de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE CESTA PARA MANUTENÇAO DA CONTA CORRENTE 1.334-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONTA 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 20.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA DE DEVOLUÇAO DE CHEQUE DA CONTA 58.043-0 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 07/01/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE DEVOLUÇAO DECHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE DEVOLUÇAO DECHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 09/01/2009 | 8949.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DA COMPETENCIA DEZ/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 09/01/2009 | 4999.98 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 09/01/2009 | 2743.56 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A JUROS E MULTA DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 09/01/2009 | 1230.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60%, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 09/01/2009 | 99.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40%, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 09/01/2009 | 837.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO MDE, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 09/01/2009 | 3922.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PSF, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 09/01/2009 | 1254.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO SAUDE BUCAL, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2009 | 1601.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PACS, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 09/01/2009 | 365.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PEVA, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2009 | 1937.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FMS, COMP. DEZ/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2009 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2009 | 1118.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 13/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2009 | 28.08 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 16.606-5DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 20/01/2009 | 772.11 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, APURAÇÃO 31/12/08CONF. DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA Nº 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 440.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONF PROCESSO Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 2600.00 | 01732671000100 | ANTONIA ESTRELA PIRES EPP | Importância que se empenha para o pagamento de PELAS COMPRA DE MATERIAISDE CONSTRUÇOES DIVERSOS, DESTINADO A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 120.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2009 | 553.70 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2009 | 2786.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000671. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2009 | 1334.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000669. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2009 | 1200.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO PETI, CONF. NF 000211 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2009 | 2800.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO PETI, CONF. NF 000214 E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2009 | 3445.44 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP, DACONTA 6.792-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2009 | 450.00 | 00001125379448 | FRANCISCA MARIA DE LIMA OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TRES DIARIAS PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2009 | 932.10 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°1675 REF. AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 23/01/2009 | 170.00 | 09472050000146 | COPY MAQ LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 23/01/2009 | 140.30 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009 COFORME NOTA FISCAL 000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 23/01/2009 | 800.00 | 00067617247400 | LAURISMAR ALENCAR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COFECÇÃO DE FOTOCOPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 23/01/2009 | 459.30 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE JANEIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 23/01/2009 | 1169.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2009 COFORME NOTA FISCAL 022775. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 23/01/2009 | 580.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 001770. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 23/01/2009 | 506.20 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORMENF DE N 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 23/01/2009 | 550.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO-FILIAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNH-5812 REFERENTE OS MES DE JANEIRO DE 2009.CONF. NF. N° 000714 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 23/01/2009 | 770.00 | 03680271000123 | AFIMOTOR | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEPEÇAS PARA O CONCERTO DE VEICULO DE PLACA MNH-5812 CONFORME NOTA FISCAL DE N 001664. REFERENTE OA MES DE JANEIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 23/01/2009 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DETC DO CRÂNIO REALIZADO EM: DIEGO SILVA. CONF. NF. N 001688REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 26/01/2009 | 1435.00 | 08923815000154 | JOSE HEBER MORENO CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEUM DISCO RECORTADO 26X1/4 CONFORME NOTA FISCAL DE N 001165REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 26/01/2009 | 800.00 | 08463131000117 | CONSTRUCASA IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NF. N 000001 REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 26/01/2009 | 152.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN-NATURA CONF.NOTA FISCAL DE N 919047 REF. AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 27/01/2009 | 562.05 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NF. DE N000872. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 27/01/2009 | 880.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 27/01/2009 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/01/2009 | 220.00 | 00003484834498 | RENATA VIRGINIO DE OLIVEIRA INOJOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEUMA DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 27/01/2009 | 180.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEUMA DIARIAS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2009 | 440.00 | 00067108539853 | REGINA FRANCELINO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2009 | 360.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2009 | 1013.88 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0039565 01/01 REF. AO PERIODO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 28/01/2009 | 1725.81 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0039566 01/01 REF. AO PERIODO DE JANEIDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 28/01/2009 | 741.79 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0039571 01/01 REF. AO PERIODO DE JANEIDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2009 | 200.00 | 00075223864468 | FRANCISCA NOGUEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEUMA AJUDA DE CUSTO POR MOTIVO DA MORTE DO IRMAO DA DECLARANTE. POR SERCONSIDERAR UMA PESSOA CARENTE DA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2009 | 137.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 30/01/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 30/01/2009 | 3901.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO DO MDE REFERENTE A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 30/01/2009 | 4548.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 30/01/2009 | 977.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/01/2009 | 16086.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/01/2009 | 58305.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/01/2009 | 1045.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%INTERINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2009 | 452.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%INTERINO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2009 | 2323.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO MDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/01/2009 | 1011.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/01/2009 | 17902.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 30/01/2009 | 5772.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 30/01/2009 | 7570.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2009 | 1781.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/01/2009 | 5770.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DERETENÇAO DO PASEP DA CONTA 21570-8 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DERETENÇAO DO PASEP DA CONTA 283146-5 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANXO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2009 | 7800.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTODE LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA O GERENCIAMENTO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELA LOCAÇAO DE PROGAMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E EMPENHO REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/01/2009 | 6036.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2009 | 13451.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/01/2009 | 2459.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTUTUCIONAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/01/2009 | 2299.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 30/01/2009 | 5023.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2009 | 9051.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/01/2009 | 9358.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/01/2009 | 769.83 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/01/2009 | 7612.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2009 | 2003.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/01/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUTENCAO DA DIV.DE RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/01/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/01/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2009 | 2035.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2009 | 7888.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 31/01/2009 | 1980.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELA COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 024095 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 31/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 31/01/2009 | 255.26 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 31/01/2009 | 1565.42 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 31/01/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PETI NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 31/01/2009 | 1568.88 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 31/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA AGENTE JOVEMNO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 31/01/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 02/02/2009 | 2423.80 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA UNIDADE ODONTOLOGICA CONFORME NOTA N° 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 02/02/2009 | 1929.20 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA UNIDADE ODONTOLOGICA CONFORME NOTA N° 000874. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 02/02/2009 | 1217.00 | 06010608000183 | DENTAL SORRISO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL QUE SERVIRÁ PARA O FUNCIONAMENTO E MANUTENÇAO DA UNIDADE ODONTOLOGICA CONFORME NOTA N° 000875. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 02/02/2009 | 35.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE CESTA PARA MANUTENÇAO DA CONTA CORRENTE 1.334-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA DIV. DE VEICULOS E MAQUINAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/02/2009 | 276.73 | 07601622000114 | AUTO COMERCIAL SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DECOMPRAS DE MATERIAS QUE SERVIRÁ PARA A MANUTENÇAO DE MAQUINAS CONFORMENF. N° 000051 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/02/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 58.043-0 REFGERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/02/2009 | 3500.00 | 00004633261487 | FRANCISCO MOREIRA SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONTADOR, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/02/2009 | 2500.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 00876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/02/2009 | 3700.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENCINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2009 | 760.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENCINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO CONF. NF. N° 000002 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/02/2009 | 2500.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 00876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2009 | 714.30 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 00873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA HILUX ANO 2007 PLACA MNQ-2704 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/02/2009 | 222.00 | 35506567000208 | JUSCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS COM INSTALAÇAO DE RAMAIS E RESPECTIVOS MATERIAIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/02/2009 | 128.00 | 35506567000208 | JUSCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DETELEFONE INTELBRAZ CONFORME NF. N° 000356 EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/02/2009 | 2500.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇAO DE PLANILHAS ORÇAMENTARIAS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 06/02/2009 | 4714.60 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS COMO PEDREIRO E ENCARREGADO DE OBRA DA CONCLUSAO DO CENTRO TURISTICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 06/02/2009 | 2500.00 | 00005593994480 | JOSE JUSCELIO LINS LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS COMO SERVENTE DA OBRA DE CONCLUSAO DO CENTRO TURISTICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 06/02/2009 | 4000.00 | 00002646469403 | ALEXSANDRO DANTAS DE FIGUEIREDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS COMO APONTADOR DE DADOS E PRESTAÇAO DE CONTAS. DAOBRA DE CONCLUSAO DO CENTRO TURISTICO MINICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 06/02/2009 | 4000.00 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DAPREMEIRA PARCELA DO PROJETO ARQUITETONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, COMFORME NF. N° 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000124 | 06/02/2009 | 7900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N° 001687 A 001690. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 06/02/2009 | 92.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE ASSISTENCIA FARMACEUTICADA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 06/02/2009 | 864.13 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - UNIDADE MISTA, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 06/02/2009 | 1062.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 06/02/2009 | 86.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO PARA UNIDADE OSPITALAR DO MUNICIPIO, CONF. NFS DE N° 0039661 01/01; 0039669 01/01; 0039662 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 06/02/2009 | 721.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS REF. A JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 06/02/2009 | 114.35 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% MONITOR, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 06/02/2009 | 1866.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 06/02/2009 | 275.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 06/02/2009 | 112.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA EEPDEMIOLOGICA, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 06/02/2009 | 442.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIAS DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA COMPETENCIADE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 06/02/2009 | 6996.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% PROFESSOR, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 06/02/2009 | 53.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA PLANEJAMENTO, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/02/2009 | 166.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA FINANÇAS, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/02/2009 | 56.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DA COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/02/2009 | 53.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, DA COMPETENCIA DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 08/02/2009 | 3000.50 | 02464593000172 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARZOPOLIS CONFORME NOTA FISCLA DE SERVIÇOS 00201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 08/02/2009 | 6500.96 | 02464593000172 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF. N° 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 08/02/2009 | 14930.06 | 02464593000172 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ADMINISTRAÇAO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DIRECAO CENTRO DE GER.DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 08/02/2009 | 14795.33 | 02464593000172 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE GERALÇAO DE RENDA, DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 09/02/2009 | 9700.00 | 09322564000115 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇAO DE MATERIALDE CONSTRUÇAO SENDO CIMENTO PARA A CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUÇAO DOCENTRO TURISTICO DA CIDADE DE MARIZOPOLIS. CONFORME NF. N°000034. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/02/2009 | 7950.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000337. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/02/2009 | 3000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PUBLICO,CENTRO ADMINISTRATIVO,PAIF,PETI CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, CENTRO TURISTICO E SECDE DESEMVOLVIMENTO URBANO CONF NOTA FISCAL Nº 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/02/2009 | 23490.00 | 08790506000153 | GONÇALVES CONSTRUÇOESE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AREIA,PARALEPIPEDO E MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/02/2009 | 15400.00 | 08790506000153 | GONÇALVES CONSTRUÇOESE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIARIA DE FRETES DE CAÇAMBA E HORAS DE RETRO ESCAVADEIRA CONFORME NOTA FISCLA DE SERVIÇOS Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/02/2009 | 5500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL FORD 11000 ANO 1986 DE PLACA BUS-7515,DESTINADO AOS SERVIÇOS DA SEC DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/02/2009 | 5500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COLETA DELIXO FEITO COM O CAMINHÃO GM CHEVROLET D-60 ANO 1976 DE PLACA MMP-4271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/02/2009 | 14512.50 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE TERRA PLANAGEM EM RUAS NA LIMPEZA COM REMOÇÃO DE LIXO E ENTULHOS COM CORTE DE TERRA DE ATÉ 20CM E LIMPEZA DA PISTA DE ROLAMENTO CONFORME NOTA FISCALNº 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/02/2009 | 1937.75 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FMS, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/02/2009 | 1800.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE PSF I E PSF II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/02/2009 | 1233.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 15/01/2009 E21/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/02/2009 | 1230.45 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60%, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/02/2009 | 99.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40%, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2009 | 837.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO MDE, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2009 | 4000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CRECHE INST.JOAQUINA, ESCOLA JULIA DOROTEU, ZOOTECNIA,COMUNIDADE CIGANA SEC DE EDUCAÇÃO E CHECHE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/02/2009 | 3922.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PSF, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/02/2009 | 1254.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO SAUDE BUCAL, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/02/2009 | 1601.59 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PACS, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/02/2009 | 365.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PEVA, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/02/2009 | 8144.41 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/02/2009 | 8333.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS FPM, COMP. JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/02/2009 | 219.30 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORMENF DE N 001771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/02/2009 | 212.20 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 COFORME NOTA FISCAL 000204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 11/02/2009 | 671.00 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA CRECHE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORMENF DE N 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 12/02/2009 | 148.50 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/02/2009 | 300.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000878. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 13/02/2009 | 387.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 13/02/2009 | 714.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL Nº 000883 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 13/02/2009 | 2745.80 | 06308420000116 | MAURICELIO MACARIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, DESTINADO AO PETI, CONF. NF 000218,219 E 220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 13/02/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000072009 | 0000173 | 13/02/2009 | 1020.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2778 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 13/02/2009 | 710.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 13/02/2009 | 144.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN-NATURA CONF.NOTA FISCAL DE N 003380 NO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000180 | 16/02/2009 | 520.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE MUNICIPAL CONFORME NOTAFISCAL 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000184 | 16/02/2009 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 002950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 16/02/2009 | 630.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DO PSF II SENDO GABINETE ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL 000325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 16/02/2009 | 740.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS GABINETE ODONTOLOGICO PSF I CONFORME NOTA FISCAL Nº 000324. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/02/2009 | 5.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11.338-7 REFGERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000183 | 16/02/2009 | 2500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 002949. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000179 | 16/02/2009 | 830.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 16/02/2009 | 757.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 003501. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 16/02/2009 | 497.20 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 000205. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 16/02/2009 | 350.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PRO JOVEM NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/02/2009 | 470.00 | 00060117508420 | JOSE GOMES RUFINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FRETES FEITOS NO VEICULO AUTOMOTOR GOL DE PLACA NIC-2710-PI COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0000182 | 16/02/2009 | 1500.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 002948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 16/02/2009 | 980.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/02/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REQUERIMENTO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/02/2009 | 1050.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/02/2009 | 440.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/02/2009 | 2150.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENCINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/02/2009 | 1164.14 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2009 | 3620.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA SENDO MONITOR LCD 15, UDD N3 ATT WKS SERIES, ESTABILIZADOS, IMPRESSORA MULT. HP F4280. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/02/2009 | 12000.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA QUANTIDADE DE 200 COM BRAÇO FORMICADO MOD.PB001 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000373. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/02/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DEBITADA NA CONTA BANCARIA Nº 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/02/2009 | 258.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DEBITO NA CONTA CORRENTE 21.570-8 DO PASEP COTA DAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/02/2009 | 5550.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ESCOLA DO SITIO RIACHÃO NESTE MUNICIPIO CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/02/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 682. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/02/2009 | 440.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AOS SERVIÇOS DE FRETES DO VEICULO AUTOMOTOR TIPO FIAT PLACA MNM-7377 A SERVIÇO DO SETORJURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/02/2009 | 3000.00 | 00001217931414 | JOSE LAURINDO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS COMO ADVOGADO EM PROCEDIMENOTS ADMINSITRATIVOS NO MES DE JANEIRO DE 2009 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/02/2009 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 680. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/02/2009 | 14113.00 | 07339398000134 | SOARES CONSTRUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF I NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 681. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/02/2009 | 6240.00 | 24102139000104 | HALLY KAR COMISSIONARIA DE VEICULOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA MOTONIVELADORA A SER UTILIZADA NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E OBRAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 25/02/2009 | 5.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS PELA EMISSÃO DE TALONARIO DE CHEQUES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO A DEBITO DA CONTA CORRENTE Nº 21.572-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 26/02/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PROVENIENTE DA CONTA CORRENTE BANCARIA Nº 11.338-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE PROVENIENTE DA CONTA CORRENTE BANCARIA Nº 11.338-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONTA Nº 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000215 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 27/02/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 27/02/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 00015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 27/02/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL 00023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 27/02/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/02/2009 | 5919.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONTA Nº 21.570-8 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 27/02/2009 | 591.00 | 08463131000117 | CONSTRUCASA IDEAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DE INSTALAÇÕES DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00004745447450 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO BAIRRO DA VILA NOVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 27/02/2009 | 8300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ONIBUS MERCEDES BENS PLACAGKO-1876 E UM MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA AJK-0640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000082009 | 0000224 | 27/02/2009 | 3600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CAMINHONETE D-10 PLACA MOE-1829 E CAMINHONETE F-4000 PLACA MNJ-4085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000227 | 27/02/2009 | 2500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 27/02/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 27/02/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 27/02/2009 | 200.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 27/02/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 27/02/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 27/02/2009 | 935.90 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS DE SA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 003825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 27/02/2009 | 2700.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL 000684. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 27/02/2009 | 376.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO DO KIT ESCOLAR PARA REFEIÇÕES SENDO COMPOSTO DEPRATO,COPO E TALHER CONFORME NOTA FISCAL Nº 000451. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000243 | 27/02/2009 | 596.25 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 27/02/2009 | 1309.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 001774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/02/2009 | 200.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 27/02/2009 | 849.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% CONFORME FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 27/02/2009 | 14213.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO FUNDEB 60% REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/02/2009 | 2601.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/02/2009 | 506.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%INTERINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/02/2009 | 1149.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%INTERINO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/02/2009 | 56198.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 27/02/2009 | 3902.88 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO DO MDE REFERENTE A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/02/2009 | 1095.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/02/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/02/2009 | 20342.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 27/02/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIONO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 27/02/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/02/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/02/2009 | 5851.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/02/2009 | 18006.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/02/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 27/02/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/02/2009 | 8326.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/02/2009 | 730.00 | 00006792102458 | FABIO ANASTACIO BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM NA PISTA DE ATLETISMO PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/02/2009 | 2035.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/02/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/02/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 27/02/2009 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/02/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 27/02/2009 | 16000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, FIAT UNO PLACA MNM-7478, GOL ESPECIAL PLACA MNW-1588,GOL ESPECIAL PLACA MNX-5340,GOL ESPECIAL PLACA MOE-2812, GOL 16V MON-6780, FIAT UNO MILEFIRE PLACA KJD-2636, MICORONIBUS CGR-0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/02/2009 | 1700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/02/2009 | 8468.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/02/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/02/2009 | 13668.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/02/2009 | 10190.69 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 27/02/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/02/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/02/2009 | 2459.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTUTUCIONAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/02/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DIESEL MODELO TOYOTA HILUX CD ANO 2007 DE COR PRATA PLACA MNQ-2704 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/02/2009 | 13451.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00004745447450 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO DA REFORMA E AMPLIAÇÃODO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/02/2009 | 5083.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/02/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DEBITO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PERTENCETE AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVA ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 27/02/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 27/02/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 27/02/2009 | 7257.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS DO PETI REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/02/2009 | 2504.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO CONSELHOTUTELAR NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/02/2009 | 3955.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO COMISSIONADOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/02/2009 | 497.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000288 | 02/03/2009 | 4000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 00006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 02/03/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2009 | 932.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N° 001704. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 02/03/2009 | 4249.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N° 001702 E 001703. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2009 | 226.00 | 08790792000408 | W. MATIAS ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO BOTIJÕES DE GAS VAZILHAMES CONFORME NOTA FISCAL 10856 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000287 | 02/03/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO CHEVROLET D-40 ANO 1985 PLACA MNC-7259, CAMINHÃO CHEVROLET D-40 ANO 1990 PLACA MYY-0034 CONFORME NOTA FISCAL 00447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 02/03/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 1334-0 REFGERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2009 | 4.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS DE EXTRATOS EMITIDOS PELO BANCO DO BRASIL NA MANUTENÇÃO DA CONTACORRENTE C/C 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 03/03/2009 | 236.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000291 | 03/03/2009 | 2002.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL 00013 E 00014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000292 | 03/03/2009 | 4900.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001705 E 001706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000293 | 03/03/2009 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001707 E 001708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000295 | 03/03/2009 | 1520.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 03/03/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DEBITO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000294 | 03/03/2009 | 2774.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000685. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/03/2009 | 3637.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 03,05,07,11E 14 DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/03/2009 | 670.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 19,20 E 28DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/03/2009 | 314.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 04/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/03/2009 | 1694.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/03/2009 | 9975.30 | 02464593000172 | GERALDO NASCIMENTO DE SOUSA & CIA LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF II NESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME PLANILHAS E NOTA FISCAL 00205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/03/2009 | 6846.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONFORME GUIAS EMITIDAS COMPETENCIA FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/03/2009 | 1808.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/03/2009 | 283.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/03/2009 | 59.74 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME GUIA PREVIDENCIARIA EMITIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/03/2009 | 8.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CONFORME GUIAS EMITIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/03/2009 | 12.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME GUIAS EMITIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/03/2009 | 321.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS CONFORME GUIAS EMITIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/03/2009 | 830.00 | 00016208420415 | JOSE LOPES BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de DIVIDA ORIUNDA DOS AUTOS DO PROCESSO 037.2006.000.923-2 EM TRAMITAÇÃO NA 4º VARA DA COMARCA DE SOUSA AÇÃO DE COBRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 09/03/2009 | 51.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 09/03/2009 | 57.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 09/03/2009 | 47.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 09/03/2009 | 89.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 09/03/2009 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 09/03/2009 | 74.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 09/03/2009 | 47.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 09/03/2009 | 48.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 09/03/2009 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 09/03/2009 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 09/03/2009 | 350.00 | 10647401000191 | JOSE ANTONIO RODRIGUES INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/03/2009 | 1330.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°001711 DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000312 | 09/03/2009 | 9040.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001709 E 001710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2009 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 09/03/2009 | 14.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 09/03/2009 | 1166.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 09/03/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/03/2009 | 495.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO PAIF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/03/2009 | 1300.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PRO-JOVEM CCONFORME NOTA FISCAL Nº 000249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 10/03/2009 | 350.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 000207. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000350 | 10/03/2009 | 710.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL 000015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 10/03/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000347 | 10/03/2009 | 4600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VW SANTANA 04/04 PLACA MNX 4929 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA A JANEIRO E FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/03/2009 | 4030.88 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 1120.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO FMS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000342 | 10/03/2009 | 9000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº688,E 687. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 10/03/2009 | 447.70 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 10/03/2009 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAÇAMBA FORD DE PLACA MN - 3504 PB A SEVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000345 | 10/03/2009 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA BUS 7515 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/03/2009 | 2825.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/03/2009 | 1276.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/03/2009 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO PACS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/03/2009 | 818.50 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO MDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/03/2009 | 298.46 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/03/2009 | 2219.23 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000346 | 10/03/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VERENEIO 67/67 PLACA ACM 5637 DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/03/2009 | 2626.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 10/03/2009 | 3713.69 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A APLICAÇAO DE JUROS E MULTAS SOBRE O PARCELAMENTODE DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 10/03/2009 | 5184.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000344 | 10/03/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE 03/03 PLACA MMQ 1382 COR AZUL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 11/03/2009 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA NA CONTA 21.572-4 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISNO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/03/2009 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES RADIOLOGICOS EFETUADOS EM MUNICIPES CONFORME NOTA FISCAL 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/03/2009 | 473.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS FEITOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DEMARÇO DE 2009.CONFORME NF. 00002 E 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 11/03/2009 | 1200.00 | 00042494052491 | ACACIA MARIA SIMOES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE SALGADOS DESTINADOS A FAMILIAS REFERENCIADAS PELO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/03/2009 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/03/2009 | 1815.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DEPUBLICAÇAO DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO PARA A PREFEITURADE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000356 | 12/03/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/03/2009 | 1900.00 | 00007208155410 | RAFAEL ALVES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DECINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE CONFORME PROCESSO DE DIARIA 0011DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 17/03/2009 | 2528.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2009 | 1822.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇOES NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000359 | 17/03/2009 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000363 | 18/03/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 0000690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000362 | 18/03/2009 | 5500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/03/2009 | 149.40 | 07872132000152 | M O S DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIA DE DOCUMENTOS CONFORME NOTA FISCAL 000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/03/2009 | 1351.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 21,27 DE FEVEREIRO E 03 E 07 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 19/03/2009 | 250.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL 000208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/03/2009 | 250.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 006604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 20/03/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 20/03/2009 | 3200.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA CAÇAMBA FORD DE PLACA MN - 3504 PB A SEVIÇO DA SECRETARIA DE OBRA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/03/2009 | 1500.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO CONFORME NOTAFISCAL 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000370 | 20/03/2009 | 464.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORMENOTA FISCAL 0040146. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000371 | 20/03/2009 | 1127.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORMENOTA FISCAL 0040147. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000372 | 20/03/2009 | 85.77 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORMENOTA FISCAL 0040151. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000373 | 20/03/2009 | 990.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORMENOTA FISCAL 004155. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 20/03/2009 | 2500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000157. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 21.570-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/03/2009 | 29.16 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 6.792-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/03/2009 | 6.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRAÇA DE TARIFA VANCARIA DA CONTA 11.338-7 CONFORME RETENÇÃO NO EXTRATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/03/2009 | 600.00 | 00003513964463 | FRANCISCO IRISVANIO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O DESLOCAMENTO DESTINADO A CIDADE DE JOAO PESSOA CONFORME PROCESSO 013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000382 | 24/03/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO MICROONIBUS SPRINTER 97 PLACA CGR-0210 CONFORME NOTA FISCAL 454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/03/2009 | 549.74 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/03/2009 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUSNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL PROCESSO DE DIARIA 012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/03/2009 | 680.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTAS FISCAIS 001780,001781 E 001782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/03/2009 | 140.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE ATX PINOS DE CLONE PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00143. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/03/2009 | 900.00 | 12615407000102 | JOSE FERREIRA LINHARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL CAMISAS DO PROJETO EDUCAÇÃO E CIDADANIA CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000385 | 25/03/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000386 | 25/03/2009 | 1800.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ADQUIRIDOS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/03/2009 | 220.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS CONFORME PROCESSO DE DIARIA NUMERO 015/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000389 | 27/03/2009 | 2700.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO FIAT PUNTO ELX 1.4 ANO 2008 DE COR AZUL PLACA MOC-8116 DESTINADO A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000390 | 27/03/2009 | 544.46 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA UNIDADE DE SAUDE DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 0040301 E 0040229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/03/2009 | 206.54 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SEC DE SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS QUADRA DE ESPORTES NO MES DE MARÇO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/03/2009 | 1588.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS AGENTE JOVEM NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/03/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/03/2009 | 1587.41 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2009 | 932.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2009 | 1013.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2009 | 893.97 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000406 | 30/03/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO FIAT UNO MILLE FIRE 2003 DE PALCA MMQ-1382 DESTINADO A SEC DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 21.570-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2009 | 118.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000478. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000401 | 30/03/2009 | 1279.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DISTRIBUICAO DE MATERIAL DIDATICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2009 | 385.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000000902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2009 | 1800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000409 | 30/03/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHÃO CHEVROLET D-40 1985, CAMINHÃO FOR F-4000 1985 PLACAS MNC-7259 E MYY-0034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000410 | 30/03/2009 | 10300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO ONIBUS MERCEDE BENS ANO 91, PLACA GJO-1876, MICROONIBUS MARCOPOLO AJK-0640, VERANEIO 1967 PLACA ACM-5637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000405 | 30/03/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO VW SANTANA 04 PALCA MNX-4929 DESTINADO ASEC DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042009 | 0000408 | 30/03/2009 | 5080.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM RADIO E SITES CONFORME NOTA FISCAL EMITIDANUMERO 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000407 | 30/03/2009 | 2130.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE D-20 PLACA JPH-9460 NA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000404 | 30/03/2009 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL FORD 11.000 ANO 1986 PLACA BUS-7515. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000412 | 30/03/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE AUTOMOVEL TIPO FIAT UNO PLACA MNM-7478,FIAT UNO PALCA KJD-2636, GOL ESPEICAL MNW-1588, GOL MNX-5340, GOL ESPECIAL MOE-2812 E GOL16 VALVULAS MON-6780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000421 | 31/03/2009 | 2123.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°1722 NO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/03/2009 | 9676.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/03/2009 | 13686.48 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/03/2009 | 1700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE MARÇO DE 2009 DESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/03/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2009 | 7963.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2009 | 8326.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/03/2009 | 2035.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/03/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/03/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/03/2009 | 1600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/03/2009 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (PALPA DE FRUTAS) CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/03/2009 | 350.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL 0008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/03/2009 | 2504.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO CONSELHOTUTELAR NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/03/2009 | 1166.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/03/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS DO PETI REFERENTE AO MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/03/2009 | 497.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2009 | 2459.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTUTUCIONAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2009 | 2522.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/03/2009 | 11531.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE MARÇO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2009 | 4501.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/03/2009 | 250.00 | 10647401000191 | JOSE ANTONIO RODRIGUES INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A MANUTENCAO DE COMPUTADORES E REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA COMPUTADOR CONFORME NOTA FISCAL000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/03/2009 | 515.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 31/03/2009 | 7111.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO DO MDE REFERENTE A MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/03/2009 | 22040.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/03/2009 | 14231.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/03/2009 | 1095.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/03/2009 | 1532.27 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%INTERINO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/03/2009 | 58194.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/03/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/03/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2009 | 5851.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2009 | 18006.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/03/2009 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/03/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO RETENÇÃO DO PASEP NA CONTA 283.146-5 BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2009 | 5319.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS FAMUP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/04/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 1334-0 REFGERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000457 | 01/04/2009 | 2300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2874 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/04/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/04/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000473 | 01/04/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/04/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/04/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/04/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIONO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/04/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/04/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/04/2009 | 180.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/04/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/04/2009 | 100.00 | 00043586961472 | SIDNEY DE MELO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ALBUNS LIVROS COM ILUSTRAÇÕES COLEÇÃO VICENDO A DIVERSIDADE PARA SER UTILIZADONA ATIVIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/04/2009 | 480.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA A CRECHE MUNICIPALNO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/04/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/04/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE MARÇO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/04/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PERTENCETE AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVA ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME RECIBO ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/04/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/04/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/04/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 02/04/2009 | 1622.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/04/2009 | 2150.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000057DE 02/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/04/2009 | 2270.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL DO DIA 13,14,17,18 E 19 DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/04/2009 | 692.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/04/2009 | 495.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA CRECHE MUNICIPAL NO MES DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 02/04/2009 | 1936.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 02/04/2009 | 283.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 02/04/2009 | 7086.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% MONITOR, DA COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/04/2009 | 4.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE DA CONTA 11.338-7 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 02/04/2009 | 409.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIAS DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA COMPETENCIADE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/04/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11.338-7 REFGERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000490 | 03/04/2009 | 26534.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO FORNECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000905 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000486 | 03/04/2009 | 6000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°001711 DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000487 | 03/04/2009 | 10385.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 0001723/1724 E 1727. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/04/2009 | 240.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000491 | 05/04/2009 | 3300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIA DE SAUDE CONF.NOTA FISCAL 000703. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/04/2009 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (PALPA DE FRUTAS) CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 002438. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/04/2009 | 350.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL 00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 06/04/2009 | 700.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN-NATURA CONF.NOTA FISCAL DE N 008441 NO MES DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 06/04/2009 | 880.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA SENDO IMPRESSORA HP ML 120 BRPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NOTA FISCAL 002570. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 06/04/2009 | 350.50 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PRO JOVEM NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000210. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000499 | 06/04/2009 | 880.50 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 00022. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000496 | 06/04/2009 | 1805.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000024 DE 06 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000500 | 07/04/2009 | 2500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000026 DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 07/04/2009 | 380.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL Nº 000323. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 07/04/2009 | 13.30 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 07/04/2009 | 603.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL CONFORME CONTRATO ASSINADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/04/2009 | 2192.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/04/2009 | 61.49 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/04/2009 | 5135.18 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS FEITO A DEBITO DA CONTA CORRENTE 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/04/2009 | 1706.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO COM O INSS FEITO A DEBITO DA CONTA CORRENTE 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/04/2009 | 1600.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELEBORAÇÃO DO RREO DO 6º SEMESTRE DE 2008, RGF 2º SEMESTRE SIOPE, E SIOPS REFERENTE AO ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/04/2009 | 1600.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO EM GERAL BORRACHARIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/04/2009 | 35599.39 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DAS CONTRIBUIÇOES DA PARTEPATRONAL JUNTO AO INSS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009, SENDO MDE,FUNDEB 40%, FUNDEB 60%, FMS, SEC. FINANÇAS, GABINETE, ADMINISTRAÇAO.DEBITADA NA C/C 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/04/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/04/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000510 | 10/04/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000692. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000509 | 10/04/2009 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000693. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/04/2009 | 800.00 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS E OS VEICULOS LOCADOS DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/04/2009 | 10750.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000341. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000517 | 11/04/2009 | 2890.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000694. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000518 | 11/04/2009 | 3320.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000695. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/04/2009 | 119.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, APURAÇÃO 28/02/2009, COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MENOR CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/04/2009 | 60.31 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, APURAÇÃO 31/01/2009 COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MENOR CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/04/2009 | 2.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 16.606-5DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/04/2009 | 380.80 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 14/04/2009 | 567.30 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 14/04/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP NO MES DE MARÇO DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 14/04/2009 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE BANCARIA 21.572-4 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/04/2009 | 264.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/04/2009 | 118.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/04/2009 | 1988.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS REF. A FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000531 | 15/04/2009 | 9044.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001737 E 001738 DESTINADOS A SEC SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/04/2009 | 165.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000533 | 15/04/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PARA QUITAÇÃO DE DESPESAS COM A ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHOS NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052009 | 0000530 | 15/04/2009 | 10000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N° 001739 E 001740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/04/2009 | 3000.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO BLOCOS DE 08 FUROS CONFORME NOTA FISCAL 001715. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 17/04/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/04/2009 | 3000.00 | 40956179000170 | COMERCIO & INDUSTRIA CERAMICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SENDO BLOCOS DE 08 FUROS CONFORME NOTA FISCAL 001716. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102009 | 0000538 | 20/04/2009 | 23110.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL VEGETAL COM CAMADA DE20CM DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO 1º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/04/2009 | 5000.00 | 08798605000181 | CERVARP-COOP DE ENERGIA E DES. R. DO VALE DO R DO PEIXE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PROJETO DE ELETRIFICAÇÃO DA LOCALIDADE PAU DE LEITE NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000543 | 20/04/2009 | 5736.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE BLOCOS, FICHAS E CARTOES CONFORME NOTAS FISCAIS 0002880 E 0002881. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000540 | 20/04/2009 | 4032.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2888 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000541 | 20/04/2009 | 800.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000542 | 20/04/2009 | 5301.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FICHAS INDIVIDUAL DO ALUNO, DIARIOS ESCOLARES, E ENCADERNAÇÃO COM ESPIRAL CONFORME NOTA FISCAL 002886. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0000545 | 20/04/2009 | 139034.06 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃOE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR SITUADO NO BAIRRO DA VILA NOVA NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO BOLETIM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/04/2009 | 14233.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000060 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000539 | 20/04/2009 | 2440.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MARÇO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2885 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/04/2009 | 1700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009 COFORME NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000548 | 21/04/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000549 | 22/04/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000030 E 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000551 | 22/04/2009 | 2100.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NF. DE N000915 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000552 | 22/04/2009 | 2260.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NF. DE N000914 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 22/04/2009 | 2400.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA SENDO MONITOR LCD 15, ESTABILIZADOR E UM MICRO, PRA A SEC DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.792-XDO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 23/04/2009 | 957.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEPASEP COMPETENCIA 28/01/2009 E 28/02/2009 DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000557 | 23/04/2009 | 3353.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000032 E 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 23/04/2009 | 567.40 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 23/04/2009 | 567.50 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 23/04/2009 | 567.80 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 23/04/2009 | 658.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO EM 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 24/04/2009 | 300.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 000212. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 24/04/2009 | 347.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 010090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000565 | 24/04/2009 | 1203.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000699. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/04/2009 | 272.50 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS SENDO COLJERES DE MESA E PRATOS PARA REFEIÇÕES, EDUCAÇÃO INFANTIL CONFORME NOTA FISCAL 000517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000563 | 24/04/2009 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000697. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000564 | 24/04/2009 | 1278.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000698. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000562 | 24/04/2009 | 2770.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000696. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 25/04/2009 | 1500.00 | 41197765000140 | VIDRAÇARIA UNIAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA TEMP. DE 10MM CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 001014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 25/04/2009 | 300.00 | 10647401000191 | JOSE ANTONIO RODRIGUES INFORMATICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM DOIS COMPUTADORES E INSTALAÇÃO DE SOFTWARES CONFORME NOTA FISCAL 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/04/2009 | 380.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/04/2009 | 1105.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000062 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/04/2009 | 700.00 | 00036511790444 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAÇÃO DE ARVORES NAS RUAS DA CIDADE DE MARIZOPOLIS NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/04/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE ABRIL DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/04/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REQUERIMENTO 019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000582 | 30/04/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA HILUX ANO 2007 PLACA MNQ-2704 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE NO MES DE ABRIL 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/04/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/04/2009 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTUTUCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/04/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/04/2009 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2009 | 3640.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2890 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000581 | 30/04/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VW SANTANA 04/04 PLACA MNX 4929 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000606 | 30/04/2009 | 2300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000702. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/04/2009 | 3299.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TC REALIZADO EM JOSE FERREIRA NETO CONFORME NOTA FISCAL 001890 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 30/04/2009 | 420.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIFCONFORME NOTA FISCAL 000213. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2009 | 235.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS FEITOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DEABRIL DE 2009.CONFORME NF. 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/04/2009 | 1166.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/04/2009 | 2647.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO COMISSIONADOS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/04/2009 | 497.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/04/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS DO PETI REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/04/2009 | 2504.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO CONSELHOTUTELAR NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/04/2009 | 3955.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO COMISSIONADOS NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000583 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA BUS 7515 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000584 | 30/04/2009 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO BASCULANTE DIESEL DE PLACA MMP-4271 DESTINADOS A SERVIÇOS NA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/04/2009 | 5124.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/04/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/04/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/04/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/04/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000586 | 30/04/2009 | 16000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, FIAT UNO PLACA MNM-7478, GOL ESPECIAL PLACA MNW-1588,GOL ESPECIAL PLACA MNX-5340,GOL ESPECIAL PLACA MOE-2812, GOL 16V MON-6780, FIAT UNO MILEFIRE PLACA KJD-2636, MICORONIBUS CGR-0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 30/04/2009 | 9570.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 30/04/2009 | 8476.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 30/04/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/04/2009 | 9342.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/04/2009 | 1700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE ABRIL DE 2009 DESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000575 | 30/04/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000700. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000577 | 30/04/2009 | 3000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000924 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000579 | 30/04/2009 | 4500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTESUM MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA AJK-0640 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000585 | 30/04/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNT-1630 NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000587 | 30/04/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO FORD F 4000ANO 1985, PLACA MYY-0034 E UM CAMINHÃO CHEVROLET DE PLACA MNC-7259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0000588 | 30/04/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSGENEROS ALIMENTICIOS PARA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, ENSINO FUNDAMENTAL NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/04/2009 | 20008.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/04/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS DO FUNDEB 40% CONFORME FOLHA DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/04/2009 | 56083.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/04/2009 | 506.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%INTERINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/04/2009 | 1149.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%INTERINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/04/2009 | 2025.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/04/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/04/2009 | 1095.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/04/2009 | 2776.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO MDE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/04/2009 | 12270.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADO DO MDE REFERENTE A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000574 | 30/04/2009 | 124.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 NOTA FISCAL 000701. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000580 | 30/04/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE 03/03 PLACA MMQ 1382 COR AZUL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2009 | 2150.00 | 00087239884449 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO EXERCICIO DE 2008 CONFECCIONADO EM 2009, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DO PASEP DEBITADA NA CONTA CORRENTE PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009 CONTA Nº 283.146-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/04/2009 | 5150.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 30/04/2009 | 5381.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2009 | 15406.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 30/04/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/04/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/04/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 04/05/2009 | 5.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE N 58.042-2 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 04/05/2009 | 2.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE N 27.601-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 04/05/2009 | 4.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA N 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE N 21.572-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 21.572-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 21.572-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 24.368-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO. 24.368-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO. 24.368-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 04/05/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 1334-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 58.043-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 58.043-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 04/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 58.043-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 58.043-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000649 | 04/05/2009 | 515.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 000035 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000650 | 04/05/2009 | 935.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PRO JOVEM CONFORME NOTA FISCAL DE N 000036 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 05/05/2009 | 285.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN-NATURA CONF.NOTA FISCAL DE N 011280 REF. AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 05/05/2009 | 1100.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE FABRICAÇAO DE BOLSA DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO PROGAMA BOLSA FAMILIA ACOMPANHADO PALO PAIF.CONF NF AVULSA DE N:000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 05/05/2009 | 660.00 | 00002890233430 | CATHARINE ROLIM NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEUMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA CON O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO COM O TRIBUNAL DE CONTAS E FUNASA.CONF. PROCESSO DE DIARIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 05/05/2009 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO DO TIPO RETO ESCAVADEIRA CAESA DE PLACA CAS 5804 A SEVIÇO DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA DE COMPETENCIA 04/09.CONF. NF. DE N 490 SERIE A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 05/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA 27.601-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 05/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 21.572-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 05/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 05/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 11.388-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 05/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 05/05/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO NA CONTA DE NUMERO 24.368-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 06/05/2009 | 711.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ESPORTIVOS COMFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 06/05/2009 | 240.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVES CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 07/05/2009 | 435.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/05/2009 | 248.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PRO-JOVEM PATRONAL DO MES DE ABRIL DE 2009.CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/05/2009 | 495.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PAIF DO MES DE ABRIL DE 2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/05/2009 | 900.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PERTENCETE AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVA ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME RECIBO, DE COMPETENCIA DE MARÇO, ABRIL MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/05/2009 | 183.30 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE TECIDO PARA O PAIF CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 0221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/05/2009 | 44.00 | 08314405000106 | J.A.C ROLIM & CIA. LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE COSTURA CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/05/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIOS DE MARIZOPOLIS DE COMP. DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/05/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISDE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/05/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/05/2009 | 2310.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/05/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS MESDE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/05/2009 | 133.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/05/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/05/2009 | 640.00 | 00026463527866 | TIBURTINO PESSOA DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADO NO DESGOTAMENTO DE UMA FOCA NO CONJ. JOSE VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 08/05/2009 | 2391.28 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO FMS DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/05/2009 | 1646.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE ABRIL DE 2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/05/2009 | 2671.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO MDE DE COMP DE ABRIL DE 2009. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/05/2009 | 296.31 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40% DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 08/05/2009 | 698.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60% DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 08/05/2009 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (PALPA DE FRUTAS) CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/05/2009 | 1600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES PARA PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NF N 000215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/05/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/05/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/05/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/05/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIODE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/05/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEMARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/05/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/05/2009 | 1826.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/05/2009 | 304.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/05/2009 | 6832.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% PROFESSOR, DA COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/05/2009 | 2714.55 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/05/2009 | 4935.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A JUROS E MULTA DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/05/2009 | 5174.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/05/2009 | 28911.78 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MESABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/05/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISCOMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/05/2009 | 413.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/05/2009 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PACS DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 08/05/2009 | 2844.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PSF DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009. CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/05/2009 | 1172.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO SAUDE BUCAL DE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2009 CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/05/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IIREFERENCIA DE MARÇO DE 2009. CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/05/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIODE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000704 | 10/05/2009 | 2100.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/05/2009 | 3900.00 | 03077734000167 | ARISTONIO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DASEGUNDA PARCELA DO PROJETO ARQUITETONICO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, COMFORME NF. N° 000326. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/05/2009 | 815.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000426. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/05/2009 | 768.60 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFA EM EVENTOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000712 | 11/05/2009 | 2100.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A PREFEITURA DE MARIZOPOLIS CONF. NF. DE N000925 EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000717 | 11/05/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000706. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000708 | 11/05/2009 | 2147.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000713 | 11/05/2009 | 124.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES MAIO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000707. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000714 | 11/05/2009 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES MAIO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000705. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000715 | 11/05/2009 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000704. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0000716 | 11/05/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO DO TIPO CAMINHONETE A GASOLINA,DE PLACA MNT 1630 NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000709 | 11/05/2009 | 6044.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001749 E 001750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000710 | 11/05/2009 | 3000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 001751. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000062009 | 0000711 | 11/05/2009 | 2120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°001752 EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/05/2009 | 9.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 21.572-4 REFGERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/05/2009 | 0.07 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DEBITADO NA CONTA6.191-3 NO MES DE MAIO DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 12/05/2009 | 200.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (CARNE) CONFORME NOTA FISCAL 00005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/05/2009 | 12948.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, E PARA RECUPERAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000343 E 000342. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 12/05/2009 | 2765.00 | 02437364000169 | VALDENI PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEURNAS FUNERARIAS PARA DOAÇAO A FAMILIARES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/05/2009 | 200.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN-NATURA CONF.NOTA FISCAL DE N 012156 REF. AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/05/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS REFERENTE A PERIODOS ANTERIORES CONF. GUIA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/05/2009 | 700.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES) NO MES DE MAIO DE 2009. CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO. 012303. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/05/2009 | 12800.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES NA QUANTIDADE DE 297 COM BRAÇO FORMICADO MOD.PB001 CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 000383 E 000382. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/05/2009 | 2500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000166. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000728 | 14/05/2009 | 2300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE A COMPRA DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF.N 0041037 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/05/2009 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000733 | 14/05/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONF NOTA FISCAL DE N. 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000062009 | 0000734 | 14/05/2009 | 2500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N° 001753. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0000735 | 14/05/2009 | 2000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO CONF. NF. N°000926. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000736 | 14/05/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFEIRA PARA CANTINA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2009. CONF. NF. N° 000039 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000726 | 14/05/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/05/2009 | 300.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DE TRES IMPPRESSORAS HP E UMA APARELHO DE FAX. CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 0046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/05/2009 | 600.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000022009 | 0000737 | 15/05/2009 | 334.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE N0041036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000738 | 15/05/2009 | 92.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041043 EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000739 | 15/05/2009 | 1596.74 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041048 EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000740 | 15/05/2009 | 900.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000040EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000062009 | 0000742 | 18/05/2009 | 2126.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N°001755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Convite | 000062009 | 0000743 | 18/05/2009 | 1860.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N°001754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/05/2009 | 3964.44 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA 1° PARCELA (MEDIÇAO) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONFORME MEDIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/05/2009 | 7000.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE A PAGAMENTO DE PARTE DA 1° PARCELA (MEDIÇAO) DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO CONFORME MEDIÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/05/2009 | 40.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NATROCA DE CHIP DA LEXMARK E120 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/05/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REQUERIMENTO DE N° 020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000744 | 18/05/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000745 | 18/05/2009 | 2350.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PETI NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/05/2009 | 130.00 | 09245424000190 | CLINICA SANTA HELENA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA MEDICA AO JOVEM RAFAEL SOARES DO NASCIMENTO.CONF RECEBIDODO MEDICO DR. JOAO BOSCO DE SOUSA. EM MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/05/2009 | 300.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 000216. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/05/2009 | 777.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000758 | 19/05/2009 | 1740.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONF. NF. N° 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/05/2009 | 3000.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS. DEBITO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 19/05/2009 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SEC DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000759 | 19/05/2009 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONF. NF N° 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/05/2009 | 365.00 | 00005405846490 | JOSE MACELO DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM SERVIÇO FEITO EM UMA MOTO CG TITAN 150 COR PRATA, PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE CONF NF. AVULSA.N°000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/05/2009 | 21552.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. BOLETIM DE MEDIÇAO N° 01/12 REALIZADA NO PERIODO DE 20/04/2009 A 19/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 19/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 19/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS AGENTE JOVEM NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/05/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/05/2009 | 2177.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS DEFORNECIMENTO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/05/2009 | 228.02 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA Nº 21.570-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/05/2009 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RE-CIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/05/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAAE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/05/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAAE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - CONFORME CONTRATOREFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 21/05/2009 | 350.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 012833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/05/2009 | 392.38 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH-5812 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 21/05/2009 | 97.69 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2294 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/05/2009 | 556.93 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-5181 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000776 | 22/05/2009 | 474.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041157 01/01 REF. AO PERIODO DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/05/2009 | 150.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/05/2009 | 530.00 | 00005350173405 | GEORGE STENIO COURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREGOEIRO NA LICITAÇÃO TIPO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2009 QUE TEVE COMO OBJETIVO A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO BANCARIA PARA CENTRALIZAÇÃO DAS RECEITAS DO MUNICIPIO E PAGAMENTO FOLHA E FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/05/2009 | 33.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP, DACONTA 6.792-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000777 | 24/05/2009 | 1700.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000043 DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/05/2009 | 500.00 | 00078940834453 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AULAS DO PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA NOS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000781 | 25/05/2009 | 283.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES MAIO DE 2009 CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000713. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000779 | 25/05/2009 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000711. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000780 | 25/05/2009 | 350.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/05/2009 | 701.05 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS TELEFONICOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MESDE ABRIL DE 2009. NUMERO TELEFONE 3544-1041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/05/2009 | 1215.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS REF. A ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000778 | 25/05/2009 | 3330.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/05/2009 | 870.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000790 | 26/05/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA HILUX ANO 2007 PLACA MNQ-2704 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/05/2009 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NOS DIAS 17 E 23 DE ABRIL E 05 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000789 | 26/05/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VW SANTANA 04/04 PLACA MNX 4929 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000791 | 26/05/2009 | 5000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO CAMINHAO BASCULANTE FORD PLACA BUS 7515 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000792 | 26/05/2009 | 8000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMARETRO ESCAVADEIRA CAESE PLACA CAS-5804 A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/05/2009 | 750.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000797 | 26/05/2009 | 796.20 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000798 | 26/05/2009 | 930.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/05/2009 | 220.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/05/2009 | 203.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOMES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001789. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000788 | 26/05/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO FIAT UNO MILLE FIRE 03/03 PLACA MMQ 1382 COR AZUL DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/05/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADOS NA CONTA CORRENTE BANCARIA Nº 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/05/2009 | 54.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/05/2009 | 3.18 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000062009 | 0000787 | 26/05/2009 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS FAMACEUTICOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTAS FISCAIS 001761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/05/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS CANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE BANCARIA Nº 11.338-7 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/05/2009 | 1.15 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/05/2009 | 0.05 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DEBITO DO PASEP NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2009 | 15406.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2009 | 5381.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000804 | 28/05/2009 | 87.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041268 01/01 REF. AO PERIODO DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000809 | 29/05/2009 | 639.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041383 01/01 REF. AO PERIODO DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000810 | 29/05/2009 | 1395.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041338 01/01 REF. AO PERIODO DE MAIODE 2009 SENDO UMA CADEIRA DE RODA DE ALUMINIO DOBRAVEL C/EIXO AGILE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000821 | 29/05/2009 | 14000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, FIAT UNO PLACA MNM-7478, GOL ESPECIAL PLACA MNW-1588,GOL ESPECIAL PLACA MNX-5340,GOL ESPECIAL PLACA MOE-2812, GOL 16V MON-6780, FIAT UNO MILEFIRE PLACA KJD-2636, MICORONIBUS CGR-0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 29/05/2009 | 9449.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 29/05/2009 | 6928.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/05/2009 | 1700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE MAIO DE 2009 DESTEMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 29/05/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/05/2009 | 8300.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000816 | 29/05/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 29/05/2009 | 5433.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 29/05/2009 | 300.00 | 00042465672487 | ATAILDES CAROLINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 29/05/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/05/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 29/05/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000808 | 29/05/2009 | 150.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL N° 000046 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 88 | MULTA E JUROS | Tomada de Preços | 000102009 | 0000815 | 29/05/2009 | 27522.00 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃOE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR SITUADO NO BAIRRO DA VILA NOVA NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PAGAMENTO REFERENTE A 2º MEDIÇÃO BOLETIM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000819 | 29/05/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CAMINHONETE D-10 PLACA MOE-1829 E CAMINHONETE F-4000 PLACA MNJ-4085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000820 | 29/05/2009 | 6500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ONIBUS MERCEDES BENS PLACAGKO-1876 E UM MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA AJK-0640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000822 | 29/05/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO VERANEIO ANO 1967/1967 DE PLACA ACM-5637PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000824 | 29/05/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000044 DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 29/05/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/05/2009 | 12270.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO COMISSIONADOS MDE NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/05/2009 | 21366.91 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/05/2009 | 2025.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/05/2009 | 1095.63 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60 IIREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/05/2009 | 55390.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 29/05/2009 | 1149.20 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%INTERINO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/05/2009 | 15935.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/05/2009 | 600.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS MESDE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 29/05/2009 | 4468.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 29/05/2009 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTUTUCIONAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/05/2009 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 29/05/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 29/05/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/05/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSOA NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 29/05/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE MAIO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 29/05/2009 | 1631.16 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 29/05/2009 | 2537.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO COMISSIONADOS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/05/2009 | 2504.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO CONSELHOTUTELAR NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 29/05/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS DO PETI REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/05/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/05/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/05/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/05/2009 | 688.04 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/05/2009 | 557.82 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PAGAMENTO DO PASEP MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/05/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DERETENÇAO DO PASEP DA CONTA 283146-5 CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO EM ANXO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP NO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 29/05/2009 | 4342.41 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 01/06/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 1334-0 REFGERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 01/06/2009 | 880.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 04 DIARIAS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONF PROCESSO Nº 021/2009, AFIM DE RESOLVER ASSUNT.OS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 01/06/2009 | 4433.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1º PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COM O INSTITUTI DE PREVIDENCIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA APROVA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00036506621400 | TEREZINHA DELISIEUX GADELHA ABRANTES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DE ESRITURA PUBLICA DE IMOVEL DA PREFEITURA ADQUIRIDO POR COMPRA AO DNOCS CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DECINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 01/06/2009 | 880.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0000857 | 01/06/2009 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 2999 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000865 | 01/06/2009 | 3000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL 000047 DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DA CRECHE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 01/06/2009 | 15935.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO FUNDEB 60 REFRENTE AO MES ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 01/06/2009 | 15935.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO FUNDEB 60 REFRENTE AO MES MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000862 | 01/06/2009 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000863 | 01/06/2009 | 5000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 1766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000864 | 01/06/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO FIAT PUNTO ELX 1.4 ANO 2008 DE COR AZUL PLACA MOC-8116 DESTINADO A SEC DE SAUDE E PARATI DE PLCACA MMT-6099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA | INCENTIVAR AS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112009 | 0000869 | 02/06/2009 | 1950.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000071 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/06/2009 | 160.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS FONTE DE IMPRESSORA SAMSUNG LASER CONFORME NOTAFISCAL 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000112009 | 0000871 | 02/06/2009 | 1180.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000072 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000872 | 02/06/2009 | 102.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000719. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 03/06/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REQUERIMENTO DE N° 023/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/06/2009 | 300.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN-NATURA CONF.NOTA FISCAL DE N 014699 REF. AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/06/2009 | 780.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000877 | 04/06/2009 | 2067.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENCINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE MAIODE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/06/2009 | 1700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLA CONFORME NOTA FISCALNUMERO 000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/06/2009 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (PALPA DE FRUTAS) CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 002504. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/06/2009 | 700.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 014672. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000881 | 04/06/2009 | 705.22 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 0041453 01/01 REF. AO PERIODO DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/06/2009 | 247.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000436. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONTA 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000883 | 05/06/2009 | 805.14 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO PARA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO CONF. NFS DE N° 148201/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000884 | 05/06/2009 | 92.55 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO PARA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO CONF. NFS DE N° 148401/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000885 | 05/06/2009 | 134.80 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO PARA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICIPIO CONF. NFS DE N° 41483 01/01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/06/2009 | 1726.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO FMS DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000901 | 10/06/2009 | 650.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0000928 | 10/06/2009 | 650.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE CAPU E PARALAMAS DEVEICULO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 10/06/2009 | 1581.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 10/06/2009 | 133.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2009 | 2001.42 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS DE LICENÇA PARA TERRAPLANAGEM DE 1000M2 NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/06/2009 | 1600.00 | 00080606083472 | FRANCISJONES JERONIMO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇOS EXECUTADOS NA AQUISIÇÃO DE MATERIALO DE EMPRESTIMO DESTINADO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/06/2009 | 900.00 | 00006792102458 | FABIO ANASTACIO BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 10/06/2009 | 800.00 | 00071326278487 | RAIMUNDO ALEXANDRE FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO DESTINADOA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 10/06/2009 | 740.00 | 00023813458415 | ANTONIO LINS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EMPRESTIMO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000911 | 10/06/2009 | 6000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000720 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 10/06/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000931 | 10/06/2009 | 22090.00 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESMATAMENTO DE LIMPEZA E RETIRADA DE MATERIAL VEGETAL COM CAMADA DE20CM DESTINADO A EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO 2º MEDIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/06/2009 | 1335.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO MDE DE COMP DE MAIO DE 2009. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2009 | 1012.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40%, COMP. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/06/2009 | 824.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60%, COMP. MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000900 | 10/06/2009 | 1800.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETA DE PLACA MNT-1630 NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000902 | 10/06/2009 | 3978.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O EDUCAÇÃO INFANTIL NOTA FISCAL Nº 000935. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000910 | 10/06/2009 | 1268.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/06/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 10/06/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 10/06/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 10/06/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 10/06/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 10/06/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000930 | 10/06/2009 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENCINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHODE 2009 CONFOEM NOTA FISCAL 000050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 10/06/2009 | 283.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 10/06/2009 | 1815.06 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 10/06/2009 | 7168.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONFORME GUIAS EMITIDAS COMPETENCIA MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 10/06/2009 | 2310.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 10/06/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Convite | 000042009 | 0000903 | 10/06/2009 | 3000.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL EM RADIO E SITES CONFORME NOTA FISCAL EMITIDANUMERO 0000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 10/06/2009 | 1746.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COM IDENTIFICAÇÃO E LOGO TIPO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 10/06/2009 | 204.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PRO-JOVEM PATRONAL DO MES DE MAIO DE 2009.CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/06/2009 | 495.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PAIF DO MES DE MAIO DE 2009 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000912 | 10/06/2009 | 2000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000721. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PERTENCETE AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVA ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 10/06/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIOS DE MARIZOPOLIS DE COMP. DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/06/2009 | 1294.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DA COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO PASEP RETENÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/06/2009 | 5210.76 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2009 | 714.00 | 00011058650459 | EDNALDO LOURENÇO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 12 DOZE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 10/06/2009 | 1600.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE 30KVA TRIFASICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 10/06/2009 | 405.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIAS DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA COMPETENCIADE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/06/2009 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PACS DE COMPETENCIA DE MAIO DE 2009. CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/06/2009 | 3005.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO PSF REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/06/2009 | 1223.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO SAUDE BUCAL, COMP. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 10/06/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIONO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 10/06/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 12/06/2009 | 190.00 | 00021859604315 | CICERO ALEXANDRE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 12/06/2009 | 1500.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA SENDO MONITOR LCD 15, UDD N3 ATT WKS SERIES, MICRO COMPUTADOR EPCOM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 12/06/2009 | 850.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMDE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/06/2009 | 360.00 | 00005732509445 | EDNAMAR VIEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DIARIAS CONCEDIDAS PARA A VIAGEM ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COM A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/06/2009 | 4200.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS. DEBITO NA CONTA 11.338-7. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/06/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REQUERIMENTO DE N° 024/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/06/2009 | 440.00 | 00095856595491 | LUCIA JERONIMO VIEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DASECRETARIA DE AÇAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/06/2009 | 310.00 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA OS TRABALHOS DO PAIF DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 22009 NF 000656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/06/2009 | 530.00 | 00050046853472 | VALDEVINO FERREIRA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PORTOES EM GRADE DE FERRO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 16/06/2009 | 2347.59 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA PARA O PETINO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000941 | 16/06/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/06/2009 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SEC DE SAUDE NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA AGENTE JOVEMNO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/06/2009 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000958 | 17/06/2009 | 3600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES CAMINHONETE D-10 PLACA MOE-1829 E CAMINHONETE F-4000 PLACA MNJ-4085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0000955 | 17/06/2009 | 1031.40 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS PARA O PAIF DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000942 DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/06/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO DA FOPAG DO PESSOAL LOTADO NA AÇÃO SOCIAL PROGRAMA PAIF REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/06/2009 | 2120.00 | 05570101000111 | MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE MICRO COMPUTADOR, IMPRESSORA, FAX E REDE NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000953 | 17/06/2009 | 2124.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°001768 DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0000954 | 17/06/2009 | 936.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA FARMACIA BASICA CONFORME NOTA FISCAL N°001767 DE JUNJHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0000960 | 18/06/2009 | 972.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL ODONTOLOGICO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009.NF 0041719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 18/06/2009 | 104.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENERGISA CONFORME COMPROVANTE DE CONSUMO DE ENERGIA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000961 | 18/06/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VW SANTANA 04/04 PLACA MNX 4929 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000962 | 18/06/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO FIAT UNO MILE FIRE 4 PORTAS PLACA MOT 1872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000966 | 19/06/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADOS A SEC DE SAUDE, GOL ESPECIAL PLACA MOE-2812, CFONFORME NOTA FISCAL 517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122009 | 0000983 | 19/06/2009 | 18984.75 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE PARTE DA 2 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF DO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇAO NUMERO 02-FINAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000965 | 19/06/2009 | 6000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMARETRO ESCAVADEIRA CAESE PLACA CAS-5804 A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JUNHO DE 2009.NF 517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000072009 | 0000981 | 19/06/2009 | 21802.32 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PUBLICA REALIZADA NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS CONF. BOLETIM DE MEDIÇAO N° 02/12 REALIZADA NO PERIODO DE 20/05/2009 A 16/062009, OBJETO DA TOMADA DE PREÇOS 007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 19/06/2009 | 750.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO ARQUITETONICO SOLICITADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000964 | 19/06/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA HILUX ANO 2007 PLACA MNQ-2704 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE.NF 517. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 19/06/2009 | 380.00 | 05330771000160 | SC SERV DE CLIPPING LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NOTAS DE FORO E PUBLICAÇÃO DO DIARIO DA JUSTIÇA E OFICIAL DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/06/2009 | 350.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA CULTURAL DESTINADO AOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000968 | 19/06/2009 | 648.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 00051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/06/2009 | 370.00 | 00003536228429 | ANA NEIRY DE MOURA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA CULTURAL DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PRO JOVEM NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00006105222483 | FABIANO AURELIANO MATIAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AS DOAÇÕES FEITAS PARA FABIANO AURELIANO E OUTROS CONFORME TERMOS DE DOAÇÕES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/06/2009 | 58.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/06/2009 | 105.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/06/2009 | 191.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/06/2009 | 206.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/06/2009 | 91.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/06/2009 | 17.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/06/2009 | 33.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/06/2009 | 62.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/06/2009 | 710.48 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 20/06/2009 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO HOSPITALAR PRESTADO A PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0000985 | 20/06/2009 | 118.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR DE DISTRIBUIÇAO GRATUITA CONFORME NOTA FISCAL DE N0041036. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000052009 | 0000993 | 22/06/2009 | 3312.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ASSISTENCIA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 1771. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 22/06/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ART DE FISCALIZAÇAO DA TERRAPLANAGEM CONFORME PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 22/06/2009 | 428.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLA CONFORME NOTA FISCALNUMERO 000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000995 | 22/06/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000055. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000990 | 22/06/2009 | 898.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 00053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 22/06/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/06/2009 | 328.60 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL 000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000996 | 22/06/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000056. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0000997 | 22/06/2009 | 2309.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0000989 | 22/06/2009 | 3300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA CORRENTE 6.792-X CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP DE DEBITADO NA CONTA CORRENTE 28.487-4 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 23/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/06/2009 | 750.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/06/2009 | 1110.00 | 00004230029454 | LUCIANO VIEIRA SIMÃO E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEAJUDAS FINANCEIRAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME TERMOSDE DOAÇOES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001001 | 23/06/2009 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A LOCAÇÃO DE UMVEICULO FORD F 4000 85/85 DE PLACA MYY-0034 CONFORME NOTA FISCAL 522. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001002 | 23/06/2009 | 2200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHÃO CHEVROLET D-40 1985, COM A PLACA MNC-7259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001005 | 23/06/2009 | 4500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES ONIBUS MERCEDES BENS PLACAGKO-1876 E UM MICRO-ONIBUS MARCOPOLO PLACA AJK-0640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001008 | 23/06/2009 | 307.30 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000057 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 23/06/2009 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001010 | 23/06/2009 | 1839.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000725. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0000999 | 23/06/2009 | 1982.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, E PARA RECUPERAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000344. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001000 | 23/06/2009 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DESERVIÇOS PRESTADOS NA TOPOGRAFIA PARA ATENDER AOS PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001003 | 23/06/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, UNO MILLE FIRE DE PLACA NUMEROPLACA KJD - 2636 JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001004 | 23/06/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO MICROONIBUS SPRINTER 97 PLACA CGR-0210 CONFORME NOTA FISCAL 518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 24/06/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 11.338-7DO ICMS REFERENTE AS DESPESAS BANCARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 24/06/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 11.338-7 NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 25/06/2009 | 17.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEPASEP DEBITADO NA CONTA CORRENTE 15.818-9 NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 25/06/2009 | 900.00 | 00060688874800 | JULIO SABINO DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMDE VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 25/06/2009 | 435.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 016710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/06/2009 | 361.60 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS PETI CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 016867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2009 | 497.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO COMISSIONADOS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/06/2009 | 3787.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO CONSELHOTUTELAR NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/06/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS DO PETI REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2009 | 3000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAAE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2009 | 230.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO TIPO TOMADA DE PREÇOS EM 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/06/2009 | 485.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DECRETOS E EXTRATOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/06/2009 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PUBLICAÇÃO DE DECRETOS E EXTRATOS DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/06/2009 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇAO INSTUTUCIONAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/06/2009 | 1200.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/06/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/06/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS MESDE ABRIL E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/06/2009 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001021 | 30/06/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2009 NOTA FISCAL 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001022 | 30/06/2009 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2009 NOTA FISCAL 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0001026 | 30/06/2009 | 28563.12 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃOE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR SITUADO NO BAIRRO DA VILA NOVA NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PAGAMENTO REFERENTE A 3º MEDIÇÃO BOLETIM ANEXO. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001028 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001037 | 30/06/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VERENEIO 67/67 PLACA ACM 5637 DESTINADA A SECRETARIA DEEDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/06/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/06/2009 | 2777.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO MDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/06/2009 | 23282.71 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 40%REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/06/2009 | 45714.61 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO EFETIVOS DO FUNDEB 60%REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/06/2009 | 3434.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDED 40% NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/06/2009 | 17304.52 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDED 60% NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001029 | 30/06/2009 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000726. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2009 | 4000.00 | 24269805000101 | LABORATORIO RA. APARECIDA MELO-LACAM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DOSSERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2009 | 868.00 | 04773345000139 | CASA NOVA - DECORAÇOES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO CONFORME NOTA FISCAL 000274 DE 30 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0001035 | 30/06/2009 | 6000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, GOL PLACA MNW-1588, GOL DE PLACA MON - 6780 E GOL ESPECIAL MNX-5340. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2009 | 27858.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001030 | 30/06/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/06/2009 | 400.00 | 00002300102455 | PEDRO RAIMUNDO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2009 | 900.00 | 00006792102458 | FABIO ANASTACIO BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINAGEM E LIMPEZA DE MATOS NAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001036 | 30/06/2009 | 5000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, E PARA RECUPERAÇAO DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE NUMERO 000345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2009 | 4456.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/06/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/06/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/06/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/06/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001017 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001018 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001019 | 30/06/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2009 | 700.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/06/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283.146-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/06/2009 | 4365.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/06/2009 | 1.45 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 58.043-0 REFGERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/06/2009 | 1500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/06/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/06/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/06/2009 | 13740.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 01/07/2009 | 16.67 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº21.572-4,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 01/07/2009 | 20.24 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 27601-4, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 01/07/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 1334-0, NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 01/07/2009 | 4498.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2º PARCELA DO PARCELAMENTO DO DEBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS COM O INSTITUTI DE PREVIDENCIA CONFORME LEI AUTORIZATIVA APROVA NA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 01/07/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO PREVIDENCIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001071 | 01/07/2009 | 9000.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 01/07/2009 | 160.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANÇUELMA GONÇALVES BATISTA, NO MESDE JULHO/2009,POR SER UMA PESSOA RECOMHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001073 | 01/07/2009 | 3000.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 00175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 01/07/2009 | 2600.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSNO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 02/07/2009 | 1200.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DE03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 03,04 E 05 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 02/07/2009 | 2084.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA SENDO FONTE, GRAVADORA DE DVD,MOUSES, TECLADOS E ESTABILIZADORES,CONF. NF. Nº 002647. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 02/07/2009 | 1600.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A CRECHE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 02/07/2009 | 1400.00 | 01024342000104 | EDNA DE SOUSA BONFIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO CONSERTO DE E-QUIPAMENTO DE INFORMATICA, IMPRESSORAS, E CONFORME NOTA FISCAL DE NUME MICRO COMPUTADORES, CONF. NF Nº 037142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO NA CONTA 58.043-0, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/07/2009 | 300.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO (CARNE) CONFORME NOTA FISCAL 001381. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/07/2009 | 700.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NOTAFISCAL AVULSA Nº 017763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/07/2009 | 150.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA Nº 017735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001085 | 03/07/2009 | 2098.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORMENF N] 000060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/07/2009 | 600.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF N]. 002548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/07/2009 | 1434.19 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS REF. A MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/07/2009 | 1448.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS REF. A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001089 | 04/07/2009 | 10000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000730. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 06/07/2009 | 1095.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM ATLETAS AMADORES DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000340. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001091 | 07/07/2009 | 1776.97 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO DO GABINETE DO CONF.NOTA DE N°00731 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/07/2009 | 300.00 | 00005906966455 | EMILIANNY KÉSIA JUVENAL GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de CORRESPONDENTE A UMA AJUDADE CUSTO POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIOTRAMENTO FORA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 09/07/2009 | 65.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNº 036563. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032009 | 0001095 | 09/07/2009 | 3790.00 | 08790506000153 | GONÇALVES CONSTRUÇOESE SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS AREIA,PARALEPIPEDO E MEIO FIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001093 | 09/07/2009 | 2260.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/07/2009 | 1335.40 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO MDE, COMP. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/07/2009 | 1012.19 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/07/2009 | 824.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/07/2009 | 3906.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO EJA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/07/2009 | 300.00 | 00020353111449 | ELZA SIMOES DE FARIAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE ALUGUEIS DO PROGRAMA DEMOVENS E ADULTOS EM COMPETENCIA DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001114 | 10/07/2009 | 1400.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMERENDA ESCOLAR PARA O ENCINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/07/2009 | 133.54 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE ESPORTES REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/07/2009 | 1726.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO FMS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/07/2009 | 495.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE AO INSS DO PAIF PATRONAL DO MES DE DE JUNHO DE 2009.CONFEXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/07/2009 | 2310.00 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/07/2009 | 25.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 16606-5DO CID, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DA CONTA DO FPM, REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/07/2009 | 128.57 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A JUROS E MULTA DA DIVIDA CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/07/2009 | 3290.22 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE FINANÇAS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/07/2009 | 204.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PRO-JOVEM NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/07/2009 | 21.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME CONTA DE ENERGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/07/2009 | 1601.60 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO PACS REFERENTE AO MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/07/2009 | 409.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PEVA, COMP. JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/07/2009 | 3005.93 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DO PSF REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/07/2009 | 1223.64 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS DA SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/07/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/07/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/07/2009 | 358.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. DE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/07/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/07/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO NO JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001139 | 13/07/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/07/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/07/2009 | 150.00 | 00004021360808 | FRANCISCO MENDES GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE A AJUDA A PESSOACARENTE E PORTADORA DE HIV, SERVE COMO UMA AJUDA DE CUSTO PARA O TRATAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/07/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PERTENCETE AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVA ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/07/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/07/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIOS DE MARIZOPOLIS DE COMP. DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/07/2009 | 1604.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001128 | 13/07/2009 | 5500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE COLETA DELIXO FEITO COM O CAMINHÃO GM CHEVROLET D-60 ANO 1976 DE PLACA MMP-4271 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/07/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/07/2009 | 1530.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA OS CORROS DA EDUCAÇAO CONF. NF N° 000075 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/07/2009 | 304.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/07/2009 | 1695.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/07/2009 | 5007.37 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONFORME GUIAS EMITIDAS COMPETENCIA JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/07/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/07/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/07/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/07/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/07/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIONO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/07/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/07/2009 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA EM PREDIOS DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/07/2009 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SEC DE SAUDE NO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/07/2009 | 1573.64 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/07/2009 | 1152.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A REFERE-SE AO BLOQUEIO JUDICIAL DO PROC N°0372006002440-5 TENDO COMO PROMOVENTE A SENHORA MARIA GOMES CESAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/07/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAAE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/07/2009 | 70.00 | 00006978901474 | WELINTON DE SOUSA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO CONF. LEI MUNICIPAL LUZ NO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/07/2009 | 100.00 | 00006073226403 | FABIANA GOMES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO CONF. LEI MUNICIPAL LUZ NO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/07/2009 | 300.00 | 00006255413403 | MARIA GARRIDA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO DE UM EXAME ANTIALEGICO CONF. TERMO DE DOAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001148 | 16/07/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 17/07/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS REQUERIMENTO DE N° 28/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 17/07/2009 | 672.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NFNº 036575. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001149 | 17/07/2009 | 2486.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000062. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001150 | 17/07/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001151 | 17/07/2009 | 2120.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEMEDICAMENTO FORNECIDOS PARA ESTA ENTIDADE E CONSTANTES NA NOTA FISCAL.DE N° 001780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001153 | 17/07/2009 | 300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000052009 | 0001155 | 17/07/2009 | 8500.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA COBERTAS CONF. NF N° 000347 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 17/07/2009 | 163.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA CONF. NF N° 000254 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 20/07/2009 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 21570-8, REF. A CONVENIO 51364 (UBAM)CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 20/07/2009 | 560.30 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PASEP, APURAÇÃO 31/05/2009. CONF. DARF. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001162 | 20/07/2009 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 20/07/2009 | 220.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM JOSE ORLANDO DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001163 | 20/07/2009 | 8000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL 000734. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 20/07/2009 | 500.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA. EM COMPETENCIADE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO. DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 20/07/2009 | 150.20 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PETI CONFORME NOTA FISCAL Nº 000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 20/07/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEPRESTAÇAO DE SERVIÇOS EM ORNAMENTAÇAO DO MERCADO PÚBLICO E TRAVESSA FRANCISCA PEDROSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/07/2009 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 20/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/07/2009 | 417.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/07/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 03/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 21/07/2009 | 363.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 21/07/2009 | 4235.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 003082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/07/2009 | 630.00 | 07783759000137 | INDUSTRIAS DE CONFECÇOES SOLINHARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DE CONJUNTO DE MATERIAL DESPORTIVO PARA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE RETENÇÃO DO PASEP, DACONTA 6.792-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/07/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONTA 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/07/2009 | 13.55 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 23/07/2009 | 1500.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE CORTE DE COSTURA DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTE DURANTE O PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRADA A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001178 | 23/07/2009 | 689.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 23/07/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 23/07/2009 | 180.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMXEROX DESTINADO A SECRETARIA.CONF. NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001181 | 23/07/2009 | 604.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ASSISTENCIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MES DE JULHO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001182 | 23/07/2009 | 58.74 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001183 | 23/07/2009 | 2233.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009 NOTA FISCAL 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001184 | 24/07/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHÃO CHEVROLET D-40 1985, CAMINHÃO FOR F-4000 1985 PLACAS MNC-7259 E MYY-0034 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001185 | 24/07/2009 | 6500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTA A LOCAÇÃO DE UMMICROONIBUS DE PLACA AJK 0640 E UMA VERANEIO DE PLACA ACM 5637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001188 | 24/07/2009 | 1980.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA SAVEIRO TITAN 08/09 PLACA EAE 9893 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001189 | 24/07/2009 | 16000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC DE SAUDE, FIAT UNO PLACA MNM-7478, GOL ESPECIAL PLACA MNW-1588,GOL ESPECIAL PLACA MNX-5340,GOL ESPECIAL PLACA MOE-2812, GOL 16V MON-6780, FIAT UNO MILEFIRE PLACA KJD-2636, MICORONIBUS CGR-0210. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001186 | 24/07/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VW SANTANA 04/04 PLACA MNX 4929 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001187 | 24/07/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA HILUX ANO 2007 PLACA MNQ-2704 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 26/07/2009 | 440.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONF PROCESSO Nº 29/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/07/2009 | 580.00 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS E OS VEICULOS LOCADOS DURANTE OS MESES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/07/2009 | 850.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAPRESTADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/07/2009 | 419.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIFCONFORME NOTA FISCAL 000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001194 | 29/07/2009 | 893.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS A AÇAO SOCIAL CONFORMENOTA FISCAL 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112009 | 0001195 | 29/07/2009 | 343.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 00000352 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/07/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2009 | 80.00 | 00009866372464 | CICERA MARIA JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFF. TERMO DE DOAÇAO E EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2009 | 80.00 | 00008074555470 | FRANCISCA DAMIANA DA SILVA PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFF. TERMO DE DOAÇAO E EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/07/2009 | 310.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALACONF NF. N°00375 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/07/2009 | 408.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001202 | 30/07/2009 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | MANUT.MERCADOS,FEIRAS LIVRES E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0001201 | 30/07/2009 | 26287.62 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO SERVIÇOS PRESTADO NA REFORMA DO MERCADO PÚBLICO DE MARIZOPOLIS CONF. PLANILHA DE MEDIÇAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2009 | 750.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/07/2009 | 11.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO CONTA 21572-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/07/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283146-5REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/07/2009 | 8.19 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA CONF EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/07/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DO INSS DEPERIODOS ANTERIORES E DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. CONF. GUIA DE PREVIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/07/2009 | 4365.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MESJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2009 | 5613.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2009 | 15406.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0001210 | 31/07/2009 | 33882.29 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃOE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR SITUADO NO BAIRRO DA VILA NOVA NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE M°0251.O. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/07/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA REF.JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/07/2009 | 20461.75 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA REF.FUNDEB 40% NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2009 | 48867.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, EFETIVO, MONITOR E INTERINA EM COMP. 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/07/2009 | 18211.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 60%. COMP JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2009 | 4906.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 40%. COMP JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2009 | 8797.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/07/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL ECONOMICO REF. AO MESJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/07/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRI COMP JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/07/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001209 | 31/07/2009 | 7720.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO CAÇAMBA A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/07/2009 | 4284.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2009 | 26394.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, EFETIVO DA UNIDADE MISTA VIGILANCIA SANITARIA, FARMACIA BASICA E DA MANUTENCAO ALEM DE COMISSIONADOS EM COMP JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/07/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/07/2009 | 1214.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/07/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/07/2009 | 600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCELHO TUTELAR REF.JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/07/2009 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REF. AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/07/2009 | 2304.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL COMIS REFERENTE AO MESSIONADO E EFETIVO REF. JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/07/2009 | 7773.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PETI REFERENTE AO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/07/2009 | 2478.96 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCELHO TUTELAR REF.JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001238 | 01/08/2009 | 2692.34 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE NESTE MUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 1028 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001237 | 01/08/2009 | 1500.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. NF Nº 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/08/2009 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2009 | 4000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. NF Nº 1034 SERIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 03/08/2009 | 4873.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de 1ª PARCELA DO REPARCELAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE MARIZÓPOLIS-PB COM ESTENTE,CONF. GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 03/08/2009 | 21.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 122-1, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 03/08/2009 | 124.56 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONAS REPECTIVAS CONTAS: 21.572-4, 21.601-4 E 21.570-8 CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 03/08/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 1334-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001243 | 03/08/2009 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNCIMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO CONFORME NOTA FISCAL 000067 DE 03 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 03/08/2009 | 7000.00 | 00002079232487 | FRANCISCO DE ASSIS PAIVA CAVALCANTE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RELATIVOA LICITAÇÕES, RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE AGOSTO DE2009, CONF. NFA Nº 000812. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/08/2009 | 2737.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSCONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/08/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 05 E06 DE AGOSTO DE 2009, CONF. REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/08/2009 | 30.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA C/C Nº 21.570-8, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/08/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA C/C Nº 21.572-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 04/08/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA C/C Nº 27.601-4, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 04/08/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA C/C Nº 58.043-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/08/2009 | 30.70 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTAC/C Nº 21.570-8, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXAS BANCARIAS, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/08/2009 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMXEROX DESTINADO AO PROGRAMA DO PAIF, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/08/2009 | 1700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PAES E BISCOITOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALNº 000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/08/2009 | 150.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.INFANTIL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/08/2009 | 700.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 002627. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 06/08/2009 | 520.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DACRECHE CARLEUSON BRAGA, CONF. NF. Nº 001791. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001258 | 06/08/2009 | 2227.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 06/08/2009 | 517.60 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA CRECHE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, CONF. NFA Nº 021839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 06/08/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TARIFA BANCARIA DEBITADANA CONTA Nº 21.570-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/08/2009 | 190.29 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO SEPLAG/FDE/PMM Nº 098/2008 AO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/08/2009 | 2.01 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CONVENIO SEPLAG/FDE/PMM Nº 098/2008 AO ESTADO DA PARAIBA, CONF. COMPROVANTE DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/08/2009 | 2549.00 | 00060798955449 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 10/08/2009 | 1912.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO FMS,COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 10/08/2009 | 280.80 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO PEVA, COMP.JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 10/08/2009 | 3295.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,PARTE PATRONAL DO PEVA,COMPETENCIA JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 10/08/2009 | 688.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,PARTE PATRONAL DA SAUDE BUCAL,COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 10/08/2009 | 1294.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,PARTE PATRONAL DO PACS, COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/08/2009 | 11.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A JUROS E MULTAS DO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO,CELEBRADO ENTRE O INSS E ESTE ENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 10/08/2009 | 4664.53 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,PARTE PATRONAL DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO,SEC.FINANÇAS,COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001264 | 10/08/2009 | 7626.70 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELADE MATERIAIS ESCOLARES, DESTINADOS AS ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000967. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001267 | 10/08/2009 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/08/2009 | 1136.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERNTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA JULHO DE 2009,DO MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 10/08/2009 | 1076.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS PATRONAL DO FUNDEB 60%, COMP. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 10/08/2009 | 817.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE AO INSS PATRONAL,DOS SERVIDORES DO EJA,COMPETENCIA JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 10/08/2009 | 824.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO FUNDB 60%,COMPETENCIA JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 10/08/2009 | 2969.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO EJA 60%,COMPETENCIA JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001281 | 10/08/2009 | 2270.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA16.180-2 - PNAT, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW PARATI 1.6 99/2000, CINZA, PLACA MNT-6099, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI-PIO, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001265 | 10/08/2009 | 5000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS POSTOS MÉDICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº. 1029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001266 | 10/08/2009 | 800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERETE AO PAGAMENTO DEMATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADOS AO ATENDIMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFNº. 1030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001285 | 10/08/2009 | 9000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-TERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICI- | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0001284 | 10/08/2009 | 4242.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº. 000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Energia | Energia Elétrica | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2009 | 2000.00 | 09621911000100 | MILENNA DE SOUSA LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE MATERIAL ELETRICO, LAMPADAS E REATORES,DESTINADOS A SEC.DE INFRA-ESTRUTURA DESTEMUNICÍPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 10/08/2009 | 1550.00 | 00098303490478 | EUREMIRTON DE SOUSA PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 2ª PARTE DOSSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E TRAV. FRANCISCA PEDROSA DE ARAÚJO, LOCAIS QUE FORAM REALIZADAS AS FESTIVIDADES JUNI-NAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001286 | 10/08/2009 | 66174.32 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA OBRA DE REFORMA E AM-PLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/06, RELATIVO AO PERIODO DE 01/08/2008 A 31/08/2009. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 11/08/2009 | 1438.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS, RELATIVO O PERIODO DE 11/06/2009 A10/07/2009, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 11/08/2009 | 1810.60 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE ABRIL E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 11/08/2009 | 6.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTENº. 1353-6, RELATIVO A COBRANÇA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/08/2009 | 607.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE MAIODE 2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 11/08/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAISINFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. NFS Nº 3055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001289 | 11/08/2009 | 4000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL Nº 000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 11/08/2009 | 636.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 90 (NOVENTA) CARTEIRAS ESCOLARES CONFORME RECIBO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001294 | 11/08/2009 | 7200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS VEICULOS, FORD F100 - 80/80 - PLACA MOE-1829 E CAMINHÃO M. BENS709 91/91, PLACA MXJ-4085, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICI-PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 11/08/2009 | 25.76 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTE21.570-8 FPM, E C/C 21.572-4, REFERENTE COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 11/08/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTE24.368-X E 27.601-4 REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTE58.042-2, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTE58.043-0, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 12/08/2009 | 50.65 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTENº 122-1 DO FPM, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 12/08/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA CORRENTENº 58.043-0, REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 12/08/2009 | 191.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECARGA DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MU-NICIPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 039074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 12/08/2009 | 1400.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE INFORMATICA SENDO UPD N3 ARGO WKS SERIES, MONITOR LCD 15, ESTABILIZADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 12/08/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 12/08/2009 | 400.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA VILA NOVA, ONDE FUNCIONA UMA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES ABRIL,MAIO, JUNHOE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 12/08/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 12/08/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 12/08/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 12/08/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIONO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 12/08/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 12/08/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 12/08/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 12/08/2009 | 1578.95 | 00004745447450 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 12/08/2009 | 680.00 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFOTOGRAFICOS DE DIVERSOS EVENTOS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. NFS Nº 000826. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 12/08/2009 | 160.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE MATERIAL DEINFORMATICA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF Nº 000259. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 12/08/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 12/08/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL PERTENCETE AO SENHOR JOSE NICOLAU DA SILVA ONDE FUNCIONA O PETI CONFORME RECIBO ANEXO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 12/08/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 12/08/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIOS DE MARIZOPOLIS DE COMP. DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/08/2009 | 1011.62 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 14/08/2009 | 13.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 137-0 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 14/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDESPESAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DA CONTA 21.572-4 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001323 | 17/08/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 17/08/2009 | 800.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO PERIODO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 18/08/2009 | 792.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 17-07-2009 ENO DIA 08-08-2009 E 11-08-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/08/2009 | 2116.17 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/08/2009 | 80.00 | 35506567000208 | JUSCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE RAMAL TELEFONICO NO MES DE AGOSTO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL 001128. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/08/2009 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PETI NO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/08/2009 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA SEC DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/08/2009 | 474.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTOPELO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DA PREFEITURA EM PREDIOS DA EDUCAÇAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 19/08/2009 | 43.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/08/2009 | 335.00 | 00009923074498 | COSMO ANDRADE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE FORRO DE GESSO DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/08/2009 | 5345.21 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONFORME GUIAS EMITIDAS COMPETENCIA JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/08/2009 | 1418.86 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 40%, DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/08/2009 | 283.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/08/2009 | 1576.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA DE SAUDE - EFETIVOS, EM GERAL, DACOMPETENCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/08/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2009 | 16.75 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA COBRADOS NA CONTA CORRENTE 122-1 NO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASEP RETIDO NA CONTA 21.570-8 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 20/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA CORRENTE 21.570-8 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 20/08/2009 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 21570-8, REF. A CONVENIO 51364 (UBAM)CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 20/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 27.601-4 CONFORME DEBITO NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COBRANÇA DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA CORRENTE 58.043-0 CONFORME DEBITO NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/08/2009 | 337.67 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 20/08/2009 | 43.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA RETENÇÃO DO PASEP, NA CONTA Nº 6.792-X NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001347 | 22/08/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL 000071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001348 | 22/08/2009 | 1000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA EJA CONFORME NOTA FISCAL 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 22/08/2009 | 140.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETO E CARTUCHOS DE TINTA COLORIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 002656. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/08/2009 | 114.89 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL 000453 NO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 24/08/2009 | 617.60 | 00003474791389 | CICERO RANILSON SOUZA DE MALTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO REBOBINAMENTO DO MOTOR SUBMERSO E CONCERTO DO BOMBEADOR CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 010000. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/08/2009 | 8000.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DECINCO DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/08/2009 | 2000.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO COMPLETA NO SISTEMA DE FREIOS, DIREÇÃO, SUSPENÇÃO, CAIXA DE MARCHA, ARREFECIMENTO CONFORME NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/08/2009 | 3758.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001355 | 24/08/2009 | 2671.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001356 | 24/08/2009 | 12000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001354 | 24/08/2009 | 4300.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 24/08/2009 | 3733.17 | 37115375000298 | MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE | Importância que se empenha para o pagamento de DE VALORES PARA O MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE CONFORME GRU GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO PARCELAMENTO DE DEBITO Nº 1168699 AUTO DE INFRAÇÃO AI 302362/D, E DEBITO Nº 8.18119 AI 490713/D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 24/08/2009 | 800.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REBOBINAMENTO DE UM TRANSFORMADOR DE 45KVA TRIFASICO CONFORM.E NOTA FISCAL Nº 000254. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/08/2009 | 30.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALAR CONFORME NOTA FISCAL Nº541NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/08/2009 | 212.09 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOMES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001363 | 25/08/2009 | 280.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000969 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 25/08/2009 | 234.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de SERVIÇOS PRESTADOS COMXEROX DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000806. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001366 | 25/08/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009 NOTA FISCAL 000745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001367 | 25/08/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000744. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/08/2009 | 22.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ECOMENDAS E CARGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001361 | 25/08/2009 | 562.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000073. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 25/08/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112009 | 0001368 | 25/08/2009 | 1028.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISPARA REALIZAÇÃO DE ARTEZATO, GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, CONF. NF. Nº000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000112009 | 0001369 | 25/08/2009 | 1170.00 | 02401421000150 | MARIA IRIANA COURA URTIGA PORDEUS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE CAMISETASDESTINADOS AO GRUPO DE IDOSOS DO PAIF, CONF. NOTA FISCAL Nº 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001373 | 26/08/2009 | 1166.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS E IMPRESSOS FORNECIDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 003075. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/08/2009 | 594.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS, ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO FEITOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONF NF Nº 000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/08/2009 | 1290.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA ASSISTENCIA FARMACEUTICA NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 591. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/08/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE TAXAS E DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 15.311-7 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/08/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COBRANÇA DE TAXAS E DESPESAS BANCARIAS CONFORME DEBITO NA CONTA 15.311-7 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/08/2009 | 71.20 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/08/2009 | 600.00 | 00060121262472 | ADIMISO SOARES DE MATOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 86 (OITENTA E SEIS) CARTEIRAS ESCOLARES DO COLEGIO JULIA MARIA NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/08/2009 | 250.00 | 02168247000147 | MARIA FRANCINALDA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A REVELAÇÃO DE FOTOS DIGITAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/08/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/08/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS BANCARIAS TAXAS E DESPESAS COBRADOS A DEBITO DA CONTA CORRENTE 15.311-7 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/08/2009 | 579.46 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE VALOR REFERENTE AO PASEP RECOLHIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO MES DE JUNHO DE 2009 CONFORMEDARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000022009 | 0001384 | 30/08/2009 | 800.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL ODONTOLOGICO NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1032. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001385 | 30/08/2009 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEPRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO PARA MERENDA ESCOLAR NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA FISCAL 000074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2009 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAL HOSPITALAR CONF. NF. N 1031 REF. AO PERIODO DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 31/08/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/08/2009 | 4413.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS NO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/08/2009 | 10080.40 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/08/2009 | 6303.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/08/2009 | 7936.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 31/08/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HID. COMP AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/08/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 31/08/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL ECONOMICO REF. AO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/08/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/08/2009 | 4284.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/08/2009 | 53.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCARIA 647.038-0 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102009 | 0001395 | 31/08/2009 | 120663.96 | 07192443000170 | CCE - CARAIBAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃOE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR SITUADO NO BAIRRO DA VILA NOVA NOMUNICIPIO DE MARIZOPOLIS PAGAMENTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE M°0252. | 00082009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/08/2009 | 21170.43 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA REF.FUNDEB 40% NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 31/08/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO E CULTURA REF.AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/08/2009 | 49561.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, EFETIVO, MONITOR E INTERINA EM COMP. AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/08/2009 | 18676.78 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 60%. COMP AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/08/2009 | 9010.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (MDE) NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/08/2009 | 4829.62 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 40%. COMP AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/08/2009 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REF. AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/08/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 31/08/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO COMP AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 31/08/2009 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DEMARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/08/2009 | 600.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 31/08/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEM CONFORME FOLHA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/08/2009 | 4240.80 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/08/2009 | 2453.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCELHO TUTELAR REF.AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/08/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL PETI REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 31/08/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 31/08/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/08/2009 | 7587.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/08/2009 | 15406.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/08/2009 | 5613.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/08/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 31/08/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS COBRADAS A DEBITO DA CONTA 15.311-7 NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 31/08/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 31/08/2009 | 25.12 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DA COMPETENCIA JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 31/08/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283146-5REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 31/08/2009 | 421.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E O IPAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 31/08/2009 | 2565.07 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E O IPAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 31/08/2009 | 1935.93 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PARCELA DO PARCELAMENTO DE DEBITO FEITO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS E O IPAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/08/2009 | 3697.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MESAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/09/2009 | 37.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A DEBITO NA CON-TA Nº. 1334-0 DO ICMS, RELATIVO PAGAMENTO DE TARIFA CESTA EMP. SIMPLESCONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/09/2009 | 150.00 | 00005777078419 | MARIA DE LOURDES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/09/2009 | 80.00 | 00006073229429 | DAMIANA ALVES DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/09/2009 | 30.00 | 00037982141404 | ANTONIA DE OLIVEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001435 | 01/09/2009 | 1769.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001436 | 01/09/2009 | 1376.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIO DESTINADOS AO PROGRAMA PETI CONFORMENOTA FISCAL 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/09/2009 | 368.60 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO O PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/09/2009 | 146.70 | 08270472000176 | BEZERRA & TAVARES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOGRAFIAS NA REALIZAÇÃO DE FESTIVIDADES E PROMOÇÕES SOCIAISCONFORME NF. DE SERV. Nº. 001526. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/09/2009 | 84.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA NF. DE SERVIÇOS Nº 039068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/09/2009 | 86.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS NA CIDADE DE JOAOPESSOA, REF. A JUNHO DE 2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/09/2009 | 718.68 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE A JULHO DE 2009,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/09/2009 | 1942.00 | 05193717000110 | CENTER PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAL DE MANUTENÇÃO DE VEICULOS PARA A MARIZOPOLIS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 02/09/2009 | 11.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 21.572-4DA SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE A TARIFA ADIC. DE CHEQUE COMPENSADO, CONF.EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 02/09/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 58.043-0DO FMS, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BAN-CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 58.043-0DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 03/09/2009 | 75.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE MATERIAL DE USO DIARIO PARA MANUTENÇAO DE IMPRESSORA CONF. NF N° 039098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001447 | 03/09/2009 | 3700.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNº 001800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001448 | 03/09/2009 | 2100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS NºS 001802 E 001803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 03/09/2009 | 41.27 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCARDENAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLISCONF. NF SERVIÇOS Nº. 040663. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 03/09/2009 | 2737.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSCONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA N000844. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 03/09/2009 | 365.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº. 897029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001449 | 04/09/2009 | 1190.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS PESSOAS CARENTES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 001809. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001450 | 04/09/2009 | 7854.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTASFISCAIS NºS. 001806, 001807 E 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/09/2009 | 13.55 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO COMPOSTAGEM DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001452 | 08/09/2009 | 893.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 861, SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001453 | 08/09/2009 | 48.60 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 867 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022009 | 0001454 | 09/09/2009 | 135.90 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISHOPITALAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 896 SÉRIE 1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/09/2009 | 100.00 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | Importância que se empenha para o pagamento de POR UMA AJUDA FINACEIRA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/09/2009 | 1700.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDALMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 000230.RECURSOS TRANSFERIDO DA CONTA Nº 27679-0 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/09/2009 | 700.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO, MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 002702.RECURSOS TRANSFERIDO DA CONTA 27679-0 - MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001458 | 09/09/2009 | 2002.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000077. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/09/2009 | 1136.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERNTE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAL,RELATIVO A COMPETENCIA DO MDE, REFERENTE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/09/2009 | 1076.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 40%, COMP. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/09/2009 | 647.74 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE CONTRIBUIÇÕES PATRONAL,FUNDEB EJA 40%, COMP.08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/09/2009 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB 60%, COMP. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2009 | 3142.09 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO INSS DO FUNDEB EJA 60%, COMP. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2009 | 300.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA Nº 897052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2009 | 595.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº. 897053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2009 | 300.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001484 | 10/09/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMP. AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000572. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001487 | 10/09/2009 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001485 | 10/09/2009 | 16000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001486 | 10/09/2009 | 6500.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. AGOSTO DE 2009, CONF NOTA FISCAL Nº 000571. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001477 | 10/09/2009 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSTOPOGRAFIA PARA ATENDER AOS PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/09/2009 | 14356.48 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELEGACIA DE POLICIA DO MUNICÍPIO DE MARIZÓPOLIS, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001473 | 10/09/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO TIPO VW SANTANA 04/04 PLACA MNX 4929 DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REF. DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092009 | 0001475 | 10/09/2009 | 50740.45 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA OBRA DE REFORMA E AM-PLIAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02/06. | 00092009 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001474 | 10/09/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO PELALOCAÇÃO DE UM AUTOMOVEL TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA HILUX ANO 2007 PLACA MNQ-2704 DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO GABINETE, COMP. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/09/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE ASSESSORIAE CONSULTORIA JURIDICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAISINFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2009 | 1819.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO FMS,COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2009 | 280.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PEVA,COMP. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/09/2009 | 4735.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PSF, COMP. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2009 | 1172.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DA SAÚDE BUCAL, COMP. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2009 | 1276.16 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PACS, COMP. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/09/2009 | 22.69 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 122-1, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2009 | 4161.44 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REFERENTE A PARTE PATRONAL DO GABINETE, SEC. DE ESPORTE E TURISMO, PAIF, PROJOVEM E SEC. DE FINANÇAS, REF. COMP. AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES E FOLHA DE PAGAMENTO NO AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001481 | 10/09/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DEAGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/09/2009 | 27.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 27.601-4DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 27.601-4DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.572-4DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-0DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 24.368-XDO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/09/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/09/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/09/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS DE COMPETENCIA DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001515 | 11/09/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 11/09/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001516 | 11/09/2009 | 1000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE SETEMBRO DE 2009 CONF. NF. N° 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 11/09/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVELRESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/09/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/09/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIOS DE MARIZOPOLIS DE COMP. DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001495 | 11/09/2009 | 2950.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E ELABORAÇÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/09/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001496 | 11/09/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE SETEMBRO DE 2009 NOTA FISCAL 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 11/09/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 11/09/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 11/09/2009 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 11/09/2009 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 11/09/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (ALMOXARIFADO) NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/09/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLA JOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE ZONA RURAL NO MES DEJULHO DE 2009,CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/09/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO COMPETENCIA JULHODE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 11/09/2009 | 100.00 | 00006038066438 | MARIA JOELMA DE ABREU | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL,LOCALIZADO NA VILA NOVA, ONDE FUNCIONA UMA TURMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENSE ADULTOS - EJA DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/09/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIONO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/09/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/09/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA DESTE MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE JULHO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001517 | 12/09/2009 | 988.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001518 | 12/09/2009 | 1032.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001523 | 14/09/2009 | 2196.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS FIAT UNO E AMBULANCIA,QUE PERTENCEM A ESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Tomada de Preços | 000062009 | 0001522 | 14/09/2009 | 3936.40 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAS FISCAIS N]S. 000189 E 00190 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001525 | 14/09/2009 | 2270.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA16.180-2 - PNAT, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW PARATI 1.6 99/2000, CINZA, PLACA MNT-6099, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI-PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/09/2009 | 100.00 | 00002245747526 | MARIA LAURA DE JESUS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/09/2009 | 136.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVIÇOS Nº 041393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/09/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BAN-CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 6.927-2DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/09/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BAN-CARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001527 | 15/09/2009 | 2000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER PESSOAS CARENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAFISCAL Nº. 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 15/09/2009 | 606.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO O MES DE AGOSTO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 15/09/2009 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 29/08/2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 108168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001529 | 15/09/2009 | 4160.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 000750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062009 | 0001530 | 15/09/2009 | 2140.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N]. 001819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001528 | 15/09/2009 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSTOPOGRAFIA PARA ATENDER AOS PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 036852. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 17/09/2009 | 200.00 | 02642567000197 | GILVANIA JUSTINO RICARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AOCONSUMIDOR Nº. 003796. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 17/09/2009 | 221.00 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA SUB SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 14/09/2009 A 16/09/2009, CONF. NOTA FISCAL DE SERV. Nº. 017174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 17/09/2009 | 18.85 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 58.042-2DO PAB, REFERENTE A TARIFA EXTRATO SOLICITADO NA AGENCIA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 25.849-0DO PRO JOVEM , REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 18/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/09/2009 | 98.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REF. A CONVENIO 51364 (UBAM)CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/09/2009 | 385.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA SOBRE FOPAG, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001544 | 18/09/2009 | 1108.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF. Nº. 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/09/2009 | 628.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO O PROGRAMA PRO JOVEMDESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/09/2009 | 309.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES COMEMORATIVAS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIALCONF NF. N°000415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/09/2009 | 270.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,CONFNF. Nº. 000414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001549 | 21/09/2009 | 3600.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDALMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº. 000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/09/2009 | 300.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO O PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 21/09/2009 | 328.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MU-NICÍPIO, CONF. NF AVULSA Nº 027560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/09/2009 | 5387.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONFORME GUIAS EMITIDAS COMPETENCIA AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 21/09/2009 | 329.01 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE, DA COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 21/09/2009 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 21/09/2009 | 33.12 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 122-1, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 21/09/2009 | 41.01 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.792-XDO FEP, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/09/2009 | 616.25 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE VALOR REFERENTE AO PASEPRECOLHIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, MES DE JULHO DE 2009, CONFORMEDARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 21/09/2009 | 378.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DECONT.PATRONAIS - IPAM, REF. SEC. INFRA ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL E ADMINISTRAÇÃO, COMP. AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 21/09/2009 | 150.00 | 10319076000138 | UNITEC - GADELHA E VICTOR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NO CONSERTODO SISTEMA DE ALTA PRESSÃO VÁLVULA PNEUMÁTICA DUPLA, VAZAMENTO NO EQUIPO, DRENAGEM E LIMPEZA NO COMPRESSOR DE AR, DESOBSTRUÇÃO DA SEZINET TRÍPLICE DO LABORATÓRIO DO POSTO PSF - QUEIMADAS E CONSERTO DO SISTEMA DO LAB. ODONTOLÓGICO DO PSF DA ZONA NORTE NO MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 041583. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 22/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-2DO FMS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 22/09/2009 | 6.60 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 138-8, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 22/09/2009 | 0.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.191-3DO ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001560 | 22/09/2009 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 22/09/2009 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, JÚLIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DE PAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001565 | 22/09/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,CONF. NOTA FISCAL 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001566 | 22/09/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,CONF. NOTA FISCAL 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 22/09/2009 | 182.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 22/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER O PROGRA DOPAIF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001567 | 22/09/2009 | 2048.50 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, CONF. NF, Nº 000993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 22/09/2009 | 2128.35 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A PRAÇA PUBLICA,MERCADO PÚBLICO, CANTEIROS DE OBRAS, DELEGACIA, CENTRO GERAÇÃO DE RENDAS, PREFEITURA MUNICIAPL, CEMITÉRIO PÚBLICO, CALÇADÃO E QUADRA DE ES-PORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/09/2009 | 100.00 | 00002891470427 | FRANCISCA ELIAS CASIMIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO POR SERUMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DEDOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/09/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF CONFORME FOLHA DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001569 | 23/09/2009 | 2468.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 23/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 24.118-0DO PAIF, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/09/2009 | 3.51 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/09/2009 | 154.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF. Nº 001808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/09/2009 | 158.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/09/2009 | 600.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº. 028130. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 25/09/2009 | 90.00 | 00009534691402 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA VEICULAÇÃO DE PROPA-GANDA EM CARRO VOLANTE A CARGO DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO,COM PROGRAMAÇÃO A CUMPRIR DENTRO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 25/09/2009 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS, RELATIVO O PERIODO DE 11/08/2009 A111/09/2009, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001577 | 25/09/2009 | 234.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFOR-ME NF. Nº 000084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 25/09/2009 | 35.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL Nº 000481. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 25/09/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DE DEBITO NA CONTA 25.849-0DO PRO JOVEM, REFERENTE A TAXA BACEN DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/09/2009 | 16.17 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 27.601-4DO FUNDEB 40%, REFERENTE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 15.311-7REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONFORME EXTRATO BANCANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 11.338-7DO ICMS,REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/09/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 25.849-0DO PRO JOVEM, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BAN-CARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/09/2009 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/09/2009 | 87.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF.DE SERVIÇOS Nº 042186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 29/09/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAISINFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SET/2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.042-2DO PAB, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/09/2009 | 13.84 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-0DO FMS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2009 | 4.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283146-5DO ICMS DES., REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2009 | 350.00 | 00005843517470 | JUVANEIDE PEDROSA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF IINO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2009 | 25392.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2009 | 8278.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2009 | 1310.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2009 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIUO, DURANTE O MES SETEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/09/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2009 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2009 | 50.00 | 00008809891490 | MARIA MÁRCIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2009 | 100.00 | 00007933521428 | FRANCINALDO JUNIOR DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2009 | 4100.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2009 | 2453.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONCELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/09/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEMSETEMBRO/2009, CONF, FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001598 | 30/09/2009 | 2000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001601 | 30/09/2009 | 65.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELACONFECÇÃO DE 500 CONVITES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICÍPIO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº. 003138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2009 | 9008.95 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2009 | 20588.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2009 | 47685.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, EFETIVO, MONITOR E INTERINA EM COMP. SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2009 | 18915.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2009 | 4932.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 40%. COMP SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2009 | 9404.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA UNIDADE MISTA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2009 | 6303.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2009 | 7452.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2009 | 2165.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SE-TEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2009 | 1000.00 | 12674768000120 | AGROSENA COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO MATERIAISDE IRRIGAÇÃO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL, CONF. NOTA FIS-CAL Nº. 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/09/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/09/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2009 | 3968.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2009 | 4457.90 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001633 | 01/10/2009 | 21552.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA VARRIÇÃO, CAPINA, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 JUNHO A 20 DE JULHO DE 2009, CONF.BOLETIMDE MEDIÇÃO Nº 03/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001644 | 01/10/2009 | 2248.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 001003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007795340423 | OZENEIDE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DA RECEBEDORA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/10/2009 | 150.00 | 00007795340423 | OZENEIDE FIRMINO DA ROCHA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DA RECEBEDORA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005020657450 | MARIA GORETE ALMEIDA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DA RECEBEDORA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007014939416 | ADRIANA SOUSA FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DA RECEBEDORA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2009 | 200.00 | 00008877451483 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DA RECEBEDORA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/10/2009 | 670.00 | 00026480370805 | FRANCISCO JOSE DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS E OS VEICULOS LOCADOS DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2009, CONF.NFAVULSA Nº 000836. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 1334-0, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2009 | 1964.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA Nº 03/240 DO PARCELAMENTO Nº. 04/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2009 | 2603.10 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA Nº 03/60 DO PARCELAMENTO Nº. 05/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/10/2009 | 422.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA Nº 03/60 DO PARCELAMENTO Nº. 06/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/10/2009 | 800.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAPRESTADOS EM VEICULOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MESES DE MAIO, JUNHO EJULHO DE 2009, NF. AVULSA Nº. 000837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 02/10/2009 | 0.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA C/C 6.191-3DO ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA C/C 58.043-0, DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/10/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 122-1,DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O INSS E ESTE ENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/10/2009 | 70.00 | 00008587006460 | FRANCISCA MARIA MARQUES SARMENTO GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DA RECEBEDORA SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001649 | 02/10/2009 | 4000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº. 000755. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/10/2009 | 993.08 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FMS, COMP. AGOSTO DE 2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 05/10/2009 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTAREALIZADA NA SENHORA FRANÇUELMA GONÇALVES BATISTA, POR SER UMA PESSOARECOMHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001656 | 05/10/2009 | 9000.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.Nº001825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 05/10/2009 | 996.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FUNDEB 40%, COMP. AGOSTO DE 2009,CONF. GRPAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 05/10/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TC DE CRANIO, REALIZADO NA SENHORA GERALDA FERREIRA ANUNCIATO,CONF.NF DE SERVIÇOS Nº. 002351. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 05/10/2009 | 14.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 22.791-9DO, REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/10/2009 | 29.90 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 22.791-9DO, REFERENTE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/10/2009 | 32.34 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A COBRANÇA DE TAXA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/10/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.042-2DO PAB, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/10/2009 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 146-9 DO ICMS, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/10/2009 | 13.80 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 122-1 DO FPM, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/10/2009 | 264.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO A SAUDE BUCAL, COMP. AGOSTO/2009, CONF.GRPM EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 08/10/2009 | 10.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.572-4DA SEC. EDUCAÇÃO, REFERENTE TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 08/10/2009 | 2737.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSCONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA N000840. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001685 | 09/10/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA ANO 2004/2004, PLACA MNX-4929, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. 09/2009, CONF. NF.SERVIÇOS Nº 000588 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/10/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLISNO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001686 | 09/10/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, ANO 2007/2007, PLACA MNQ-2704, PARA ATENDER AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 09/2009, CONF. NF SERVIÇOS Nº 000588. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/10/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/10/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/10/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NOMUNICIPIOS DE MARIZOPOLIS DE COMP. DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/10/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/10/2009 | 1136.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO MDE, COMPSETEMBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/10/2009 | 1076.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FUNDEB 40, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, COMPETENCIA SETEMBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/10/2009 | 817.72 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FUNDEB 40 EJA, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONAL,COMP. 09/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/10/2009 | 824.35 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FUNDEB 60, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,COMP. 09/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/10/2009 | 2969.48 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FUNDEB EJA-60%, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL,COMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001681 | 09/10/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA16.180-2 - PNAT, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO VW PARATI 1.6 99/2000, CINZA, PLACA MNT-6099, DESTINADO A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPI-PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. NF. SERVIÇOS 000587. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001683 | 09/10/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de QUE FOI DEBITADO NA CONTA21.572-4 SE, REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO VERANEIO 67/67, DE PLACA ACM 5637, DUTRANTE O MES DE SETEMBRO/209, CONF. NF. SERVIÇOS Nº. 000589 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0001684 | 09/10/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMP. SETEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000591. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/10/2009 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/10/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/10/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/10/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/10/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONARÁ O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/10/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLAJOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE - ZONA RURAL, DURANTEO MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/10/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001682 | 09/10/2009 | 14000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. SETEMBRO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000592. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001678 | 09/10/2009 | 21552.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA VARRIÇÃO, CAPINA, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20 JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2009, CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/10/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA C/C 21.570-8 DO FPM, REF. A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/10/2009 | 8105.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, DASEC. ESPORTE E TURISMO, GABINETE, PAIF, PRO JOVEM E SEC. DE FINAÇAS,COMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/10/2009 | 150.30 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COMP. 09/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001679 | 09/10/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DESETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/10/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES ERECIBOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/10/2009 | 1912.66 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO FMS, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONALCOMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/10/2009 | 280.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO PEVA, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONALCOMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/10/2009 | 3295.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO PSF, CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONALCOMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/10/2009 | 688.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO A SAUDE BUCAL, CONT. PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONALCOMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/10/2009 | 1294.24 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO PACS , CONTRIB. PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONALCOMP. 09/2009, CONF. EXT. BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/10/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/10/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001704 | 12/10/2009 | 3000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0001702 | 12/10/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSO-PB, DURANTE O MES DE MAIO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/10/2009 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER O PROGRA DOPAIF NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00005983375474 | ANDERSON LAMONIER DANTAS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ADESÃO DO MUNICÍPIO DEMARIZÓPOLIS, NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO CONSÓRCIO ENTREOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, SOB COORDENAÇÃO DO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOUSA-PB, CONF. TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/10/2009 | 2122.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A PRAÇA PUBLICAMERCADO PÚBLICO, CANTEIROS DE OBRAS, DELEGACIA, PREFEITURA MUNICIPALCEMITÉRIO PÚBLICO, CALÇADÃO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/10/2009 | 334.43 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER AS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, JÚLIA MARIA DE CARVALHO E INSTITUTO JOAQUINA DEPAIVA GADELHA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER O PROGRAMABOLSA FAMILIA NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/10/2009 | 59.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL Nº 001465. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/10/2009 | 700.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 002764 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001722 | 13/10/2009 | 7900.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/10/2009 | 100.00 | 00043702015434 | JOSE MENDES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/10/2009 | 100.00 | 00078940834453 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, LOCALIZADO NA VILA NOVA, RELATIVO O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/10/2009 | 100.00 | 00071325506400 | SANDÉCIO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/10/2009 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/10/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO CONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER O CENTRO DEGERAÇÃO DE RENDAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 13/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 13/10/2009 | 1.09 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.191-3 DO ITR, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/10/2009 | 41.20 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 16.606-5 DA CIDE, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 15.311-7DIVERSOS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 24.368-XDO FEB, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.572-4DA SE, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 27.601-4FUNDEB 40, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-0DO FMS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 13/10/2009 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2009 | 150.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP. GASTRO GINECOLOGICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EXAME DEENDOSCOPIA DIGESTIVA, REALIZADO NO PACIENTE, MANOEL MARIANO DE OLIVEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS Nº. 000079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001729 | 14/10/2009 | 7200.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE VEICULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,DUTRANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº000594. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2009 | 36.06 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ECOMENDAS E CARGAS PARA ATENDER A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2009 | 3.90 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042009 | 0001733 | 15/10/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/10/2009 | 276.50 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF. DE SERVIÇOS Nº 000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001738 | 15/10/2009 | 2021.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 15/10/2009 | 736.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº. 031433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/10/2009 | 180.00 | 07009208000110 | ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO COMPRESSOR DE AR PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DESAUDE, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº. 000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/10/2009 | 296.50 | 24295412000164 | POUSADA ATLANTICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DA SUB SECRETARIA DE SAUDE E CHEFE DE DIVISÃO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES INTERRESSE DA MUNICIPALIDADE,CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº. 017282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 15/10/2009 | 0.35 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/10/2009 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/10/2009 | 8678.40 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO ODONTOLOGICO SPRINT, DESTINADOS A ATENDER O PROGRAMA SAUDE BUCAL NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº. 1579.RECURSOS PARA INCENTIVO A SAUDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001811 | 16/10/2009 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº. 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/10/2009 | 20.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TAXA BACEN DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/10/2009 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 28.487-4 AFM, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 19/10/2009 | 9.90 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 137-0 DO PAB , RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 19/10/2009 | 23.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 122-0 DO FPM , RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/10/2009 | 312.62 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001746 | 19/10/2009 | 1890.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DO GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000088 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 19/10/2009 | 550.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA Nº 031844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001747 | 19/10/2009 | 95.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS, CONFORME NOTA FISCAL 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.DO DEPART.DE ASSISTENCIA E PROM.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001754 | 20/10/2009 | 1355.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A TRABALHOS REALIZADOS COM IDOSOS, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 003166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/10/2009 | 23.12 | 00085380652468 | FRANCISCO TAVARES DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DO(A) RECEBEDOR(A) SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/10/2009 | 900.00 | 05521929000180 | MARIA KELMA DANTAS PINHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE 01 (UMA)URNAFUNERÁRIA, PARA DOAÇÃO AO SENHOR VALDEMAR PEREIRA DA SILVA, PARA SEPULTAR O SEU GENITOR, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000269 E TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 20/10/2009 | 1650.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRO ELETRONICO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE 01 (UMA) MAGUINA SANSUNG COPIADORA MULTIFUNCIONAL, MODELO SCX-4521F, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 0000001. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/10/2009 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO PACTO PELA SAUDE E ACOMPANHAMENTO DO MENCIONADO PROJETO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001752 | 20/10/2009 | 21552.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA VARRIÇÃO, CAPINA, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONF.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05/12. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/10/2009 | 34150.00 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, SITIO PAU DE LEITE, UMBURANAS,RIACHÃO DOS SILVAS, ZOOTECNIA, ASSENTAMENTO JUAZEIRO, QUEIMADAS, PEDRA TALHADA, SETOR48 E SITIO MASSAPÊ NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. SERVIÇOS Nº 000153 E BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/03 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001761 | 20/10/2009 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSTOPOGRAFIA PARA ATENDER AOS PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/10/2009 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/10/2009 | 7030.73 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº. 1666. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2009 | 1304.64 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº. 1666. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 24.368-XDO FEB, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 27.601-4FUNDEB 40, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-0FMS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001767 | 21/10/2009 | 2130.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.Nº001840. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001768 | 21/10/2009 | 1890.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.Nº001841. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/10/2009 | 350.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS,DOPPLER VENOSO E ARTERIAL INFERIOR ESQUERDO REALIZADO NO MENOR MARCOSANTONIO ALEXANDRE, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº. 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001771 | 21/10/2009 | 5000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042009 | 0001772 | 21/10/2009 | 3000.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIOPIO, CONF. NF. Nº 001006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/10/2009 | 134.05 | 00033841900410 | FRANCISCO FERREIRA DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFF. TERMO DE DOAÇAO E EM CONFORMIDADE COM LEI MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0001775 | 22/10/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSO-PB, DURANTE O MES DE JUNHO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 22/10/2009 | 46.58 | 00004368790421 | GERALDA FERREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 22/10/2009 | 32.00 | 00005717049480 | MARIA DE LOURDES VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PELO FATO DE SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICI-PIO, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS,CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001788 | 22/10/2009 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE DIESEL PARA ABASTECER O VEICULO TOYOTA HILUX, ANO 2007A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001789 | 22/10/2009 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ABASTECER O VEICULO SANTANA, ANO 2004,A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃ DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/10/2009 | 1504.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDALMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 22/10/2009 | 450.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 001814. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001781 | 22/10/2009 | 2490.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0001782 | 22/10/2009 | 405.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 001004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 22/10/2009 | 96.00 | 06985921000137 | EDESING COMUNICAÇAO VISUAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE BANNER DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFDE SERVIÇOS Nº 000854. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082009 | 0001786 | 22/10/2009 | 2030.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº. 003173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001791 | 22/10/2009 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 22/10/2009 | 900.00 | 01078162000105 | ANTONIO EUDES DE LIMA - LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE BATERIAS, PARA VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NF. 000080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001790 | 22/10/2009 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº. 000759. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 22/10/2009 | 144.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 03 (TRESBOLA DE FUTEBOL DE SALÃO, PARA DOAÇÃO A TIMES AMADORES NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 023706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/10/2009 | 10.61 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 139-6 DO MDE , RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/10/2009 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 139-6 DO MDE , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/10/2009 | 411.70 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DE IPAM PATRONAL DA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA, AÇAO SOCIAL, ADMINISTRAÇAO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. DE COMPETENCIA DE SETEMBRO/2009,FONF. GRPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/10/2009 | 6000.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº. 000003528.OBS: RECURSOS ADICIONAL PARA INCENTIVO DO PSF | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/10/2009 | 1841.00 | 70113873000196 | IMPERIO DA AGRICULTURA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO JKA 36, 1.0 CV 110/220 SL PARA IRRIGAÇÃO, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 001592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/10/2009 | 550.00 | 05867214000183 | ARAÚJO & MATOS LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A EQUIPES AMADORAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/10/2009 | 201.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE XEROX PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 000848. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/10/2009 | 347.92 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOÃOM PESSOA-PB, REFERENTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/10/2009 | 57.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOÃOM PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/10/2009 | 79.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/10/2009 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS NA CIDADE DE JOAOPESSOA, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 23/10/2009 | 90.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE BANNER 1.20 X 0.90, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF SERVIÇOS 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/10/2009 | 400.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISPARA ATENDER AS GESTANTES NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF DE VENDA AO CONSUMIDOR 009149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2009 | 1100.00 | 06259682000138 | DAMIANA GOMES SARMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSCOSMÉTICOS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PROFISSIONALINTE DE CABELEIREIRO,OFERECIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR 000361,000362 E 000363. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 24/10/2009 | 50.00 | 07553414000197 | JOSE EDSON SARMENTO DE OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA CONFECÇÃO DE FOLDER DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 24/10/2009 | 45.00 | 08956855000100 | ODAIR JOSE DA SILVA MALHARIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE UMA FAIXA OU TECIDO DE 3M², DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF SERV. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001808 | 26/10/2009 | 3000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 003171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0001810 | 26/10/2009 | 5500.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF.Nº001844. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001806 | 26/10/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 003172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001807 | 26/10/2009 | 2050.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO PELAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 003173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000062009 | 0001809 | 26/10/2009 | 3500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMU-2967QUE PERTENCE A ESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 11.338-7ICMS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 24.368-XFEB, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 11.338-7ICMS, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 25.849-0PJOVEM, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 24.118-0PAIF, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 27/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 27.601-4FUNDEB 40, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 27/10/2009 | 32.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.042-2PAB, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 27/10/2009 | 3.57 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 122-1 DO FPM , RELATIVO A DEBITO DE JUROS, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 27/10/2009 | 15.40 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 27/10/2009 | 1113.90 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA 033008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092009 | 0001820 | 27/10/2009 | 1219.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000091. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 27/10/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO PAIF ,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 27/10/2009 | 730.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 27/10/2009 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS, RELATIVO O PERIODO DE 11/09/2009 A10/10/2009, CONF. FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/10/2009 | 601.41 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE A AGOSTO DE 2009,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/10/2009 | 1012.85 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE A SETEMBRO/2009,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/10/2009 | 1394.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FUNDEB 40%, COMP. SETEMBRO/02009,CONF. GRPMEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/10/2009 | 5207.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FUNDEB 60%, COMP. SETEMBRO/2009,CONF. GRPMEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/10/2009 | 328.81 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO MDE, COMP. SETEMBRO/2009, CONF. GRPMEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/10/2009 | 844.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDALMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 000.000.003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ART DE FISCALIZAÇAO DAOBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: BARBARA CORDEIRO, RAIMUNDO LUIZ DE SÁ, TRAV. LUIZ FRANCISCO E TRAVESSA NILTON OLIMPIO, NAZONA URBANA DESTE MUNICÍPIO, CONF. ART EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ART DE FISCALIZAÇAO DOPROJETO DE ESPECIFICAÇÃO E ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA RUA JOÃO VICENTE DE ALMEIDA, NESTE MUNICÍPIO, CONF ART EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/10/2009 | 1496.46 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FMS, COMP. SETEMBRO/2009, CONF. GRPMEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/10/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA PB | Importância que se empenha para o pagamento de DA ART DE FISCALIZAÇAO DACONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAUDE COM UMA AREA DE 133,00M², NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. ART EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/10/2009 | 58.52 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/10/2009 | 290.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA 033445. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/10/2009 | 10.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE SETEMBRO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2009 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE JULHO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2009 | 14.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AGOSTO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/10/2009 | 664.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL NO DIA 14/10/2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº. 109013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/10/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAISINFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUT/2009,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/10/2009 | 1500.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF DE SERVIÇOS 000007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/10/2009 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA DESTE MUNICIPIUO, DURANTE O MES OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001846 | 30/10/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, ANO 2007/2007, PLACA MNQ-2704, PARA ATENDER AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 10/2009, CONF. NF SERVIÇOS Nº 000606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/10/2009 | 10500.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001847 | 30/10/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA ANO 2004/2004, PLACA MNX-4929, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. 10/2009, CONF. NF.SERVIÇOS Nº 000606 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/10/2009 | 3021.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REF. AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00005983375474 | ANDERSON LAMONIER DANTAS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ADESÃO DO MUNICÍPIO DEMARIZÓPOLIS, NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO CONSÓRCIO ENTREOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, SOB COORDENAÇÃO DO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOUSA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/10/2009 | 1070.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM CURSO PARA ENCHOVAL DE RECÉM NASCIDOS JUNTO AO PAIF,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA 0000857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/10/2009 | 2453.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONCELHO TUTELAR, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/10/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/10/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEMDURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/10/2009 | 4100.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/10/2009 | 20425.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 40%, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/10/2009 | 47997.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, EFETIVO, MONITOR E INTERINA EM COMP. OUTUBRO/2009, CONF FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/10/2009 | 18499.05 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/10/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/10/2009 | 5862.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 40%. COMP OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/10/2009 | 8844.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/10/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 000858. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/10/2009 | 4448.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/10/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/10/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/10/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/10/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/10/2009 | 3986.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09,CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/10/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/10/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283146-5DO ICMS, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/10/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O INSS E ESTE ENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/10/2009 | 800.00 | 00005586230429 | WEDSON PACIFICO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS DE BORRACHARIAPRESTADOS EM VEICULOS LOCADOS E PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF AVULSA 000859. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/10/2009 | 7569.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/10/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA, DURANTE O MES DE OUTUBRODE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/10/2009 | 8278.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/10/2009 | 20992.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO PSFREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/10/2009 | 1298.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001848 | 30/10/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULOFIAT UNO MILE FIRE, PLACA MOT-1872, PARA ATENDER A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, COMP. 10/2009, CONF. NF DE SERVIÇOS 000608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/10/2009 | 9063.89 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/10/2009 | 7970.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/10/2009 | 5999.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/10/2009 | 2165.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 31/10/2009 | 250.00 | 05477929000120 | FRIGORIFICO ESTRELA SOUSA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS - CARNE, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 001486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001886 | 02/11/2009 | 4000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001887 | 02/11/2009 | 800.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000094. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001888 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 02/11/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 000860. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012009 | 0001889 | 02/11/2009 | 1300.00 | 00000790670429 | WILLIANS DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAOPESSO-PB, DURANTE O MES DE JULHO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001891 | 02/11/2009 | 2246.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UM PAINEL EM LONA IMPRESSA DESTINADO AO TELECENTRO, UMA FAIXA PARA O PETI, LONAS PARA A FESTA DE SANTO ANTONIO E EDIÇÕES DE FOLHA DO MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 003161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001885 | 02/11/2009 | 888.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO (LONA IMPRESSA)E REFORMA DE PLACA PARA O HOSPITAL 9LONA IMPRESSA E PINTURA,CONF.NF DE SERVIÇOS 003162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2009 | 1026.45 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082009 | 0001896 | 03/11/2009 | 1870.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEICULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 003181. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 1334-0,REFERENTE TARIFA CESTA EMP. SIMPLES, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTECONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 03/11/2009 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2009, REFERENTEO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA 000861. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2009 | 345.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES DE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2009 | 165.00 | 00004469045462 | GERALDO JOSE DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2009 | 400.00 | 09290909000104 | MANOEL BATISTA DE LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE ENXOVAISPARA ATENDER AS GESTANTES NESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF DE VENDA AO CONSUMIDOR 009172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001900 | 03/11/2009 | 3833.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 03/11/2009 | 210.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDALMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 000.000.004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001909 | 04/11/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000610. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001910 | 04/11/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMP. OUTUMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0001905 | 04/11/2009 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSTOPOGRAFIA PARA ATENDER AOS PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0001906 | 04/11/2009 | 22500.00 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA VARRIÇÃO, CAPINA, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06/12 E NF 000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 04/11/2009 | 50.00 | 00001883660408 | FATIMA VIEIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/11/2009 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DETC DE COLUNA LOMBAR, REALIZADO NA SR. GEREINA DE SOUSA INÁCIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 002480. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/11/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-0DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/11/2009 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001908 | 04/11/2009 | 12000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/11/2009 | 160.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTA MAIS ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO EM FRANCISCO MONTEIRO DE ALMEIDA, PORSER UMA PESSOA RECOMHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001918 | 05/11/2009 | 1500.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº. 000766. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.042-2DO PAB, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/11/2009 | 1.17 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/11/2009 | 150.00 | 00067436021400 | LUIS VICTOR DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/11/2009 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº. 034654. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001916 | 05/11/2009 | 1950.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER O VEICULO HILUX DE PLACA MNQ2704, A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 0000768. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/11/2009 | 55.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de DE SERVIÇOS EXECUTADOS NARECARGA DE TONERS, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF.DE SERVIÇOS Nº 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001919 | 05/11/2009 | 2150.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ABASTECER O VEICULO SANTANA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001915 | 05/11/2009 | 1400.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000767. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 06/11/2009 | 2737.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSCONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA N000862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/11/2009 | 13.24 | 00075223864468 | FRANCISCA NOGUEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 06/11/2009 | 417.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUXOS E TONER E TROCA DE CILINDRO NA IMPRESSORA QUE ATENDE A SEC DE FINANÇAS DESTE MUNHICÍPIO, CONF. NF DE SERV. 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000162009 | 0001922 | 06/11/2009 | 745.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PROPRIEDADE DESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA PESSOAS ENFERMAS PARA OUTRAS CIDADES, CONF. NF 00317. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0001925 | 06/11/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULOGOL DE PLACA MXK-6520, DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. NF DE SERV. 000612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 07/11/2009 | 510.00 | 12665444000125 | JOSE INÁCIO DE SOUSA - LOJA SÃO JOSÉ | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE TECIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 07/11/2009 | 1600.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de DE 4 (QUATRO DIARIAS) DO PREFEITO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASUNTOSDE INTERRESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIAS DO ESTADO, CONF.PROCESSO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0001927 | 07/11/2009 | 2000.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 003193. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 08/11/2009 | 40.00 | 00009657726409 | FRANCISCAS CRISTINA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de POR UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE REMÉDIOS, POR SER ESTA UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 09/11/2009 | 390.00 | 00007894441430 | ELIZABETE GOMES DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERÁRIA E CUSTEIODE DESPESAS DE FUNERAL, CONF. DISPOSITOS LEGAIS E TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 09/11/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.NF DE SERVIÇOS 000147. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/11/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 09/11/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 09/11/2009 | 700.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 002858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 09/11/2009 | 1622.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 09/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2009 | 284.21 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COMP. 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 10/11/2009 | 7691.33 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, GSABINETE,SEC. ESPORTE E TURISMO, PAIF, PROJOVEM E SEC. DE FINANÇAS, COMP. 10/09CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 10/11/2009 | 530.61 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE AGOSTO/2009, CONFORME COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/11/2009 | 768.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE SETEMBRO/2009CONFORME COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/11/2009 | 1752.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO FMS, COMPETENCIA 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/11/2009 | 280.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO PEVA, COMPETENCIA 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/11/2009 | 4879.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO PSF, COMPETENCIA 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/11/2009 | 1274.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SAUDE BUCAL, COMP. 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/11/2009 | 1276.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO PACS, COMPETENCIA 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 10/11/2009 | 1136.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO MDE, COMPOUTUBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2009 | 988.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40COMP. OUTUBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/11/2009 | 699.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL FUNDEB - EJA40%, COMP. 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 10/11/2009 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL FUNDEB 60%,COMP. 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/11/2009 | 3116.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL FUNDEB 60%EJA, COMP. 10/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001950 | 10/11/2009 | 2030.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOSALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 000096. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/11/2009 | 250.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECOLHIMENTO DE TAXA DE VISTORIA, RELATIVO A PROJETOS DE CONSTRUÇÕES DE CASAS NO PLANOP MINHA CASA MINHA VIDA, CONF. COMP. PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/11/2009 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TC DE CRANIO, REALIZADO EM MARIA AUXILIADORA FERNANDES, CONF. NF. DESERVIÇOS Nº. 002453. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/11/2009 | 100.00 | 00065507843368 | MARIA AUXILIADORA FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de POR UMA AJUDA FINACEIRA,POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0001965 | 11/11/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/11/2009 | 468.00 | 00000898360498 | JOSE ERINALDO ABREU DE QUEIROGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DELEITE IN NATURA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA Nº 035593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 24.368-XREFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 27.601-4REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.572-4REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.043-0REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/11/2009 | 28.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/11/2009 | 1989.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº04/240 DO PARCELAMENTO Nº.04/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/11/2009 | 427.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº04/060 DO PARCELAMENTO Nº.06/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/11/2009 | 2635.38 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº04/060 DO PARCELAMENTO Nº.05/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/11/2009 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 138-8 DO FMS , RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/11/2009 | 9.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/11/2009 | 5.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 139-6, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/11/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES ERECIBOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001992 | 12/11/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DEOUTUBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/11/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001991 | 12/11/2009 | 7000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NF. Nº. 000769. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/11/2009 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ALMOXARIFADO),DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/11/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/11/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/11/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/11/2009 | 100.00 | 00071325506400 | SANDÉCIO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/11/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLAJOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE - ZONA RURAL, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/11/2009 | 100.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, COMPETENCIAOUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/11/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/11/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001987 | 12/11/2009 | 3400.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001989 | 12/11/2009 | 3000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0001990 | 12/11/2009 | 5000.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0001993 | 12/11/2009 | 717.20 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 12/11/2009 | 750.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA 035864. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 12/11/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/11/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/11/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/11/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/11/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 12/11/2009 | 3000.00 | 00071074902149 | PAULO EDUARDO SAMPAIO MENDONÇA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTE ENTE NO ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS EMBRASILIA - DF, REFERENTE A 1ª E 2ª PARCELA DO CONTRATO DE HONORÁRIOS,FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/11/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVELRESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/11/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/11/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 13/11/2009 | 267.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO O PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002006 | 13/11/2009 | 65180.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA)MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA DA RUA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 016/2009, CONF. BOLETIM DEMEDIÇÃO Nº. 001 E NF SERVIÇOS000267. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/11/2009 | 100.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, COMPETENCIASETEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 13/11/2009 | 100.00 | 00078940834453 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, LOCALIZADO NA VILA NOVA, RELATIVO O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 13/11/2009 | 100.00 | 00043702015434 | JOSE MENDES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002000 | 13/11/2009 | 1500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002002 | 13/11/2009 | 4000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDETETIZAÇÃO DOS PREDIOS DA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA, ESCOLAS NA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062009 | 0002001 | 13/11/2009 | 1500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PE€AS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE ATENDEM A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000198. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0002003 | 13/11/2009 | 4000.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEDETETIZAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF SERVIÇOS 000010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 13/11/2009 | 330.00 | 07737295000122 | CASA NOVA UTILIDADES DO LAR LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE TECIDOS PA-DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000095. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 16/11/2009 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO PACTO PELA SAUDE E ACOMPANHAMENTO DO MENCIONADO PROJETO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 16/11/2009 | 140.00 | 00004983173404 | DR. FRANCISCO FERNANDES DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A UMA CONSULTACARDIOLOGICA REALIZADO EM EDILSON FERREIRA MENEZES, POR SER UMA PESSOARECOMHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. DE PAGAMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 16/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 25.849-0REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/11/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO E DO DEBITO NA CONTA CORRENTE 27.601-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 17/11/2009 | 394.24 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 17/11/2009 | 158.08 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002019 | 17/11/2009 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS001855,001856,001857 E 001858. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 17/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 17/11/2009 | 182.18 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO J. DE PAIVA GADELHA E ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 17/11/2009 | 780.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002018 | 17/11/2009 | 1185.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 17/11/2009 | 2244.06 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A PRAÇA PUBLICAMERCADO PÚBLICO, CANTEIROS DE OBRAS, DELEGACIA, PREFEITURA MUNICIPALCEMITÉRIO PÚBLICO, CALÇADÃO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 18/11/2009 | 20.00 | 08707061001258 | GUANABARA EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOTRANSPORTE DE ECOMENDAS E CARGAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 18/11/2009 | 309.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO MDE, REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. GUIAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 18/11/2009 | 1365.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMP. OUTUBRO/2009, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 18/11/2009 | 1547.13 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FMS, COMP. OUTUBRO/2009, CONF. GRPMEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 18/11/2009 | 150.00 | 10596479000124 | ALAN VITOR DA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃODE UMA FAIXA 3,00 X0,80, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF, NF SERVIÇOS 000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 24.368-XREFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 18/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 11.338-7REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 18/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 15.311-7REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELET., CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 18/11/2009 | 410.56 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO DO GABINETE, SEC. ESPORTE E TURISMO, PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SEC. DE FINANÇAS, COMP. OUTUBRO/2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 19/11/2009 | 1.54 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA 118-3 FOPAG , RELATIVO A DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000132009 | 0002038 | 19/11/2009 | 2100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF001859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 19/11/2009 | 350.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADO NACONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ALUMINIO INOX, 0,40X0,60, DESTINADO AO ESFIII DESTE MUNICÍPIO, CONF, NF SERVIÇOS 000245. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0002031 | 19/11/2009 | 812.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 2210. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0002032 | 19/11/2009 | 145.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 2199. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000022009 | 0002033 | 19/11/2009 | 20159.82 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 2202. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 19/11/2009 | 7920.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONTRAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A PRODUÇÃO DE EVENTO A SER REALIZADO EMCOMEMORAÇÃO DA INAGURAÇÃO DO ESF III DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 19/11/2009 | 5285.42 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEGUIA DO IPAM DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% CONFORME GUIAS EMITIDAS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2009, CONF. GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 19/11/2009 | 380.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF AVULSA 036768. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 19/11/2009 | 300.00 | 00073815616468 | JOSE ANTONIO VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADO NADIVULGAÇÃO DE MATERIAS INTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVES DO PROGRAMA A VOZ DO VAQUEIRO, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002044 | 20/11/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, ANO 2007/2007, PLACA MNQ-2704, PARA ATENDER AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 11/2009, CONF. NF SERVIÇOS Nº 000614. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/11/2009 | 64990.00 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUINICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃONº. 02/03 E NF SERVIÇOS 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/11/2009 | 14634.76 | 11268357000171 | CONSTRUTORA STEFANIO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS E RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS EMDIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF DE SERVIÇOS 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/11/2009 | 9496.74 | 09526326000121 | CONSTRUTORA IANE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF SERVIÇOS Nº. 00198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/11/2009 | 631.58 | 00020456450459 | JOSE WILSON ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNO ALUGUEL DE TENDAS PARA REALIZAÇÃO DA INAGURAÇÃO DO ESF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF SERVIÇOS AVULSA 000867. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/11/2009 | 338.57 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 27.601-4REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 20/11/2009 | 150.00 | 07301464000187 | EGEP-ESCOLA BRASILEIRA DE GESTAO PUBLICA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAREALIZAÇÃO DE UM ENCONTRO NACIONAL DE GESTÃO PÚBLICA NO ESTADO DA PARAAÍBA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2009 NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, OBEJETIVANDO A AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS MUNICIPAIS, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 21/11/2009 | 13.00 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 23/11/2009 | 50.00 | 00003673228463 | TEREZINHA GONÇALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 23/11/2009 | 4.68 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 23/11/2009 | 264.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO PAB, COMP. OUTUBRO/2009, CONF. GRPMEM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.792-XREFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 24/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 11.338-7REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 24/11/2009 | 1750.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS PAGAMENTO DE 05 INS-ÇÕES PARA PARTICIPAREM DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA MUNICIPAL, REALIZADO NO 01/12/2009, NO AUDITÓRIO DO HOTEL GARDEN, NACIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONF. NF SERVIÇOS 000005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 24/11/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 11.338-7DO ICM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O INSS E ESTE ENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 24/11/2009 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A PUBLICAÇOES NO DIARIO OFICIAL -ED. 12/11/09, PUBHOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TP Nº 00014 E 00015/09, NO D. OFICIAL ED.12/11/2009, CONF. NF SERVIÇOS 109590. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002057 | 24/11/2009 | 215.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 001027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 24/11/2009 | 316.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF Nº 001817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002059 | 24/11/2009 | 2560.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000773. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 24/11/2009 | 200.00 | 00004439987443 | CARLA BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS DE XEROX PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE M UNICÍPIO, CONF. NF SERVIÇOS AVULSA 000873. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 25/11/2009 | 153.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF, NF 023822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 27/11/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 27/11/2009 | 5862.26 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) COM RECURCOS DO FUNDEB 40%. COMP NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 27/11/2009 | 18735.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO FUNDEB 60% - EJA, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/11/2009 | 9021.64 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/11/2009 | 20412.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/11/2009 | 48547.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, EFETIVO, MONITOR E INTERINA EM COMP. NOVEMBRO/2009,CONF FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 27/11/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 27/11/2009 | 840.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 27/11/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 27/11/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 27/11/2009 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTENOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 27/11/2009 | 11700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002068 | 27/11/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA ANO 2004/2004, PLACA MNX-4929, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. 11/2009, CONF. NF.SERVIÇOS Nº 000615 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 27/11/2009 | 2414.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REF. AO MES DENOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000092009 | 0002066 | 27/11/2009 | 3562.80 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DO PETI DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 27/11/2009 | 300.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE PAES E BISCOITOS DESTINADOS AO O PROGRAMA PETI NESTEMUNICIPIO, CONF. NF Nº 000.000.011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072009 | 0002069 | 27/11/2009 | 1535.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DEPARTAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF SERVIÇOS 003213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 27/11/2009 | 2088.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO,CONFNF. Nº. 000440. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/11/2009 | 4100.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 27/11/2009 | 2453.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCELHO TUTELAR REF.NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 27/11/2009 | 7308.58 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 27/11/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF, COMPETENCIA 11/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 27/11/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PRO JOVEMDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 27/11/2009 | 4.33 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 27/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 25.849-0REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 27/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 24.118-0REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 27/11/2009 | 4444.76 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MESNOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/11/2009 | 23192.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNIOCÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/11/2009 | 7605.44 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/11/2009 | 8046.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/11/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 27/11/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002065 | 27/11/2009 | 10000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOSPARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, DURARANTE O MES DENOVEMBRO/2009, CONF. NF DE SERV. 000616. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 27/11/2009 | 9231.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 27/11/2009 | 3636.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 27/11/2009 | 5999.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NO-VEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/11/2009 | 7627.39 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/11/2009 | 200.00 | 03648948000146 | TOMOCENTRO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOEXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO REALIZADA EM CICERO ROMÃO BANDEIRA, CONF. NF SERVIÇOS 000568. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/11/2009 | 7.45 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/11/2009 | 20.00 | 04110643000149 | B & C - INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE UMA IMPRESSORA LASER SAMSUNG PERTECENTE A ESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 29/11/2009 | 7.80 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2009 | 2737.00 | 00005809266487 | ESCRIT.ADV.E ASS.JURIDICA-NOBEL VITA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOSCONF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09,CONF, NF SERVIÇOS 000885. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2009 | 34.50 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA OBTENÇÃO DE CÓPIAS DE UM CONVENIO EM BRASILIA-DF, CONFORME COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, FONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/11/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAISINFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2009,DEBITADO NA C/C 11.338-7, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 3171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/11/2009 | 100.00 | 00004178814443 | MARIA DAS DORES DE ARAUJO DINARTE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACONFECÇÃO DE UMA COROA FUNERÁRIA DESTINADA A DOAÇÃO, CONF. NF SERVIÇO000002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2009 | 1000.00 | 00005983375474 | ANDERSON LAMONIER DANTAS PINHEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA ADESÃO DO MUNICÍPIO DEMARIZÓPOLIS, NA FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES, NO CONSÓRCIO ENTREOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, SOB COORDENAÇÃO DO JUIZADO DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE SOUSA-PB, REFERENTE A 2ª PARCELA, CONF. TERMO DE ADESÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/11/2009 | 4284.12 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DDURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002114 | 30/11/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO VE-RANEIO 67/67, PLACA ACM-5637, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES 11/2009, CONF. NF SERVIÇOS 000626. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002115 | 30/11/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMP. NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000627. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002109 | 30/11/2009 | 6000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMP. NOVEMBRO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000611. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.042-2REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/11/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283.146-5, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/11/2009 | 440.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIARIAS PARA A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, CONF PROCESSO Nº 034/2009, AFIM DE RESOLVER ASSUNT.OS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO, CONF. DOC. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0002118 | 30/11/2009 | 9500.00 | 00028500865415 | FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA RIBEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE RAIS, GFIP, DIPJ DE CONSELHOS MUNICIPAIS E ASSOCIAÇÕES NO MUNICÍPIO, REFERENTE O PERÍODO DE 05/02/2009 A 05/12/2009CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 01/12/2009 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 1334-0,REFERENTE TARIFA CESTA EMP. SIMPLES, PARA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTECONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 01/12/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 58.043-0DO FMS, REFERENTE A TARIFA DE EXTRATO POSTADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 02/12/2009 | 7.22 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 122-1, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 02/12/2009 | 2009.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº05/240 DO PARCELAMENTO Nº.04/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 02/12/2009 | 2662.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº05/60 DO PARCELAMENTO Nº.05/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 02/12/2009 | 431.87 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº05/60 DO PARCELAMENTO Nº.06/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002125 | 02/12/2009 | 2800.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.DE GENEROS ALIM.PREPARO DE REFEICOES(CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002126 | 02/12/2009 | 1800.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 000102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 02/12/2009 | 12521.08 | 08635878000105 | VW CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA,REA BERTURA EM DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E NF SERVIÇOS Nº 0000020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº. 000884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 02/12/2009 | 95.00 | 00002324666456 | RAILETE PEREIRA FORMIGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS REALIZADO COMO CONZINHEIRA, NO DIA DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 02/12/2009 | 400.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO PELACOMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF AVULSA Nº. 038717. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 02/12/2009 | 1500.00 | 10687647000197 | MANUELLE VIRGINIO DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO ARQUITETONICO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE MARIZOPOLIS, CONF. NF DE SERVIÇOS 000008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE LICITACAO E CONTRATOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/12/2009 | 2150.00 | 00003966751402 | FRANCISCO TOMAZ DA COSTA JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EMASSESSORIA TECNICA LICITATÓRIA, CONF. CONTRATO Nº 003/2009, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. NF DE SERVIÇOS AVULSA 000883. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002133 | 03/12/2009 | 257269.77 | 03757786000184 | INPREL - INSDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃODA RECONSTRUÇAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS, CONVENIO SIAFI, Nº 652489,CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SE/DGI/ADMINIS-ÇÃO GERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONF. BOLETIM DEMEDIÇÃO Nº 001 E NF SERVIÇOS Nº 000124. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/12/2009 | 300.00 | 01885211000111 | INDONÉSIA RODRIGUES F. CESARINO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER OS VEICULOS QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 002970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042009 | 0002134 | 03/12/2009 | 1045.00 | 05631503000189 | PONTO COMUNICAÇAO LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCERIMONIAL NA INAGURAÇÃO DA UNIDADE ESF III, NO ASSENTAMENTO JUAZEIROE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE DVD DA INAGURAÇÃO DESTE EVENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000189. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/12/2009 | 1023.00 | 00007630000430 | ROSSIVAL FARIAS DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SEVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTECNICO, NA INAGURAÇÃO DO ESF III, NA COMUNIDADE SO ASSENTAMENTO JUAZEIRO NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 04/12/2009 | 181.50 | 00073898147487 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE 33 REFEIÇÕES PARA ATENDER A EQUIPE DE MONITORAMENTO DO PAR - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS NESTE MUNICÍPIO, CONF. F DE SERVIÇOS Nº 000882. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 07/12/2009 | 6400.00 | 00023812923491 | JOSE VIEIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DE04 DIARIAS PARA A CIDADE DE BRASILIA, NOS DIAS 07,08,09 E 10/12/2009,AFIM DE RESOLVER ASSUNTO PERTINENTE ESTE MUNICÍPIO, CONF. PROCESSO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 07/12/2009 | 7.70 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TERIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 08/12/2009 | 18.48 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/12/2009 | 6.50 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/12/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE ASSESSO-RIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF.NF DE SERVIÇOS 000165. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072009 | 0002147 | 09/12/2009 | 23542.97 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNA VARRIÇÃO, CAPINA, PODA DE ARVORES, PINTURA DE MEIO FIO, COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERIODO DE 20/OUTUBRO/2009 A 20 NOVEMBRO/2009, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07/12 E NFDE SERVIÇOS N] 000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8 DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DE PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/12/2009 | 264.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO PAB, COMP. NOVEMBRO/2009, CONF. GRPMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/12/2009 | 70.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 137-0 DOFMS, REFERENTE AO PAG. DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAL, PSF, COMP. 11/2009,CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/12/2009 | 1752.89 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONAL DO FMSCOMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/12/2009 | 280.90 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO PEVACOMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/12/2009 | 4879.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO PSFCOMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/12/2009 | 1274.62 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DA SAUDE BUCAL, COMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/12/2009 | 1276.20 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO PACSCOMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/12/2009 | 240.32 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, RELATIVO AO PAGAMENTO DE JUROS E MULTAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, COMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/12/2009 | 7570.11 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, GABINETE,SEC. ESPORTE E TURISMO, PAIF, PROJOVEM E SEC. DE FINANÇAS, COMP. 11/09CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/12/2009 | 23.10 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/12/2009 | 672.77 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DEBITADO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE RECOLHIMENTO DO PASEP, NO PERIODO DE OUTUBRO/2009, CONFORME COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/12/2009 | 13.20 | 34028316374100 | ECT-EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CORRESPONDENCIAS ENVIADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS ATRAVES DASAGENCIAS DOS CORREIOS, CONF. COMP. DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/12/2009 | 1136.52 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO MDE, COMP11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/12/2009 | 988.68 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO FUNDEB 40COMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/12/2009 | 699.06 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL DO EJA 40%COMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/12/2009 | 668.25 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%COMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60%-ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/12/2009 | 3116.43 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM,REF. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS,PARTE PATRONAL DO EJA 60%COMP. 11/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/12/2009 | 87.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE RECARGA DE TONERS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS Nº 000668. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002167 | 10/12/2009 | 4000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO TOYOTA HILUX, ANO 2007/2007, PLACA MNQ-2704, PARA ATENDER AO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO, COMP. 12/2009, CONF. NF SERVIÇOS Nº 000631. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/12/2009 | 1500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPUBLICITÁRIOS RADIOFONICOS, DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAISINFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZ/2009,DEBITADO NA C/C 11.338-7, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/12/2009 | 50.00 | 00005906961496 | MARIA CELIA ELOI | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DOAÇÃO DE 01 KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/12/2009 | 50.00 | 00075223864468 | FRANCISCA NOGUEIRA GOMES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DOAÇÃO DE 01 KIT ENXOVAL PARA RECEM NASCIDO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NESTE MUNICÍPIO, CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002168 | 10/12/2009 | 850.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEMATERIAIS DO GENERO ALIMENTICIO PARA O PROGRAMA PAIF CONFORME NOTA FISCAL 000103. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0002186 | 11/12/2009 | 1500.00 | 04276307000170 | CEPAM-CONS. PLANEJ. ADM. MUNICIPAL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, CONF. AVISO DE LANÇAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EL.ABORAÇÃO DE PROJETOS E PLANOS DE TRABALHO, CONSULTORIA TECNICA PERMANENTE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 11/12/2009 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOÃOM PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 11/12/2009 | 234.94 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DA CASA DE APOIO DE MARIZÓPOLIS, LOCALIZADA NA CIDADEDE JOÃOM PESSOA-PB, REFERENTE O MES DE OUT E NOV/2009,CONF. FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 11/12/2009 | 718.58 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE A OUTUBRO/2009,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 11/12/2009 | 715.03 | 33000118000179 | OI FIXO-TELEMAR NORTE BRASIL - LESTE S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELO CONSUMO E USO DO TELEFONE 83-3544-1041 PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS,REFERENTE A NOVEMBRO/2009,CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 27.601-4REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.043-0REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.572-4REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 24.268-XREFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 11/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 11/12/2009 | 479.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E FINAÇAS, COMP. 11/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 11/12/2009 | 479.79 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E FINAÇAS, COMP. 12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 11/12/2009 | 722.57 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO DA SEC. PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E FINAÇAS,FPM, 13º SALARIO DE 2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 11/12/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O INSS E ESTE ENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 11/12/2009 | 51.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE SETEMBRO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 11/12/2009 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE OUTUBRO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 11/12/2009 | 8.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF III, LOCALIZADO NO ASSENTAMENTO JUAZEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/12/2009 | 250.00 | 00005190698467 | MARIA LUZIA HENRIQUE DE ARAUJO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICÓLOGA DO CRASS/PAIF NESTE MUNICÍPIO, DURANTEO PERIODO DE 01/10/2009 A 07/10/2009, CONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002187 | 12/12/2009 | 5420.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIA DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NF Nº. 000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000162009 | 0002191 | 14/12/2009 | 76848.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUARIOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A ULTIMA MEDI-ÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS SOBRECOLCHÃO DE AREIA DA RUA PADRE CICERO NESTE MUNICIPIO, OBJETO DA CARTACONVITE Nº 016/2009, CONF. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº. 002 E NF SERVIÇOS000273. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/12/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002195 | 14/12/2009 | 3600.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DOS VEICULOSFORD F-1000 80/80 - PLACA MOE 1829 E CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 91/91,PLACA CMX 4085, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTEO O MES DE AGOSTO/2009,CONF. NF SERVIÇOS Nº 000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 14/12/2009 | 100.00 | 00043702015434 | JOSE MENDES PEDROSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBR0/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 14/12/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 14/12/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 14/12/2009 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (ALMOXARIFADO) DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/12/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/12/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/12/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLAJOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE - ZONA RURAL, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/12/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/12/2009 | 100.00 | 00071325506400 | SANDÉCIO DANTAS DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO EJA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/12/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEOUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUT.DASATIV.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/12/2009 | 100.00 | 00078940834453 | FRANCISCO JOSE DE SOUSA ROLIM | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA EDUCAÇÃO E CIDADANIA, NA VILA NOVA, RELATIVO O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/12/2009 | 100.00 | 00020509944434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITALINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA UMA SALA DE AULA DO PROGRAMA EJA, COMPETENCIANOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 14/12/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 14/12/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/12/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVELRESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 14/12/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/12/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 14/12/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 14/12/2009 | 252.63 | 00093135742415 | JOSENILDO FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UMA CADEIRA ODONTOLÓGICA NO POSTO DO ESF III, ASSENTAMENTO JUAZEIRO DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 14/12/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 14/12/2009 | 5.96 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 122-1, RELATIVO A PREDEPOSITO DE CHEQUE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 14/12/2009 | 3.08 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002193 | 14/12/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DENOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 14/12/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES ERECIBOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 14/12/2009 | 3748.84 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DA DIFERENCIA DE CONTRIBUI-ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, RELATIVO A COMPETENCIA 10/2009, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 15/12/2009 | 785.00 | 08995631000795 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE DIVERSOS ELETRO DOMESTICOS, PARA REALIZAÇÃO DE SORTEIO COM CONTRIBUINTES DO IPTU2009 DESTE MUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO PARA AUMENTAR A ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONF. NF 0000178 E TERMOS DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/12/2009 | 43.70 | 40841728008064 | LASER ELETRO MAGAZINE | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE UM VENTILADOR FAET, DESTINADO AO SORTEIO COM OS CONTRIBUINTES DO IPTU/2009 DESTEMUNICÍPIO, COMO FORMA DE INCENTIVO PARA AUMENTAR A ARRECADAÇAO DO MUNICÍPIO, CONF. NF 000399 E TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED.DAS ASS. MUNICIPIOS DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 11.338-7, REF. A CONTRIBUIÇAO DAS ASSOCIAÇAO DOS MINICIPIOS DA PA.RAIBA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/12/2009 | 225.07 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A UNIDADE MISTADE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 15/12/2009 | 2627.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A PRAÇA PUBLICAMERCADO PÚBLICO, CANTEIROS DE OBRAS, DELEGACIA, PREFEITURA MUNICIPALCEMITÉRIO PÚBLICO, CALÇADÃO E QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/12/2009 | 2820.00 | 03574339000190 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A IDOSOS DESTE MUNICÍPIO, ATENDIDOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF 001820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 15/12/2009 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL: INSTITUTO J. DE PAIVA GADELHA E ESCOLA JULIA MARIADE CARVALHO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 15/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO DEBITO NA CONTA 11.338-7, DO ICMS, PELO ONSUMO DE AGUA POTÁVEL,PARA ATENDER A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PROGRAMA BOLSA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/12/2009 | 350.00 | 03051188000195 | EUGENIO PACHELLI SILVA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO FORNECIMENTODE GENERO ALIMENTICIO, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, PARA ATENDER A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF 002941. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/12/2009 | 401.94 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 17/12/2009 | 13.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 122-1, RELATIVO A DOC/TED PESSOAL, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002228 | 17/12/2009 | 9000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DOS VEICULOSFORD F-1000 80/80 - PLACA MOE 1829 E CAMINHÃO MERCEDES BENS 709 91/91,PLACA CMX 4085, QUE TRANSPORTA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICÍPIO, DURANTEO O MES DE SET/2009, CONF. NF SERVIÇOS Nº 000634. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 17/12/2009 | 665.00 | 00095183299404 | MANOALDO DE SOUSA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEGENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS PARA MERENDA ESCOLAR, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº. 040803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 17/12/2009 | 1965.00 | 04649171000105 | FRANCISCA MENDES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARAOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF 000.000.013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002231 | 17/12/2009 | 2590.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO URBANO | IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 17/12/2009 | 15679.29 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA GRU, REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO Nº 570409, SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIOCELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA SAUDE, ATRAVÉS DA FUNDAÇÃO NACIONAL DESAUDE-DF E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZÓPOLIS-PB, COMFORME COMPRO-VANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00112009 | NULL | NULL | Obras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052009 | 0002235 | 18/12/2009 | 5250.00 | 05620598000135 | ATEC-AGRIMESSURA/TOPOGRAFIA E EDIFICAÇAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOSTOPOGRAFIA PARA ATENDER AOS PROJETOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 18/12/2009 | 200.00 | 00023638931404 | JOAO DE SOUSA MACIEL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002238 | 18/12/2009 | 4400.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, COMP. NOVEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000636. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082009 | 0002240 | 18/12/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULODESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO, VERANEIO PLACA ACM - 5637, CONF. NF SERVIÇOS Nº 000637. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 18/12/2009 | 300.00 | 00084087242404 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A CRECHE JOSE CARLEUSON BRAGA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 18/12/2009 | 400.00 | 00022218971100 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMABOMBA DGUA ELETRICA DESTINADA AO FUNCIONAMENTO PARA ABASTECER A ESCOLAJOAQUIM VIEIRA DA SILVA NO SITIO BELO HORIZONTE - ZONA RURAL, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 18/12/2009 | 250.00 | 00087311470463 | MONICA PEREIRA DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 18/12/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,NO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 18/12/2009 | 100.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,ALMOXARIFADO),DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 18/12/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTEO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 18/12/2009 | 120.00 | 00001090439873 | SEVERINO ALVES COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DA COMUNIDADE CIGANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIV.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 18/12/2009 | 150.00 | 00071385363487 | JOSE RIBEIRO SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMIMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DO RIACHÃO DOS RIBEIROS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 18/12/2009 | 300.00 | 00003404565401 | JOSE NICOLAU DA SILVA NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVELRESIDENCIAL, ONDE FUNCIONA O PETI NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 18/12/2009 | 150.00 | 00007105690410 | JANDUI RUFINO DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 18/12/2009 | 300.00 | 00011003588468 | FRANCISCO ARISTIDES BRAGA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA PAIF NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002239 | 18/12/2009 | 2300.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DO VEICULO SANTANA ANO 2004/2004, PLACA MNX-4929, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, COMP. 12/2009, CONF. NF.SERVIÇOS Nº 000639 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 18/12/2009 | 1400.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DESERVIÇOS E MANUTENÇAO DE ACESSO REMOTO A PROVEDOR DE INTERNET PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOP0LIS, RELATIVO O PERIODO DE 11/10/2009 A10/11/2009, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 18/12/2009 | 200.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER NESTE MUNICÍPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 18/12/2009 | 300.00 | 00019987234291 | GERALDA INACIO SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 18/12/2009 | 150.00 | 00009745602191 | FRANCISCO MOURA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM UMOVEL ONDE FUNCIONA A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTEO MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.927-2REFERENTE A TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002236 | 18/12/2009 | 4000.00 | 08932784000106 | OLIVEIRA CONTABILIDADE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS NO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº. 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 18/12/2009 | 500.00 | 09020947000139 | SOFTEC INFORMATICA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENCAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO COM EMISSÃO DE CONTRA CHEQUES ERECIBOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002241 | 18/12/2009 | 16000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DESERVIÇOS Nº. 000635. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002243 | 18/12/2009 | 2100.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF001887. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002244 | 18/12/2009 | 9576.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NFS001883, 001884,001885 E 001886. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 18/12/2009 | 200.00 | 00095690913804 | FRANCISCO FRANCINEUDO AFONSO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF-I DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002262 | 20/12/2009 | 2455.75 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DEGENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIPIO, CONF. NF 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Transporte | Transporte Rodoviário | TRANSPORTE RODOVIARIO | MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142009 | 0002261 | 20/12/2009 | 48112.00 | 08706375000183 | S. F. CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NESTE MUINICÍPIO, CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃONº. 003/0003 E NF SERVIÇOS 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000052009 | 0002263 | 20/12/2009 | 6570.00 | 07580740000193 | ADRIANO CORDEIRO GADELHA DE SÁ - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ELETRICOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONF. NF Nº. 000350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/12/2009 | 4442.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DDURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 21/12/2009 | 3446.18 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/12/2009 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | Administração | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENV. ECONOMICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/12/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOL ECONOMICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/12/2009 | 1807.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de FUNCIONARIOS COMISSIONADOSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 21/12/2009 | 8844.65 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 21/12/2009 | 2575.77 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 21/12/2009 | 16641.23 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, REFERENTE O 13º SALARIO/2009, CONF.FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 21/12/2009 | 38986.24 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% - EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA PROCURADORIA JURIDICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/12/2009 | 1922.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, DURANTEDEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO DEPART. DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/12/2009 | 2000.00 | 00076819108400 | CLAUDIO ROBERTO LOPES DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAIMPLANTAÇÃO DA MUNICIPALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE A 2ª PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CELEBRADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/12/2009 | 2356.17 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, FONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 21/12/2009 | 497.85 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/12/2009 | 11700.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE A COMPETENCIA12/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/12/2009 | 2414.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO REF. AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/12/2009 | 4100.51 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/12/2009 | 2453.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL CONCELHO TUTELAR REF.DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ERRADICACAO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/12/2009 | 7282.92 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PETI - SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.CONSELHO MUN.DIR.DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 21/12/2009 | 2241.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL, CONSELHO TUTELAR,REFERENTE O 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/12/2009 | 1200.00 | 10603494000152 | CONSULT SAUDE - CONSULTORIA, ASSESS. E PROJETO EM SAUDE | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DO PACTO PELA SAUDE E ACOMPANHAMENTO DO MENCIONADO PROJETO, CONF. NF. DE SERVIÇOS Nº 000046. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 21/12/2009 | 5999.50 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 21/12/2009 | 4101.98 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DE-ZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 21/12/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS ATIV.DA UNIDADE MISTA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 21/12/2009 | 7452.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 21/12/2009 | 9092.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.DAS.ATIV.DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 21/12/2009 | 769.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 21/12/2009 | 7041.59 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 21/12/2009 | 1129.15 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 21/12/2009 | 23192.84 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNIOCÍPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 21/12/2009 | 8046.32 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 21/12/2009 | 7569.28 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 21/12/2009 | 1988.30 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADO - PEVA, DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 21/12/2009 | 484.73 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DO PSF DESTE MUNIOCÍPIO, REFERENTE O 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 21/12/2009 | 733.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO CONTRATADO SAUDE BUCAL, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 21/12/2009 | 1051.97 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT.PROG.DEAGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 21/12/2009 | 7280.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO SELEÇAO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REFERENTE AO AO 13º SALARIO/2009, CONF. FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/12/2009 | 43.39 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 6.792-XFPM, REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/12/2009 | 4260.13 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS REF. AO MESDEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 21/12/2009 | 1579.54 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DA FOLHA DE PAGAMENTO DASECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO/2009,CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 22/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.042-2, REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 22/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172009 | 0002305 | 22/12/2009 | 11371.45 | 07376687000103 | J. G. DISTRIBUIDORA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS. Nº. 000003869 E 000003871.OBS: RECURSOS DA CER | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 22/12/2009 | 9228.19 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DEPARTAMENTO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012009 | 0002306 | 22/12/2009 | 2000.00 | 01049370000186 | MARIO MESSIAS FILHO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COMP. OUTUBRO/2009, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº. 000640. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002307 | 22/12/2009 | 445.30 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 22/12/2009 | 198.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF, NF 024071. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022009 | 0002309 | 22/12/2009 | 2542.00 | 02737867000230 | POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA & CIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PELOFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 000774. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142009 | 0002311 | 22/12/2009 | 255644.12 | 03757786000184 | INPREL - INSDUSTRIA DE PREMOLDADOS E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃODA RECONSTRUÇAO DE 03 PASSAGENS MOLHADAS, CONVENIO SIAFI, Nº 652489,CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI/SE/DGI/ADMINIS-ÇÃO GERAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS-PB, CONF. BOLETIM DEMEDIÇÃO Nº 001 E NF SERVIÇOS Nº 000123. | 00122009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E TURISMO | MANUTENCAO DA SEC.DE ESPORTE E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 23/12/2009 | 607.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000042009 | 0002313 | 24/12/2009 | 202.00 | 03966406000111 | FRANCINELMA DA SILVA CAMPOS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 001048. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | MANUT.DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00021931062404 | DALTON CESAR PEREIRA DE OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NA FISCALIZAÇÃO DE VARIAS OBRAS EXECUTADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | APOIO E INCENTIVO A CULTURA | REALIZACAO DE FEST.E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/12/2009 | 1002.11 | 00049866184404 | SANDRA MARIA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSFOTOGRAFICOS DE DIVERSOS EVENTOS E OBRAS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002315 | 28/12/2009 | 4610.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF0018893. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052009 | 0002316 | 28/12/2009 | 5390.00 | 11901592000139 | FARMACIA CENTER LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS.001889 E 001892. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/12/2009 | 229.46 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO VALOR DEBITADONA CONTA C/C Nº 118-3, RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, CONF. EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/12/2009 | 24.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.042-2REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 27.601-4REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 24.368-XREFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 29/12/2009, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 29/12/2009 | 5944.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA EQUIPAR O PROGRAMA DE ESTRATÉGICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF. Nº 3067. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 29/12/2009 | 430.00 | 00063812231891 | JOÃO BOSCO PEDROSA DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA DE PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO TURISTICOELABORAÇÃO DE PROJETO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO TURISTICO DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 29/12/2009 | 100.00 | 00002271100488 | CARMELITA FERREIRA DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PORUMA DOAÇÃO FINANCEIRA, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTENESTE MUNICIPIO, CONF. TERMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/12/2009 | 1364.22 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMP.NOVEMBRO/2009, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/12/2009 | 1971.60 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO FUNDEB 40%, REFERENTE A COMP.DEZEMBRO/2009, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/12/2009 | 5266.36 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMP. 11/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/12/2009 | 4614.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOSNA SEC. DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, COMP. 12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/12/2009 | 330.33 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO MDE, COMP. 11/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/12/2009 | 330.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO MDE, COMP. 12/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/12/2009 | 309.09 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DEDO REPASSE PREVIDENCIÁRIO, PARTE EMPRESA, RELATIVO A FOPAG DO PESSOALEFETIVO VINCULADO AO MDE, COMP. 13º SALARIO/2009, CONF. GRPM EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002346 | 30/12/2009 | 2400.00 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUIS.E DIST.DE MERENDA ESCOLAR(ENS.FUNDAMENTAL) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000152009 | 0002347 | 30/12/2009 | 3014.20 | 03494310000106 | LUCINETE PAZ DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA COMPRA DE GENEROS ALI-DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DES MUNICIPIO, CONF. NF. Nº 000107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 30/12/2009 | 1949.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FMS, COMP. NOVEMBRO/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/12/2009 | 1949.47 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FMS, COMP. DEZEMBRO/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/12/2009 | 2154.72 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVO A FOPAG DO PESSOAL EFETIVO VINCULADO AO FMS, REFERENTE O 13º SALARIO/2009, CONF. GRPM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/12/2009 | 16.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.042-2REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 58.043-0REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 24.368-XREFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 30/12/2009 | 1.10 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 283.146-5,REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 30/12/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE RETENÇÃO DE PASEP, NO DIA 30/12/2009, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 30/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8REFERENTE TARIFA DOC/TED ELETRONICO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 30/12/2009 | 66.69 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 118-3REFERENTE DEBITO DE TARIFA, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/12/2009 | 436.49 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº06/60 DO PARCELAMENTO Nº.06/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/12/2009 | 2690.99 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº06/60 DO PARCELAMENTO Nº.05/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/12/2009 | 2031.31 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO DAPARCELA 0 Nº06/240 DO PARCELAMENTO Nº.04/2009, FIRMADO ENTRE ESTE ENTEE O IPAM, CONF. LEI MUNICIPAL Nº. 106/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/12/2009 | 1354.10 | 29979036016659 | MPAS/INSS | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.570-8DO FPM, REFERENTE AO PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE O INSS E ESTE ENTE, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/12/2009 | 9416.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO PARCELAMENTO DOS DEBITOS VENCIDOS DO MUNICIPIO, CONCERNENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ATÉ O PERÍODO DE 21/09/2009, CONF. CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/12/2009 | 17.12 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DO DEBITO NA CONTA 21.572-4, REFERENTE A TARIFA ADICIONAL DE CHEQUE COMPENSADO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/12/2009 | 20260.34 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/12/2009 | 47485.25 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 60% COMISSIONADO, EFETIVO, MONITOR E INTERINA EM COMP. DEZEMBRO/2009,CONF FOPAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | CONSERV.E PRESERV.DOS REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE | MANUT.DA.SEC.DE MEIO AMBIENTE E REC.HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/12/2009 | 1447.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009, CONF. FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/12/2009 | 1395.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO,PRO JOVEMCOMP. 12/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUT.CONSELHO TUTELAR DIR.CRIANCA E ADOLESCENTE | MANUT.PROG.ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/12/2009 | 2250.00 | 01612941000149 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIZOPOLIS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERE-SE AO PAGAMENTO DEFOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DEPARTAMENTO PAIF, COMPETENCIA 12/2009, CONF. FOPAG EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024