de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2009 | 120.00 | 00040894185420 | FRANCISCO MADALENO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 10, 15 E 22/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408,CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LI-XO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 28/12/08 A 03/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2009 | 606.30 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000427000428, 000429, 000430, 000426, 000421,000422000424, 000425 E 000440, DESTINMADOS A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2009 | 1000.00 | 00004793691439 | JOSE AUGUSTO DE ALBUQUERQUE DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SEGURAN€A DURANTE OS FESTEJOS DE SANTOSREIS, REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 04 A06/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2009 | 2100.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCA€AO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE 10(DEZ) CABINESSANITARIAS MOVEIS, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€OS 002216, DESTINADOS A FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS DE04 A 06/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 480.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 05 COM PERNOITES E 02 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 16,18,19,22,24,26 E 30/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2009 | 615.00 | 00048473251415 | RISOMAR ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA JUNTO AO HOSPI -TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE OS FERIADOS DO PERIODO NATALINO A SAN -TOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 02/01/2009 | 410.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO AO PSF I COMOAUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2009 | 400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMES PARA MIM EOUTRAS PESSOAS RESIDENTES N/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2009 | 3511.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 02/01/2009 | 150.00 | 00007362018401 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI SUBMETER-MEINCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 02/01/2009 | 820.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIA -CHO PRETO E NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 02/01/2009 | 1300.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO, CANTEIROS E PRA€AS DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2009 | 169.60 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CESTINHA DE DECORA€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002661, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVI LHAO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 03/01/2009 | 300.00 | 24504177000193 | FABIANA FERREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 100 PORTAS-RETRATOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§02643, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 03/01/2009 | 370.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE PLACAS EM METALON E FAIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000387, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2009 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE LAMPADAS E FREEZER, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE,NOS DIAS 04, 05 E 06/01/09 , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 08/01/2009 | 330.00 | 00005806445453 | JOSE PAULO DA SILVA NETO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNC-3288-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZE -REM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELACAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 08/01/2009 | 293.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000700,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DA CRECHE MARIAJUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/01/2009 | 1416.00 | 02783361000187 | JOSE ANISIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000698E 000699, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/01/2009 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA ALI- MENTA€AO DO BANCO DE DADOS DO SIAB E PRESTA- €AO DE CONTAS DO PAB, REF. AOS MESES DE NO - VEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/01/2009 | 840.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE LIXO DAS RUAS PUBLICAS DESTACIDADE NO DOMINGO E FERIADO DA SEMANA DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 09/01/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 05 A 10/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 09/01/2009 | 3511.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 09/01/2009 | 424.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/01/2009 | 1040.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA RETIRADA DE LIXO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADA OS FESTEJOS DE SANTOS REIS NOS DIAS 04, 05E 06/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 09/01/2009 | 900.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO SEGURAN€A NAS NOITES DAS COMEMORA€OES DESANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 04, 05 E 06/012009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 09/01/2009 | 250.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNP-4936-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR DESTA CIDADE ATE A ZONA RU- RAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/01/2009 | 13384.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.RET. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/01/2009 | 5488.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 09/01/2009 | 1463.48 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/01/2009 | 1813.56 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAAS,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000224E 000225, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 12/01/2009 | 8000.00 | 00000750278447 | FLORIANO MIRANDA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE 02 TENDAS, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000338, DESTI-NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/01/2009 | 420.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 12/01/2009 | 320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS,JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, NA ATUALIZA€AO DE CADASTROS DA FONTE ALTERNATIVA DEAGUA DA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/01/2009 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUTNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/01/2009 | 885.00 | 70097530000185 | NEWFARMA COM.DE PROD.QUÖMICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009849,DESTINADOS AO GRUPO DE PACIENTES DE HIPERTEN-€AO, RITINIA E DIABETES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/01/2009 | 414.60 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 893730, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/01/2009 | 1215.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§ 10 3082. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/01/2009 | 752.54 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPSIONAL PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/01/2009 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,QUANDONA SUBSTITUI€AO DE MARIA JOSENILDA A. N.MOREIRADURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 13/01/2009 | 155.00 | 00006720131427 | ANTONIO ERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GRUPO ISABEL M. DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/01/2009 | 3.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/01/2009 | 7348.91 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A FARMACIA BASICA E PSFs DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 14/01/2009 | 210.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS JUNTO A VIGILANCIA SANITARIA NESTE MES / 09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 14/01/2009 | 310.00 | 00004094521496 | SEVERINA FRANCISCO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DU- RANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/01/2009 | 155.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/01/2009 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO "MARGARIDAFERNANDES DE OLIVEIRA" DO SITIO PE DE SERRA ,DURANTE OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/01/2009 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO PROGRAMA SE LIGA PARAIBA, REF. AO 13§ SALARIO DO ANO DE 2008 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 14/01/2009 | 410.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NESTA CIDADE, EM SUBSTITUI€AO DA PROFESSORA MARIA DA LUZ LIRA DOS SANTOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 14/01/2009 | 410.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS COMO PROFESSORA EM HORAS EXTRAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO NO TURNO DA NOITE, DURANTE O MES DE DEZEM - BRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 14/01/2009 | 300.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ARQUIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 14/01/2009 | 100.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 14/01/2009 | 100.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 14/01/2009 | 200.00 | 00007982743447 | �RICA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA, QUE IREI SUBMETER-ME NA CIDADE DE GUARABIRA, INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 14/01/2009 | 570.00 | 00008272209446 | MARIA VERA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,PORTA E OUTROS) PARA REFORMA DE MINHA CASANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/01/2009 | 950.00 | 00006388938442 | MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CAIBROS,TELHAS, RIPAS E OUTROS) PARA REFORMA DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/01/2009 | 66.41 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DA UOL DA LINHADE TELEFONE DE N§.3370.1200, RESPONSABILIDADEDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 14/01/2009 | 400.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E C. GRANDE COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DES TA EDILIDADE, NOS DIAS 05, 07, 10, 12 E 13/ 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 14/01/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE HORASEXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO-SARIO DESTA CIDADE, NESTE MES/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 14/01/2009 | 1289.35 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS,DESTINADOS A SEC. DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 15/01/2009 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI DE N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 15/01/2009 | 650.00 | 00072627638491 | MARIA APARECIDA TEOTONIO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,CIMENTOS, TELHAS E OUTROS) PARA REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 15/01/2009 | 200.00 | 00024204846491 | ERONILDES JOSE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER-ME PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 15/01/2009 | 190.00 | 00009428591467 | NILTON BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES QUE IREI ME SUBMETER POR ME ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/01/2009 | 400.00 | 00008792098444 | ISAIAS FELICIANO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/01/2009 | 2000.00 | 00049900021487 | MARIA APARECIDA AMARANTE | IMPORTE RELATIVO DE PROCESSO PRECATORIO DE N§203.13.777-2, A€AO DE COBRAN€A PROMOVIDA CON-TRA MUNICIPIO, NO SEGUNDO CARTORIO JUDICIARIOINCLUSIVE HONORARIO ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 15/01/2009 | 80.00 | 00043674240491 | LUZINETE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 09 E 12/01/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 15/01/2009 | 15000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONTRATA€AO DE PALCO, SONORIZA€AO ILUMINA€AO, CONFEC€AO DE CARTAZES ESESSAO DE DIVULGA€AO EM RADIO LOCAL, CONF.CONVENIO DE N§ 380/2008 M.TUR/PMC, CONF. NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 000167. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 15/01/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS, JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,NESTA CIDADE, QUANDO EM MATRICULAS DE ALUNOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 15/01/2009 | 205.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/01/2009 | 74.61 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DA UOL DA LINHADE TELEFONE DE N§ 3370-1473, DE RESPONSABILI-DADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/01/2009 | 2292.91 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/01/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE DE -ZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/01/2009 | 310.00 | 00007585530480 | FABIANO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS PRA€AS DOIS ANTONIO E DOM EPAMINONDAS D/CIDADE, DURANTE O PERIODO NA TALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/01/2009 | 2450.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 12 A 17/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/01/2009 | 285.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM DOBRADE CARGA HORARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO NESTE MES. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/01/2009 | 4080.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS DE HOSPEDAGENS COM ALIMENTA€AO DAS BANDAS CHEI RO DE MENINA E FERRO NA BONECA QUANDO EM SUA APRESTAN€AO NOS FESTEJOS DE SANTOS REIS N/CI DADE, CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§. 337. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/01/2009 | 8800.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO A 27¦,28¦,29¦ E 30¦ PARECE- LAS DO CURSO DE PEDAGAGIA EM SERVI€OS CONS - TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.2783. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 16/01/2009 | 3471.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2009 | 1416.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002960 DES TINADAS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000922 | 20/01/2009 | 138.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46 GARRA-FOES DE AGUA MINERAL CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§ 004008, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O ME DE DEZEMBRODE 2208, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000931 | 20/01/2009 | 175.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 67 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004007, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000949 | 20/01/2009 | 154.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004006, DESTINADOS A MOTO CG 150 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000957 | 20/01/2009 | 186.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 LITROSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004005, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASED. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000965 | 20/01/2009 | 1857.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 709 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004004, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASED. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008, CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000973 | 20/01/2009 | 1692.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 806 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004003, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/08 CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000981 | 20/01/2009 | 1976.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 941 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004002, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/08 CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0000990 | 20/01/2009 | 821.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 391 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004001, DESTINADOS AO ONIBUS 03 PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE DEZEMBRO/08 CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/01/2009 | 13703.03 | 00044391927420 | MARIA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA -LHISTA CONFORME PROCESSO DE N§.517199501013005, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2009 | 594.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2009 | 2230.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00009390169402 | RAILSON FAUSTO DE PAIVA E OUTROS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS, COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DIVERSOS CONF. RECIBOS E FOLHA EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 20/01/2009 | 355.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO DO EGUIPO,SUGA -DOR, CUSPIDEIRA, COMPRESSOR, VENTILADOR E ESTUFA ODONTOLOGICO CONSTANTES EM NOTA DE N§000071. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/01/2009 | 170.00 | 00007640402786 | JEAN FERREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 GELADEIRA, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2009 | 89.60 | 00002833259417 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO ROZENDO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.893639, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/01/2009 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019445 DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/01/2009 | 155.00 | 00072750634415 | FRANCISCO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO MECANICO,NO CONSERTO DE RODAS DO CARRO€AO PERTENCE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/01/2009 | 155.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CAL€AMENTO DARUA SAO MIGUEL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/01/2009 | 1570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU - CAL DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 21/01/2009 | 3547.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000287, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDE ATRA -VES DO RECURSO COMPENSA€AO DE ESPECIFICIDADESREGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/01/2009 | 3178.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA- DE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 21/01/2009 | 1991.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000507, 000508 E 000509, DESTINADOS AO VEICULO AM BULANCIA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/01/2009 | 913.80 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE-RIAS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AOS CONSULTORIOODONTOLOGICO DOS PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTEMUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 009540 E 009541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/01/2009 | 3687.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 21/01/2009 | 300.00 | 00003506735438 | MARIA DO SOCORRO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 21/01/2009 | 370.00 | 00003507107406 | MARIA LéCIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS INCLUSIVE ALIMENTA€AO PARA A MINHA PESSOA D/CIDADE A RECIFE.PE ONDE IREI COM O FIMDE VISITAR FAMILIARES POR OS MESMOS SE ENCON-TRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/01/2009 | 380.00 | 00058089250459 | MAILSA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS E ALIMENTA€AO PARA A MINHA PESSOA QUEIREI A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJ A PROCURADE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/01/2009 | 400.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CASAS DE PE- SSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/01/2009 | 3511.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/01/2009 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINHA GRANDE COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,08,09,11,12,15 17,18 E 22/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/01/2009 | 34.70 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/01/2009 | 450.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE ESTRADAS QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 22/01/2009 | 350.00 | 00085514764400 | LUIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE TAMBORES DESTINADOS A COLE- TA DE LIXO DE RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/01/2009 | 720.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DA RUA ANTENOR NAVARRO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 22/01/2009 | 700.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/01/2009 | 5610.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICI-PIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/01/2009 | 1140.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO, CONF. RECURSO COMPENSA€AO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 22/01/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 22/01/2009 | 1256.50 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001460, DES TINADO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM CRIAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/01/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 19 A 24/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 23/01/2009 | 153.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE DOCUMENTOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 23/01/2009 | 55.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO E MOTOR DE PARTIDA EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 1486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 23/01/2009 | 378.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000560, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/01/2009 | 5000.00 | 00004445295434 | ELIAS RODRIGUES DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA CA -PIM DO VALE SHOW QUANDO DE SUA APRESEN-TA€AO REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 05/01/09,POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SANTOS REIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 23/01/2009 | 1259.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPEM ENEXSOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/01/2009 | 363.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, CENTRO DE SAUDE E OUTROS CONF.COMP. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/01/2009 | 100.00 | 00005704516475 | JOSE JALMIR ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 23/01/2009 | 100.00 | 00009124821411 | DANIELA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA EFETUADO EM MI -NHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 23/01/2009 | 110.00 | 00003508249409 | ROSA FLORENCIO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCON -TRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 26/01/2009 | 496.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISAL DE N§.000956, DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 26/01/2009 | 1504.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000954E 000955, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2009 | 205.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVANDERIA, QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MA RIA NUNES DANTAS POR A MESMA ENCONTRAR-SE DE FERIAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEI- RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 26/01/2009 | 2738.90 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000249, DES- TINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DAS ESCOLAS DA RE DE FUNDAMENTAL E ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 26/01/2009 | 2441.32 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000 247 E 000248, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO NA PARTICI PA€AO DE TREINAMENTO DURANTE O ANO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 26/01/2009 | 410.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS 01 PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 26/01/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JANEIRO/09, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§14467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/01/2009 | 582.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000360, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPOSI€AO DE CAL€AMENTODAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/01/2009 | 125.00 | 00080647987449 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE, DU-RANTE A 1¦. QUINZENA DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/01/2009 | 1570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/01/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI- RO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/01/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/01/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/01/2009 | 5730.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/01/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/01/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/01/2009 | 1570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/01/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS JUNTO AO PSF II PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 26/01/2009 | 1570.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/01/2009 | 1570.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA IIID/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/01/2009 | 205.00 | 00075246287491 | MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MA- RIA DE LOURDES FELIX DA SILVA, POR A MESMA ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/01/2009 | 27496.52 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 003737, 003738, 003739 E 003740, DESTINADOS AOS SEVI€OSDE CONSTRU€AO DE BAHEIROS NA ZONA RURAL D/MU-CIPIO, CONV. FUNASA 2123/06 PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/01/2009 | 14250.20 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRU€OES E SANEAMENTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€AO DE MODULOS SANITARIOS CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000076, CONF. CONV.2123/06 FUNSAS PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/01/2009 | 240.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS D/EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/01/2009 | 160.00 | 00004549885408 | JOSE DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 02 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA DOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/01/2009 | 120.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 27/01/2009 | 128.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MZD.2188.RN CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/01/2009 | 5818.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/01/2009 | 1075.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/01/2009 | 335.00 | 00009500983451 | JULIANA MARINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/01/2009 | 600.00 | 08721795000139 | FERNANDA ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO FORENCIMENTO DE COLCHOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000051, DES- TINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/01/2009 | 32735.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESJANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/01/2009 | 60.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA DE N§.000023, EFETUADOS NA AMBULANCIA SA -VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/01/2009 | 217.00 | 09171380000100 | GUARAUTO.GUARABIRA AUTO PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002962, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2009 | 250.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO TROCA DO ROLAMENTO, CAIXA DE MARCHA E COXIM DE SUSPENSAO DA AMBULANCIA PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/01/2009 | 250.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS, JUNTO A FARMA- CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA SEMANA DE DEZEMBRO/08 E 1¦ QUINZENA DE JANEI RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/01/2009 | 10500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00108-2 DE 21/01/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/01/2009 | 4785.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/01/2009 | 59957.72 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/01/2009 | 41387.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/01/2009 | 750.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR NO CURSO DE INTRODU€AO EDUCA €AO DIGITAL LINOX EDUCACIONAL JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/01/2009 | 9818.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 28/01/2009 | 2569.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/01/2009 | 119.25 | 00013805410425 | ALEXANDRE JORGE SOARES PIRES | IMPORTE RELATIVO A XEROX TIRADAS DE DOCUMEN -TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE FINAN€ASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/01/2009 | 9526.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/01/2009 | 105.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/01/2009 | 7470.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/01/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/01/2009 | 415.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIADOS COM A BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/01/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/01/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/01/2009 | 415.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA- NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/01/2009 | 415.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENIFICIADOS COM O PROGRAMA BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/01/2009 | 4556.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/01/2009 | 250.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRA PARTIDA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE CONSULTORIAPRESTADOS A PRODUTORES PARTICIPANTES DO PRO -JETO LEITE E DERIVADOS NA BORBOREMA, NO PERIODO DE 01/12/08 A 05/01/09 CONF. NOTA DE SER -VI€OS DE N§.001538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/01/2009 | 3450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/01/2009 | 1260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBARS E SERV.URBANOS POR EXEPCIONAL INTERESSEPUBLICO CONF.FOLHA ANEXA.(AUX.SERV/TRATORISTAREF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/01/2009 | 2280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 29/01/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/01/2009 | 1644.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 033813 DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/01/2009 | 36.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 033813 EFE TUADOS NO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/01/2009 | 4039.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/01/2009 | 708.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 567 LITROSDE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§893295, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 30/01/2009 | 474.07 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 105.350 KG DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCALN§ 001692, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AO AGENTES COMUNITARIOS QUANDO PARTICIPARAM DE TREINAMENTO E FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/01/2009 | 415.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS DOSPSFS E ODONTOLOGAS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/01/2009 | 290.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KJH.4670.PB CONDUZINDO OS MEDICOS E ENFER-MEIROS D/CIDADE ATE A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO COM O FIM DE FAZER ATENDIMENTO NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 30/01/2009 | 190.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA DE SALARIO REF.AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/01/2009 | 814.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIADUCATO E SAVEIRO, FIAT UNO E MOTO BROS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/01/2009 | 130.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA KIS.4190.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPI- TAL DA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/01/2009 | 740.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 12,16, 16,22,23 E 27/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 30/01/2009 | 180.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, COM ESPERA CONDUINDO ASECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 30/01/2009 | 320.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB SEN- DO 02 A CAPITAL DO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002682 | 30/01/2009 | 1841.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 703 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003943, DESTINADOS A PAMPA PERTEN -CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002691 | 30/01/2009 | 230.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 88 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003942, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002704 | 30/01/2009 | 1915.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 731 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003942, DESTINADOS AO FIT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/01/2009 | 2302.98 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 879 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003940, DESTINADOS A AMB.SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002721 | 30/01/2009 | 2612.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.244 LTSDE OLEO DIESL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003935, DESTINADOS A AMB.DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE JANEIRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/01/2009 | 658.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 893 641, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/01/2009 | 550.00 | 08320277000103 | CENTRO DE D.EM R.E ULTRASONOGRAFIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A EXAMES R.M DO JOELHO CONS TAMTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.009495 EFE - TUADO NO PACIENTE JAILSON DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/01/2009 | 1504.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000945E 000946, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/01/2009 | 496.00 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000947 DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/01/2009 | 638.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DO CONJUNTO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/01/2009 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/01/2009 | 1889.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000504, 000505 E 000506, DESTINADOS AO VEICULO PAM PA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 30/01/2009 | 620.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E BUCHA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000009, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAéDE DESTA EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 30/01/2009 | 3127.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.006447, 00 006448 E 006449, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/01/2009 | 674.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/01/2009 | 1360.97 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/01/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§. 010832. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/01/2009 | 1193.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO A PASSAGENS AEREAS DA CA-PITAL DO ESTADO A BRASILIA-DF, CONF. RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 30/01/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 30/01/2009 | 149.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITUA DESTEMUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/01/2009 | 150.00 | 00082689865491 | VALDECIR DA SILVA DUARTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/01/2009 | 400.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX.5619.PB COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATRAMEN-TO DE SOUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/01/2009 | 360.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/01/2009 | 100.00 | 00045653178420 | MARIA JOSE FELIX | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 30/01/2009 | 760.00 | 00083104712700 | JOSE PAULO BERNARDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MFB-8437-PB, COM ESPERA PROCEDENTE DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS, ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CON DUZINDO PESOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATA - MENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 30/01/2009 | 450.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/01/2009 | 80.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/01/2009 | 180.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.8137.PB, DES TA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/01/2009 | 570.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/01/2009 | 560.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 30/01/2009 | 1500.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIAS, CONF. DECLARA -€AO ANEXA, DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES RE-SIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/01/2009 | 375.00 | 00002912089409 | GIL ESTEVAO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE A DE SAO PAULO.SP PARA MINHA PESSOA ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/01/2009 | 1120.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 08,12,15,20,23,26,27 E 28/ 01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/01/2009 | 200.00 | 00003505155497 | JOSILVANDO AMARAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA PORENCONTRAR-ME DOENTE, INCLUSIVE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/01/2009 | 200.00 | 00005800437467 | MANOEL MADALENO NETO. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES PARA MINHA PESSOA, INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/01/2009 | 360.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB CONDUZINDO DOENTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DES TA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/01/2009 | 315.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5584-PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUARANA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/01/2009 | 1000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.00171-6 DE 28/01/2009, EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/01/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 30/01/2009 | 94.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASTORAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EOUTRO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/01/2009 | 3531.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/01/2009 | 3470.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONFORME LEI N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/01/2009 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, PASSAGENS E OCULOSPARA MINHA PESSOA E OUTROS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/01/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DA GRATIFICA€AO NATALINA COMO PROFESSOR DA ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO MARIA OLIVINA DE QUEIROZ DESTA CIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/01/2009 | 310.00 | 00007039189402 | MACILENE MARCOLINO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/01/2009 | 1330.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSOR EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS, JUNTO AOGRUPO JOAO A. DE CARVALHO, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/01/2009 | 680.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/01/2009 | 390.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/01/2009 | 205.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/01/2009 | 135.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DE PLACAS DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/01/2009 | 1401.40 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.780 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/01/2009 | 2520.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXADESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO/08 E JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/01/2009 | 765.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA KLO.8589.PB CONDUZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL PARA PARTICIPA -REM DE REUNIOES, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 30/01/2009 | 4030.00 | 00003158976439 | TAILSON TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA APRESENTA€AO DO SHOW ARTISITICO DO GRUPO TJ SHOW, QUANDO NAS COMEMORA€OES DAS FESTIVI DADES DA PASSAGEM DE ANO NOVO E FESTA DE SAN TOS REIS REALIZADA NESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 30/01/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM HORA EXTRAS TRABALHADAS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DE DEZEMBRO/ 08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 30/01/2009 | 320.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 30/01/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EXTRAS COMO PROFESSOR, JUNTO AO GRUPO MARIA EUDESIA DE CARVALHO DA REDE FUNDAENTAL D/MU- NICIPIO, DURANTE A 1§. QUINZENA DO MES DEZEM BRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 30/01/2009 | 2330.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA ASF-4000-PB, QUANDOTRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURALD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002615 | 30/01/2009 | 151.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 58 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003945, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE JANEIRO/09 CONF.TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002623 | 30/01/2009 | 1902.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 726 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003945, DESTINADOS A FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE JANEIRO/09 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002631 | 30/01/2009 | 2368.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.128 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003934, DESTINADOS AO ANIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE JANEIRO/09 CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/01/2009 | 310.00 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/01/2009 | 671.00 | 02729656000175 | MARQUES & FERNANDES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAMISASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000829, DES-TINADAS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E-DILIDADE, PARA DISTRIBUI€AO COM FUNCIONARIOSDA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/01/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/01/2009 | 1080.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A EQUIPE QUE MONTARAM E DESMONTA -RAM O PALCO ONDE APRESENTARAM-SE AS BANDASNAS FESTAS DE SANTAS REIS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/01/2009 | 904.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/01/2009 | 1672.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. COMPSEM ANEXOS . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/01/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM DOBRA DE CARGA HORARIA COMO AUX. DE SERV. GERAIS JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DE OLI - VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA NO PERIODO NOTURNO DO CURSO JOVENS E ADULTOS DA 5¦ A 8¦ SERIE DOS MESES DEOUTUBRO, NO - VEMBRO E DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/01/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM DOBRA DE CARGA HORARIA COMO AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO, NO PERIODO NOTURNO DO CURSO DE JOVENS E ADULTOS DA 5¦ A 8¦ SE- RIE DOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/01/2009 | 500.04 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.167 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0010 89, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/01/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM DOBRA DE CARGA HORARIA COMO AUXILAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES, NO PERIODO NOTURNO DO CURSO DE JOVENS E ADULTOS DA 5¦ A 8¦ SERIE DOS MESES DE OUTU- BRO E NOVEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/01/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM DOBRA DE CARGA HORARIA COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES, DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA NO PERIODO NO- TURNO DO CURSO DE JOVENS E ADULTOS DA 5¦ A 8¦ SERIE DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/08. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/01/2009 | 680.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE MOTOS PERTENCENTES A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/01/2009 | 904.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/01/2009 | 5.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 000 60-4 DE 14/01/2009, POR ERRO DE VALOR A ME NOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 30/01/2009 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO E ESTADIO FC§.CARNEIRO DESTA CIDADE, CONF.COMPS EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/01/2009 | 2580.25 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000252, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/01/2009 | 550.00 | 00022848541415 | VALDEREDO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE 80 CONJUNTO DEMESAS E 250 CADEIRAS, DESTINADOS A FESTA DECONCLUINTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/01/2009 | 6300.00 | 00019043210544 | ALBERTO GERALDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DE UM SHOW ARTISTICO DA BANDA PAOARA, POR OCASIAO DA FESTADE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/01/2009 | 1510.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB QUAN DO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RU- RAL DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO QUE PARTI- CIPARAM DA SEMANA DE CAPACITA€AO REALIZADA PELA SME, SENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/01/2009 | 1340.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLAJOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/01/2009 | 420.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE E CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 15,21 E 23/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/01/2009 | 930.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO MAESTRO DA BANDA 07 DE NOVEMBRO QUANDO NA APRESENTA€AO NO PAVILHAO CENTRAL NOSDIAS 04 E 05/01/09 POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/01/2009 | 1510.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB QUAN DO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA ZONA RU- RAL DA REDE MUNICIPIAL DE ENSINO QUE PARTI- CIPARAM DA SEMANA DE CAPACITA€AO REALIZADA PELA SME, SENDO IDA E VOLTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/01/2009 | 11993.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA DEZEMBRO/ 2008(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/01/2009 | 1510.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 COMPUTADORE SEUS ASSESSORIOS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N¦.004126, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/01/2009 | 2158.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 033959, 033968, EFETUADOS NO VEICULO ONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/01/2009 | 1028.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0108132, DES-TINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 30/01/2009 | 41.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§ 0108132,EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 30/01/2009 | 316.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002575, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032008 | 0003361 | 30/01/2009 | 90000.00 | 01711148000105 | EDNALDO DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO ARTISTICA DASBANDAS DESEJO DE MENINA, MASTRUZ COM LEITE,DUQUINHA E BANDA ABRE A MALA E SOLTA O SOM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000835, POR OCASIÇO DOS FESTEJOS DE SÇO PEDRO NOS DIAS 05 E 06DE JULHO DE 2008 REALIZADA NESTA CIDADE, CON-FORME CONVENIO 380/2008.MINISTERIO DO TURISMOE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EXPANSÇO E MELHORIA DA REDE FÖSICA DE ENSINO | AMPLIA€ÇO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 30/01/2009 | 3340.00 | 00042868297404 | MARCOS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€AO DE 03 BANHEIROSNA ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA FERNANDES NA LOCALIDADE SITIO PE DE SERRA. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/01/2009 | 300.00 | 00065186729434 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ARQUIVO MUNICIPAL D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/01/2009 | 340.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNC.4103.PB SENDO 01 A GUARABIRA E 02 A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADMINISTRA€AO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/01/2009 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/01/2009 | 466.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL, JUNTA MILITAR E FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/01/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/01/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/01/2009 | 3939.95 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/01/2009 | 1050.64 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/01/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 30/01/2009 | 520.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB COM ESPERA SENDO 06 D/CI- DADE A GUARABIRA E 02 A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O TESOUREIRO D/EDILIDADE PARA RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/01/2009 | 2300.00 | 00030878624449 | LUCIA MARIA MARQUES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO PELO PROCESSO DE PRECATORIADE N§ 012.203.095-6, A€AO DE COBRAN€A PROMOVIDA CONTRA O MUNICIPIO, NO SEGUNDO CARTORIO JUDICIARIO, INCLUSIVE HONORARIO ADVOCATICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/01/2009 | 1048.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REF.AO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS ATRAVES DO BAN CO DO BRASIL S/A, DURANTE O MES DE JANEI RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/01/2009 | 6.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVI€OS DE MICROFILME DE CHEQUE SOLICI TADO POR ESTA EDILIDADE, NO MÒS DE JANEI RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 30/01/2009 | 30.53 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE ADI- ANTAMENTO DEPOSITANTE CONFORME COMPROVAN- TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 30/01/2009 | 29.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/01/2009 | 749.70 | 00000010663401 | LUIZ CARLOS FERNANDES ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNC.5844.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE MATE-RIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSTRU€AO DE CASASNA ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/01/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 30/01/2009 | 620.00 | 00069118060463 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/01/2009 | 290.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMQ.2458.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/01/2009 | 560.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO PE DE SERRAA NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/01/2009 | 390.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO MMY.4863.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAMPINAGRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/01/2009 | 120.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE NOS DIAS 13,16 E 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/01/2009 | 345.00 | 00001400936489 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/01/2009 | 310.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS PARA VISITAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/01/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. A JANEIRO /09CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 30/01/2009 | 225.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/01/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002640 | 30/01/2009 | 1031.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 491,0 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003939 DESTINADOS AO TRATOR COMODATO A ES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002658 | 30/01/2009 | 1085.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 517 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003938 DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002666 | 30/01/2009 | 1278.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 609 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003937 DESTINADOS AO TRATOR 267 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0002674 | 30/01/2009 | 1682.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 801 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003936 DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDA-DE, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/01/2009 | 650.00 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO CANAL QUE FICA POR TRAS DA RUA PREF. ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/01/2009 | 550.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/01/2009 | 1804.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/01/2009 | 2523.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA- DE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/01/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 26 A 31/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/01/2009 | 735.00 | 00003507997410 | REGINALDO ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO E MANUTEN€AO DO CANAL QUE FI CA POR TRAS DA RUA PREFEIRTO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/01/2009 | 300.00 | 00003326150490 | FRANCISCO DE ASSIS DOS REIS BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS PARA ELABORA€AO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES (EL�TRICO DE BAIXA TENSÇO) DE UMA PRA€A NES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/01/2009 | 1550.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.033961, DES TINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR 275 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/01/2009 | 4250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/01/2009 | 1570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/01/2009 | 2500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO HIPETETEN€OS, DIABETE E RITNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/01/2009 | 540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELETAIVO A INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO CONTRA RAIVA ANIMAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/01/2009 | 262.20 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.893731, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 31/01/2009 | 1570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/01/2009 | 1570.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIIREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/01/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 28/12/08 A 03/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 31/01/2009 | 2280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JANEIRODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/01/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO SER VI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRA TRABALHADAS NA REALIZA€ÇO DE MATRICULAS DOS ALUNOS,JUNTO A ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO,NESTACIDADE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/01/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A CRECHE (PRE-ESCOLAR) MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2008 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/01/2009 | 205.00 | 00096514248420 | MARLENE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NA LAVANDERIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO EMSUBSTITUI€ÇO A MARIA NUNES DANTAS,POR A MESMAENCONTRAR-SE DE FERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 31/01/2009 | 205.00 | 00075246287491 | MARIA ELIENE FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVI€OS PRESTADOS COMOAUXILIAR DE ENFERMAGEM,EM SUBSTITUI€ÇO A MARIA DE LOURDES FELIX DA SILVA,POR A MESMA ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 31/01/2009 | 210.00 | 00071498133487 | LUIS ANTONIO DANTAS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSJUNTO A VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 02/02/2009 | 250.00 | 00005367183425 | WILMA MARIA DOS SANTOS OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA A MINHAPESSOA QUE IREI ME SUBMETER, INCLUSIVEL COM -PRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 02/02/2009 | 283.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€AO DE 283 DOCU -MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EUD. ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/02/2009 | 160.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 12 E 20 DE JANEI- RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 02/02/2009 | 80.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/EDILIDADE NO DIA 27/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 02/02/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO AO PSF II D/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/02/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUX.DE ENFERMA- GEM JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/02/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JA -NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 04/02/2009 | 5080.60 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00 1988, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. UR BANOS PARA A REPOSI€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/02/2009 | 615.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA EM BROZE MEDINDO 70 POR 50CM DESTINADA AO MERCADO PUBLICO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 04/02/2009 | 535.00 | 00002423702418 | SEVERINO RAMOS FELIX DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO SERRINHA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 04/02/2009 | 3600.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 ME -TROS CUBICOS DE AREIA E 42 METROS CUBICOS DEPEDRAS RACHAO DESTINADOS A CONSTRU€AO DE ME -LHORIAS SANITARIAS DOMCILIARES NA ZONA RURALE ZONA URBANA DE ACORDO COM O CONVENIO 2123/06 FUNASA/PMC, CONF. NOTA DE N§.893797. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 04/02/2009 | 153.00 | 07551959000164 | MOREIRA UTILIDADES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 17 BANQUINHOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00775DESTINADOS AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 04/02/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM DOBRA DE DOBRA DE CARGA HORARIA COMO AUXILAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLI - VEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO ARISCO D/MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 04/02/2009 | 540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE HORASEXTRAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LO-CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/02/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE A UL TIMA QUINZENA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 04/02/2009 | 600.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 04/02/2009 | 370.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 04/02/2009 | 200.00 | 00071497439434 | SEVERINO SOARES DE LIMA, | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS (DIVERSOS) PARA A CON -SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 04/02/2009 | 300.00 | 00096517310444 | ANTONIO MIGUEL CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (LINHA,CAIBROS, TELHAS E CIMENTO) PARA A CONSERVA€AODE MINHA CASA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 04/02/2009 | 335.00 | 00058090444415 | MARIA DE LOURDES COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADEAO RIO DE JANEIRO.RJ PARA A MINHA PESSOA ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/02/2009 | 1000.00 | 00058090541453 | JOAO EVANGELISTA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CAIBROSRIPAS,TIJOLOS E CIMENTO PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/02/2009 | 220.00 | 00003778671448 | JOSENILDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS (ELETRICOS) PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/02/2009 | 100.00 | 00005083071479 | ALEXANDRE DE SENA SOARES | IMPORTE RELATIVO AJUDA FINANCEIRA DESTINADA ADESPESAS COM EXAMES ELETRO CARDIOGRAMA PARA AMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 04/02/2009 | 700.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.9455.PB SENDO03 PARA A CAPITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRACONDUZINDO PESSOAS DOENTES D/MUNICIPIO PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 04/02/2009 | 310.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PRORIEDADE DE PLACA MMW.3737.PB CONDUZIN-DO MEDICO E ENFERMEIRA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 05/02/2009 | 129.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO PENDRIVE, CARTUCHO E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 004156, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 05/02/2009 | 3116.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 05/02/2009 | 100.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 05/02/2009 | 1800.00 | 02237244000118 | JOSE CLAUDIO MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 OCULOSCOMPLETO DESTINADOS A DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL DE N§ 000403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 05/02/2009 | 150.00 | 00008906786425 | GECIELI DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI SUB-METER-ME NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRARME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 05/02/2009 | 198.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOLSAP/NOTEBOOK E ESTABILIZADOR, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§ 004155, DDESTINADOS A SEC. DEADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/02/2009 | 810.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DOS BANCOS DO ONIBUS 01 PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/02/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A ESCOLA IZABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 05/02/2009 | 200.00 | 00009411999409 | JOSIANO PEREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO ESCOLAR MUNICI -PAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 05/02/2009 | 315.00 | 00004516201437 | JOAO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KKF.7226.PB, (MOTO) CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA A ZONARURAL COM O FIM DE FAZEREM VISITAS NAS ESCO -LAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/02/2009 | 640.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.002883, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CUL-TURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 05/02/2009 | 680.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 05/02/2009 | 300.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA PASSAGEM MO- LHADA DO RIO PIRARI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 05/02/2009 | 600.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 05/02/2009 | 440.00 | 09356076000129 | MARIA LUCIA ANDRADE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000004,DESTINADOS AO CURSO DE SANDALIA PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI-PIO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 06/02/2009 | 715.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PINTOR NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O CRAS (CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIASOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 06/02/2009 | 700.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDERAS DA ESTRADA QUE LI GA CAICARA AO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0004014 | 06/02/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DECARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE002/09 CONTRATO 05 E 06/09 DE 30/01/09, NOPERIODO DE 02 A 07/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 06/02/2009 | 143.67 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PNEUS E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 024314 DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 06/02/2009 | 500.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICADA ESCOLA OLIVINA DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 06/02/2009 | 200.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA MANU-TEN€AO E REOPERA€AO DO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES-TA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS DE N§ 001519. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/02/2009 | 720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO PROFESSOR NO TURNO DA NOITE JUN TO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/02/2009 | 330.00 | 00092811647449 | ELIOMAR GOMES PESSOA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 06/02/2009 | 1000.00 | 00073878804415 | MARIA DAS GRA€AS TEODOSIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TELHAS E TIJOLOS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/02/2009 | 500.00 | 00003505064424 | JOSELIO PEREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELTIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA €AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 06/02/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DOROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/02/2009 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A BRASILIA- DF, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 09/02/2009 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 12,16 E 20/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 09/02/2009 | 300.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO AO CENTRO DE REFE- RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTA CIDA DE, DURATNE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE JA- NEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/02/2009 | 326.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002090 E 002091, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTEN TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2009 | 360.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO CARENTE DE NOME CELSO LUIS DE OLIVEIRA RESIDENTE NES TA CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/02/2009 | 913.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002085 E 002086 DESTINADOS AO ANIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/02/2009 | 53000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A PRESENTA€AO ARTISTICA DAS BANDAS CHEIRO DE MENINA E FERRO NA BONECA NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DE 2009 NOS FES- TEJOS DE SANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE, CONF. INGENILIDADE DE 004/2008 CONSTANTES EM NOTA FESCAL DE N§.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/02/2009 | 7500.00 | 09233373000187 | GESTED - GESTAO EDUCACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DA CONSULTORIA NA JORNADA PEDAGOGICA PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCA€AO INFANTIL E FUNDAMENTAL CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/02/2009 | 12815.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JANEIRO/ 2009(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/02/2009 | 3444.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JANEIRO/ 2009(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 10/02/2009 | 900.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SONORIZA€AO QUANDO NAS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS REALIZADO N/CIDADE, DURANTE OS DIAS04,05 E 06/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 10/02/2009 | 2200.00 | 00058087915453 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DA FONSECA. | IMPORTE RELATIVO A EXECURSAO DE SENTEN€A NA A€AO ORDINARIA DE COBRAN€A CONTRA O MUNICI- PIO DE CAI€ARA N§.012.2003.003091-5 DO 1§ CARTORIO DESTA COMARCA NA FUN€AO DE PROFE - SSORA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/02/2009 | 2038.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 10/02/2009 | 7643.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 10/02/2009 | 21091.31 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.RET. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/02/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE AVISO DE LI CITA€AO-T.PRE€O N§.001/2009, NO D.OFICIAL DO DIA 20/01/09 CONF. NOTA DE N§. 103405 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/02/2009 | 559.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002089 DESTI-NADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDED/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2009 | 521.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002087 E 002088 DESTINADAS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 10/02/2009 | 190.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/02/2009 | 9052.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 10/02/2009 | 770.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB SEN- DO 02 A CAMPINA GRANDE E 03 A CAPITAL DO ES TADO (COM ESPERA) CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI- GADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/02/2009 | 335.00 | 00002527087418 | MARIA RISETE NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO DO RIO DE JANEIRO ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 10/02/2009 | 325.00 | 00003506679422 | MARIA DO LIVRAMENTO DA SILVA ELIAS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CAIBROS, RIPASE CIMENTO PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN -CIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 10/02/2009 | 750.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LOH-0578 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ES TADO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM PROBLE MA MENTAL E OUTROS TIPOS DE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 10/02/2009 | 300.00 | 00007061877413 | MARIA GORETE NEVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E MEDICAMENTOS POR MEENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 10/02/2009 | 300.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAME DE VISTA E COMPLEMENTA-€AO DA COMPRA DE UM OCULOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 11/02/2009 | 300.00 | 00057091722434 | SEVERINO LOURENCIO DA CRUZ SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA D/CIDADE A DE SAO PAULO.SP ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/02/2009 | 330.00 | 00012993356755 | JOSE AILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA A MI-NHA PESSOA D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 11/02/2009 | 300.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATEREIAIS DIVERSOS CIMENTO, CAI-BROS E RIPAS PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 11/02/2009 | 700.00 | 00004999130432 | MARIA JOSE SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO, CAIBROS, RIPAS, TEJOLOS E TELHAS PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 11/02/2009 | 400.00 | 00002980714445 | IRACI GON€ALO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS LINHAS, CAI -BROS, RIPAS E TELHAS PARA A CONSERVA€AO DE MISIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 11/02/2009 | 400.00 | 00092812317434 | SEVERINO GOMES ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CIMENTO, CAI -BROS, RIPAS E TEJOLOS PARA A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 11/02/2009 | 1400.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO KOMBI DE PLACA KIQ.6194-PB, DO SITIO JA- TUARANA E ADJACENCIAS A CAPITAL DO ESTA- DO CONDUZINDO PESSOAS COM PROBLEMA MEN - TAL E OUTROS TIPOS DE ATENDIMENTO EM HOS PITAIS DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 11/02/2009 | 330.00 | 00059588861420 | LADSON SILVA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHAPESSOA D/CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO.RJONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 11/02/2009 | 970.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB DO SITIO CIPOAL E ADJACEN CIAS SENDO 03 PARA A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) E 10 PARA A CIDADE DE GUARABIRA CON DUZINDO PROFESSORES COM O FIM DE PARTICIPA- REM DE TREINAMENTO, DURANTE OMES DE JANEI- RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 11/02/2009 | 400.00 | 00040957314434 | CICERO DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO NOS DIAS 08,14,19,22 E 28/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 12/02/2009 | 3131.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA- DE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 12/02/2009 | 900.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE 30 LIXEIRAS DESTINADAS ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS PARA A COLETADE LIXO DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 12/02/2009 | 1000.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS PINOS DO FEIXE DE MOLA EMBUCHAMENTO DA BALAN€AS DO CARRO€AO, TRO- CA DOS DISCOS DAS GRADES ARADORAS E OUTROS EFETUADOS EM VEICULO PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/02/2009 | 360.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 12/02/2009 | 390.00 | 00004598963425 | DAVID BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 12/02/2009 | 2197.28 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.047612, DES- TINADOS A REFORMA GERAL DA PIPA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 12/02/2009 | 2501.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DECARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE002/09 CONTRATO 05 E 06/09 DE 30/01/09, NOPERIODO DE 09 A 14/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 12/02/2009 | 2226.10 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE -RIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000256 E 000257 DESTINADOS A ATEN€AO BASICA DESAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 12/02/2009 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO DOENTES PARA FAZEREN TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 12/02/2009 | 225.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NA MOTO PLA-CA MNS.4660.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PA-RA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 12/02/2009 | 455.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 12/02/2009 | 400.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE.3436.RN, PROCEDENTE D/CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA MESMA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 12/02/2009 | 180.00 | 00031184405468 | MANOEL XAVIER DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 12/02/2009 | 2000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 12/02/2009 | 3466.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 12/02/2009 | 598.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§.893791, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 12/02/2009 | 1400.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE RECEITORIO MEDICO, REQ. DE EXAMES E OUTROS CONSTANTES EMNOTA DE SERVI€OS DE N§.000608 DESTINADOS AUNIDADE MISTA DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 12/02/2009 | 136.44 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 12/02/2009 | 327.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002092, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 12/02/2009 | 370.00 | 00085514470415 | IVANILDO FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.2646-PB D/CIDADE A DE JOAO PESSOA CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR PAGA - MENTO A FORNECEDORES DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 12/02/2009 | 99.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE PLACAS EM METALON E FAIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000387, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/02/2009 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MU- CIPIO, NOS DIAS 08,19 E 26/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/02/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/02/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SECDE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/02/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR JUNTO A SEC. DE EDUC. E CUL TURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 12/02/2009 | 1979.75 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO MERCADORI-AS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001816, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO ECULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 12/02/2009 | 158.50 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS MECANICOS EFETUAADOS NA MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 12/02/2009 | 2365.28 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXA, DESTI NADAS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 12/02/2009 | 415.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EM MATRICULAS DE ALUNOS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHOD/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 12/02/2009 | 172.48 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO A 112 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 13/02/2009 | 255.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NAPINTURA DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 13/02/2009 | 175.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO NOS COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/02/2009 | 285.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA MANUTEN€AO DO GRUPO DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/02/2009 | 470.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DAREDE FUNDAMENTLA DE ENSINO OLIVINA QUEIROZDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 13/02/2009 | 300.00 | 00007248493430 | MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO PERIODO DE MATRICULAS DOS ALUNOS DA ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 13/02/2009 | 1020.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS EM MALHA DESTINA-DAS A EQUIPE ORGANIZADORA DA FESTA DE SANTOSREIS REALIZADA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 13/02/2009 | 360.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO A UMA IMPRESSORA, CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ 000201, DESTINADO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 13/02/2009 | 702.50 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000201, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 13/02/2009 | 700.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 15, 21, 22, 28 E 29/01/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 13/02/2009 | 155.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, EM PLANTOES NOTURNOS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSA -RIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 13/02/2009 | 550.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAN- TERNAGEM EFETUADOS NO VEICULO PAMPA PERTEN - CENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 13/02/2009 | 185.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 13/02/2009 | 1400.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO CA CHOEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/02/2009 | 1200.00 | 00008113678433 | MANOEL DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA BOLI€AO DE CASAS DE TAIPA OMDE SERA CONS -TRUIDA AS CASAS DO PROGRAMA C. C. FGTS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 16/02/2009 | 594.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SANDALIASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000457, DESTINADOS AO CURSO DE SANDALIAS DECORATIVA REALI-ZADA COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 16/02/2009 | 120.00 | 00000068302428 | MARIA BETANIA DOS SANTOS. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA- DA A UM EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO EM MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/02/2009 | 100.00 | 00085515469453 | ELIETE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA AS DESPESAS COM 01 EXAME DE MAMOGRAFIA PA-RA MINHA PESSOA QUE IREI SUBMETER-ME, CONF.REQUISI€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/02/2009 | 330.00 | 00006895545409 | ERIVALDO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS PARA MINHA PESSOA DESTA CIDADE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO,ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/02/2009 | 454.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003147,DESTI NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/02/2009 | 260.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO CARPINTEIRO NO CONSERTO DE CARTEIRASPERTENCENTE A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/02/2009 | 280.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 17/02/2009 | 283.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO CONJUNTO NA-TALINO CORDAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§044853, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUASDESTA CIDADE, POR OCASIAO AO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 17/02/2009 | 1280.00 | 03090190000173 | MARELLY.C.DE M.E EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 CONDI-CIONADOR DE AR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000859, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/02/2009 | 2708.92 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/02/2009 | 336.00 | 00006273988471 | JANIELLY FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ PARA MINA PESSOAQUE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 17/02/2009 | 1098.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000964 DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/02/2009 | 200.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/02/2009 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/02/2009 | 185.00 | 00004205689489 | JOSE ROBERTO SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 18/02/2009 | 1200.00 | 00002757264443 | RICARDO VICTOR DE MENDON€A VIDAL | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ARQUITETO EM CONSULTORIA E URBANISMO PA RA O PROJETO DA PRA€A JOSE EPAMINONDAS E RE- VITALIZA€AO DA PRA€A DOIS ANTONIO DESTA CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 18/02/2009 | 4512.10 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003789, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/02/2009 | 3063.40 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§005479 DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CISTERNAS NA ZONA RU-RAL CONF. CONV. DE N§ 2059/06 FUNASA P. M. DECAI€ARA/OGU. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 18/02/2009 | 454.05 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS ANEXA, DESTINADASAO CURSO DE ENFEITES NATALINOS REALIZADOS COMOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/02/2009 | 6548.55 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AOS PSFs E FARMACIA BASICA PARA ATEN€AOBASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/02/2009 | 1125.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.017677, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 18/02/2009 | 260.00 | 00078961939491 | JOSE RIVELINO ESTEVAM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA RESSONANCIA MAGNETICA EFETUADA EM MINHA MAE DE NOME: SEVERINA LUCAS DACOSTA RESIDENTE NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 18/02/2009 | 200.00 | 00004887792433 | WELLINGTON ALVES DE QUEIROZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES E INCLUSIVE MEDICAMEN-TOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 18/02/2009 | 100.00 | 00071497366453 | JOANA PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/02/2009 | 2280.00 | 01034989000117 | FRIOINOX IND.E COM. DE REFRIGERA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 BEBEDOURO E 01 APARADOURO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 006613, DESTINADOS A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 18/02/2009 | 800.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS E FRUTA , DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVUL-SA DE N§ 893741. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 18/02/2009 | 7815.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000543 E000542, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 19/02/2009 | 525.00 | 00005550478498 | ALESANDRA RAMOS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NO CURSO DE SANDALIAS, REALI ZADO NO PERIODO DE 09 A 18/02/09 PARA BENEFI CIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 20/02/2009 | 160.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 20/02/2009 | 1200.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DO LIXO E METRELHAS DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 20/02/2009 | 1060.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PINTOR NA PINTURA DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINNO JOAO ALVES DE CARVA -LHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 20/02/2009 | 865.29 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 20/02/2009 | 230.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 20/02/2009 | 27.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 20/02/2009 | 150.00 | 00071489584404 | MARIA JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 26/02/2009 | 6365.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 26/02/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO DOS FUNCIONA -RIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 26/02/2009 | 100.00 | 00009708245488 | JOSE WELLINGTON DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HXR.2839.CE, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE NO HOSPITAL REGIONAL DA CIDADE DE GUARA- BIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 26/02/2009 | 200.00 | 00004456470437 | CRISTIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMX-5584-PB, PROCEDENTE DO SITIO JATUARANA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CON-DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 26/02/2009 | 390.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/02/2009 | 170.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 26/02/2009 | 330.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX.5619.PB COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATRAMEN-TO DE SOUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 26/02/2009 | 520.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB DO SITIO CIPOAL E ADJACEN CIAS, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 26/02/2009 | 260.00 | 00066062047472 | ANTONIO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZE.3436.RN, PROCEDENTE D/CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 26/02/2009 | 470.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DA FREEZER PERTENCENTE AO CENTRO DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/02/2009 | 36663.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESFEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 26/02/2009 | 200.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUA RABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGA- DOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NESTE MES/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 26/02/2009 | 300.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 893738, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 26/02/2009 | 483.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.220 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000582 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUN - CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 26/02/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 26/02/2009 | 3439.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 26/02/2009 | 14937.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 26/02/2009 | 10619.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 26/02/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 26/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 26/02/2009 | 350.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNF.3901.PB, CONDUZINDO COORDENADORES DA SEC DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 26/02/2009 | 65129.13 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 26/02/2009 | 46280.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 26/02/2009 | 860.00 | 00075180529700 | LOURIVAL LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DA ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 26/02/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO N/CI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 26/02/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 26/02/2009 | 7459.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 26/02/2009 | 3365.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE FEVERI-RO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 26/02/2009 | 5082.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 26/02/2009 | 300.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RO€O DE MOTA DO TRECHO QUE LIGA AO SITIO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 26/02/2009 | 300.00 | 00009813038462 | JONILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJA ZEIRAS A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 26/02/2009 | 10874.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 26/02/2009 | 1900.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001826 DESTI-NADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 26/02/2009 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SI -TIO GRAVATA A NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/02/2009 | 460.00 | 00004598963425 | DAVID BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A SOA MIGUEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 26/02/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 26/02/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. A FEVEREIRO/09CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 26/02/2009 | 830.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA RETIRADA DO LIXO E METRELHAS DAS RUAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 26/02/2009 | 2050.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS PARA VISITAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 26/02/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS PARA VISITAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 26/02/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 26/02/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 26/02/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 26/02/2009 | 4876.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 27/02/2009 | 4050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 27/02/2009 | 2505.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.000420 DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO HIPETETEN€OS, DIABETE E RITNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/02/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE- VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 27/02/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 27/02/2009 | 2429.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DECARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE002/09 CONTRATO 05 E 06/09 DE 30/01/09, NOPERIODO DE 23 A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 27/02/2009 | 310.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 27/02/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBARS E SERV.URBANOS POR EXEPCIONAL INTERESSEPUBLICO CONF.FOLHA ANEXA.(AUX.SERV/TRATORISTAREF.AO MES DE FEVEREIRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 27/02/2009 | 2429.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DECARREGO E DESCARREGO DE LIXO DE ACORDO COM OPROCESSO DE LICITA€AO NA MODALIDADE CONVITE002/09 CONTRATO 05 E 06/09 DE 30/01/09, NOPERIODO DE 16 A 21/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 27/02/2009 | 2059.83 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 27/02/2009 | 200.00 | 00096510552434 | CLAUDIO MARIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 27/02/2009 | 3056.00 | 35581735000130 | GIZELIA CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000290, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA PASSAGEM MOLHADA SOBREO RIO PIRARI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/02/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE OS FINS DE SE- MANA DO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 27/02/2009 | 290.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EM HORAS EXTRAS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA NO PERIODO DE MATRICULAS DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 27/02/2009 | 1672.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 27/02/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA - €AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 27/02/2009 | 14801.92 | 00044391927420 | MARIA DOS SANTOS TAVARES | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA -LHISTA CONFORME PROCESSO DE N§.517199501013005, COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 27/02/2009 | 205.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA TOCATA QUANDO NA COBERTURA DE EVENTOS REALI ZADO NA SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 27/02/2009 | 236.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO CENTRO ESPORTIVO O LUIZAO E ESTADIOFRANCISCO CARNEIRO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 27/02/2009 | 420.00 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 27/02/2009 | 6004.75 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO MERCADORI-AS DE LIMPEZA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.001826, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO ECULTURA PARA DISTRIBUI€ÇO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RU-RAL DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 27/02/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNAS MATRICULAS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DA LOCALIDA-DE DO SITIO CIPOAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 27/02/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 27/02/2009 | 510.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP.9234-PB, SEN DO 03 PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA E 01 A CAMPINA GRANDE CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 27/02/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 27/02/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE FEVEREIRO/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§14598. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 27/02/2009 | 2360.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 27/02/2009 | 629.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 27/02/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 27/02/2009 | 2600.00 | 00096515201400 | IRACI ALMEIDA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A EXECURSAO DE SENTEN€A NA A€AO ORDINARIA DE COBRAN€A CONTRA O MUNICI- PIO DE CAI€ARA NO PROCESSO DE N§. 012.2001. 000108-4 DO 1§ CARTORIO DESTA COMARCA NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS NA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 27/02/2009 | 4565.11 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSO NAO APLICADO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 27/02/2009 | 1038.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDA DE REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/02/2009 | 4.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A AVISO DE LAN€AMENTO-CORREIRO, EFETUADO POR ESTE BANCO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/02/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/02/2009 | 779.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00333-6 DE 30/01/09, EM VIRTUDE DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 27/02/2009 | 800.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§. 010872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 27/02/2009 | 42.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 27/02/2009 | 495.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 110 KGS DE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§ 001710, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DA UNIDADE MIS-TA DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 27/02/2009 | 930.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DO CONJUNTO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 27/02/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS CO-MO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, EM SUBSTITUI€AO DA AUX. DE ENFERMAGEM MARIA DE LOUR-DES FELIX DA SILVA QUE ENCONTRA-SE DE LICEN€APOR MOTIVO DE DOEN€A, DURANTEO MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 27/02/2009 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 04,09,12 E 19/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 27/02/2009 | 80.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 27/02/2009 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 03,10 13 E 16/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 27/02/2009 | 3470.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONFORME LEI N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 27/02/2009 | 450.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 27/02/2009 | 3426.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 27/02/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 27/02/2009 | 3298.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 27/02/2009 | 120.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOAPOE ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 27/02/2009 | 170.00 | 00004176365471 | JOSE AILTON CASSIANO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CI-DADE DE GUARABIRA E INCLUSIVE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 28/02/2009 | 217.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DIVERSOSQUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRA-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 28/02/2009 | 350.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DIVERSOSQUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 28/02/2009 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 28/02/2009 | 750.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA LOH-0578 DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM PROBLEMASMENTAL E OUTROS TIPOS DE ATENDIMENTO EM HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 28/02/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSCOMO ESTAGIARIA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE EN-FERMAGEM JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 28/02/2009 | 415.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVICOS PRESTA-DOS EM MATRICULAS DE ALUNOS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 28/02/2009 | 99.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE PLACAS EM METALON E FAIXAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000387, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DO PAVILHAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTA CIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 28/02/2009 | 970.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A REALIZA€ÇO DE 13 VIAGENSNO VEICULO DE PLACA KFP-8437-PB DO SITIO CIPOAL E ADJACENCIAS SENDO 03 PARA A CAPITAL DOESTADO (COM ESPERA) E 10 PARA A CIDADE DE GUARABIRA CONDUZINDO PROFESSORES COM O FIM DEPARTICIPAREM DE TREINAMENTO DURANTE O MES DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 28/02/2009 | 280.00 | 00058090495400 | JOAO MARIA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 02/03/2009 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI- PIO, NOS DIAS 12 E 17 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 02/03/2009 | 305.00 | 00003106638494 | MARIA JOSE MATIAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS MATRICULAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA D/ MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 02/03/2009 | 218.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 219 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 02/03/2009 | 1540.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 72 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004201DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/03/2009 | 2308.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 881 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003984, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/03/2009 | 1476.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 703 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003979, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/03/2009 | 1415.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 674 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003978, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/03/2009 | 1257.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 599 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003977, DESTINADOS AO ONIBUS II, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 02/03/2009 | 481.25 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 385 LITROSDE LEITE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DEN§ 893800 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN-€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 02/03/2009 | 810.25 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DECACHORRO QUENTE, CONSTANTES EM NOTAS FISCAISDE N§.001206 E 001207, DESTINADOS A EVENTOSREALIZADOS NA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 02/03/2009 | 300.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUX.DE ENFERMA- GEM JUNTO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 02/03/2009 | 255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA ENTREGA DE MEDICAMENTOS JUN A FERMACIA BASICA DE MEDICAMENTOS JUNTO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 02/03/2009 | 240.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/03/2009 | 2589.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.233 LTSDE OLEO DIESL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.003972, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/03/2009 | 128.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 LI- TROS DE GASOLIN COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003982, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/03/2009 | 1726.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 659 LI- TROS DE GASOLIN COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003983, DESTINADOS A PAMPA PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/03/2009 | 2570.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 981 LI- TROS DE GASOLIN COMUM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003981, DESTINADOS A PAMPA PER- TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU RANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/03/2009 | 1954.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 746 LI- TROS DE GASOLINA COMUM,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003980, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/03/2009 | 483.75 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 107 KGSDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001708, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 02/03/2009 | 2301.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000965 E000963, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 02/03/2009 | 290.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019445 DESTI-NADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 02/03/2009 | 256.00 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 006470E 006501, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA=N. SR¦ DO ROSARIO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 02/03/2009 | 200.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICA -MENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000103DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 02/03/2009 | 155.00 | 00004771440476 | MARIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 02/03/2009 | 165.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 02/03/2009 | 250.00 | 00009420849422 | MARIA DA PENHA RAMOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE CIMENTO E TEJOLOS DESTINADOS ACONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 02/03/2009 | 200.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 02/03/2009 | 1339.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 638 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003976 DESTINADOS AO TRATOR COMODATO A ES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 02/03/2009 | 1562.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 744 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003975 DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES-TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 02/03/2009 | 1486.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 708 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003974 DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDLIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 02/03/2009 | 1705.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 812 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.003973 DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDLIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/03/2009 | 440.00 | 24109217000100 | RETRAMA C.e R.de P.TRAT.e MAT.AGRIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VALVULA EJG. CAMARAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001205, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTEA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 02/03/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/03/2009 | 420.00 | 03090190000173 | MARELLY.C.DE M.E EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 BEBE- DOURO DE COLUNA ELETRICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL 000799 DESTINADO AO CENTRO DE REFEREN CIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 02/03/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREI RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 02/03/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 02/03/2009 | 1580.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA ANEXA,DESTINADO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0006581 | 03/03/2009 | 2429.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 02 A 07/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 03/03/2009 | 3371.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 E RECIBOSEM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 03/03/2009 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTA€ÇO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTA€ÇODE DADOS NO SIAB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 03/03/2009 | 570.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 03/03/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/ 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 04/03/2009 | 155.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA DA MINI USINA PRO LEI TE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 04/03/2009 | 120.00 | 00065186630497 | MARIA ANGELICA XAVIER | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE, POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO EGUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI-GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03 E 11/02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 04/03/2009 | 125.00 | 00003504437421 | JOAO CASSIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 04/03/2009 | 1640.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE SERVI€OS DE N§ 000379 E 000406, DURAN TE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/03/2009 | 1098.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO QUE PARTICIPARAM DA JORNA DA PEDAGOGICA JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU- RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/03/2009 | 630.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE CORRE€AO DE FLUXO COM ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/03/2009 | 160.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.6093-PB, DESTA CIDADE A ZONA RU- RAL D/MUNICIPIO CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA PARA FAZE- REM VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO N/MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/03/2009 | 290.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE PINTURA E CARGA DE GAS DO BEBEDOURO INDUSTRIAL PERTENCENTE A ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CI-DADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 04/03/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE HORASEXTRAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEDE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DALOCALIDADE PE DE SERRA D/MUNICIPIO QUANDO NOPERIODO DE MATRICULAS DURANTE O MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 04/03/2009 | 820.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSFIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTES A SECRE -TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 04/03/2009 | 225.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABELMARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JA-TUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 04/03/2009 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DESTA CIDADE, DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 04/03/2009 | 1267.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.750 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 04/03/2009 | 360.00 | 00085516678404 | ANTONIO ISILDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS EM FIL-MAGEM DE DVD NA SOLENIDADE DE DIPLAMA€AO DOPREFEITO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 04/03/2009 | 270.00 | 41205725000101 | COMERCIAL DE FERRAGEM P.TOMAZ LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAMPAINHA DE ALTA TENSAO CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N§.017706, DESTINADA AO GRUPO ESCOLAR DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR-VALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 04/03/2009 | 290.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRA- MA SAUDE DA FAMILIA PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 04/03/2009 | 893.34 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014383, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 04/03/2009 | 284.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 1.893 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001109, DES -TINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 04/03/2009 | 1222.65 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 04/03/2009 | 735.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 04/03/2009 | 680.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000060, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 04/03/2009 | 250.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UMA PARTIDA DE FUTEBOL DE SALAO ENTRE ASEQUIPES DO MUNICIPAL DECAI€ARA x ARA€AGI, REALIZADA NAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 04/03/2009 | 215.00 | 00008825839480 | JOSE EDILSON CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA JMV.5369.PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES D/MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA QUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 04/03/2009 | 700.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 17 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 04/03/2009 | 399.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/03/2009 | 800.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDERAS DA ESTRADA QUE LI GA CAI€ARA AO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/03/2009 | 105.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/03/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 04/03/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE FEVEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 04/03/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREI RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 04/03/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE FEVERIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 04/03/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 04/03/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVE - REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 04/03/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 04/03/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 04/03/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 04/03/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 04/03/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 04/03/2009 | 1029.10 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009655 E009655, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/03/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/03/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 05/03/2009 | 6826.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINA-DOS A DISTRIBUI€AO COM OS PSFS E FARMACIA BA-SICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 05/03/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE DIGITA-€AO NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 05/03/2009 | 1052.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO RIAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES- TINADAS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO QUANDO PARTICIPARAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC.E CULTU RA D/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 05/03/2009 | 3427.20 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA (ASSIO) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTU RA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E UMBANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 05/03/2009 | 800.00 | 00003171319403 | RIVANILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM REVISAOGERAL DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA URBANA E RURALD/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 05/03/2009 | 100.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER TO DE PNEUS DO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 05/03/2009 | 90.00 | 00071943234787 | LAMARQUE DE ARAUJO FRAN€A | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 17 CHAVES PERTENCENTES A DI- VERSAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 06/03/2009 | 100.00 | 00008356909708 | ANTONIO PAULO BRAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS DE LIMPEZA DO PATIO DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 06/03/2009 | 155.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000127, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 06/03/2009 | 450.40 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000459,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/03/2009 | 720.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO JUNTO A UNIDADE MISTA DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 06/03/2009 | 715.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 06/03/2009 | 250.00 | 00060300426453 | JONAS LIMA DE SOUZA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA BANCADA DO FIAT UNO PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 06/03/2009 | 228.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019584 DESTI-NADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/03/2009 | 3717.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001959 E 001977, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 06/03/2009 | 430.00 | 00007486094401 | FLAVIO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A CACHOEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 06/03/2009 | 340.00 | 00009813038462 | JONILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJA ZEIRAS A UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 09/03/2009 | 670.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENT6O DE MARTE -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000091,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 09/03/2009 | 615.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 893748,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 09/03/2009 | 1540.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINHA GRANDE COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,04,05,09,16,18 E 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 09/03/2009 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, NOS DIAS 05,09,11,16,18 E 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 09/03/2009 | 155.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 09/03/2009 | 200.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18/02 E 02 E 05/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 09/03/2009 | 480.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE NOS DIAS 06,16,17,20,23 E 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 10/03/2009 | 1249.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 10/03/2009 | 4686.41 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 10/03/2009 | 13098.49 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.RET. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 10/03/2009 | 1808.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000307 E000306, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 10/03/2009 | 1150.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM FREE -ZER CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.082883,DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 10/03/2009 | 7900.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000458000459 E 000460, DESTINADOS AOS PROFESSORESQUANDO EM REUNIOES,TREINAMENTO,PLANEJAMENTO EENCONTROS PEDAGOGICO JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O 2§ SEMETREDE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 10/03/2009 | 1811.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES CONF. FOLHA E RECI -BOS EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 10/03/2009 | 493.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§ 10 3870. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 11/03/2009 | 342.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, CENTRO DE SAUDE, POSTOMEDICO E PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 11/03/2009 | 115.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDEDESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 11/03/2009 | 880.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL PARA PLANEJAMENTO E ENCONTROPEDAGOGICO JUNTO A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 11/03/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CI- DADE, EM VIRTUDE DO ONIBUS PERTENCENTE A ES TA EDILIDADE ENCONTRAR-SE NO CONSERTO NO PE RIODO DE 10/02 A 10/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 11/03/2009 | 155.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE JANELOES DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA-LHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 11/03/2009 | 362.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 11/03/2009 | 720.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPEM ENEXSOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 11/03/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCA- LIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 11/03/2009 | 135.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS MA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO NEUZA FIRMINO BEZERRA DA LO CALIDADE DO SITIO RIACHO PRETO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 11/03/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO PERIODO DE MATRICULAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 11/03/2009 | 100.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001158, EFETUADOS NO TRATOR265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA-NOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 11/03/2009 | 130.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001128, EFETUADOS NO TRATOR275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA-NOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 11/03/2009 | 304.50 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009675 E009676, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 11/03/2009 | 2226.10 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAAS,CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000256E 000257, DESTINADOS AOS PSFs DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0007501 | 12/03/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 09 A 14/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 12/03/2009 | 1430.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO CARENTE JOSE CARLOS DE LIMA ATRAVES DO PROGRAMA CAR- TA DE CREDITO DO FGTS CONFORME CONTRATO DE N§.500420002829. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 12/03/2009 | 1640.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO CARENTE DE NOME FERNANDO HENRIQUE DA SILVA ATRAVES DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS CONFOR- ME CONTRATO DE N§.500420002940 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 12/03/2009 | 720.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 14 HORAS DE TRATOR NA LIM-PEZA DO LIXO (MATERIAIS IMPRESTAVEIS) DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 12/03/2009 | 390.00 | 00004598963425 | DAVID BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SI- TIO PE DE SERRA A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 12/03/2009 | 700.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA - €AO E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 06,10, 13,17 E 19/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 12/03/2009 | 165.00 | 00005581574405 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 12/03/2009 | 450.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.050640 EFETUADOS NO ONIBUSIII PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 12/03/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC.6849.PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 12/03/2009 | 660.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ.3743.PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SI-TIO ARISCO E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 12/03/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 12/03/2009 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOI -TES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CA-PITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLER ASSUNTOSLIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOSDIAS 08 E 13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 12/03/2009 | 175.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO E UNIDIFICADOR MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001007 DESTINADOS A UNIDADE MIS TA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 12/03/2009 | 1020.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA UNIDADE MIS- TA DE SAUDE D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 12/03/2009 | 3431.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 13/03/2009 | 181.00 | 41152356000128 | LABORATORIO DE A.C.DR¦MARTA REGINA LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIVERSOS EXAMES REALIZADOSEM PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.001370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 17/03/2009 | 1781.78 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 17/03/2009 | 393.95 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001250,DESTINADOS A BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIAQUE PARTICIPARAM DO CURSO DE SADALIA DECORATIVAS REALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DEASSIST. SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/03/2009 | 3804.54 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002585 E 006316, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DE AULAS DE EDUCA€AO FISCAL NA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/03/2009 | 77.50 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/03/2009 | 670.00 | 00016811593415 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO DA ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL VES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 19/03/2009 | 432.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000693, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPO ES COLAR JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 19/03/2009 | 185.00 | 00091670454487 | ANTONIO SILVINO SOARES GON€ALO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 19/03/2009 | 360.00 | 00007842527423 | TERCIO MARCIO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A ESCOLA M. DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 19/03/2009 | 250.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019625 DESTI-NADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 19/03/2009 | 1360.00 | 05670834000128 | CLIMAR COMERCIO ATACADISTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSA DE NYLON PERSONALIZADA C/DIVISOES E AL€AS CONS- TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001432, DESTINA- DAS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE D/EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 19/03/2009 | 1395.00 | 00003505896403 | MANOEL SOARES | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DO LIXO E METRALHAS DAS RUAS PUBLICAS CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 19/03/2009 | 962.50 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE 01 CISTERNA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 029/07, CONVE -NIO DE N§ 2059/06 FUNASA/PMC. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 19/03/2009 | 1430.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONTRU€AO DA CASA DO SENHOR ROBER -VAL DA COSTA NESTA CIDADE, DE ACORDO COM OPROGRAMA DE CREDITO FGTS CONTRATO DE N§. 500420002941. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 20/03/2009 | 715.00 | 00044394888468 | JOAO ROSENO DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COM PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CASA DA SENHO- RA DE NOME MARIA DE FATIMA DA SILVA, DE ACOR DO COM O PROGRAMA DE CARTA FGTS CONTRATOR DE N§.500420002933. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 20/03/2009 | 715.00 | 00007516233420 | FABIO FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA CARENTE LUCILENE CASSIANO RESIDENTE A RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA N/CIDADE, ATRAVES DO PROGRA- MA CARTA DE CREDITO DO FGTS DE N§.5004200029 30. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 20/03/2009 | 370.00 | 00014433470864 | ANTONIO FERREIRA DE PONTES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE ESTRADAS DO SITIO GRAVA - TAR A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0007838 | 20/03/2009 | 2388.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 16 A 21/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 20/03/2009 | 10874.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 20/03/2009 | 310.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONCLUSAO DA CASA DA SENHORA MARIADE FATIMA DA SILVA N/CIDADE, DE ACORDO COM OPROGRAMA DE CREDITO FGTS CONTRATO DE N§. 500420002941. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 20/03/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 20/03/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 20/03/2009 | 4876.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 20/03/2009 | 90.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS TRATORISTAS DESTA EDILI- DADE, QUE SE ENCONTRA TRABALHANDO NO CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU NICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 20/03/2009 | 820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A UNI DADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 20/03/2009 | 35009.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESMAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 20/03/2009 | 16684.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 20/03/2009 | 4800.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 20/03/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 20/03/2009 | 3436.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 20/03/2009 | 911.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS PARA CON-SERVA€AO DE CASA E OUTROS, CONF. RECIBOS E FOLHAS ANEXAS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 20/03/2009 | 105.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO PATIO JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 20/03/2009 | 432.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CIMENTOCONSTNATES EM NOTA FISCAL DE N§ 000693, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO GRUPO ESCOLAR JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 20/03/2009 | 65901.86 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 20/03/2009 | 48959.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 20/03/2009 | 405.00 | 00020582757487 | SEVERINO JORGE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 150 KGDE RASPADURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSADE N§ 893764, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 20/03/2009 | 3948.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000256, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE OS MESES DE FE- VEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 20/03/2009 | 735.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000629, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 20/03/2009 | 820.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO SISTEMA DE CON-TROLE DA TESOURARIA, REF.AOS MESES DE FEVEREIRO MAR€O/09 CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DEN§.002584 E 002617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 20/03/2009 | 9119.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 20/03/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 20/03/2009 | 828.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 20/03/2009 | 221.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 20/03/2009 | 5760.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAR€O/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 21/03/2009 | 348.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000257,DESTINADOS A LIMPEZA DA SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 23/03/2009 | 374.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 916665, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 23/03/2009 | 978.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034467, DES TINADOS AO CARRO€ÇO DO TRATOR 275 PERTENCEN TE A SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 24/03/2009 | 5060.60 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002212, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTE MUNICIPÖO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 24/03/2009 | 7413.00 | 05113473000119 | GRAFICA LAC LTDA | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000593 DESTI-NADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 24/03/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SER RINHA ATE ESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20/11 A 20/12, CONF. CONVITE 06/08 E CONTRATO 15/ 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 24/03/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO PATRIOTA E ADJACENCIAS ATEA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 24/03/2009 | 510.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA KFF-9127-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DAZONA RURAL A ESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANADE MAR€O/09, EM VIRTUDE DO ONIBUS DESTA EDILIDADE ENCONTRAR-SE EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/03/2009 | 1212.50 | 01058442000151 | APRODES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 485 KGSDE MEL DE ABELHA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 944960, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/03/2009 | 13988.19 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/2009(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/03/2009 | 19436.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA FEVEREIRO/2009(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/03/2009 | 1074.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DE ADMINISTRA€AO), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 25/03/2009 | 2258.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/ COMPETENCIA (SEC. DE FINAN-€AS), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 25/03/2009 | 17889.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/03/2009 | 3136.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (GABINETE), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/03/2009 | 1859.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DE ASSIST.SOCIAL), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/03/2009 | 1530.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONTRU€AO DA CASA DA SENHO- RA MARIA DE FATIMA DA SILVA NESTA CIDADE DE ACORDO COM O PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS CONTRATO DE N§.500420002935 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 25/03/2009 | 2323.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/03/2009 | 1057.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ( SEC. DE AGRI -CULTURA), REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 26/03/2009 | 800.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DOS AGRI - CULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 26/03/2009 | 730.00 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022007 | 0008281 | 26/03/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. A MARCO/09CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 26/03/2009 | 3122.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS PUBLICOS DE RESPONSABILIDA- DE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 26/03/2009 | 598.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 133 KGSDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001742, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 26/03/2009 | 2275.50 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.170 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000596 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 26/03/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTOES JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/09 EM SUBSTITUI€AO DAAUX.DE ENFERMAGEM MARIA DE LOURDES FELIX QUEENCONTRA-SE DE LICEN€A POR MOTIVO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 26/03/2009 | 125.00 | 00002854054466 | JOSE DIJAILSON DO AMARAL. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MNF.3901.PB CONDUZINDO O COORDENADOR DA SEC. EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, N/MES 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 26/03/2009 | 1107.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 123 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.916671, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 26/03/2009 | 768.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 625 LITROSDE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEAVULSA DE N§.91667O, DESTINADOS A CRECHE MA -RIA JUVENTINA C. DE OLVIEREIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 26/03/2009 | 360.00 | 00007293998422 | GERAILSON SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA X SELE€AODE CURRAL DE CIMA A REALIZAR-SE NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 26/03/2009 | 245.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE F.L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 26/03/2009 | 6200.61 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000463000464 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 26/03/2009 | 140.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO QUE ESTAVAMTRABALHANDO NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OMES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 26/03/2009 | 280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS NOS FINAIS DE SEMANA JUNTO A SECRETARIA DE EDUC. E CUL- TURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 27/03/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS, JUNTO A CRECHE MARIA JU -VENTINA COSTA DE OLIVEIRA COMO COORDENADORA,NESTE MES/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 27/03/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MANOELCARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIOCIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENADO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 27/03/2009 | 200.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 27/03/2009 | 289.92 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.416 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 584, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEI RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 27/03/2009 | 708.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.900 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0011 15, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 27/03/2009 | 240.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICI- PIO, NOS DIAS 20,23 E 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 27/03/2009 | 800.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARNE BO-VINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 916680,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 27/03/2009 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SENDO: 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 05,09, 11,13,19 E 23/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 27/03/2009 | 3363.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 27/03/2009 | 270.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 005253 DESTINADAS A F.4000 LOCADA NA SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 27/03/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 R CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 13 A 28/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 27/03/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREI RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 30/03/2009 | 200.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 30/03/2009 | 260.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 30/03/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 30/03/2009 | 962.50 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE 01 CISTERNA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 029/07, CONVE -NIO DE N§ 2059/06 FUNASA/PMC. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 30/03/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 30/03/2009 | 475.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 30/03/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 30/03/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 30/03/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE MI- NHA PROPRIEDADE DE PLACA MND-5831-PB, CONDU- ZINDO OS RECADASTRADORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA PARA A ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 30/03/2009 | 300.00 | 00006545454480 | MARIA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO TIJOLOS ,CIMENTO E CAIBROS DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 30/03/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA AGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE LICEN€A MEDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 30/03/2009 | 3139.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 30/03/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 30/03/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 30/03/2009 | 1713.48 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 654 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004013, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN-CIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC DE SAéDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 30/03/2009 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 20 E 25 DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 30/03/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 30/03/2009 | 846.28 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 30/03/2009 | 3173.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 30/03/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 30/03/2009 | 260.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO ,DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 30/03/2009 | 9199.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MAR€O DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 30/03/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR- VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 30/03/2009 | 4005.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAR€ODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/03/2009 | 220.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA E LAGOA DO ARROZ PARAASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DO ST. PE DE SERRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 30/03/2009 | 1300.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/03/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 30/03/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DESTE MUNI- CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/03/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA OLIVINA QUEI- ROZ DA REDE FUNDMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/03/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU RA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 31/03/2009 | 435.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURAN-TE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 31/03/2009 | 1107.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 123 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.916671, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 31/03/2009 | 1680.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004301DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSMAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/03/2009 | 1684.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 802 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004010, DESTINADOS AO ONIBUS I, PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 31/03/2009 | 1472.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 701 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004011, DESTINADOS AO ONIBUS II,PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 31/03/2009 | 2291.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.091 LTSDE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004012,DESTINADOS AO ONIBUS III, PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU -RANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/03/2009 | 1915.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 731 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 004017,DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/03/2009 | 133.62 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 51 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 004018,DESTINADOS A MOTO CG I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/03/2009 | 104.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§004019,DESTINADOS A MOTO CG II,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 31/03/2009 | 154.58 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§004019,DESTINADOS A MOTO XLR, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 31/03/2009 | 6017.94 | 00048473456491 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA- LHISTA CONF. PROCESSO DE N§ 517199501013005 NA FUN€AO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 31/03/2009 | 390.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUANDO PARTI CIPAVAM EM REUNIOES COM O SECRETARIO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/03/2009 | 400.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DECONSULTORIA JUNTO · SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCA€ÇO E CULTURA NA µREA DE PROGRAMAS EXECUTADOS EM PARCERIA COM O FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO,DURANTE O MÒS DE NOVEMBRO 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/03/2009 | 1250.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES DA ZONA RURAL · SEDE DO MUNICÖPIODURANTE O MÒS DE NOVEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/03/2009 | 1150.00 | 09266982000132 | SANTOS COML.DE MOVEIS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM FREE -ZER CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.082883,DESTINADO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/03/2009 | 660.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MTZ 3743-PB, CONDUZINDO PROFESSORES DO SI-TIO ARISCO E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DETREINAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/03/2009 | 120.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COMPERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SECRETA-RIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTA EDILIDADE,NOSDIAS 20 E 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/03/2009 | 250.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVICOS PRESTADOSNO PERIODO DE MATRICULAS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE A 1¦ QUINZENA DO MES DE FEVEREIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 31/03/2009 | 167.40 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DES.DA EDUCA€AO | IMPORTE RELATIVO A DEVOLU€AO DE RECURSO APLI-CADO INDEVIDAMENTE, CONF. COMPROVANTE EM ANE-DO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€AO. XO, REF.AO ANO DE 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 31/03/2009 | 425.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 31/03/2009 | 520.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIµRIAS SENDO 06 COMPERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÇO DEDE VIAG�NS DESTA CIDADE · CAPITAL DO ESTADOE GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,09,12 E 16/02//09 E NOS DIAS04,18 E 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 31/03/2009 | 980.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOS DIAS22 E 26/01/09 E NOS DIAS 05,10,12,16 E 19/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/03/2009 | 29.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/03/2009 | 6.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE AVISODE LAN€AMENTO - CORREIOS NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 31/03/2009 | 1592.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 608 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004014, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE SAéDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 31/03/2009 | 282.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 108 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004015, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTEN-CENTE A SEC. DE SAéDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 31/03/2009 | 1548.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 591 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004016 DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PER-TENCENTE A SEC. DE SAéDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 31/03/2009 | 70.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 008 51-6 DE 27/03/09, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 31/03/2009 | 700.00 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMERCIO E SERVI€OS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS HOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 016627, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 31/03/2009 | 510.00 | 00054831130710 | JOSE TRAJANO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA EM ANEXA, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM PRO - BLEMA MENTAL E OUTROS TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/03/2009 | 3200.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.524 LI-TROS DE OLEO DIESEL,CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 003997, DESTINADOS AO VEICULO AMBU-LANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC DE SAéDE DES-TA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 31/03/2009 | 100.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO FLAMENGO DE PE DE SERRA E ESTRELA AZUL DE BELEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 31/03/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPSIONAL PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 31/03/2009 | 2881.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA E ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTE, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 31/03/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 31/03/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 31/03/2009 | 2500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000422,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE RITINIA,HIPERTEN€AO E DIABETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/03/2009 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE O MES DEFEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/03/2009 | 6.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DE AVISODE LAN€AMENTO - CORREIOS,NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 31/03/2009 | 120.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 20 E 25/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/03/2009 | 2377.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.132 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§004009, DESTINADO AO TRATOR COMODA- TO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 31/03/2009 | 2289.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.090 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§004000, DESTINADO AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 31/03/2009 | 2776.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.322 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§003998, DESTINADO AO TRATOR 275 PER TENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 31/03/2009 | 2391.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.139 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL DE N§003999, DESTINADO AO TRATOR 265 PER TENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MÒS DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/03/2009 | 2510.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000836 E 000839, DESTINADAS AO TRATOR DE 265 PER TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/04/2009 | 527.63 | 00071496505468 | JOSE PEREIRA FLOR E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA E OUTROS CONF. RECIBOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/04/2009 | 150.00 | 00003766693492 | LENICE FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 01/04/2009 | 200.00 | 00003655030452 | JOSE ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS REALIZADOS EM MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/04/2009 | 1124.70 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000907,DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO€OES DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/04/2009 | 35.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.025284 E 025054 EFETUA ADOS NA MOTA BOSS PERTENCENTE A SEC.DE SAU- DE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 01/04/2009 | 325.24 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.025284 E 025054, DESTINADAS A MOTO BROSS PERTENCEN - CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/04/2009 | 270.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DA FREEZER PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/04/2009 | 125.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/04/2009 | 420.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/04/2009 | 675.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP.4936.PB, TRANS -PORTANDO MERENDA E OUTROS MATERIAIS PARA ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/04/2009 | 205.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA MANUTEN€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/04/2009 | 620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO GESTORA JUNTO A ESCOLA MARGARIDA FERNANDES DEOLIVEIRA DA LOCALIDADE DE PE DE SERRA D/MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/04/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA MANOEL SOARES DE OLIVEIRA DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/04/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA TIO PATINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 02/04/2009 | 115.00 | 00006848232416 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DO PREDIO DO TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 02/04/2009 | 250.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 251 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 02/04/2009 | 700.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 02/04/2009 | 195.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE VENTILADORES PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 02/04/2009 | 570.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 47 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.916701, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ME DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 02/04/2009 | 220.00 | 00007598431477 | FRANCISCA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COSTUREIRA DE LEN€OES E FRONHAS PERTEN- CENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 02/04/2009 | 3466.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 02/04/2009 | 150.00 | 00003502476411 | EDILEUZA DA SILVA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETIR-ME NA CIDADEDE GUARABIRA, POR ME ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 02/04/2009 | 800.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DA CARENTE DE NOME LUCILENE CARDOSO, ATRAVES DO PROGRA- MA DE CREDITO DO FGTS CONFORME CONTRATO DE N§.500420002930. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 02/04/2009 | 280.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 02/04/2009 | 790.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 02/04/2009 | 550.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0009717 | 02/04/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 30/03 A 04/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 02/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 02/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 02/04/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 02/04/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 02/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 02/04/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 02/04/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 02/04/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 02/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 02/04/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 02/04/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 02/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 02/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 02/04/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 02/04/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 02/04/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 03/04/2009 | 960.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SOLDA ELETRICA DAS GRADES ARADOURAS E CARRO€AO AM BOS PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/04/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI- PIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/04/2009 | 310.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUX.DE ENFERMA- GEM JUNTO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 03/04/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE JA NAYNA MARIA DA SILVA, JUNTO AO PREDIO DO TIO PATINHA DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZE NA DO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 03/04/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PREFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DA LOCALI- DADE DO SITIO RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 03/04/2009 | 890.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONFEC€ÇO DE PORTåES E GRADES DE FER- RO DESTINADOS AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOÇO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 03/04/2009 | 219.60 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000469,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 03/04/2009 | 220.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 951728, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 03/04/2009 | 475.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 06/04/2009 | 80.00 | 00028843053434 | ANA MARIA ESTEVAM DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 06/04/2009 | 100.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLA-CA KGN-3282 NO TRANSPORTE DE DIRIGENTE DA ES-COLA DO SITIO PITOMBAS, PARA RESOLVER ASSUNTOLIGADOS A SUA PASTA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 06/04/2009 | 61.10 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DA UOL DA LINHADE TELEFONE DE N§.3370.1200, RESPONSABILIDADEDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 06/04/2009 | 218.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000059E 000060, DESTINADOS AOS ALUNOS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 06/04/2009 | 179.00 | 00071497854415 | FRANCISCO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETIR-ME NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTES, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 06/04/2009 | 1174.90 | 09094962000121 | C.VELOSO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.009738 E009739, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS ODONTOLO-GICOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 07/04/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE SUPORTENA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MU-NICIPIO DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 07/04/2009 | 165.00 | 00053713362491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 07/04/2009 | 310.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO GRAVATA A NOGUEIRA VIA CIPOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | EXECU€ÇO DE OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 07/04/2009 | 962.50 | 00063171716453 | JOSE OTAVIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CONS-TRU€AO DE 01 CISTERNA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO, CONF. CONTRATO DE N§ 029/07, CONVE -NIO DE N§ 2059/06 FUNASA/PMC. | 00232007 | NULL | NULL | Obras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 07/04/2009 | 1540.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES SENDO: 01 DESTA CIDADE A DE NATAL-RN E 05 PARA JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER AS- SUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICI PIO, NOS DIAS 17, 19, 23, 25/02 E 02, 06/03/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 07/04/2009 | 1700.00 | 00094225222420 | CUSTODIO RIBEIRO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.000, COCOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULDA DE N§916765, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDAPELA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 07/04/2009 | 320.00 | 00096514426468 | JOSE FABIANO FELIPE DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PRORIEDADE DE PLACA MMW.3737.PB CONDUZIN-DO A SEC. DE SAUDE DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 07/04/2009 | 140.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN-8137-PB, DES- TA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO VACINA - DOR COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 07/04/2009 | 520.00 | 00022011846404 | JOSE DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO MEUS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E TROCA DE VIDROS EFETUADA NOS ONIBUS I EII AMBOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 07/04/2009 | 250.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICADOS ONIBUS I E II AMBOS PERTENCETE A SEC. DEEDUCA€AO DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 07/04/2009 | 200.00 | 00016010752434 | GILBERTO LIBERATO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A JUNTA DE SERVI€OS MILITAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 08/04/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA LECIONANDO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL M. DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 08/04/2009 | 0.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00953-9 DE 02/04/09, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 08/04/2009 | 700.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONCLUSAO DA CONSERVA€AO DO PREDIO DA SEC. DA EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 08/04/2009 | 570.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 08/04/2009 | 350.00 | 00096511290425 | MARIA CRISTINA DA SILVA FELICIANO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DE GOIAS-GO, PARA MEU ESPOSO DE NOME:SE-VERINO DA CRUZ, ONDE IRA A PROCURA DE TRABA -LHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 08/04/2009 | 200.00 | 00006185188430 | HUGO LUIZ GOMES BATISTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DESTA CIDADEA DE GOIAS-GO, ONDE IREI A PROCURA DE TRABA -LHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 08/04/2009 | 300.00 | 00002105201407 | MARIA APARECIDA ANTERO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA DESPESA COM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DE SAO PAULO ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 08/04/2009 | 180.00 | 09211582000120 | ERIVALDO PEIXOTO DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSERTO DO PNEU GRANDE DO TRATOR 265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA DE, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§010201 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 08/04/2009 | 785.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 09/04/2009 | 550.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO UMBURA- NA A CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 09/04/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 06/04 A 11/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 09/04/2009 | 1475.05 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001488, DES TINADOS A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 09/04/2009 | 350.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT-0636-PB, SENDO: 02 PARA A CAPITALDO ESTADO E 01 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDU -ZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARAFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DA -QUELAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 09/04/2009 | 3501.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 09/04/2009 | 150.00 | 00004881965409 | JOSENILDO SOARES DE AGUIAR | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI SUB-METER-ME NA CIDADE DE GUARABIRA, POR ENCON -TRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 09/04/2009 | 355.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 09/04/2009 | 9177.00 | 03080161000120 | AGROFRIOS C.F.E HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 1.995 KG DE PEIXE CAVALINHA, CONF. NOTA FISCAL DE N§ 154843, DESTINADOS A ALIMENTA€AO BASICA MANTIDA PELA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 09/04/2009 | 295.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP-8856-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA), CONDUZINDO O SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 09/04/2009 | 240.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 10, 20 E 25/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 09/04/2009 | 160.00 | 00003534800451 | MARINALVA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 27/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 09/04/2009 | 410.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNP-9234-PB, SENDO: 02 PARA A CAPITAL DOESTADO E 03 A CIDADE DE GUARABIRA, CONDUZINDOO TESOUREIRO DESTA EDILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 09/04/2009 | 2253.89 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 09/04/2009 | 6761.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/04/2009 | 3.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 13/04/2009 | 1000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE MAR€O/09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§14707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 13/04/2009 | 8.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 13/04/2009 | 24.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 13/04/2009 | 516.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL, JUNTA MILITAR E FUNDA€AO VALDEMIR MIRANDA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 13/04/2009 | 851.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL E JUNTO MILITAR CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 13/04/2009 | 1471.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DA CRECHE E ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 13/04/2009 | 481.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE E ESCOLA DE ARTESCONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 13/04/2009 | 218.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE E FUNDA€AO WALDEMIRMIRANDA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 13/04/2009 | 591.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE, ESCOLA DE ARTES EOUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 13/04/2009 | 303.98 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO E ESTADIOFRANCISCO CARNEIRO CONF. CONPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 13/04/2009 | 682.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 13/04/2009 | 1001.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. COMPS. EMANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 13/04/2009 | 224.81 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO CONSUMO DEAGUA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO E ESTADIOFRANCISCO CARNEIRO CONF. CONPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 13/04/2009 | 1326.93 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE, POSTO MEDICO DO CONJUNTO E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 13/04/2009 | 734.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 13/04/2009 | 3809.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA FARMACIA BASICA, HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 13/04/2009 | 759.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 13/04/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE MAR €O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 13/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 13/04/2009 | 1301.68 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 13/04/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 13/04/2009 | 323.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 13/04/2009 | 290.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX.5619.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 13/04/2009 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA PASTORAL, SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL EOUTRO, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 13/04/2009 | 99.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MINE USINA PRO LEITE DESTA CIDADE CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 13/04/2009 | 109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA MINE USINA PRO LEITE DESTA CIDADE CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 13/04/2009 | 102.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PASTORAL DACRIAN€A CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 13/04/2009 | 78.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 13/04/2009 | 165.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NA MOTO DE PLA-CA MNS.4660.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOSITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 13/04/2009 | 530.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 13/04/2009 | 595.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 13/04/2009 | 160.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 13/04/2009 | 250.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 07 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 13/04/2009 | 280.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 13/04/2009 | 240.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 13/04/2009 | 280.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 13/04/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/04/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 13/04/2009 | 3182.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. A PARCELA- MENTO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 13/04/2009 | 2060.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. A PARCELA- MENTO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 13/04/2009 | 3595.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. A PARCELA- MENTO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 13/04/2009 | 1907.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0010642 | 17/04/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 13 A 18/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 17/04/2009 | 2188.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 17/04/2009 | 275.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNC-4103-PB, CONDUZINDO OSECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS, DESTACIDADE · CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RE -SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 17/04/2009 | 1405.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CASA DO SR§AN TONIO BRAZ DA COSTA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE DE ACORDO COM O PROGRAMA CARTA DE CREDITO | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 17/04/2009 | 3061.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 17/04/2009 | 250.00 | 00009252552464 | JOELSON AGUIAR DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 17/04/2009 | 515.00 | 00004209345458 | JOSE VICENTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMOP.2458.PB D/CIDADE A CAPITAL DO ES TADO CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAQUE- LA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 17/04/2009 | 3220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEIS DE MORADIASCONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 17/04/2009 | 320.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 17/04/2009 | 539.57 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF.AO MES DE ABRIL DE 2009, JUNTO A SEC. DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 17/04/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI LIAR DE ENFERMAGEM EM PLANTOES JUNTO AO HOS- PIOTAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE, QUANDO NA SUBSTITUI€AO DA AUX. DE ENFER- MAGEM LINDACI NUNES DA COSTA, POR ENCONTRAR SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 17/04/2009 | 155.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 17/04/2009 | 280.00 | 00037440721934 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 15 E 20/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 17/04/2009 | 660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIRIGENTE JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MU NICIPIO, REF.AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 17/04/2009 | 270.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES DE MAR€O E 1¦. QUINZENA DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 17/04/2009 | 80.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI - TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 17/04/2009 | 873.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSFIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTES A SECRE -TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 17/04/2009 | 435.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICI - PIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 17/04/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE SERVI€OS DE N§ 000449, DURANTE O MES DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 17/04/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELSO MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO,QUANDO NA SUBSTITUI€AO DA PROF¦ VERA LUCIA DACOSTA, POR ENCONTRAR-SE DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 17/04/2009 | 310.42 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO FUNDA€AO V.MIRANDA E ARQUIVO DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 17/04/2009 | 180.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS SENDO: 04 A GUARABIRA E 01 A BELEM, NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUARPAGAMENTOS A FORNECEDORES DOS MESMOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 20/04/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 20/04/2009 | 268.93 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 20/04/2009 | 806.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 20/04/2009 | 12624.82 | 00048473456491 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA- LHISTA CONF. PROCESSO DE N§ 517199501013005 NA FUN€AO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 20/04/2009 | 427.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001755, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 20/04/2009 | 7800.00 | 03090190000173 | MARELLY.C.DE M.E EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 120 CAR- TEIRA ESCOLAR TIPO UNIVERSITARIA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000896, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO C/ OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES- TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 20/04/2009 | 510.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NA COBERTURA DO PROJETO DE INSENTIVO A LEITURA, DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 20/04/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 20/04/2009 | 170.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§ 10 4825. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 20/04/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONSEPSIONAL PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 20/04/2009 | 1100.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 CADEI-RAS, 02 VENTILADORES, 01 BIRO E 01 ARMARIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000098, DESTINADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 22/04/2009 | 2300.00 | 00071479201715 | ARNALDO AVELINO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UMA GRADE ARA -DOURA COM QUATORZE DISCOS DE MARCA TATU PARAO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 22/04/2009 | 2749.58 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 23/04/2009 | 27.86 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 23/04/2009 | 6665.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000474000475 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 23/04/2009 | 350.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURAN-TE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 23/04/2009 | 1300.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 23/04/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC.6849.PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 23/04/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 23/04/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0011045 | 23/04/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 20 A 25/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 27/04/2009 | 900.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DE PORTAS DE ROLO DO MERCADOPUBLICO E ALMOXARIFADO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 27/04/2009 | 310.00 | 00065195248400 | JOSE SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MASSARANDUBA A JATOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 27/04/2009 | 200.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO TRATORISTA NA RETIRADA DE METRALHAS DASRUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 27/04/2009 | 200.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE PEDREI-RO NA CONSERVA€AO DOS CANTEIROS DAS RUAS JOAOPESSOA E DA AREIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 27/04/2009 | 200.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA PRA€A II AN- TONIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 27/04/2009 | 205.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIO CAJAZEIRAS A UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 27/04/2009 | 340.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.9080.PB SENDO 02 DESTA CIDADE A GUARABIRA E 02 A CAPITAL DO ESTADO COM ESPE RA CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBA- NOS D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 27/04/2009 | 255.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 27/04/2009 | 1137.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§.5291 DES-TINADOS AOS PSFS E PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 27/04/2009 | 2495.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000425,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE RITINIA,HIPERTEN€AO E DIABETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 27/04/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 27/04/2009 | 1742.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE CONF. COMPS. EMANEXOS. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 27/04/2009 | 1350.16 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 27/04/2009 | 1150.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS DESTINADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 27/04/2009 | 950.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 27/04/2009 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 27/04/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPP NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 27/04/2009 | 160.00 | 00046685391472 | MOACIR VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14 E 17/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 27/04/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SER RINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA NO PERIODO DE 16/02 A 16/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 27/04/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/03 A 16/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 27/04/2009 | 10284.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 27/04/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 27/04/2009 | 568.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000014 DES- TINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 27/04/2009 | 966.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSFIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTES A SECRE -TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 27/04/2009 | 1000.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAMDE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE FEVE -REIRO E MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 27/04/2009 | 170.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NAS MATRICOLAS DE ALUNOS JUNTO A ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO D/CIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 27/04/2009 | 950.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 27/04/2009 | 600.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10 DIARIAS COM PERNOITES SENDO 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABI- RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE, NOS DIAS 3O E 31/03 E 01,03,06,08,13,15,16 E 23/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 27/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 27/04/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 27/04/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGEL DE UMA MOTO DE PLACA MND.5831-PB CONDUZINDO OS RECADASTRA- DORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDA- DE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 27/04/2009 | 200.00 | 00003506085476 | MARIA ALFREDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM RECUPERA€AO DE UMA CIRUR-GIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 27/04/2009 | 3081.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 27/04/2009 | 1252.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 27/04/2009 | 160.00 | 00003504718439 | JOSE DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL D/EDILIDADE, NOS DIAS 02,13,16 E 20/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 27/04/2009 | 40.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01128-2 DE 27/04/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 27/04/2009 | 2720.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000062 DES- TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 27/04/2009 | 500.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO A SEC. DE SAUDE COM O FIM DE RE- SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 27/04/2009 | 766.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO, CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 27/04/2009 | 1667.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 27/04/2009 | 240.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MU NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 27/04/2009 | 740.00 | 07140869000180 | JOSE DOMINGOS MARTINS | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BUCHA DE EI-XO TRASEIRO, TERMINAL E COXIM DIANTEIRO CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00013 DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 27/04/2009 | 560.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 08,13,15 E 20/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 28/04/2009 | 3139.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 28/04/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 28/04/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 28/04/2009 | 260.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO ,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 28/04/2009 | 80.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 22 E 27/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 28/04/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 28/04/2009 | 465.00 | 00006486473401 | ICARO DA COSTA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTU RA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 28/04/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF. AO MES DE ABRIL/09, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 28/04/2009 | 3995.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE ABRILDE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 28/04/2009 | 951.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINA-DOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 28/04/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 28/04/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. COMP. EMANEXO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2007. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 28/04/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 28/04/2009 | 200.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 29/04/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 27 A 02/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 29/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 29/04/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 29/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 29/04/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 29/04/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 29/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 29/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 29/04/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 29/04/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 29/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/04/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 29/04/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 29/04/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 29/04/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 29/04/2009 | 150.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 29/04/2009 | 360.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 29/04/2009 | 248.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL REF. AOMES DE ABRIL/09, CONF. CONTRA-CHEQUE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 29/04/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 29/04/2009 | 598.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IPMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 9517 27, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUN CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 29/04/2009 | 350.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 29/04/2009 | 3101.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 29/04/2009 | 120.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.6093.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DO SITIO PE DE SERRA PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 29/04/2009 | 240.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 29/04/2009 | 240.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 30/04/2009 | 280.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 30/04/2009 | 354.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012238 | 30/04/2009 | 4800.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAR€O/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 30/04/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 30/04/2009 | 782.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/09 E COM-PRA DE MEDICAMENTOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 30/04/2009 | 843.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 30/04/2009 | 2205.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000601, DESTINA -DOS A MINE USINO PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES RESINDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/04/2009 | 450.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MOTORISTA EM PLANTOES NOTURNO JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/04/2009 | 120.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 30/04/2009 | 320.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 08 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 30/04/2009 | 660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM PLANTOES NOTURNOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES TA CIDADE, REF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVE- REIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 30/04/2009 | 520.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 13 DIARIAS EM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 30/04/2009 | 200.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 08, 14, 20 E 23/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/04/2009 | 240.00 | 00002231936402 | LUIS HENRIQUE CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 30/04/2009 | 33691.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012475 | 30/04/2009 | 2165.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.031 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004027, DESTINADOS AO VEICULO DUCATO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012483 | 30/04/2009 | 1281.18 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 489 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004022, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDIIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09 CONF. TOMADA DE PRE€ODE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012491 | 30/04/2009 | 1718.72 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 656 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004023, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDIIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09 CONF. TOMADA DE PRE€ODE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012505 | 30/04/2009 | 1579.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 603 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004024, DESTINADOS AO VEICULO AMBULAN -CIA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADEDURANTE O MES DE ABRIL/09 CONF. TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012513 | 30/04/2009 | 241.04 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 92 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004025, DESTINADOS A MOTO BROSS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 30/04/2009 | 664.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS E MEDICOS DOS PSFs E PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 30/04/2009 | 9699.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 30/04/2009 | 1433.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS E PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.034 574 E 034533 DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO E FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES- TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 30/04/2009 | 134.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.034574 E 034533 EFETUADOS NA AMBULANCIA DUCATO E FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 30/04/2009 | 100.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CILINDROSOXIGENIO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001023 DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 30/04/2009 | 854.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 019683 E019750 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 30/04/2009 | 578.25 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128,50 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001752, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012912 | 30/04/2009 | 522.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000532, 000535 E 000561, DESTINADAS A AMBULANCIA SA VEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013005 | 30/04/2009 | 1030.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 014493 DESTI-NADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 30/04/2009 | 472.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002191 E002255, DESTINADAS A AMBULANCIA SAVEIRO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013030 | 30/04/2009 | 644.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002226 E002238, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PER -TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 30/04/2009 | 3612.50 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC.E CIRURGICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.006584, 00 006585 E 006586, DESTINADOS AO HOSPITAL E MA-TERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO E OS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 30/04/2009 | 120.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITESPOR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DEGUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 14, 24 E 27/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 30/04/2009 | 1800.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS PARA DISTRIBUICAO COM FAMILIAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 30/04/2009 | 610.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 30/04/2009 | 1664.35 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 30/04/2009 | 15515.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 30/04/2009 | 120.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 03 DIµRIASSEM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE · CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOL-VER ASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITONOS DIAS 08,20 E 22/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 30/04/2009 | 5175.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000558,DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/04/2009 | 100.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PALESTRANTES DO PROJETO DE CULTURA REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 30/04/2009 | 120.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA, NOS DIAS 14, 24 E 27/04/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 30/04/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 30/04/2009 | 105.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA EDUCA€AO E JOVENS E ADUL- TOS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE F. L. QUEIROZ DA LOCALI- DADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DU RANTE A 2¦ SEMANA DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 30/04/2009 | 945.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 105 KGS DEQUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.916768, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 30/04/2009 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 30/04/2009 | 65334.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 30/04/2009 | 49432.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 30/04/2009 | 700.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CURI TIBA-PR, COM O FIM DE PARTICIPAR DA CONFE - RENCIA NACIONAL DE EDUCA€AO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 30/04/2009 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x SELE€AODE BORBOREMA, QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 30/04/2009 | 510.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ELABORA€AO DE PROJETO JUNTO AO MINISTERIODO TURISMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 30/04/2009 | 862.50 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 30/04/2009 | 675.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 67.500 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL AVULSA ANEXA, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 30/04/2009 | 1831.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 699 LTSDE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004026,DESTINADOS AO VEICULO FIAT PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 30/04/2009 | 1640.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 781 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004030, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 30/04/2009 | 1892.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 901 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004031, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 30/04/2009 | 2316.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.103 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004032, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTEN -CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 30/04/2009 | 624.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 208 GARRAFOS DE AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004046, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. ECULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM AS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012441 | 30/04/2009 | 1960.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 56 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004411, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 30/04/2009 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO SOBRE O INICIO DAS MATRICULAS E AULAS DO ANO LETIVO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 30/04/2009 | 2700.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 01161-4 DE 28/04/09, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 30/04/2009 | 150.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 30/04/2009 | 1150.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE FARDAMENTOS DESTINADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 30/04/2009 | 1360.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.462 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 30/04/2009 | 660.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 30/04/2009 | 510.00 | 00026381579889 | CLAUDIO DE LIMA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NA COBERTURA DO PROJETO DE INSENTIVO A LEITURA, DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 30/04/2009 | 14100.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/2009(FUNDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 30/04/2009 | 5297.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAR€O/2009(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 30/04/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCA- LIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 30/04/2009 | 250.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UM ROTEADOR INSTALADO NO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA DE SEVI€OS DE N§.000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 30/04/2009 | 628.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S.000563, 000 533 E 000531, DESTINADOS AO ONIBUS 03 PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 30/04/2009 | 600.00 | 01058442000151 | APRODES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240 KGSDE MEL DE ABELHA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 916597, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 30/04/2009 | 1390.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS E FRUTAS, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DASCRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI-VEIRA D/CIDADE PAGO COM O RECURSO DO PNAECCONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§.951664 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 30/04/2009 | 398.95 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000472,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 30/04/2009 | 277.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 025608 DESTINADO A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 30/04/2009 | 284.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002227 E002239, AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECDE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013048 | 30/04/2009 | 208.50 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002190 E002189, DESTINADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 30/04/2009 | 454.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003233,DESTI NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 30/04/2009 | 579.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 MEM. 1024 MB, 01 IMPRES. HP MULT E 01 CABO USB CONSTAN TES EM NOTA FISCAL DE N§.003428, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 30/04/2009 | 314.04 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.617 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.0011 23, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 30/04/2009 | 80.00 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSERTO E MANUTEN€AO EM MICRO COMPUTADOR CONSTANTES EM NOTA DE SERVI €OS DE N§.000041 PERTENCENTES A SEC. DE EDUC E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 30/04/2009 | 2080.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA REPOSI€ÇO DE PE€AS MOLA TRA-SEIRA,PARAFUSO DE CENTRO,JOGOS DE PASTILHA DEFREIO,RETENTORES E OUTRAS CONSTANTES EM NOTASDE SERVI€OS N§S.001019 E 001021, NO ONIBUS 1PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTU-RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 30/04/2009 | 7941.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA DO RECOLHIMENTO DO INSS DO ANO DE 2008 CONF. COMP. EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 30/04/2009 | 105.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA NA EDUCACAO DE JOVENS E ADUL-TOS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO FRANCISCA DE F. L. QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO, DURANTEA 2¦ SEMANA DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 30/04/2009 | 12624.82 | 00048473456491 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA-LHISTA CONFORME PROCESSO DE N§ 517199501013005 NA FUNCAO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 30/04/2009 | 950.00 | 00075246791491 | MANOEL AFONSO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SI-TIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ESCO-LAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 30/04/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 30/04/2009 | 510.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ELABORA€AO DE PROJETO JUNTO AO MINISTERIODO TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012203 | 30/04/2009 | 5760.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/04/2009 | 170.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA REPTIDOURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 30/04/2009 | 2773.13 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MES/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 30/04/2009 | 924.37 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 30/04/2009 | 12.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO. NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012211 | 30/04/2009 | 9072.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE ABRIL/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/04/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 30/04/2009 | 160.00 | 00003849415406 | ALEXSANDRO BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MZI.0789.PB CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTACIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 30/04/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 30/04/2009 | 1039.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 30/04/2009 | 1.76 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A JUROS EM VIRTUDE DO ATRAZODE PAGAMENTO NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 30/04/2009 | 12320.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012980 | 30/04/2009 | 410.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DO SISTEMA PARA CONTROLE DE TESOURARIA REF.AO MES DE ABRIL CONSTANTES EM NOTA DE N§.002666. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 30/04/2009 | 1000.00 | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY C.E REPRESENTA€OES LTDA | IMPORTE RELATIVO A DIGITA€AO E INDIVIDUALIAZA€AO DO FGTS EM ATRASO DOS MESES DE 08/1983 E10/1986 CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.004719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 30/04/2009 | 1038.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DEMAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 30/04/2009 | 550.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A EXECU€AO DE SENTEN€A EXPE-DIDA PELO PODER JUDICIARIO, COMARCA DE CAI€A-RA SOB O PROCESSO DE N§ 012.2005.001.135-7 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/04/2009 | 1435.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM E REFEI€OES DO PROFESSOR DO CURSO DE SERIGRAFIA O SR§ IRE MAR G.GOMES REALIZADO NESTA CIDADE, NO PERIODO DE 25/03 A 30/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012114 | 30/04/2009 | 656.25 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 525 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.916769, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 30/04/2009 | 996.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§021848, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 30/04/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 30/04/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 30/04/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 30/04/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 30/04/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 30/04/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 30/04/2009 | 7304.45 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FICAL DE N§.6428 E 6474 DESTINADOS AOS PSFS PARA ATEN€ÇO BASICA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0012998 | 30/04/2009 | 2233.88 | 09256770000174 | SHALOM LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE - RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 000 279 E 000281, DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 30/04/2009 | 9508.40 | 03246587000101 | FRANKLIN ARAUJO PEREIRA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000230,000231,000232 E 000295, DESTINADOS AOSPSFS E FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 30/04/2009 | 1250.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTODAS RUAS SAO MIGUEL, JOAO FONSECA E JOSE FE-LIX DA SILVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/04/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/09 CONF. CONVITE 02/07 E CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 30/04/2009 | 450.00 | 00063258862400 | JOSE FERREIRA PONTES. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO SITIO NOGUEIRAATE A DIVISA COM JACARAU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/04/2009 | 570.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 190 MT DE PEDRA RACHINHA,DES TINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS DE CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 30/04/2009 | 10386.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 30/04/2009 | 471.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE 157 MT DE PEDRAS RACHINHA,DESTINADOS A CONSTRU€AO DE CASAS DE CONVENIO COMA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012459 | 30/04/2009 | 4416.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.103 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004028 DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDLIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0012467 | 30/04/2009 | 3181.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.515 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004029 DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDLIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 30/04/2009 | 330.00 | 00053714580425 | ADELMO DE OLIVEIRA PESSOA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ULTIMA PARCELA DA REFORMA DA CASA DA CARENTE DE NOME LUCILENE CARDOSO ATRAV�S DO PROGRAMA DE CREDITO DO FGTS CON- FORME CONTRATO DE N§.500420002930 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 30/04/2009 | 550.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONCLUSÇO DA REFORMA DA CASADO SENHOR ROBERVAL DA COSTA NESTA CIDADE, DEACORDO COM O PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTSCONTRATO DE N§.500420002941 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 30/04/2009 | 361.00 | 08482592000137 | ANDREA OLIVEIRA DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000534 E 000562, DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCEN TE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 30/04/2009 | 518.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.44493 DES TINADAS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 30/04/2009 | 950.00 | 24109217000100 | RETRAMA C.e R.de P.TRAT.e MAT.AGRIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001238 DESTINADAS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URABANOS D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 30/04/2009 | 74.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002193, DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012963 | 30/04/2009 | 4800.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034528 DESTINADOS AO TRATOR 265 LOCADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012971 | 30/04/2009 | 360.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ACONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002012 DESTI-NADA AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC.DE OBRASE SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/04/2009 | 3000.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 60 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 30/04/2009 | 4899.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE ABRIL/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 04/05/2009 | 200.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 04/05/2009 | 150.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA APRESENTA€AO CIRCENSE, QUANDO NA COMEMORA€AO DO DIADAS CRIANA€AS REALIZADA NESTA CIDADE, NO DIA10/10/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 04/05/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA JUNTO AO GRUPO ESCOLAR MANOELCARNEIRO DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIOCIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENADO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 04/05/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRERSTADOCOMO PROFESSORA EM SUBSTITUI€AO DA PROFESSORAVANESSA DINIZ ROSA JUNTO A ESCOLA MARIA EUDE-SIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 04/05/2009 | 700.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA HUG-8868(COM ESPERA)DESTA CIDADE A CA PITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A MESMA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 04/05/2009 | 465.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIOJATUARANA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO DAAGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EMVIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE DE LICEN€A MEDICA, DURANTE SEIS MESES CONF. ATESTADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 05/05/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A UM ROTEADOR INSTALADO NO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO CONSTANTES EM NOTA DE SEVI€OS DE N§.000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 06/05/2009 | 1815.53 | 70111257000104 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE- RIAIS ESPORTIVO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 006411 E 002610, DESTINADOS AOS JOGA DORES DO MUNICIPAL ESPORTE CLUBE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 06/05/2009 | 4690.00 | 08841819000193 | FUND.UNIV.DE APOIO AO ENS.P.E EXTENSAO | IMPORTE RELATIVO A 31¦ E 32§ PARECELAS DO CURSO DE PEDAGOGIA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 06/05/2009 | 1050.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMO COORDENADOR JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 06/05/2009 | 310.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUX.DE ENFERMA- GEM JUNTO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 07/05/2009 | 245.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 019768,DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 07/05/2009 | 450.00 | 00000737137401 | RAUL GOMES FERREIRA FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DIGITA€AO EM AUTOCARD DO LEVANTAMENTO PLA-NIALTIMETRICO DA LAGOA E DO ESTADIO DE FUTE -BOL FRANCISCO CARNEIRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 07/05/2009 | 500.00 | 00013226274449 | RONALDO DOS SANTOS FALCAO. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO DO ESTADIOFRANCISCO CARNEIRO E DO PARQUE DA LAGOA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 07/05/2009 | 300.00 | 00096517255400 | MARIA DO ROSARIO SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA QUE SUBMETIR -MENA CLINICA SANTA CLARA DA CIDADE DE GUARABIRA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 07/05/2009 | 330.00 | 00004779027403 | MARIA DAS GRA€AS COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 07/05/2009 | 255.00 | 00003800391414 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( TELHAS,CIMENTO E TIJOLOS) DESTINADOS A REFORMA DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 07/05/2009 | 250.00 | 00003388325480 | ELIENE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 07/05/2009 | 127.42 | 00004404410484 | SEVERINA LINO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA, CONF. COMPS EM ANEXOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 07/05/2009 | 5314.85 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 07/05/2009 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 04, 05 E 06/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 07/05/2009 | 715.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE REVISAOCADASTRAL DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CADASTROUNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO, NOPERIODO DE MAR€O A ABRIL/09, DA ZONA RURAL EURBANA, OBJETIVANDO GARANTIR MAIOR QUALIDADEDAS INFORMA€OES CADASTRAIS DAS FAMILIAS ATEN-DIDAS PELO PROGRAMA QUALIDADE DAS INFORMA€OESDO CADASTRO UNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 07/05/2009 | 715.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI-SAO CADASTRAL DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CA-DASTRO UNICO DE PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIONO PERIODO DE MAR€O A ABRIL/09, NA ZONA RURALE URBANA, OBJETIVANDO GARANTIR MAIOR QUALIDA-DE DAS INFORMA€OES CADASTRAISDAS FAMILIASATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 07/05/2009 | 270.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DO SITIO SERRO TE A RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 07/05/2009 | 500.00 | 00063258862400 | JOSE FERREIRA PONTES. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CIPO-AL A VALEMTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 07/05/2009 | 570.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA NO TRECHO PE DE SERRAA CIPOAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 07/05/2009 | 780.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002035, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC DE OBRAS E SERV. URBANO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 07/05/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 04 A 09/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 08/05/2009 | 570.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 08/05/2009 | 1600.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SOLDA ELETRICA NOS CARRO€OES E CONSERTO DEGRADES ARADORAS, AMBOS PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 08/05/2009 | 4701.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PEDRAS E AREIAS, DESTINADOS A CONSTRU€AO DE MELHO RIA SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL E URBANA DE ACORDO COM O CONVENIO 2123/06 FUNA SA/PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DAS RUAS JOAO FONSECA DA SILVA E ANTONIO CARLOS DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 08/05/2009 | 300.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DA ESTRADA DO SITIO UMBURANAATE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 08/05/2009 | 920.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 08/05/2009 | 1000.00 | 00001954780451 | LUZIA DINIZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 25 RESER-VATORIOS PARA LIXO, DESTINADOS A COLETA DO LIXO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 08/05/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SUPORTE NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 08/05/2009 | 345.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951729, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 08/05/2009 | 10151.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.RET. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 08/05/2009 | 1439.10 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.070 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 08/05/2009 | 1200.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO AABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 08/05/2009 | 250.00 | 00068977026415 | ANTONIO CEZARIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA LOA.4677.RJ, CONDUZINDO PESSOAS DOEN- TES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAU- DE EM HOSPITAIS NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 08/05/2009 | 200.00 | 00008323056420 | JOSE JAILSON HENRIQUE SALES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCONTRA-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 08/05/2009 | 650.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 08/05/2009 | 360.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSI-VE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 08/05/2009 | 335.00 | 00009966239499 | JAILDO MARINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 08/05/2009 | 3071.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 08/05/2009 | 2550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONF. LEI182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 08/05/2009 | 440.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 08/05/2009 | 120.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB (MOTO) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATENIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 08/05/2009 | 140.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 08/05/2009 | 850.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 17 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS, PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 08/05/2009 | 1420.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF-4000-PB, NO TRANSPORTE DE MATERI- AIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 08/05/2009 | 973.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPA - VAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 08/05/2009 | 280.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LGO-4932-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO OS COORDENADORES DA SEC. DE EDUC. E CULTURA COM O FIM DE RESOL- VER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 08/05/2009 | 395.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 395 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABALIDADE D/EDILIDADE, DURANTE O MES ABRIL DO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 08/05/2009 | 1100.00 | 00026325101472 | BALTAZAR MAURICIO DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA ORNAMENTA€AO DAS RUAS E PAVILHAO POR OCASIAO DA FIS-TA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTA CIDADE NOSDIAS 04,05 E 06/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 08/05/2009 | 638.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 08/05/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO NO DIARIO OFI -CIAL-SE€AO 3, NO MES DE MAR€O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 08/05/2009 | 820.00 | 09611674000105 | MEDFARMA-M.M.HOSP.E FARMACEUTICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.014529, DESTINADOS AO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE D/MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 08/05/2009 | 632.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS E MEDICOS DOS PSFs E PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 08/05/2009 | 248.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 951730,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 11/05/2009 | 1277.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 002261,002262, 002263 E 002264, DESTINADOS A AMBULAN -CIA SAVEIRO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 11/05/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS EM HORAS EXTRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 11/05/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 11/05/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A SEGUNDAQUINZENA DO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 11/05/2009 | 1720.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034700 DES- TINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 11/05/2009 | 400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCA SALARIAL COMO COORDENADORA JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 11/05/2009 | 185.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 11/05/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÇO AL-VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 11/05/2009 | 400.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMP.4936.PB, TRANS -PORTANDO MERENDA E OUTROS MATERIAIS PARA ASESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONARURAL E URBANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 11/05/2009 | 2000.00 | 12935052000139 | J.S TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001129, DES TINADOS AOS COMPONENTES DAS QUADRILHAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 11/05/2009 | 8093.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 02771, 02772 E 02773, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 11/05/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 11/05/2009 | 85.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ROLAMENTOCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 019778 DESTINADO AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 11/05/2009 | 300.00 | 00045272298420 | ROBERTO SEMIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 11/05/2009 | 300.00 | 00007489975476 | LEILA CRISTINA COSTA DA S. DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE JOAO PESSOA POR ENCON -TRAR-ME DOENTE INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 11/05/2009 | 300.00 | 00048475041434 | CLOVES ANANIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA, INCLUSIVECOMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 11/05/2009 | 347.00 | 35589027000146 | KELLY MAGAZINE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000677, DESTINADOS A OFICINA DE OVOS DE PASCOA REALIZADANO CRAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 11/05/2009 | 460.00 | 00001960667432 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACO DO TRE - CHO QUE LIGA O SITIO UMBURANA ATE A DIVISA COM DUAS ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 12/05/2009 | 1.05 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 13/05/2009 | 150.00 | 09101780000130 | MARIA GON€ALO DO NASCIMENTO FILHA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 SWITCHDESKTOP, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000114, DESTINADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 13/05/2009 | 430.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO REMANIFATURADO O MOTOR DE PARTIDA E OUTROS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 001543, 001542, 001541 E 001540, DESTINADOS AOS VEI CULOS PERTENCETE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 13/05/2009 | 1462.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000570, 000571,000572 E 000573, DESTINADOS AO VEI- CULO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 13/05/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDADE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 10/04 A 10/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 13/05/2009 | 155.00 | 00004549702427 | CLAUDIO LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA NA MANU - TEN€AO DOS COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DECARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 13/05/2009 | 300.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA SALA DE LEITURA A ESCOLA DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 13/05/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC.6849.PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZANA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE A SEGUNDA QUINZENA DE ABRIL E PRIMEIRA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 13/05/2009 | 1301.68 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO DE DIVERSAS LIGA€OES TELEFO-NICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 13/05/2009 | 3131.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. A PARCELA- MENTO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 14/05/2009 | 150.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DO CAL€AMENTO DAS RUAS EPITA-CIO PESSOA E TENENTE MARCOLINO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014249 | 14/05/2009 | 370.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO BEIRA RIO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 14/05/2009 | 300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A UMA EMPREITADA NO RO€O DEMATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGAO SITIO RIACHO PRETO A VALENTIM DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 14/05/2009 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DO PROGRAMA CARTA DE CREDITO DO FGTS, PARA MELHORIA HABITACIO- NAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052009 | 0014290 | 14/05/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 11 A 16/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 14/05/2009 | 350.00 | 00073847500406 | JOAO GALDINO VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA DO SI- TIO PE DE SERRA A VALANTEIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 14/05/2009 | 290.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIOSAO MIGUEL, TIMBAUBA E PATRIOTA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 14/05/2009 | 850.00 | 00073838535472 | CLAUDETE DE LOURDES SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE PINTURA EM AZULEIJO REALIZADO NO CRAS DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 11 A 15/ 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 14/05/2009 | 86.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE CONF. NOTA FISCAL DE N§ 10 5224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 14/05/2009 | 585.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003536,DESTI NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 14/05/2009 | 150.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNP.4936.PB QUAN-DO NO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR PARA ASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 14/05/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PA- TINHAS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 14/05/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FI NAIS DE SEMANA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 14/05/2009 | 310.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LIMPEZA DOS BICOS, FREIO E INSTALA€AO ELETRICA EFETUADO NA AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 14/05/2009 | 3071.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 14/05/2009 | 1507.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 14/05/2009 | 220.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 14/05/2009 | 300.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE 01 CAIXAO ATAUDE PARA O SEPULTA -MENTO DE MEU PAI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 14/05/2009 | 285.00 | 00004656634433 | SERGIO EDNALDO DUARTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEMDE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO. RJONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 14/05/2009 | 350.00 | 00003507957469 | RAIMUNDO VIANA DE PAIVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS D/CIDADE A DE SAO PAULO.SP ONDE IREI APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 14/05/2009 | 150.00 | 00003507370450 | MARILZA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 14/05/2009 | 200.00 | 00096514639453 | IRENE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A MAO DE OBRAS DE PEDREIRO NACONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 14/05/2009 | 190.00 | 00007798827412 | ADAILSON FERREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA KGN.3282. CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 14/05/2009 | 400.00 | 00003508513440 | SEBASTIAO DE LIMA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE MINHA CASA LOCALIZADA NA RUA SOA MIGUEL D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 14/05/2009 | 3355.56 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 14/05/2009 | 330.00 | 07765736000108 | MASTER I.COM.DE MAQ.E A.ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UM ROTEADOR DIGITAL SEM FIO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001637, DESTINADO A SEC. DE FINAN€AS DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 15/05/2009 | 240.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS (COM ESPERA) NOVEICULO DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE ACAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE FINAN-CAS D/MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGA -DOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 15/05/2009 | 280.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04,07,12 e 14/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014508 | 15/05/2009 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICI- PIO, NOS DIAS 07 E 11/05/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 15/05/2009 | 3086.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 15/05/2009 | 500.00 | 00001838546405 | JOSE SALES. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( TELHAS,CAIBROS E RIPAS) DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 15/05/2009 | 560.00 | 00091670721434 | GILVAN AMARO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 24 VIAGENS, SENDO 20 DESTACIDADE A DE BELEM E 04 A DE GUARABIRA NO VEI-CULO DE PLACA KJH.4670, CONDUZINDO PESSOASDOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EMHOSPITAIS DAS MESMAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 15/05/2009 | 240.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 05,11 E 14/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 15/05/2009 | 2627.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.02794 DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI-€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 15/05/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 15/05/2009 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x FOR€AJOVEM DE DUAS ESTRADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 15/05/2009 | 120.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 08/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014524 | 15/05/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTOA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 15/05/2009 | 300.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ESPELHO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 029727, DES TINADOS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 15/05/2009 | 400.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADORA NOS CADASTROS DOS BE NEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR €O/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 15/05/2009 | 510.00 | 00007982743447 | �RICA CRISTINA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO DIGITADORA DOS CADASTROS DOS BENEFICIA -RIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 15/05/2009 | 240.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARAA UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 15/05/2009 | 400.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RO€O DE MATO E CONSERTO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CATOLE E ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 15/05/2009 | 300.00 | 00063169258400 | JOSE SEVERINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO SITIO MALHADA A SANTA TEREZINHA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 15/05/2009 | 600.00 | 00063258862400 | JOSE FERREIRA PONTES. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONTINUA€AO DO CONSERTO DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO CIPOAL A VALENTIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 19/05/2009 | 400.00 | 03095573000134 | EDIVALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000199, DES TINADOS AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 19/05/2009 | 504.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EMN NOTA FISCAL DE N§ 003558,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 19/05/2009 | 283.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 19/05/2009 | 2669.94 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, MATADOURO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 19/05/2009 | 250.00 | 00005909535404 | JOSE JAILTON DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS NA LIMPEZA DE RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 19/05/2009 | 74.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§. 034800, EFETUADOS NA AMBULANCIA SAVEIRO, PERTENCEN TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 19/05/2009 | 852.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034800,DES TINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 19/05/2009 | 523.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA EDILIDADE,CONF.COMP.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 19/05/2009 | 110.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASI- CA E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPS.EM ENEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 19/05/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 19/05/2009 | 100.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DA 1¦ QUINZENA DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 19/05/2009 | 1670.88 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DOS VEICULOSFIAT UNO, ONIBUS E MOTOS CG 150, TODOS PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 19/05/2009 | 751.87 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DOS VEICULOSAMBULANCIA DUCATO, FIAT UNO E MOTO BROSS, TO-DOS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 19/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 19/05/2009 | 310.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTROESPORTIVO O LUIZAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 19/05/2009 | 1966.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 20/05/2009 | 707.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 916804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 20/05/2009 | 413.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO COMERCIAL E JUNTO MILITAR CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 20/05/2009 | 1669.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF I, HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO E OUTROS CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 20/05/2009 | 308.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTES DESTA CIDADE, CONF.CONF. COMP. EM ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 20/05/2009 | 966.49 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DOS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 20/05/2009 | 1301.68 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A ANULA€AO TOTAL DESTE EMP§ DE N§ 01408-7 DE 13/05/09, EM VIRTUDE DE DU- PLICIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 20/05/2009 | 947.82 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 20/05/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 20/05/2009 | 199.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PASTORAL DACRIAN€A CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 20/05/2009 | 200.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 20/05/2009 | 300.00 | 00009439706449 | PAULO FIRMINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NA TROCA DE JUNTAS DE CABE€OTESTERMINAIS E ROLAMENTOS NO TRATOR 275, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 20/05/2009 | 60.00 | 00008034766470 | SILAS EMIDIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM MAO DE OBRA NA TROCA DE ROSCA DO TRATOR275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBA-NOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 20/05/2009 | 1964.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. A PARCELA- MENTO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014877 | 21/05/2009 | 1000.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 00 708-1 DE 06/03/09, EM VIRTUDE DE ERRO DE VA LOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 21/05/2009 | 2358.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 18 A 23/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 21/05/2009 | 150.00 | 00095728562787 | JOSE ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NO RO€ODE MATO DO TRECHO SITO CACHOEIRA A CIPOAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014991 | 21/05/2009 | 250.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO DO TRECHO QUELIGA O SITIO BEIRA RIO A NOGUEIRA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 21/05/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANAS COMO AUXILIAR DE SER- VI€OS GERAIS JUNTO A GARRAGEM MUNICIPAL DES TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 21/05/2009 | 770.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONCLUSAO DE RO€O DE MATO DO TRECHOQUE LIGA UMBURANA A DIVISA DE DUAS ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015059 | 21/05/2009 | 420.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO SAO MIGUEL, TIMBAUBA E PATRIOTADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 21/05/2009 | 300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA E RO€O DE MATO DO TRE-CHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 21/05/2009 | 800.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SE-NHOR ANTONIO BRAZ DA COSTA, LOCALIZADA A RUAANTENOR NAVARRO N/CIDADE. | 00022005 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 21/05/2009 | 360.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 02813, DESTINADOS AO PROGRAMA DO PET DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 21/05/2009 | 95.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE EXPEDIENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 02814, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 21/05/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SUPORTE NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 21/05/2009 | 700.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 67 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 21/05/2009 | 74.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 034823, EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 21/05/2009 | 362.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.034823,DES TINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 21/05/2009 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUTOS LIGADOS A SEC SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 21/05/2009 | 230.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014869 | 21/05/2009 | 222.64 | 00006014851496 | MARLENE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 21/05/2009 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99 E AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO E PASSAGEM DE ONIBUS,CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 21/05/2009 | 128.03 | 00001601120443 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MINHAS CONTASDE AGUA QUE ENCONTRAR-SE EM ATRASO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 21/05/2009 | 500.00 | 00009260747414 | LEANDRO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADOA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS, CAIBROS E TELHAS), PARA CONSERVA€AODE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 21/05/2009 | 110.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPES DOMUNICIPAL x RUA NOVA DE BELEM, A REALIZAR -SENO DIA 23/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 21/05/2009 | 120.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O CARENTE DE NOME: LU CAS VINICIUS QUE ENCONTRAVA-SE DOENTE PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 21/05/2009 | 330.00 | 00004779026423 | MARIA DO CEU SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DORIO DE JANEIRO-RJ, PARA MEU FILHO QUE IRA APROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015156 | 21/05/2009 | 250.00 | 00004879385425 | MARIA JUCELINA BARBOSA DE LUCENA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE A DO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015164 | 21/05/2009 | 300.00 | 00005189168476 | MARIA DE FATIMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS,TELHAS E CIMENTO) PARA A CONSERVA€AO DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 21/05/2009 | 33.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 21/05/2009 | 150.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015024 | 21/05/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA LECIONANDO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO IZABEL M. DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DU- RANTE O MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 21/05/2009 | 180.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMATOCATA QUANDO NO EVENTO DO PROJETO DE LEITURAREALIZADO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 21/05/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 21/05/2009 | 235.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 012738, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015130 | 21/05/2009 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x MUNICI -PAL DE JACARAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015148 | 21/05/2009 | 110.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPES DOMUNICIPAL x RUA NOVA DE BELEM, A REALIZAR -SENO DIA 23/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015172 | 21/05/2009 | 350.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURAN-TE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 21/05/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SER RINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 21/05/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015229 | 21/05/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/04 A 16/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 21/05/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 21/05/2009 | 240.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 04,12 E 19/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 22/05/2009 | 255.60 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.130 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 617, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN - €AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEI RA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 22/05/2009 | 918.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 22/05/2009 | 807.96 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.733 PAES CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 001123 E 001134, DESTINADOS A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSIINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 22/05/2009 | 633.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.029758 DESTI-NADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 22/05/2009 | 494.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.029759 DESTI-NADAS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 22/05/2009 | 300.00 | 00001372399470 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CAIBROS,RIPAS E TELHAS PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 22/05/2009 | 200.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 22/05/2009 | 490.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES SENDO: 03 COM PERNOITE 01 SEM PERNOITE POR OCISIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ES TADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 06,11 14 E 18/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 22/05/2009 | 1170.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001967,DESTINADOS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 22/05/2009 | 3666.90 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 001968 E 001969, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS ME-DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 22/05/2009 | 150.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 019816,DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 22/05/2009 | 844.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 034843 E 034859 DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 22/05/2009 | 460.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI -€OES DESTINADAS AO TOPOGRAFO, ENGENHEIRO E AUXILIARES QUANDO NO PRESTA€AO DE SERVI€OS A ESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES MAR€O E ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 22/05/2009 | 300.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DO SITIO VALENTIM A JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 22/05/2009 | 1225.00 | 00053714881468 | JOSE EDMAR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E REVISAO DA INSTALA- €AO HIDRAULICA E ELETRICA, NO PREDIO DO GAL- PAO DO MERCADO PUBLICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 22/05/2009 | 470.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA DA LOCA-LIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 22/05/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015458 | 25/05/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015474 | 25/05/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 25/05/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 25/05/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 25/05/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 25/05/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 25/05/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 25/05/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 25/05/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 25/05/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 25/05/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 25/05/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 25/05/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 25/05/2009 | 94.64 | 09193681000126 | INMETRO | IMPORTE RELATIVO A VISTORIA EFETUADO NA BALANCIA PERTENCENTE AO MOTADOURO PUBLICO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 25/05/2009 | 320.00 | 00003322860450 | NIVALDO LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PARACHOQUE, CONSERTO DO SISTI- MA DE AR E CAIXA DE MACHA DO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 25/05/2009 | 360.00 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 ENXA -DAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002301,DESTINADAS AOS PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 25/05/2009 | 2220.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 18 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000203, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 25/05/2009 | 480.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ES COLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015440 | 25/05/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ, DU - RANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015491 | 25/05/2009 | 250.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPA - VAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 25/05/2009 | 810.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSFIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTES A SECRE -TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 25/05/2009 | 160.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO DE 02 VIAGENS NO VEIUCLO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO ESTUDANTES PA- RA ASSISTIREM AULA NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 25/05/2009 | 5700.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 25/05/2009 | 651.46 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 25/05/2009 | 2420.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINHA GRANDE COM O FIM DE RE SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DES TE MUNICIPIO, NOS DIAS 13,15,17,22 E 29/04 E 04,06,08,11,13 E 18/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 26/05/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 26/05/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 26/05/2009 | 58.12 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 26/05/2009 | 174.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 26/05/2009 | 310.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO CONSERTO DAS CADEIRAS DO ONI BUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 26/05/2009 | 1646.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 000312, 000313 E 000314, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 26/05/2009 | 260.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO ,DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 26/05/2009 | 300.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015784 | 26/05/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGEL DE UMA MOTO DE PLACA MND.5831-PB CONDUZINDO OS RECADASTRA- DORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDA- DE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 26/05/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 26/05/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 26/05/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO /09 CONF. CONVITE 02/07 E CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 26/05/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 26/05/2009 | 1200.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO DE 20 HORAS DE TRATOR NA CO-LETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEMAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 26/05/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015776 | 26/05/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 26/05/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 26/05/2009 | 822.30 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§022086, DESTINADOS AO PROGRAMA SAUDE BUCALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 26/05/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 27/05/2009 | 150.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 27/05/2009 | 100.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 27/05/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MARIA JOSE GOMES POR A MESMA SE ENCONTRAR EM PERIODO DEFERIAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 27/05/2009 | 204.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA TIO PATINHAS DES TA CIDADE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 27/05/2009 | 120.00 | 00091555612415 | ODAIR JOSE PEREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO PLACA MMN.8137.PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRACONDUZINDO COORDENADORES DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 27/05/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSOR JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLI - VEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/ 09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 27/05/2009 | 311.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003510,DESTI NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 27/05/2009 | 3000.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRATA€AO DO SOM E APRESENTA€AO DA BANDA TJ SHOW, QUANDO NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 27/05/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA NA CORRE€AO DE FLUXO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE OS ME-SES DE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 27/05/2009 | 1.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 27/05/2009 | 3.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 28/05/2009 | 236.59 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 28/05/2009 | 8933.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 28/05/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 28/05/2009 | 160.00 | 00058088415420 | JOSE DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE NOS DIAS 07 E 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 28/05/2009 | 120.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 20 E 26/05/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 28/05/2009 | 709.81 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 28/05/2009 | 5760.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 28/05/2009 | 14349.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 28/05/2009 | 712.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 570 LITROSDE LEITE INATURA, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.954942, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DEALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 28/05/2009 | 65348.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 28/05/2009 | 50111.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 28/05/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 28/05/2009 | 235.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 28/05/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 28/05/2009 | 38.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA EM SUBSTITUI€AO DA PROFESSORAVANESSA DINIZ ROSA, JUNTO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 28/05/2009 | 828.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 92 KGS DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.954 943, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 28/05/2009 | 1172.60 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.020 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 28/05/2009 | 3000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016420 | 28/05/2009 | 1480.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 705 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURAN - TE O MES DE MAIO/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016438 | 28/05/2009 | 1709.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 814 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURAN- TE O MES DE MAIO/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016446 | 28/05/2009 | 1850.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 881 LTS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURAN- TE O MES DE MAIO/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016454 | 28/05/2009 | 259.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 99 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MOTO CG PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURAN- TE O MES DE MAIO/09, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016462 | 28/05/2009 | 269.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 103 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTEN - CENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DURANTE O MES DE MAIO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 28/05/2009 | 342.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01623-3 DE 28/05/99 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016489 | 28/05/2009 | 1286.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 491 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09 CONF. TOMA DA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016497 | 28/05/2009 | 1820.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 52 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016501 | 28/05/2009 | 413.96 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 158 LTS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU RANTE O MES DE MAIO/09 CONF. TOMADA PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 28/05/2009 | 3840.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 000370, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 28/05/2009 | 4005.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE MAIODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 28/05/2009 | 10554.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 28/05/2009 | 120.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICADO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 28/05/2009 | 120.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 04, 06 E 08/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 28/05/2009 | 250.00 | 00002339553482 | MARIA ESTELA NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE BOLO DESTINADOS AS COMEMORA€OES DO DIA DAS REA- LIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/05/2009 | 265.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM HORAS AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/05/2009 | 330.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 28/05/2009 | 4800.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 28/05/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 28/05/2009 | 940.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 28/05/2009 | 120.00 | 00082690570459 | JOSE HELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 28/05/2009 | 2010.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000065, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 28/05/2009 | 360.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.6093.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 28/05/2009 | 580.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 28/05/2009 | 200.00 | 00045272301404 | ROSETE SOUZA DA SILVA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOSPARA A MINHA PESSOA POR A MESMA SE ENCONTRARDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 28/05/2009 | 1515.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99, E AJUDA DE COMPRA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS DECONSTRU€AO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/05/2009 | 150.00 | 00048235768453 | LUIS FERNANDES DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA LOH-0578 DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/05/2009 | 150.00 | 00048474037468 | MARIA DAS GRA€AS DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 28/05/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 28/05/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 28/05/2009 | 2365.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS AOS PACIENTES DE HIPERTEN€AO, DIABETEE RITNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 28/05/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 28/05/2009 | 2010.61 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000995, 000996, 000997, 000998, 000999 E 000994,DESTINADOS A ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 28/05/2009 | 250.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 CA- DEIRA DE RODAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000950, DESTINADOS AO PSF I DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 28/05/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 28/05/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 28/05/2009 | 10386.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 28/05/2009 | 300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A PE DE SERRA D/MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 28/05/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 28/05/2009 | 1000.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA EMPREITADA NA LIMPEZA DOS CANTEIROS DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 28/05/2009 | 300.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DO SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 28/05/2009 | 510.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA DO SITIO CAJAZEIRAS A ZE VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016527 | 28/05/2009 | 5982.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.849 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR COMODATO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 28/05/2009 | 7146.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.403 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 28/05/2009 | 2160.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000371, DESTINADOS A LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 28/05/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBARS E SERV.URBANOS POR EXEPCIONAL INTERESSEPUBLICO CONF.FOLHA ANEXA.(AUX.SERV/TRATORISTAREF.AO MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 28/05/2009 | 100.00 | 00085516384400 | ADRIANA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA RUA PREFEITO ANTONIO MIRANDA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 28/05/2009 | 150.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DE RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIOCACHOEIRA ATE A LOCALIDADE DE PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 28/05/2009 | 33358.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESMAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 28/05/2009 | 240.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 07,16 E 23/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 28/05/2009 | 522.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS E MEDICOS DOS PSFs E PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000012009 | 0016373 | 28/05/2009 | 2673.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.273 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PER-TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016381 | 28/05/2009 | 1129.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 431 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PER-TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016390 | 28/05/2009 | 1650.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 630 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016411 | 28/05/2009 | 1055.86 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 403 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0016519 | 28/05/2009 | 159.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 61 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 28/05/2009 | 3139.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 28/05/2009 | 500.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO TO- PIC DE PLACA BYD-6941-PB, DESTA CIDADE A CA- PITAL DO ESTADO, TRANSPORTANDO PESSOAS COM PROBLEMA MENTAL PARA TRATAMENTO SEMANAL E OU TROS TIPOS DE ATENDIMENTO, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/05/2009 | 2166.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.440 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000613 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 28/05/2009 | 4899.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE MAIO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 29/05/2009 | 636.30 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 141,400KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001775, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 29/05/2009 | 9442.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 29/05/2009 | 80.00 | 00048474070406 | MARIA GORETE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 29/05/2009 | 160.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 27 E 28/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 29/05/2009 | 930.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CARTUCHO,BOLSA PARA NOTEBOOK E OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNUCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017141 | 29/05/2009 | 250.00 | 06107474000113 | SAULO VITAL DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AOS SERVI€OS DE RECUPERA- €AO DE UMA CAIXA DE DIRE€ÇO DA DUCATO, PER- TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017159 | 29/05/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS ESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017167 | 29/05/2009 | 283.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 29/05/2009 | 2205.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000601,DESTINADOSA MINE USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€ÇO COMAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 29/05/2009 | 80.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000052009 | 0016918 | 29/05/2009 | 2368.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 25 A 30/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 29/05/2009 | 515.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS E GALERIAS DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 29/05/2009 | 659.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FOTO LD MAX CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 02204, DESTINADO A PSF I DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 29/05/2009 | 11482.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 8134E 8125, DESTINADOS AOS PSFS PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 29/05/2009 | 840.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNI CIPIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 29/05/2009 | 1681.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI N§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 29/05/2009 | 3126.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 29/05/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTECONCEPSIONAL PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 29/05/2009 | 410.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA REFORMA DE CASAS DE PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 29/05/2009 | 571.32 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.761 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 36, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 29/05/2009 | 1285.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEPE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS001036, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 29/05/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE DURAN TE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 29/05/2009 | 13941.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/09.(FUN-DEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 29/05/2009 | 5288.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA ABRIL/09.(FUN-DEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 29/05/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 29/05/2009 | 13965.50 | 00048473456491 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA- LHISTA CONF. PROCESSO DE N§ 517199501013005 NA FUN€AO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017086 | 29/05/2009 | 240.00 | 00045297436400 | RAQUELINE VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 2¦ VIAS, AUTENTICA€OES E RECONHECIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 29/05/2009 | 2519.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NOTA FISCAL DE N§.000265, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017116 | 29/05/2009 | 1115.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTEN€AO DE CPU E OUTROS CONFORMENOTAS FISCAIS DE SERVI€OS DE N§ 003131,003133003138, 003134, 003135 E 003136, DESTINADOS ASECRERTARIA DE EDUCACÇO E GRUPOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017132 | 29/05/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCA- LIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017175 | 29/05/2009 | 480.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,JUNTO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 29/05/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 29/05/2009 | 1023.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA, CONF. COMPROVANTES ANEXO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE DO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 29/05/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 29/05/2009 | 25.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE CHEQUES, DA CONTA DE N§ 8.762-9, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 29/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 29/05/2009 | 228.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 29/05/2009 | 8143.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 29/05/2009 | 2714.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 29/05/2009 | 684.10 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 29/05/2009 | 868.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 29/05/2009 | 2604.71 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 29/05/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017230 | 01/06/2009 | 6.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A PROCESSAMENTO DE CHEQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017191 | 01/06/2009 | 200.00 | 00002075140464 | TEREZINHA FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SITIO ARISCO D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017221 | 01/06/2009 | 460.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE, DU -RANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017256 | 01/06/2009 | 184.00 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 115 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 01/06/2009 | 350.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA SALA DE LEITURA JUNTO A ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA LHO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 01/06/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 01/06/2009 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA ABERTURA E PINTURA DE LETRAS JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017205 | 01/06/2009 | 120.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI ME SUBMETERNA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017213 | 01/06/2009 | 300.00 | 00004792918456 | MARIA NEIDE SOARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMES DIVERSOS ECONSULTA PARTICULAR, QUE SUBMETIR-ME NA CAPI-TAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 01/06/2009 | 200.00 | 00003025283424 | JAELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017337 | 01/06/2009 | 280.00 | 00008891676489 | MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA QUE IREI ME SUBMETER NA CIDADE DE GUA-RABIRA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 01/06/2009 | 460.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017370 | 01/06/2009 | 80.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 01/06/2009 | 320.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 01/06/2009 | 490.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 01/06/2009 | 410.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017248 | 01/06/2009 | 205.00 | 00063171465434 | CICERO MARTINIANO DA COSTA | IMPORTE RELATVIO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 01/06/2009 | 1150.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN QUANDO NO CARRETO E DES CARRETO DE METRALHAS PARA CONSERTO DE ES- TRADAS DESTE MUNICIPIO, POR MOTIVO DE FOR TES CHUVAS OCORRIDAS EM NOSSO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 01/06/2009 | 205.00 | 00047397500404 | SEVERINO MIGUEL CARNEIRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATO LE A SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 01/06/2009 | 485.00 | 00008087930479 | MARIA DE FATIMA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA OFICINA DE BELEZA E MANICURE REALIZADOS NO CRAS, NOS DIAS 28 E 29/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA-CA KJW.0608.PB DO SITIO NOGUEIRA ATE ESTA CI-DADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 01/06/2009 | 310.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUX.DE ENFERMA- GEM JUNTO PSF II DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 01/06/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA AGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE LICEN€A MEDICA, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 01/06/2009 | 630.00 | 00005717440448 | EDUARDO PESSOA SOARES | IPMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA 9517 27, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUN CIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNI- DADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/06/2009 | 63.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE CAL€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000072, DES- TINADOS A ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/06/2009 | 1300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005311 DES TINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017515 | 04/06/2009 | 420.00 | 00072694386415 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE MANUTEN€AO DA CISTERNA DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 04/06/2009 | 312.50 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000494,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 04/06/2009 | 120.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMY-4863-PB, DESTA CIDADE A DE GUARA - BIRA, CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR PAGAMENTOS A FORNECEDORES DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 04/06/2009 | 125.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS (COM ESPERA) NOVEICULO DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE ADE GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTAEDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DESUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 04/06/2009 | 370.00 | 03090190000173 | MARELLY.C.DE M.E EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 ARQUI VO EM A€O, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000818, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017523 | 04/06/2009 | 100.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS COM ESPERA NO VEICULO DE PLACAE MNU-2278-PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO O DIRETOR DE RE- CURSOS HUMANOES COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS DE SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 04/06/2009 | 1553.20 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO CONSUMO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE MI -NHA CASA E OUTRAS TODOS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 04/06/2009 | 260.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO DO SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 05/06/2009 | 510.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE TAPAGEMDE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CIDADE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 05/06/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 01 A 06/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017647 | 05/06/2009 | 580.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADA DO TRECHO QUELIGA CAI€ARA A SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 05/06/2009 | 135.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICA DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 05/06/2009 | 1040.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA DA LOCA-LIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 05/06/2009 | 970.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS PUBLICA DES- TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 05/06/2009 | 920.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS SANTO ANTONIO, JOAO PESSOA E ANTO - NIO MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 05/06/2009 | 120.00 | 00008792102492 | KALLYANE OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETIR-ME POR ENCON -TRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017621 | 05/06/2009 | 120.00 | 00002745522485 | ANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM ALUGUEL DE VEICULO DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, ONDE IREI FAZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 05/06/2009 | 100.00 | 00005883395473 | MARIA ELIANE FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE SUBMETI-ME NA CIDADE DE GUARABIRA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 05/06/2009 | 160.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNS-4660-PB PROCE-DENTE DO SITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITALE MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 05/06/2009 | 3076.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 05/06/2009 | 315.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 05/06/2009 | 80.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 05/06/2009 | 405.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE, CONFCOMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 05/06/2009 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 05/06/2009 | 85.00 | 00006889272463 | EMACIANO FABIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DA ESCOLA TIO PATINHAS DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 05/06/2009 | 185.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO- FESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 05/06/2009 | 1220.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE BIFE OFERECIDO NA RECEP€AO DA INAUGU- RA€AO DO FORUM ELEITORAL DA 15¦ ZONA REALIZA DO NESTA CIDADE, NO DIA 04/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 05/06/2009 | 120.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 05/06/2009 | 105.00 | 00007974543493 | LEANDRO HENRIQUE GALDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA (ASSEIO) DO PREDIO DO FORUM ELEITORAL POR OCASIAO DA INAUGURA€AO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 05/06/2009 | 280.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 10/06/2009 | 5300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ ANEXO, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOSGRUPOS ESCOLARES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO NARIA EUDESIA,JOAO ALVES DE CARVALHO E MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 10/06/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | PAGAMENTO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO GRUPO ESCOLAR JOAO ALVES DE CARVALHO DESTE MUNICI- PIO, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 10/06/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCA- LIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 10/06/2009 | 180.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 178 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 10/06/2009 | 170.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€A CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.019866, DESTINADAAO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017868 | 10/06/2009 | 679.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003670,DESTI NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 10/06/2009 | 105.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 10/06/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDA-DE DE GURABIRA NO PERIODO DE 10/05 A 10/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018015 | 10/06/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC.6849.PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL DURANTE O PERIODO DE 10/05 A 10/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018031 | 10/06/2009 | 130.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018040 | 10/06/2009 | 520.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 52 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951161, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 10/06/2009 | 806.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002351,002352,002356 E 002357, DESTINADAS AO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018074 | 10/06/2009 | 603.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002355,002353 E 002354, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 10/06/2009 | 280.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE CAMISAS DESTINADAS AOSCOMPONENTES DO PROJETO DA LEITURA DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 10/06/2009 | 658.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, REFAO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 10/06/2009 | 424.00 | 12938353000116 | ALEXANDRE MAGNO DUARTE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE RAPADURA DE LEITE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000 768, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 10/06/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCO XAVIER DA LOCALIDADE RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 10/06/2009 | 5300.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ ANEXO, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 10/06/2009 | 5000.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LU-BRIFICANTE, DE FREIO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA FISCAIS DE N§S.004050 E 004051, DESTINADASAOS VEICULOS ONIBUS E FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 10/06/2009 | 155.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO DA DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 10/06/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A SEGUNDAQUINZENA DO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 10/06/2009 | 255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CI DADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 10/06/2009 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS N/DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 10/06/2009 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 08 E 10/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 10/06/2009 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA D/MUNICI- PIO, NOS DIAS 08 E 10/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017876 | 10/06/2009 | 1662.58 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017884 | 10/06/2009 | 4987.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 10/06/2009 | 280.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, NOS DIAS 01 E 04/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 10/06/2009 | 250.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB CONDUZINDO PESSOAS DOEN - TES COM O FIM DE FAZAREM TRATAMENTO NO HOS- PITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 10/06/2009 | 1923.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019836, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 10/06/2009 | 160.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 02 E 05/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 10/06/2009 | 465.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019887, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 10/06/2009 | 1770.40 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001977DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 10/06/2009 | 1093.10 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001978DESTINADAS A LIMPEZA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 10/06/2009 | 3096.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 10/06/2009 | 460.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE 01 PLACA EM ACRILICO MEDINDO1,80 x 0,60, DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 10/06/2009 | 1338.60 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 10/06/2009 | 130.00 | 00006048100400 | ROSANGELA DA COSTA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE IREI SUBMETER- MENA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOEN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 10/06/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 08 A 13/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 10/06/2009 | 170.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS TRATORISTAS QUANDO NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 10/06/2009 | 1230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€O A MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 10/06/2009 | 125.00 | 00085514225453 | ANTONIO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A CACHOEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 10/06/2009 | 200.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DOS CONTEI- ROS DA RUA ANTENOR NAVARRO DESTA CIDEADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 10/06/2009 | 1283.80 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO E CONSERTO DO TEILHADO DO MATADOURO PUBLICO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 10/06/2009 | 26.20 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01805-8 DE 10/06/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018023 | 10/06/2009 | 250.00 | 00005937104447 | ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS JUNTO A CRECHE MA- RIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 10/06/2009 | 512.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 MESAS SE- CRETARIA COM 02 GAVETAS CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.000.000.264 DESTINADAS AO PSF 01 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 12/06/2009 | 1093.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§022213, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 12/06/2009 | 200.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 12/06/2009 | 820.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS NOS FINAIS DE SEMANA COMODIRIGENTE JUNTO A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAR€OABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 15/06/2009 | 1025.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPA -RAM DE TREINAMENTOS, REUNIOES E PLANEJAMENTOSJUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURANTE OSMESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 15/06/2009 | 500.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE 01 PLACA DE FORMATURA DOS ALUNOS DO GRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000197. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 16/06/2009 | 450.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 100 KG DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001801, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 16/06/2009 | 360.00 | 00065188217449 | JOSE HONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O E TAPAGEM DE BURACOS NA ESTRADA QUE LIGA A MARGEM DA PISTA A SERRINHA NESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 16/06/2009 | 285.00 | 00005415532404 | ANDREA ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 17/06/2009 | 3116.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA, REF. A PARCELA- MENTO,CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 17/06/2009 | 6020.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 17/06/2009 | 150.00 | 00004694924494 | JAMILTON CONSTANTINO DA FONSECA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UMA PARTIDA DE FUTSAL ENTRE AS EQUIPES DOMUNICIPAL x SERTAOZINHO, A REALIZAR-SE NO DIA17/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 17/06/2009 | 520.00 | 09166972000125 | PEDRO JUNIOR ROBERTO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DEN§.000135 E 000136, DESTINADOS A CONSERVA€AODO GRUPO ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA QUEIROZ DE CARVALHO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 17/06/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 17/06/2009 | 206.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA FUNDA€AO WALDEMIR MIRANDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 18/06/2009 | 2556.57 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 18/06/2009 | 120.00 | 00015094987453 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 09,16 E 18/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 18/06/2009 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA MMO.2711-PB, CONDUZINDO ESTU-DANTES DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS EMESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DA ZONAURBANA DESTE MUNICIPIO, NO PEREIODO DE 16/03A 16/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 18/06/2009 | 370.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x AJAX DEPEDRO REGIS RN, REALIZADA NAQUELA CIDADE NO21/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 18/06/2009 | 310.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 18/06/2009 | 191.28 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.594 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000636 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 18/06/2009 | 410.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONOS FINAIS DE SEMANA NO RECADASTRAMENTO DOSBENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICI -PIO, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 18/06/2009 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 18/06/2009 | 604.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FRUTAS EVERDURAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951163, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 18/06/2009 | 600.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/ MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO A JU- NHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 18/06/2009 | 150.00 | 00006316683499 | SIMONEIDE RODRIGUES DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 18/06/2009 | 510.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MAIO E A 1¦ QUINZE- NA DO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 19/06/2009 | 440.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019916, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 19/06/2009 | 250.00 | 00013182650459 | JOSE ADELINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MYN.4795-PB, DESTA CIDADE A RECIFE-PE CON-DUZINDO O SENHOR FAUSTO BERNARDINO DA SILVA EFAMILIA PARA O SEPULTAMENTO DE SUA MAE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 19/06/2009 | 540.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 19/06/2009 | 750.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS CAIBROS, RIPASTELHAS E TIJOLOS PARA CONSERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 19/06/2009 | 2580.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONF. LEI182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 19/06/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 19/06/2009 | 340.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DA TAPAGEM DE BURACOS NA ES- TRADA QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CIDADE DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 19/06/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 19/06/2009 | 150.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GINASIO DE ESPORTE NOS FI NAIS DE SEMANA DA 1¦ QUINZENA DO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 19/06/2009 | 560.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MARIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 19/06/2009 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 19/06/2009 | 12554.77 | 00048473456491 | MARIA JOSE DOS SANTOS LINS | IMPORTE RELATIVO A DEPOSITO JUDICIAL TRABA- LHISTA CONF. PROCESSO DE N§ 517199501013005 NA FUN€AO DE PROFESSORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 19/06/2009 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 19/06/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 19/06/2009 | 400.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGA€AO DE NOTAS DE CHAMADAS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.008360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 19/06/2009 | 120.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DO PRE ESCOLAR TIO PATI -NHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 19/06/2009 | 1033.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 19/06/2009 | 3101.25 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 19/06/2009 | 750.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 22/06/2009 | 117.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 22/06/2009 | 33.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 22/06/2009 | 315.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 35 KGS DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.954 996, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 22/06/2009 | 662.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 530 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.954997, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 22/06/2009 | 340.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019923, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 25/06/2009 | 200.00 | 00085516066468 | JOSETE CLAUDINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 16,19 E 22/06/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 25/06/2009 | 140.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.9080.PB DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. UR BANOS D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 25/06/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/09 CONF. CONVITE 02/07 E CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 25/06/2009 | 400.00 | 00053713362491 | JOSE FRANCISCO DA SILVA IRMAO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A DIVISA COM A CIDADE DE DUAS ES TRADAS N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018902 | 25/06/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018911 | 25/06/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 25/06/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 25/06/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 25/06/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 25/06/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 25/06/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 25/06/2009 | 150.00 | 00007598430403 | MARIA FIDELIS DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE SUBMETIR-ME NA CI-DADE DE GUARABIRA E INCLUSIVE MEDICAMENTOSPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 25/06/2009 | 320.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 25/06/2009 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 25/06/2009 | 120.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 12 CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DA 3¦.IDADE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018872 | 25/06/2009 | 300.00 | 00003506071416 | MARGARIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO RJ, ONDE IREI VISITAR FAMILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018881 | 25/06/2009 | 143.00 | 00009245384497 | RAFAELA HENRIQUE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS PARA AMINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 25/06/2009 | 280.00 | 00003800391414 | MARIA DO ROSARIO OLIVEIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE IREIME SUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRAR-ME DOENTE INCLUSIVE DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 25/06/2009 | 820.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KFF-9127-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DE JUNHO EM VIRTUDE DO ONIBUS D/EDI LIDADE POR SE ENCONTRAR-SE EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 25/06/2009 | 216.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCO- LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERMAMDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SI TIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 25/06/2009 | 205.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA TOCADA QUANDO NA COBERTURA DA QUADRILHA JUN TO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 25/06/2009 | 1600.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM CONSERTOS DOS PORTOES E GRADES DE FER RO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 25/06/2009 | 110.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 003720,DESTI NADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 25/06/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE DURAN TE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 25/06/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 25/06/2009 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x AMERICADE DUAS ESTRADA REALIZADO NESTA CIDADE NO DIA27/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 25/06/2009 | 1040.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSFIAT UNO E MOTOS TODOS PERTENCENTES A SECRE -TARIA DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019020 | 25/06/2009 | 1246.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL SEMEAO FERREIRA DA COSTA,D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 25/06/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 500, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, O MES JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 25/06/2009 | 766.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.954873, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 25/06/2009 | 480.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE EMBREA-GEM, TROCA DE BICO, PASTILHA DE FREIO E OU-TROS EFETUADOS NO FIAT PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 25/06/2009 | 380.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EFETUADOS NO ONIBUS I PER- TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 25/06/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JUNHO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§15131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 25/06/2009 | 18.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 25/06/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 25/06/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JUNHO/09, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000037. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/06/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 26/06/2009 | 185.00 | 00072694602487 | RONALDO SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ.1662-PB, SENDO 01 DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA E 01 A CIDADE DE GUARABIRA (COM ESPERA), CONDUZINDO O TESOUREIRO PARA EFETUAR PAGAMENTO A FORNECEDORES DAQUELAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 26/06/2009 | 4987.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 26/06/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019127 | 26/06/2009 | 458.40 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 3.820 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 40, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019186 | 26/06/2009 | 150.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019194 | 26/06/2009 | 913.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SOLDA ELETRICA EFETUADOS NNOS ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DES TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 26/06/2009 | 840.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 951 178, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 26/06/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ, DU - RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019241 | 26/06/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€O JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE ME NEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019259 | 26/06/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 26/06/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019275 | 26/06/2009 | 255.00 | 00058087931491 | JOSE IVANILDO MOREIRA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA TOCADA QUANDO NA COBERTURA DA QUADRILHA JUN TO A ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 26/06/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDE FUNAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SER RINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA NO PERIODO DE 16/05 A 16/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 26/06/2009 | 390.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 26/06/2009 | 420.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 26/06/2009 | 100.00 | 00010038057441 | JOSE LUIZ DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO VIGIA JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE, DURANTE OS FINAIS DE SEMANADO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 26/06/2009 | 169.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 016447, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 26/06/2009 | 120.00 | 00078961998404 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS NETO. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA ASF.4000.PB QUANDO NA MUDAN€A DE GECIENEDE LIMA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019160 | 26/06/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGEL DE UMA MOTO DE PLACA MND.5831-PB CONDUZINDO OS RECADASTRA- DORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDA- DE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 26/06/2009 | 350.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMX.5619.PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 26/06/2009 | 200.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRA- DA DO SITIO CAJAZEIRA A ZE VELHO DESTE MUNI- CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019119 | 26/06/2009 | 700.00 | 00008825838409 | JOSE GERNANDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS CIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019208 | 26/06/2009 | 390.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 26/06/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 26/06/2009 | 105.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DA RUA SAO MIGUEL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 26/06/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019101 | 26/06/2009 | 665.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019135 | 26/06/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 26/06/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA AGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE LICEN€A MEDICA, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019178 | 26/06/2009 | 378.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 951162,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 26/06/2009 | 345.00 | 00004978939402 | ALEXANDRA BEZERRA DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CAMPANHA NACIONAL DE VACINA€AO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 26/06/2009 | 160.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 26/06/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 26/06/2009 | 1100.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE TRATOR NO COR-TE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019712 | 29/06/2009 | 2398.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.142 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019721 | 29/06/2009 | 1875.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 893 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019739 | 29/06/2009 | 2013.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 959 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 CONFORMETOMADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019747 | 29/06/2009 | 1598.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 761 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019755 | 29/06/2009 | 1713.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 816 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019763 | 29/06/2009 | 1982.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 944 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS 03 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019771 | 29/06/2009 | 1380.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 527 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019780 | 29/06/2009 | 167.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/06/2009 | 115.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A MOTO CG PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019801 | 29/06/2009 | 345.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/06/2009 | 1862.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 GAS DEBUJAO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019828 | 29/06/2009 | 576.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 192 AGUA MINERAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÒSJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/06/2009 | 466.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01681-1 DE 29/05/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019666 | 29/06/2009 | 2123.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.011 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019674 | 29/06/2009 | 1920.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 733 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019682 | 29/06/2009 | 1475.06 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 563 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019691 | 29/06/2009 | 835.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 319 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0019704 | 29/06/2009 | 172.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 66 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A MOTO BROSS A PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 30/06/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS ESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 30/06/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM JUNTO AO PSF II D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/06/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE JOSEFINA HONORIO POR A MESMA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO, DU RENTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/06/2009 | 1555.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRACENTRO DE SAUDE E OUTROS CONF. CONF. COMPS.EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/06/2009 | 3229.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 30/06/2009 | 198.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019859, DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDED/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 30/06/2009 | 9320.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 30/06/2009 | 200.00 | 00001959465457 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 16, 19 E 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 30/06/2009 | 597.60 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132,800KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001804, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 30/06/2009 | 720.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA E POS- TO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANE XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 30/06/2009 | 3705.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005615, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS PSFS, CENTRO DE SAUDEE HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 30/06/2009 | 630.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 63 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951177, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ME DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 30/06/2009 | 272.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/06/2009 | 177.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE RECICLAGEM DE TONER LEXMARK E.230 CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002264 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 30/06/2009 | 1411.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVER-SOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/06/2009 | 1959.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/06/2009 | 4170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JUNHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/06/2009 | 10554.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/06/2009 | 5400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 30/06/2009 | 625.00 | 01058442000151 | APRODES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 250 UNIDDE MEL DE ABELHA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 951034, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 30/06/2009 | 1946.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000488,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOPROGRAMA EJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 30/06/2009 | 921.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000489,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 30/06/2009 | 4963.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000487,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 30/06/2009 | 1133.50 | 06332496000187 | JPLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000811, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 30/06/2009 | 900.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FAIXA CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000396, DESTINADA A DIVULGA€AO DA FESTA DE SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 30/06/2009 | 13303.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO/09.(FUN -DEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 30/06/2009 | 6215.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA MAIO/09.(FUN -DEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 30/06/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MU NICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 30/06/2009 | 456.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01981-0 DE 29/06/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 30/06/2009 | 468.41 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO CENTROESPORT. O LUIZAO E O ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO CONF. COMPS. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 30/06/2009 | 322.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE CONF. COMP. EM ANE-XO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 30/06/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO TUTORDO GESTAR II DE MATEMATICA, JUNTO A ESCOLA DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR-VALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 30/06/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO DA DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 30/06/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO TUTOR DO GESTAR DA LINGUA PORTUGUESA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 30/06/2009 | 260.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO ,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 30/06/2009 | 661.85 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000317, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020559 | 30/06/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO DE DIFEREN€A SALARIAL REF.AOMÒS DE ABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020567 | 30/06/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MÒS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020583 | 30/06/2009 | 456.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01981-0 DE 29/06/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020591 | 30/06/2009 | 1249.68 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NOTA FISCAL DE N§.000281, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA-RIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020605 | 30/06/2009 | 3647.32 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NOTA FISCAL DE N§.000280, DESTINADO A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MA-RIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, DURAN-TE OS MESES DE FEVEREIRO, MAR€O E ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020613 | 30/06/2009 | 3070.00 | 00009794046493 | AVYNER RODRIGO COSTA SALVADOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE ACOMPANHAMENTOARTISTICO EM APRESENTA€åES DA QUADRILHA JUNINA NA€ÇO NORDESTINA,DESTA CIDADE,NAS LOCALIDADES GUARABIRA,REMÖGIO,MAMANGUAPE,RIO TINTO-PBNOVA CRUZ E MONTANHAS-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 30/06/2009 | 200.00 | 77753804000196 | MASTER PRINT IMPRESSOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.023295, DESTINADOS A EVENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 30/06/2009 | 78.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.01993-3 DE 30/06/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020648 | 30/06/2009 | 1598.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 761 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXO,DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020656 | 30/06/2009 | 1713.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 816 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXO,DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020664 | 30/06/2009 | 1982.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 944 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXO,DESTINADOS AO ONIBUS 03 PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020672 | 30/06/2009 | 1380.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 527 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXO,DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEO MES DE JUNHO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020681 | 30/06/2009 | 167.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 64 LTSDE GASOLINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC.DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MES DEJUNHO DE 2009, CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 ECONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020699 | 30/06/2009 | 115.28 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 44 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXO DESTINADOS A MOTO CG 150 PERTENCENTE ASEC.EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009,CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 ECONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020702 | 30/06/2009 | 345.84 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 132 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTE EM NOTA FISCAL EMANEXO DESTINADOS A MOTO XLR, PERTENCENTE ASEC.EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE,DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009,CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 ECONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 30/06/2009 | 1862.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 49 GAS DEBUJAO CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE EDUC.E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0020729 | 30/06/2009 | 120.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 192 AGUAMINERAL,CONSTANTE EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADOS A SEC.DE EDUC.E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 30/06/2009 | 200.00 | 77753804000196 | MASTER PRINT IMPRESSOS S/A | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.023295, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS DURANTE A FESTE DESAO PEDRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 30/06/2009 | 1411.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 30/06/2009 | 820.00 | 00016116925472 | FRANCISCO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA KFF-9127-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, DURANTE A 1¦ SEMANA DE JUNHO EM VIRTUDE DO ONIBUS D/EDI LIDADE ENCONTRAR-SE EM CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 30/06/2009 | 120.00 | 00000825818869 | MANOEL MADALENO FILHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DO PRE ESCOLAR TIO PATI -NHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 30/06/2009 | 520.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 52 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951161, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLI VEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020834 | 30/06/2009 | 5800.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO PARA ASECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020842 | 30/06/2009 | 23867.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 VEICULOUNO MILLE WAY ECON, 04 PORTAS, 05 PASSAGEIROSDESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 30/06/2009 | 83280.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 30/06/2009 | 65490.96 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 30/06/2009 | 847.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 30/06/2009 | 2541.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 30/06/2009 | 1.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 30/06/2009 | 8855.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 30/06/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 30/06/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 30/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 30/06/2009 | 1020.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIOANARIO DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 30/06/2009 | 11843.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020851 | 30/06/2009 | 2962.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO NÇO UTILIZADO PELA PMC DO CONVENIO DESTINADO A AMPLIA€ÇO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020869 | 30/06/2009 | 5000.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO NÇO UTILIZADO PELA PMC DO CONVENIO DESTINADO A AMPLIA€ÇO E REFORMA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE.(REFOR€O DO EMPENHO N§ 02085-1) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020877 | 30/06/2009 | 80.95 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE SALDO NÇO UTILIZADO PELA PMC DO CONVENIO DESTINADO A PAVIMENTA€ÇO EM PARALELEPIPEDO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 30/06/2009 | 5760.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/06/2009 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NOS DIAS 18 E 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 30/06/2009 | 516.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR E CENTRO COMER-CIAL CONF. COMPS. EM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 30/06/2009 | 14349.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/06/2009 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE AVISO REO- SEGUNDO BIMESTRE DE 2009, NO D.O DE N§. 04 06/09, CONSTANTE EM NOTA DE N§.105946. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 30/06/2009 | 918.28 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 30/06/2009 | 48.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 30/06/2009 | 272.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/06/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBARS E SERV.URBANOS POR EXEPCIONAL INTERESSEPUBLICO CONF.FOLHA ANEXA.(AUX.SERV/TRATORISTAREF.AO MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 30/06/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 22 A 27/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/06/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 15 A 20/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 30/06/2009 | 2042.17 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 30/06/2009 | 1861.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 30/06/2009 | 150.00 | 00085515280415 | MERCIA BETANIA FERREIRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 30/06/2009 | 350.00 | 00006506140461 | ANTONIO VICENTE DOS SANTOS FILHO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DE SAO PAULO.SP, ONDE IREI A PROCURA DETRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 30/06/2009 | 170.00 | 00003928275496 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE SUBMETIR-ME NA CAPITALDO ESTADO POR ENCONTRAR-ME FAZENDO TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 30/06/2009 | 4800.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019607 | 30/06/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/06/2009 | 250.00 | 00004899055447 | MARIA DAS GRA€AS ALEXANDRE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/06/2009 | 239.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/06/2009 | 2800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 A 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 30/06/2009 | 3096.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 30/06/2009 | 3166.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 30/06/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 30/06/2009 | 114.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL E PASTORAL DACRIAN€A CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 30/06/2009 | 320.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADAS ADISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 30/06/2009 | 180.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJW-0608.PB,CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOSITIO NOGUEIRA COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 30/06/2009 | 660.00 | 08721795000139 | FERNANDA ALVES DA ROCHA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 08 COLCHåESDESTINADOS PARA DISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 30/06/2009 | 10386.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 30/06/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/06/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/06/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. CONS- TANTE EM NOTA DE N§.000026. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/06/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 30/06/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 30/06/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 30/06/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/06/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/06/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/06/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/06/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/06/2009 | 1810.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.11260 DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 30/06/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 30/06/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 30/06/2009 | 360.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 30/06/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020575 | 30/06/2009 | 2175.40 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS AOS PACIENTES DE HIPERTEN€AO, DIABETEE RITNIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020818 | 30/06/2009 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 30/06/2009 | 4899.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/06/2009 | 400.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 30/06/2009 | 910.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 03,05,09,12,16 18 E 22/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 30/06/2009 | 2250.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000615 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 30/06/2009 | 32960.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESJUNHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/07/2009 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESESDE MAR€O E ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/07/2009 | 2229.74 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S01153, 01154, 01155, 01156, 01157, 01158, 01159, 01160, 01161, 01162, 01163, 01165 E 01166DESTINADOS A ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/07/2009 | 300.00 | 00072694114415 | JAILSON LUCAS DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI SUB-METER-ME NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRARME DOENTE, INCLUSIVE COMPRAS DE MEDICAMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/07/2009 | 200.00 | 00008880642413 | DENILSON FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA, POR ME ENCONTRA-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/07/2009 | 3166.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/07/2009 | 240.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA THN-6260-PE, PROCEDENTE DO SITIO SANTATEREZINHA ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOASDOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/07/2009 | 220.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021059 | 01/07/2009 | 510.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021075 | 01/07/2009 | 390.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021091 | 01/07/2009 | 400.00 | 00005076435428 | MARIA DO ROSARIO O.DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS E TELHAS), PARA CONSERVA€AO DE MINHARESIDENCIA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021105 | 01/07/2009 | 290.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021113 | 01/07/2009 | 135.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021016 | 01/07/2009 | 413.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/07/2009 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/09CONF. NOTA FISCAL DE N§ 15151 E 15152 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/07/2009 | 192.00 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 120 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/07/2009 | 47.00 | 09184128000127 | MARCOS ANTONIO FERNANDES SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001142, DES-TINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/07/2009 | 300.00 | 05014128000128 | POTEX POTIGUAR TEXTIL LTDA | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ES- PORTIVOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001968, DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PRATICAM EDUCA€AO FISICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/07/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/07/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021024 | 01/07/2009 | 125.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 125 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021032 | 01/07/2009 | 185.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMATOCATA QUANDO EM EVENTOS REALIZADOS, JUNTO ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021041 | 01/07/2009 | 300.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021067 | 01/07/2009 | 985.10 | 12935052000309 | J.S. TECIDOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000704, DES TINADOS AOS COMPONENTE DA QUADRILHA DA ES- COLA JOAO ALVES DE CARVALHO DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021083 | 01/07/2009 | 246.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021156 | 02/07/2009 | 902.65 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, REFAO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 02/07/2009 | 640.00 | 00030767199472 | JOSE CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MNN-7810-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DEPROFESSORES DO SITIO TIMBAUBA ATE ESTA CIDADECOM O FIM DE PARTICIPAREM DE TREINAMENTO JUN-TO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 02/07/2009 | 310.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 02/07/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDE -SIA DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE A ULTIMAQUINZENA DO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 02/07/2009 | 350.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA SALA DE LEITURA JUNTO A ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVA LHO N/CIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021253 | 02/07/2009 | 300.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x MUNICI -PAL ESPORTE CLUBE DE JACARAU REALIZADO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 02/07/2009 | 205.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO N/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DESERVI€O DE N§ 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021334 | 02/07/2009 | 398.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000520,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 02/07/2009 | 160.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNQ-9080-PB, DESTA CIDADE A GUARABIRA CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVISO AVULSA DE N§ 000059 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 02/07/2009 | 1000.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DE PITURA GERAL DO TERMINAL RODOVIARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 02/07/2009 | 40.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021121 | 02/07/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FINAISDE SEMANA, REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021148 | 02/07/2009 | 660.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AS ENFERMEIRAS E MEDICOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA DE N§ 000043 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 02/07/2009 | 589.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.SR¦DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DEN§ 7269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 02/07/2009 | 1304.55 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10035 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 02/07/2009 | 1500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 02/07/2009 | 160.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADO A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 02/07/2009 | 270.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TELHAS) DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 02/07/2009 | 4076.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONFORME LEI N§ 182/99 DE 12/07/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 02/07/2009 | 1120.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000068 DES- TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 02/07/2009 | 245.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 02/07/2009 | 1563.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINA-DOS A ATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 03/07/2009 | 700.00 | 00006640285436 | PATRICIA DE SOUSA MOURA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI-SAO CADASTRAL DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CA -DASTRO UNICO DE PROGRAMA SOCIAIS DO MUNICIPIONA ZONA RURAL E URBANA, OBJETIVANDO GARANTIRMAIKOR QUALIDADE DAS INFORMA€OES CADAST. DASFAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMI -LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 03/07/2009 | 119.71 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 001371,DESTINADOS A LANCHES DOS CURSISTAS DO CURSODE PINTURA EM AULEJO, NO PERIODO DE 12 A 15 /05/09, REALIZADO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021474 | 03/07/2009 | 500.00 | 00003500966438 | ADRIANA PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO DIGITADORA NOS CADASTROS DOS BE NEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA NOS FINAIS DE SEMANA, DURANTE O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021351 | 03/07/2009 | 420.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021385 | 03/07/2009 | 180.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DA REPTIDOURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021407 | 03/07/2009 | 400.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO DO TRECHO SITIO CIPOAL DESTEMUNICIPIO ATE A DIVISA COM A CIDADE DE JACA -RAU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 03/07/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 29/06 A 04/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 03/07/2009 | 410.00 | 00076624846704 | ANTONIO JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE TAPAGEM DE BURACO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A BEIRA RIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 03/07/2009 | 600.00 | 00044122950449 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS E TELHAS) DESTINADAS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021458 | 03/07/2009 | 300.00 | 00040889343420 | JOSE FERNANDO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE PLACA KIQ-8589-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO FAMILIA -RES DO SR. MOACIR VICENTE DOS SANTOS PARA SE-PULTAMENTO DE SUA IRMA, REALIZADO NAQUELA CA-PITAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | MECANIZA€ÇO AGRÖCOLA PARA PEQUENOS PRODUTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 03/07/2009 | 2025.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 40,5 HORAS DE TRATOR NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DASRUAS PUBLICA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DEJUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021466 | 03/07/2009 | 210.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021342 | 03/07/2009 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021369 | 03/07/2009 | 1125.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DAS CADEIRAS DO ONIBUS II, PER - TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021423 | 03/07/2009 | 162.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA 07 DE NOVEMBRO QUANDO PARTICIPAVAM DE INAUGURA- €AO DO FORUM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021431 | 03/07/2009 | 700.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO SOM QUANDO NA COBERTURA DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, REALIZADO DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 06/07/2009 | 410.00 | 00009379702477 | IURI JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO QUE REALI-ZAR-SE-A NOS DIAS 10,11 E 12/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 06/07/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS CO-MO TRATORISTA NA COLETA DE LIXO DAS RUAS DES-TA CIDADE, DURANTE OS FINS DE SEMANA DO MESDE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 07/07/2009 | 500.00 | 00005055212454 | ELIZANGELA PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA CIRURGIA DE VESICULA DEMINHA AVO DE NOME: MARIA PEREIRA DA COSTA,QUEIRA SUBMETER-SE NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 07/07/2009 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 144819 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 08/07/2009 | 3166.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 08/07/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 09/07/2009 | 1430.00 | 00085360597453 | SEBASTIAO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO SEGURAN€A, QUANDO NAS FESTAS DE SAO PEDRO REALIZADA NESTA CIDADE, DURANTE OS DI- AS 10 E 11/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 09/07/2009 | 6500.00 | 02583263000104 | FREITAS COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIDATICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003253,003254 E 003255, DESTINADOS AOS ALUNOS DOPROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 09/07/2009 | 235.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 09/07/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 06/07 A 11/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 09/07/2009 | 1225.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 09/07/2009 | 680.00 | 00033792240491 | SEVERINO BENEDITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE TAPAGEM DE BURACOS E RETI- RADA DE PEDRA NA ESTRADA QUE LIGA O SITIO UMBURANA A CIDADE DE CAI€ARA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 09/07/2009 | 200.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DA CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA DE N§ 000074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 09/07/2009 | 715.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO E PINTURA DASPRA€AS PUBLICAS DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 10/07/2009 | 300.00 | 00048474614449 | GERALDA SOARES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOAPOR ENCONTRAR-ME EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/07/2009 | 290.00 | 00005169829400 | SUELY FLORIPES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA MINHA PESSOA PARA FAZER VARIOS EXAMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/07/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PRO- FESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EU- DESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 10/07/2009 | 870.00 | 00002364641403 | CARLOS PAULO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO SEGURAN€A, QUANDO NA REALIZA€AO DAS FES-TIVIDADES DO SAO PEDRO NESTA CIDADE, DURANTEOS DIAS 10, 11 E 12/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 10/07/2009 | 1493.20 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 10/07/2009 | 4479.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 10/07/2009 | 27.50 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 12/07/2009 | 200.00 | 00002819981402 | RUTHNEIA RAKEL MONTEIRO CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO 1§ LUGAR QUANDO DA PARTICIPA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHAREALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11/07 /09, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 12/07/2009 | 300.00 | 00002310505420 | CLEONALDO MARTINS BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO 2§ LUGAR QUANDO DA PARTICIPA€AO DO FESTIVAL DE QUADRILHASREALIZADO NESTA CIDADE, NOS DIAS 10 E 11/07/09, POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE SAO PEDRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 13/07/2009 | 1262.21 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONST. EM NOTA FISCAL DE N§.000730, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICA POR OCASIAO DO SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 13/07/2009 | 310.00 | 00033868689400 | SEVERINO DA SILVA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE VEICULO DEPLACA MYD-3654-PB, QUANDO NO TRANSPORTE DOSPOLICIAS DA CIDADE DE GUARABIRA ATE CAI€ARACOM O FIM DE FAZEREM A SEGURAN€A NAS FESTIVI-DADES DE SAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 10 E 1107/09 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 13/07/2009 | 1760.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE BRASILIA-DF, CO O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 14,15,16 E 17/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 13/07/2009 | 300.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADOS A REFORMA DE MINHA CASA NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 13/07/2009 | 820.00 | 00004363412470 | MANOEL GERONIMO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRADA QUE LIGA CAI€ARA A PEDRA TAPADA ATE O SI-TIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 15/07/2009 | 3469.82 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DESCONTO DO PASEP DOS FUN-CIONARIOS DESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JU -NHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 17/07/2009 | 410.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS COMO TRATORISTA NO CARRETODE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA€AO DA ES-TRADA QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A VALENTIMM DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA DESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 17/07/2009 | 310.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADA DO TRECHO QUELIGA SITIO UMBURANA A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000079 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 17/07/2009 | 240.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§000080 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 17/07/2009 | 275.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL AVULSA DE N§ 000081 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 17/07/2009 | 680.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DE RO€O DE MATO DO TRECHO DA ESTRADA QUELIGA O SITIO CACHOEIRA A NOGUEIRA DESTE MUNI-CIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA DE N§ 000083 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 20/07/2009 | 498.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A CONSERVA€ÇO A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 20/07/2009 | 809.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LICEN€A PARA LIBERA€AO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 20/07/2009 | 2367.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§S.002049,002080 E 002082, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 20/07/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 13 A 18/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 20/07/2009 | 1440.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000204, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 20/07/2009 | 3166.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 20/07/2009 | 1013.51 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 20/07/2009 | 337.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 20/07/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE JULHO/09, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§15214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO ARQUIVO MUNI CIPAL E INCLUSIVE NO TELHADO DO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 20/07/2009 | 715.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DO PREDIO DO CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 20/07/2009 | 920.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO CENTRO SO - CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 20/07/2009 | 1916.40 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003353 E003354, DESTINADOS A CONSERVA€AO DO ARQUIVOMUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 20/07/2009 | 759.50 | 04685844000174 | CASA BELA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003352, DESTINADOS A CONSERVA€AO DA RODOVIARIA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 20/07/2009 | 350.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, DURAN-TE O MES DE JULHO/09, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§ 000084 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 20/07/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/09, CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSADE N§ 000085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 20/07/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDA-DE DE GURABIRA NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/09CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DEN§ 000086 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 20/07/2009 | 310.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE DIVULGA€OES DE EVENTOS DA SEC. EDUCA €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 20/07/2009 | 1500.00 | 10247482000132 | ALIANCE LOCA€AO DE BANHEIRO QUIMICO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€Aå DE 12 BANHEIROS QUIMICOS CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 00 0073 POR OCASIÇO DAS FESTIVIDADE DE SÇO PE DRO REALIZADA NESTA CIDADE NOS DIAS 10,11 E 12/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 20/07/2009 | 500.00 | 00097783609449 | ARNALDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A PREMIA€AO DO 1§. LUGAR QUANDO DA PARTICIPA€AO DO FESTIVAL DE QUA DRILHAS REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS 10 E 11/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 20/07/2009 | 1500.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE LIMPEZA (ASSEIO) CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ ANEXO, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 20/07/2009 | 200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE 02 FAIXAS POLIETILENO ADESIVADAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000199 DESTINADAS AS FES- TIVIDADES DE SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDA- DE NOS DIAS 10,11 E 12/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 20/07/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 20/07/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/CIDADE, DU -RANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 20/07/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMO NO PLANEJAMENTO BIMESTRAL JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 20/07/2009 | 265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 20/07/2009 | 220.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE CORRE€AO DE FLUXO COM ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 20/07/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA NA CORRE€AO DE FLUXO DOS ALUNOS DA ESCOLA MARIA EUDESIA DE CARVALHO DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, DURANTE O ME-SE DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 20/07/2009 | 36.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.035043 EFETUADOS NO FIAT PER-TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 20/07/2009 | 536.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.035403 DES- TINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 20/07/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE DURAN TE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 20/07/2009 | 170.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 20/07/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 20/07/2009 | 526.15 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES DECACHORRO QUENTE, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.001383 DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOSDAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ESNINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 20/07/2009 | 721.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS E FRUTAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.959458, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 20/07/2009 | 45.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002334 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 20/07/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 519, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, O MES JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 20/07/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCA- LIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 20/07/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 20/07/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 20/07/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/06 A 16/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 20/07/2009 | 469.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000968DESTINADOS A LIMPEZA DO HOSPITAL E MATERNIDA-E N.S. DO SENHORA DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 20/07/2009 | 1400.50 | 05040355000128 | MERCADINHO SOARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 000966000967, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 20/07/2009 | 36.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE MAO DE OBRA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 035512, EFETUADOS NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 20/07/2009 | 1480.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.035512 DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 20/07/2009 | 3116.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000022, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 20/07/2009 | 310.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019975, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 20/07/2009 | 480.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.019987, DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 21/07/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 21/07/2009 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNI- CIPIO, NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 21/07/2009 | 240.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 06 DIµRIASSEM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE · DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVERASSUNTOS LIGADOS AO GABINETE DO PREFEITO NES-TE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 21/07/2009 | 38.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 21/07/2009 | 200.00 | 00003507452421 | MARLENE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DA AS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSI-VE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 21/07/2009 | 2560.00 | 00005483917421 | MARIA DO ROSARIO FELIPE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTE RESIDENTE N/MUNICIPIOPARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS, CONFORME N§.182/99 DE 12/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 21/07/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 23/07/2009 | 900.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO DE ZE DE NITA DO GRU PO DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 23/07/2009 | 1060.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS TRAV. JULIO HENRIQUE, SAO MIGUEL E DAAREIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 23/07/2009 | 400.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RE - SOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 05,09,12, 15, 19 E 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 23/07/2009 | 240.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 01,03 E 08/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 24/07/2009 | 225.00 | 00053714881468 | JOSE EDMAR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO (ASSENTAMENTO DE CERAMICA) NA CANTINA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE EN- SINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 24/07/2009 | 275.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 24/07/2009 | 205.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DO GINASIO DE ESPORTE NOS FI NAIS DE SEMANA DA 1¦ QUINZENA DO MES JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 24/07/2009 | 423.40 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A REVELA€AO DE FOTOS DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILI DADE CONF. NOTA DE SERVI€O DE N§.000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 24/07/2009 | 365.00 | 00006638723405 | MANOEL BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONSERVA€AO DE ESTRADA DO TRECHO QUELIGA CAI€ARA A UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 24/07/2009 | 130.00 | 00008840637478 | MARIA DA PIEDADE LUIZ DE FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MEU ESPOSO DENOME JOSE LUIS DA CRUZ, POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 24/07/2009 | 80.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DENOME JOSE LUIS DA SILVA NETO POR ENCONTRAR SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 24/07/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 24/07/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 24/07/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 24/07/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 24/07/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 24/07/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 24/07/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 24/07/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 24/07/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 24/07/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 24/07/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 24/07/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 24/07/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 27/07/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 27/07/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 27/07/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 27/07/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF. NOTA FISCAL DE N§.000050 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 27/07/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. EM ANEXA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 27/07/2009 | 500.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SUPORTE NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JU- NHO E JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 27/07/2009 | 1000.00 | 00000838299466 | VICENTE EDUARDO DOS SANTOS NETO | AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (TIJOLOS, TELHAS E CAIBROS)PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000022007 | 0022667 | 27/07/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/09 CONF. CONVITE 02/07 E CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 27/07/2009 | 200.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA TAPAGEM DE BURACOS DA ESTRA- DA DO SITIO CAJAZEIRA A ZE VELHO DESTE MUNI- CIPIO, COMF. NOTA DE SERV. DE N§.000048 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 27/07/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 27/07/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE SERV. DE N§. 00 46 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 27/07/2009 | 160.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A DE SALARIO COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN - TAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 27/07/2009 | 300.00 | 00003961738459 | LUCELIA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A CAPACITA -€AO DO PROINFO NA CIDADE DE LAGOA SECA, NOSDIAS 27,28 E 29/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 27/07/2009 | 20.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 01399-4 DE 11/05/09, POR ERRO DE VALOR A ME NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 27/07/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 27/07/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC.6849.PB, CONDUZINDO MATERIAIS DE CONS-TRU€AO PARA DIVERSAS SECRETARIAS D/EDILIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09 CONSTANTE EM NOTADE SERV. DE N§.000054 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 27/07/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 27/07/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FINAISDE SEMANA, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 27/07/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 28/07/2009 | 2256.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15.040 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000619 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 28/07/2009 | 155.30 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE INSTALA€AO DE AR CONDICIONADO, CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE N§ 6346, NA SALA DE LABORATORIO DEINFORMATICA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DEENSIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 28/07/2009 | 194.70 | 00833150000186 | VALTEC REFRIGERA€AO LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 6346, DESTI NADO A SALA DE LABORATORIO DA ESCOLA DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR- VALHO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 28/07/2009 | 118.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002402 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 28/07/2009 | 1349.64 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§022582, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 29/07/2009 | 772.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.928639, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022870 | 29/07/2009 | 477.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 53 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 928640, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 30/07/2009 | 669.15 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 148,700 KGS AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001832, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 30/07/2009 | 340.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.840 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 47, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 30/07/2009 | 4170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE JULHODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 30/07/2009 | 10554.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 30/07/2009 | 5400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 30/07/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 30/07/2009 | 400.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x MUNICI -PAL DE ARA€AGI A REALIZAR-SE NAQUELA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 30/07/2009 | 111.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 24 KGS DEBOLO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000618,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DEEDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 30/07/2009 | 465.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO ,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 30/07/2009 | 195.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMATOCATA QUANDO EM EVENTOS REALIZADOS NO SAO PEDRO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.000089. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 30/07/2009 | 887.94 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 30/07/2009 | 2663.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/07/2009 | 564.30 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 125,400KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001830, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/07/2009 | 200.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 16 21 E 27/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 30/07/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NA FUN€AO DE AUXILIAR DE EN- FERMAGEM JUNTO AO PSF II D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 30/07/2009 | 3229.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 30/07/2009 | 1230.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AO DO TELHADO E LIMPEZA DE CIS- TERNA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO SARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 30/07/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DOBOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 30/07/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 30/07/2009 | 527.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A INCENTIVO AOS VACINADORES E REGISTRADORES DA CAMPNHA NACIONAL DE VACI- NA€AO CONTRA INFLUENZA (GRIPE), ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 30/07/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 30/07/2009 | 245.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 30/07/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. FOLHA ANEXA, REF. AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 30/07/2009 | 245.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DE CONSERVA€AO DA ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA O SITIO DE ZE DE NITA DO GRU PO DE CAJAZEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 30/07/2009 | 200.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTODE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 30/07/2009 | 360.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOC.3350.PB PROCEDENTES DO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 30/07/2009 | 200.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB (MOTO) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATENIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 30/07/2009 | 535.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE, CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000090 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 30/07/2009 | 560.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 30/07/2009 | 360.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE RELATIVO A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMN.7244.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI €OS DE N§.000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 31/07/2009 | 200.00 | 00008880642413 | DENILSON FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA, POR ME ENCONTRA-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 31/07/2009 | 200.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KJW.0608.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE SERV. DE N§.000108. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 31/07/2009 | 220.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNH.5426-PB, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES PARA FAZEREM TRATA- MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERV.000101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 31/07/2009 | 4870.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 31/07/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 31/07/2009 | 740.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADOS A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 31/07/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DA MOTO DE PLACA MND.5831-PB CONDUZINDO OS RECADASTRA- DORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA CIDA- DE A ZONA RURAL D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 31/07/2009 | 1448.85 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 31/07/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 31/07/2009 | 6342.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 31/07/2009 | 161.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E MINE USINA, CONF. COMP. Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 31/07/2009 | 8139.64 | 00053713630410 | MARIA NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A DEPOSISTO JUDICIAL TRABA LHISTA CONF. PROCESSO DE N§ 517199501013005 NA FUN€AO DE AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS,NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 31/07/2009 | 1150.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DO SITIO GRAVA-TAR A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE N§.000105 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 31/07/2009 | 11019.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023795 | 31/07/2009 | 2977.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.418 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 CONF.TOMADA DE PRE€O01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 31/07/2009 | 1481.80 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 31/07/2009 | 4757.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 19/07 A 01/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 31/07/2009 | 1896.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 31/07/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023477 | 31/07/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 31/07/2009 | 6994.02 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.12291,1227112668 e 13120 DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024180 | 31/07/2009 | 2154.08 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§.13326,13117DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE,EM ATEN€ÇO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 31/07/2009 | 200.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 VENTILADOR DESTINADO A SECRETARIA DE A€ÇO SOCIALPARA O SETOR DE CADASTRAMENTO DO PESSOAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 31/07/2009 | 1500.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIALDE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL,DESTINADOS PARALIMPEZA DA CRECHE E DAS CRIAN€AS DA CRECHE D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 31/07/2009 | 1237.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO | IMPORTE RELATIVO A ARRECADA€AO PARA QUITA€AO DOS APORTE DO FUNDO GARANTIA-SAFRA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023434 | 31/07/2009 | 4969.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 31/07/2009 | 2356.56 | 00342937000145 | Maria das Graças de Lima Martins ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000105,DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023353 | 31/07/2009 | 1270.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 9.770 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§. 000100. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023485 | 31/07/2009 | 34619.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESJULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 31/07/2009 | 163.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 31/07/2009 | 988.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEAGUA DO CENTRO DE SAUDE,FARMACIA BASICA E POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 31/07/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO EM SUBSTITUI€AO DA AGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EM VIRTUDE DA MESMA SE ENCONTRAR DE LICEN€A MEDICA, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 31/07/2009 | 9236.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023698 | 31/07/2009 | 2438.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.161 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PER-TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023701 | 31/07/2009 | 1708.24 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 652 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PER-TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023710 | 31/07/2009 | 1731.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 661 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023728 | 31/07/2009 | 1566.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 598 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA PAMPA PERTECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023736 | 31/07/2009 | 170.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 65 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A MOTO BROSS PER-TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE JULHO/09 CONFORME TOMADA DE PRE€O N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023744 | 31/07/2009 | 2014.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 53 GAS DE BUJAO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANE XA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 31/07/2009 | 1619.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MEDICO ANTONIO SOARES DE OLIVEIRACENTRO DE SAUDE E OUTROS CONF. CONF. COMPS.EMANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 31/07/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADA A SEC. DE SAUDE PARA DISTRI-BUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0024104 | 31/07/2009 | 1026.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 02 MESAS PARAEXAME CLINICO CONSTATNE EM NOTA FISCAL DEN§.000416, DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024112 | 31/07/2009 | 2123.25 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000406, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 31/07/2009 | 200.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE 02 FAIXAS POLIETILENO ADESIVADAS,DESTINADAS PARA DIVULGARA VACINA€ÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 31/07/2009 | 21.83 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 31/07/2009 | 9818.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 31/07/2009 | 2569.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS COMO PENSIO- NISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 31/07/2009 | 314.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 02341-8 DE 31/07/09, POR ERRO DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 31/07/2009 | 1023.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIOANARIO DESTA EDILIDADE DO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 31/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024058 | 31/07/2009 | 13802.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024066 | 31/07/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024074 | 31/07/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024082 | 31/07/2009 | 11.75 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REFERENTE A SUSTA€ÇO/DEVOLU€ÇO E TAXA BACEN DEVOLU€ÇO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 31/07/2009 | 317989.04 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEVOLUCAO DE RECURSO NAOUTILIZADO PELA PMC DO CONTRATO N§ 0247126-22DE 31/12/2007,DESTINADO A EXECU€ÇO DO PROJETODE INFRA ESTRURURA TURISTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 31/07/2009 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 04 E 15/0709. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 31/07/2009 | 5784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 31/07/2009 | 447.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO FUNDA€AO V.MIRANDA E ARQUIVO DESTE MU- NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 31/07/2009 | 238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, CENTRO COMER -CIAL E FUNDA€AO VALDEMIR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 31/07/2009 | 1304.04 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DESTINO CAPITAL DO ESTADO A BRASI - LIA-DF CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023272 | 31/07/2009 | 1012.67 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 31/07/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§. 011166. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 31/07/2009 | 14395.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEJULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 31/07/2009 | 451.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 31/07/2009 | 3398.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE LEI N§ 297, NO D. OFICIAL EDI€AO - 21/07/09, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 106942 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 31/07/2009 | 74.25 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 31/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 31/07/2009 | 1210.00 | 00013296590404 | JOSE MARCELO AMARAL SOARES | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS COM PERNOITES SENDO: 05 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO D/ MUNICIPIO, NOS DIAS 01,03,05,09,12 E 26/06/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 31/07/2009 | 418.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024040 | 31/07/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE JULHO/09, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 31/07/2009 | 400.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE SERV. DE N§.000098 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 31/07/2009 | 1080.00 | 00053713800430 | MARIA DAS GRA€AS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMO€O ELANCHES DESTINADOS A EQUIPE QUE MONTARAM OPALCO E SEGURAN€A QUANDO NA FESTIVIDADE DESAO PEDRO REALIZADO NOS DIAS 10,11 E 12/07/09CONF. NOTA FISCAL DE SERV.000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 31/07/2009 | 265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 31/07/2009 | 510.00 | 00001357987447 | ADRIANO JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA TOCATA QUANDO NAS COMEMORA€OES DO SAO PEDRO REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE SERV. 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 31/07/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 31/07/2009 | 565.00 | 00005483918401 | MANOEL VICENTE SILVA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM UMA TOCATA QUANDO NA REALIZA€AO DOS FESTE JOS DE SAO PEDRO REALIZADO N/CIDADE, CONSTAN TES EM NOTA DE SERV. DE N§.000102 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 31/07/2009 | 2023.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMABRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023493 | 31/07/2009 | 51859.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSOR FUNDEB), REF.AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 31/07/2009 | 65066.07 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA (AUXILI-AR FUNDEB) REF.AO MES DE JULHO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 31/07/2009 | 978.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DE DIVERSOS PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 31/07/2009 | 333.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 31/07/2009 | 17541.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/09(FUN -DEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 31/07/2009 | 4745.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA JUNHO/09(FUN -DEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 31/07/2009 | 155.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICADO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N SERV. DE N§.000107 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 31/07/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO FRANCISCA F.L. QUEIROZ, DU - RANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0023680 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023752 | 31/07/2009 | 1291.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 493 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO VEICULO FIAT UNO PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. TO-MADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023761 | 31/07/2009 | 958.92 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 366 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO FIAT UNO N§. II PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. TO-MADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023779 | 31/07/2009 | 1713.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 816 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO ONIBUS N§.III PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. TO-MADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023787 | 31/07/2009 | 585.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 279 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO ONIBUS N§. II PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. TO-MADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 31/07/2009 | 346.61 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO GINA SIO E ESTADIO MUNICIPAL, CONF. COMP. ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 31/07/2009 | 1722.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 31/07/2009 | 1944.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000499,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 31/07/2009 | 921.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000498,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DO PREESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 31/07/2009 | 5634.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000497,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA RE-DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023914 | 31/07/2009 | 2597.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.237 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO ONIBUS DE N§. I PER -TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA-DE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009, CONF. TO-MADA DE PRE€O 01/07 E CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0023922 | 31/07/2009 | 2242.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXADESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 31/07/2009 | 200.00 | 00044124597487 | CELILDA LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 20,21 E 22/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 31/07/2009 | 558.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE E ESCOLA DE ARTE,CONFORME COMP. ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024091 | 31/07/2009 | 600.00 | 01058442000151 | APRODES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 240 KGS.DE MEL DE ABELHA, CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§ 951120, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0024121 | 31/07/2009 | 2120.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE 01 UMA EMPRE-SSORA HP E UM COMPUTADOR COM SEUS ASSESSORIOSCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003751 E003748, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 31/07/2009 | 864.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTAS FISCAIS DE N§S.003411 E 003814, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 31/07/2009 | 20.85 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TAXA DE BACEM REF. A DEVO LU€AO DE DOCUMENTOS, ATRAVES DESTE BANCO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 31/07/2009 | 300.00 | 05014128000128 | POTEX POTIGUAR TEXTIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001968,DESTINADOS AOS ALUNOS QUE PRATICAM EDUCA€ÇO FISICA NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL JOAO ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024201 | 31/07/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024210 | 31/07/2009 | 235.64 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO EMPLACAMENTO DO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DES TA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024228 | 31/07/2009 | 2023.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024236 | 31/07/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 31/07/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DAMOTO DE MINHA PROPRIEDADE,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO JATUARANA PARA O SITIO CAJAZEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/08/2009 | 205.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA DE SERVI€O N§000146. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 01/08/2009 | 1595.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA,N§ 000145 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 03/08/2009 | 564.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 951 204, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 03/08/2009 | 380.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 380 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 03/08/2009 | 281.31 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 027565 DESTINADO A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024341 | 03/08/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024350 | 03/08/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SALA DE LEITURA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024368 | 03/08/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE A ULTIMA QUINZENA DOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024376 | 03/08/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA, SUBSTITUINDO A PROFESSORAEDILMA VICENTE POR ENCONTRAR-SE DOENTE, JUNTOAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLI-VINA E MARIA EUDESIA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 03/08/2009 | 510.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS ALUGUEL DO SOM QUANDO NAS COMEMORA€OES DO SAO PEDRO REALIZADO NES- TA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VISO AVULSA DE N§ 000109. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 03/08/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 03/08/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024414 | 03/08/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 03/08/2009 | 4000.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000559, DESTINADOS A CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO E MA-RIA EUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 03/08/2009 | 465.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024431 | 04/08/2009 | 300.00 | 00003507299488 | MARIA VERA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE, AO RIO DE JANEIRO PARAMINHA NORA DE NOME: MARIA FRANCIELE QUE A MESMA IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 05/08/2009 | 240.00 | 00065186788449 | LUIS ISIDIO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS NO CONSERTO DE ESTRADA DO TRECHO QUE LI GA O SITIO CAJAZEIRAS A JATUARANA DESTE MU- NICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI €OS AVULSA DE N§ 000110 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 05/08/2009 | 490.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO: 03 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM OFIM DE DISCUTIR COM A COORDENA€AO ESTADUAL DOBOLSA FAMILIA, ASSUNTO REF. AO CADASTRO UNICOE A GESTAO DO PROGRAMA BEM COMO CONDICIONALI-ZADOS AS AREAS DE SAUDE E EDUCA€AO, NESTE MES09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 05/08/2009 | 120.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE DISCUTIR COM A COORDENA€AO ES- TADUAL DO BOLSA FAMILIA, ASSUNTO REF. AO CADASTRO UNICO E A GESTAO DO PROGRAMA BEM COMO CONDICIONALIZADOS AS AREAS DE SAUDE E EDUCA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 05/08/2009 | 160.00 | 00003507321408 | MARIA ZENAIDE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE PARTICIPAR DE CA PACITA€AO TECNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 30 E 31/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024481 | 05/08/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS, JUNTO A CRECHE MARIA JU -VENTINA COSTA DE OLIVEIRA COMO COORDENADORA,NESTE MES/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 05/08/2009 | 405.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPAT.EST.DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNX-4027-PB (FIAT UNO) PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 05/08/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA FORMA€AO DO PROGRAMA GESTAR II JUNTO AO GRUPO DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CAR-VALHO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 05/08/2009 | 320.00 | 00042137373491 | SANDRA MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIA COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS DIAS 17, 22, 27 E 29/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 05/08/2009 | 2708.25 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 01201E 01205, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 05/08/2009 | 908.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.928741 E928740, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 06/08/2009 | 1252.65 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000324,00 0323 E 000322, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 06/08/2009 | 400.00 | 00008979459483 | FERNANDO JOSE ARAUJO ROGRIGUES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTREAS EQUIPES DO MUNICIPAL DE CAI€ARA x SANTA LUCIA DE ARA€AGI A REALIZAR-SE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 06/08/2009 | 250.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA AVULSA DE N§.000111 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 06/08/2009 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€ODE N§ 000002, REF. AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 06/08/2009 | 230.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO SITIO VALENTIM A ZE VELHO DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 06/08/2009 | 415.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO DE RO€O DE MATO E CONSERTO DE ESTRADA DALOCALIDADE QUE LIGA O SITIO PE DE SERRA A CA-CHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI-€OS DE N§.000113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 06/08/2009 | 847.24 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LICEN€A DE OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0024619 | 06/08/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 03 A 08/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 07/08/2009 | 3171.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 07/08/2009 | 790.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 79 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951203, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS PRO- FESSORES QUE SE ENCONTRAVAM EM PLANEJAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 10/08/2009 | 132.00 | 06346418000131 | ADRIANA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 26 CON JUNTOS DE ROUPAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000081, DESTINADOS AO FARDAMENTO DAS CRIAN€AS DA CRECHE PR�-ESCOLAR MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA,D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 10/08/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDA-DE DE GURABIRA NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/09CONF. NOTA DE N§.000120 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 10/08/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOC.6849.PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA A CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA ZONA RU-RAL ALFREDO M. DE OLIVEIRA, FRANCISACA DE FATIMA L. QUEIROZ, FRANCISCO X. DE OLVIERA EISABEL MARIA DA CONCEI€AO DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 10/08/2009 | 290.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE HORAS EXTRAS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFE SSORA MARIA ANGELIXA XAVIER POR ENCONTRAR - SE DOENTE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 10/08/2009 | 310.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO, QUANDO PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE SERVI€OS DEN§.000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 10/08/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 10/08/2009 | 200.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DA LOCALIDADE JATUARANA DESTE MUNICI -PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA DE N§ 000123 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 10/08/2009 | 200.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO DA DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA, JUNTO AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 10/08/2009 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 10/08/2009 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE DOIS ONIBUS PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS (TRINTA E UMA)LO CALIDADES DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE JULHO/09, CONF. CONVITE DE N§ 016/09 E CONTRATO 028/09, CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 000147 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 10/08/2009 | 6188.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 10/08/2009 | 2062.72 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 10/08/2009 | 790.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 79 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951212, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ME DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 10/08/2009 | 1020.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS AMBULANCIADUCATO E SAVEIRO, FIAT UNO E MOTO BROS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, CONF. NOTADE SERVI€OS DE N§.000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 10/08/2009 | 180.00 | 00007195935493 | DJAILTON ALVES DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DAS PLACAS LUMINOSA DOS PSFS DESTE MUNICI-PIO CONSTANTES EM NOTA AVULSA DE N§.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 10/08/2009 | 560.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE REVI-SAO DA ESTALA€AO ELETRICA DA AMBULANCIA DUCA-TO E SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DES-TA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS AVULSA DE N§ 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 10/08/2009 | 630.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO:04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 10/08/2009 | 910.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000072, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 10/08/2009 | 180.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 09 VIAGENS NA MOTO DE PLA-CA MNS.4660.PB CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DOSITIO RIACHO PRETO ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO, CONF. NOTADE SERVI€OS DE N§.000124 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 10/08/2009 | 360.00 | 00006922817460 | SAMUEL MATIAS SILVINO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO TO- PIC DE PLACA BYD-6941-PB, DA CAPITAL DO ESTA DO A ESTA CIDADE, TRANSPORTANDO FAMILIARES PARA PARTICIPAREM DO SEPULTAMENTO DA SR¦ SA- LETE RIBEIRO COUTINHO, CONSTANTE EM NOTA FIS CAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000122 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 10/08/2009 | 614.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA PREDIOS PUBLICOS CONF.COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 10/08/2009 | 940.00 | 12923447000111 | JOSE CAVALCANTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA DE N§.002005, DESTINADOS ACONSERVA€AO DO CARRO€AO PERTENCENTE A SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 20 HORAS DE TRATOR NO CON-SERTO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SI-TIO VALENTIM A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§000119 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 11/08/2009 | 730.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS DE DESCABONIZA€AO E RETIFICA DE VAVULA, EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000129 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 11/08/2009 | 2869.53 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 11/08/2009 | 0.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 11/08/2009 | 168.80 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM A COMPLEMEN-TA€AO DE PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADOA BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 11/08/2009 | 395.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVA - LHO DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000128 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 11/08/2009 | 1330.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUN- DAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO NA MESMA NOS ME- SES DE JUNHO E JULHO/09, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000127 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 11/08/2009 | 1040.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM CONSERTOS DOS PORTOES E GRADES DE FER RO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI €O AVULSA DE N§ 000125 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 11/08/2009 | 1200.00 | 00001985838427 | LUIS SEBASTIAO ALVES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ELABORA€AO DE PROJETOS DA SEC. DE DDUCA€AOE CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000126 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 12/08/2009 | 510.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000500,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 12/08/2009 | 941.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000501,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOSALUNOS DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 12/08/2009 | 1944.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000502,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DOSALUNOS DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 12/08/2009 | 4645.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000503,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 12/08/2009 | 1355.30 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001563 DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 12/08/2009 | 156.50 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001411, DESTINADOS AO LANCHE DA REUNIAO COM GESTANTES REALIZA-DA NO CRAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 13/08/2009 | 500.00 | 00007908762484 | JOAO PEREIRA FABRICIO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TIJOLO E TELHAS), DESTINADOS A CONSERVA€AO DEMINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 13/08/2009 | 550.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM 11 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO LIXO DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL SERVI€O AVULSA DE N§ 000139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 13/08/2009 | 300.00 | 00065188217449 | JOSE HONORIO FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO E TAPAGEM DE BURACOS NA ES - TRADA QUE LIGA JATOBA A MASSARANDUBA NESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SER- VISOS AVULSA DE N§ 000130 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 13/08/2009 | 360.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONCLUSAO DO RO€O DO MATO E CONSERTO DE ESTRADA DA LOCALIDADE QUE LIGA O SITIO PE DESERRA A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONSTNATESEM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000137 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 13/08/2009 | 310.00 | 00065187008404 | FRANCISCO DE SOUZA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO PITOMBAS A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 13/08/2009 | 165.00 | 00008213394437 | JOSE ORLANDO SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATOBA A CAI€ARA, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI €OS DE N§.000132. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 13/08/2009 | 230.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO CAJAZEI - RAS ATE PROXIMO AO GRUPO DA REDE ESCOLAR FUN DAMENTAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000133 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 13/08/2009 | 280.00 | 07431774000116 | GRACIANY FREITAS L. OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT FEI JOADA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000 319, DESTINADOS A COMEMORA€AO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO DIA 08/08/09, NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 13/08/2009 | 215.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS EFETUADOS NO CONSERTO DO ONIBUS E FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€O AVULSA DE N§ 000136 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 13/08/2009 | 240.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GE - RAIS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI- LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 13/08/2009 | 140.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 13/08/2009 | 530.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.16287 DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 13/08/2009 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO D/MUNICIPIO, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 13/08/2009 | 240.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 13/08/2009 | 580.00 | 09304782000127 | MAGNETON-IMAGEM E/RES.MAGNETICA S/S LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE RESSONAN- CIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR NO PACIENTE JOSE MARIA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICI- PIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 000099. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 14/08/2009 | 400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFERN€A SALARIAL PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCO LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA DA LOCALIDADE DO SI- TIO PE DE SERRA D/MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 14/08/2009 | 900.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 14/08/2009 | 280.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSOR JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CI DADE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 14/08/2009 | 1230.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DAS ESCOLAS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO OLIVINA DE QUEIROZ PRE ESCOLAR JOANA ALVES E CRECHE MARIA JUVEN TINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 14/08/2009 | 150.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO NO ENCHIMENTO DE ROSCA DO CARRO€AO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS D/MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVI€OS DE N§.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 14/08/2009 | 100.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MINHA PESSOAPOR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025224 | 14/08/2009 | 105.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MMT-0636-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES DESTE MUNI-CIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EN HOSPITAIS DAQUELA CAPITAL, CONF.NOTA DE SERV. EMANEXA DE N§.000141 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 18/08/2009 | 200.00 | 00056821638420 | MARIA DE LOURDES LEONARDO FELIPE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADOS A CONSERVA€AO DE MINHA CASAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 18/08/2009 | 330.00 | 00004695285401 | ANTONIO DAMIAO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 18/08/2009 | 4085.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LIBERA€AO DE SERVI€OS PARAA MODERNISA€AO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 18/08/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/09, CONF.NOTA DESERVI€OS DE N§.000150 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 18/08/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/09 CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000155 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, NOPERIODO DE 16/07 A 16/08/09, CONF. NOTA DE SERV.DE N§. 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 18/08/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/09,CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000151 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 18/08/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000149. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 18/08/2009 | 400.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.000049, EFETUADOS NA CAIXA DEDIRE€AO DA AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE ASEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 19/08/2009 | 160.00 | 00085516074487 | JAILSON DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 10 E 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 19/08/2009 | 208.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003131, DESTINADOS AO PSF II DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 19/08/2009 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, NOS DIAS 07 E 10/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 19/08/2009 | 50.00 | 04859884000195 | CENTER GASES COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM OXIGE-NIO MEDICINAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.001053, DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 19/08/2009 | 65.00 | 00002295376424 | FLAVIO JOSE DA NOBREGA MOREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM DIGITA€AO JUNTO A SEC. DE SAUDE D/EDILIDA DE NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 19/08/2009 | 147.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA.ARTIGOS MEDICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003574, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 19/08/2009 | 5188.35 | 04510405000120 | HL MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVOAO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000855, DES TINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 19/08/2009 | 39.80 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 19/08/2009 | 125.00 | 08298291000158 | CARTORIO REGISTRO CIVIL - NOTAS | IMPORTE RELATIVO A AUTENTICA€OES e 2¦. VIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 19/08/2009 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO, NOS DIAS 03,10 E 13/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 19/08/2009 | 280.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC.7317.PB CON- DUZINDO PROFESSORES PROCEDENTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS PARA PARTICIPAREM DE TREINAMENTO NA CIDADE DE CAI€ARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 19/08/2009 | 100.00 | 00003502733406 | ELIANE PEREIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 19/08/2009 | 135.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMATOCATA QUANDO NA FESTIVIDADE REALIZADA EM CO-MEMORA€AO AO DIA DOS PAIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 19/08/2009 | 21.33 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATE- RIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 027187 DESTINADO A MOTO CG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 19/08/2009 | 85.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO DA DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN- TAL DE ENSINO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEI RA DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, RE FERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 19/08/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO COOR-DENADORA DE CORRE€AO DE FLUXO COM ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 19/08/2009 | 100.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE NOS FINAIS DE SEMANA DA 1¦. QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 19/08/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000156. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 19/08/2009 | 475.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 16/07 A 16/08/09 CONF.NOTA DE SERVI-€OS DE N§.000148. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025623 | 19/08/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 16/07 A 16/08/09 CONF.NOTA FISCALDE N§.000153. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 19/08/2009 | 510.00 | 00048474690463 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES QUANDO PARTICIPA -RAM DE TREINAMENTOS, REUNIOES E PLANEJAMENTOSJUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURANTE OSMESES DE JUNHO E JULHO DE 2009, CONF. NOTA DESERVI€OS DE N§.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 19/08/2009 | 215.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 19/08/2009 | 110.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DEPLACA MOP-8856-PB DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SECRETARIODE OBRAS E SERV. URBANOS COM O FIM DE RESOL -VER ASSUNTOS LIGADOS A SEUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 19/08/2009 | 100.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA RODOVIARIA E OUTRO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0025542 | 19/08/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 10 A 15/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 19/08/2009 | 780.00 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE UMA CAMARA DIGITAL FINEPIX CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.000039, DESTINADA A SEC. DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 19/08/2009 | 263.00 | 08098243000116 | MORGANA DE ALMEIDA SOUZA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO A REVELA€AO DE FOTOS DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA EDILI DADE CONF. NOTA DE SERVI€O DE N§.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 19/08/2009 | 765.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA CAI€A - RA A DIVISA COM DUAS ESTRADAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000172 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 19/08/2009 | 1198.87 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 19/08/2009 | 200.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT-6426-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CON DUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZE - REM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATER NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONS TANTE EM NOTA DE N§.000095 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 19/08/2009 | 100.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 19/08/2009 | 960.91 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02549-6 DE 19/08/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 19/08/2009 | 3041.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 19/08/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 20/08/2009 | 11076.95 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA DE N§.517199501013005-13, COMO PROFESSORA JUN- TO CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA DES TA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 20/08/2009 | 1560.77 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 20/08/2009 | 200.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO DO SITIO CAJA ZEIRAS ATE PROXIMO AO GRUPO DA REDE FUNDMEN- TAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA CONF.NO TA DE SERV. DE N§.000159. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025666 | 20/08/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 20/08/2009 | 310.00 | 00002859339493 | ANTONIO JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DES TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 20/08/2009 | 350.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687.PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTESDO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/07 A 16/08/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERV.DE N§.000160 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 20/08/2009 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E O1 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 06 E 10/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 20/08/2009 | 837.55 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 20/08/2009 | 279.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 20/08/2009 | 43.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025674 | 20/08/2009 | 160.00 | 00058087907434 | RUBENS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO NOS DIAS 13 E 18/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 20/08/2009 | 105.00 | 00003295755469 | FERNANDO SEBASTIAO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA MANU-TEN€AO E LUBRIFICA€AO DAS MAQUINAS DA LAVANDARIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIOD/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 21/08/2009 | 610.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 61 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.951213, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS ME DICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI - TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 21/08/2009 | 2310.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A 11 DIARIAS SENDO 10 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINISTRA€AO DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 20,22,27 E 30/07 E 03,05 07,10,12,14 E 20/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 21/08/2009 | 120.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO: 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18 E 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0025780 | 21/08/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 17 A 22/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 21/08/2009 | 120.00 | 00069470332768 | JOSE HAMILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, NOS DIAS 05 E 14/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 21/08/2009 | 3101.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 21/08/2009 | 150.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 21/08/2009 | 350.00 | 00082689741415 | FRANCISCO SALES PESSOA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 21/08/2009 | 385.00 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE CADASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) ATRAVES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 24/08/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 24/08/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000161, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 24/08/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS EM ANEXA, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 CONF. NOTA FISCAL DE N§.000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 24/08/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II D/CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 24/08/2009 | 278.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 023214, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 24/08/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUXI-LIAR DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE MARIA DAS DORES E.DE OLIVEIRA,POR A MESMA SE ENCONTRAR DE FERIAS, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 25/08/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025968 | 26/08/2009 | 530.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EM DOBRA DE CARGA HORARIA COMO PROFESSORA JUNTO A ES COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 26/08/2009 | 500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDA DE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FINAISDE SEMANA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025950 | 26/08/2009 | 1709.97 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 26/08/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 26/08/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOS- TO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 26/08/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 26/08/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 26/08/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 26/08/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 26/08/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 26/08/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 26/08/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026093 | 26/08/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026107 | 26/08/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025984 | 26/08/2009 | 300.00 | 00008582002440 | WELLINGTON ALVES DINIZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025976 | 26/08/2009 | 345.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.000168. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 27/08/2009 | 275.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DO RO€O DE MATO DO SITIO CAJA ZEIRAS ATE PROXIMO AO GRUPO DA REDE FUNDMEN- TAL DE ENSINO PEDRO PEREIRA DA SILVA CONF.NO TA DE SERV. DE N§.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 27/08/2009 | 300.00 | 00008467950439 | EDILINE DA SILVA FRANCISCO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS DE UM EXAME DE MACROSCOPIA QUE AMINHA MAE DE NOME JOSEFA AMARO DA SILVA SE SUBMETEU NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026158 | 27/08/2009 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESESDE JULHO E AGOSTO/09,CONSTANTE EM NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA DE N§ 000170 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 27/08/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026140 | 27/08/2009 | 520.00 | 00020530188449 | MARIA GIZELIA GOMES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO, QUANDO PARTICIPAVAM DE REUNIOES JUNTO A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009, CONF.NOTA DE SERVI - €OS DE N§.000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 28/08/2009 | 65731.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSOR FUNDEB), REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026271 | 28/08/2009 | 14395.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026182 | 28/08/2009 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICPIO, NOS DIAS 13 E 19/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026221 | 28/08/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026280 | 28/08/2009 | 5784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026204 | 28/08/2009 | 235.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF.NOTA DE N§. 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026247 | 28/08/2009 | 821.17 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026255 | 28/08/2009 | 2463.52 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026263 | 28/08/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026298 | 28/08/2009 | 9003.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 28/08/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO PENSIONISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026239 | 28/08/2009 | 260.00 | 00065186303453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE DESTA CIDADE, DURANTE A 1§. QUINZENA DO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 28/08/2009 | 34879.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESAGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 28/08/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 28/08/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 28/08/2009 | 830.00 | 00003905840456 | CLENILSON RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE JILHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 28/08/2009 | 300.00 | 00068912609734 | PEDRO BENTO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINA -DOS A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 28/08/2009 | 4870.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 28/08/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026166 | 28/08/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026212 | 28/08/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO ACOMPANHAMENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 28/08/2009 | 10712.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 28/08/2009 | 4969.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 31/08/2009 | 2843.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.354 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCEN TE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILI DADE, DURANTE O MÒS DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 31/08/2009 | 2723.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.297 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADO AO TRATOR 265 PERTENCEN TE A SEC.DE OBRAS E SERV.URBANOS DESTA EDILI DADE, DURANTE O MÒS DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 31/08/2009 | 1650.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 786 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADO AO TRATOR LOCADO A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 31/08/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBARS E SERV.URBANOS POR EXEPCIONAL INTERESSEPUBLICO CONF.FOLHA ANEXA.(AUX.SERV/TRATORISTAREF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 31/08/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MND.5831-PB CONDU ZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBA- NOS PARA VISITAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§. 000 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026921 | 31/08/2009 | 800.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DO SITIO CAJA -ZEIRAS AO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIOCONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026948 | 31/08/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/09 CONF. CONVITE 02/07 E CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 31/08/2009 | 1006.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCLA DE N§ 002126, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027065 | 31/08/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 24 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 31/08/2009 | 2151.27 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003018, DESTINADOS A MUNTEN€AO DA ILUMICA€AO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027201 | 31/08/2009 | 610.00 | 24109217000100 | RETRAMA C.e R.de P.TRAT.e MAT.AGRIC.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001263 DESTINADAS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URABANOS D/EDILIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027405 | 31/08/2009 | 327.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 002489 E 002488, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTEN CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Desporto e Lazer | Lazer | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | REFORMA E REVITALIZA€ÇO DE PRA€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 31/08/2009 | 3000.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 12 BAN-COS DE GRANITO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 000690, DESTINADOS A REFORMA DE PRA€AS DARUA SAO MIGUEL E VILA SANTO ANTONIO DESTE MU-NICIPIO | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 31/08/2009 | 3014.00 | 03581177000117 | INBRA.INDUS.BRAS.E PREMOLDADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 137 TU-BOS DE CONCRETO 300mm, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000689, DESTINADOS A DRENAGEM NASRUAS DO BAIRRO N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00182009 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 31/08/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 24 A 19/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 31/08/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/09 CONF. CONVITE 02/07 E CONTRATO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 31/08/2009 | 215.00 | 00058087974468 | JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO TRATORISTA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 31/08/2009 | 550.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM 11 HORAS DE TRATOR NA LIMPEZA DO LIXO DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL SERVI€O AVULSA DE N§ 000139 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 31/08/2009 | 439.23 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.02577-1 DE 20/08/09 EM VIRTUDE DE EMEPNHO AMENOR. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 31/08/2009 | 1597.80 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO,CONFORME LEI 182/99 DE 12/07/99 E AJUDA PARACOMPRA DE MEDICAMENTO E DESPESAS COM O CONSU-MO DE AGUA CONF. FOLHA E RECIBO EM ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 31/08/2009 | 200.00 | 00008880642413 | DENILSON FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA, POR ME ENCONTRA-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026913 | 31/08/2009 | 290.00 | 00003790892467 | JOAO JOAQUIM DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO TIJOLOS ECIMENTO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA RESIDEN -CIA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 31/08/2009 | 2560.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE MORADIAS CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027049 | 31/08/2009 | 3156.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027057 | 31/08/2009 | 1420.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PE-DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DO CARENTE DENOME JOSE DAMIAO DOS SANTOS RESIDENTE NESTACIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 31/08/2009 | 1652.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRA DESTI-NADA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICI-PIO CONF. LEI 182/99 A 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 31/08/2009 | 1080.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 02711 DE 31/08/09, POR ERRO DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 31/08/2009 | 210.00 | 00002152920732 | JOSENILDO FELIX DA COSTA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027235 | 31/08/2009 | 290.87 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE LANCHE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001433, DES- TINADOS AOS IDOSOS E GESTANTES QUANDO PARTI- CIPAVAM DE REUNIOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNI CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 31/08/2009 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OSDE N§ 000002 REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000161, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 31/08/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO DE N§ 000162,DURANTE O MES DE AGOS TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 31/08/2009 | 772.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 618 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.928639, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRAD/CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 31/08/2009 | 515.00 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS(LAPIS GRAFITE,BORRACHA,CARTOLINA,PINCEL , PAPEL JORNAL,ETC...) DESTINADOS AS CRIAN€AS DOPROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 31/08/2009 | 1224.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 31/08/2009 | 158.30 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002006 DESTINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 31/08/2009 | 127.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000499 DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANIL-PETI. (BOLA,BAMBOLE,PULA CORDA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 31/08/2009 | 128.70 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROSALIMENTICIOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001370 (C.QUENTE,BOLO,BISCOITOS) , DESTINADOSAO LANCHE DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 31/08/2009 | 396.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002097 DESTINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 31/08/2009 | 49.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA MENSALIDADEDE ACESSO A INTERNET , DURANTE OS MESES DEABRIL A AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 31/08/2009 | 1868.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MU-NIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO DE PACI-ENTES DE HIPERTEN€AO, RITNIA E DIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 31/08/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 31/08/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 31/08/2009 | 650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRATORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO CONTRA PARALISIA INFANTIL 1¦ E 2¦ ETAPA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 31/08/2009 | 190.03 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 31/08/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 31/08/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027341 | 31/08/2009 | 4645.99 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 1440314477 E 14920, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE PARAATEN€AO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0027359 | 31/08/2009 | 1112.01 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISHOSPITALAR, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§459, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 31/08/2009 | 1542.70 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001202E 001203, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDA-DE N. SR¦ DO ROSARIO PARA ATEN€AO BASICA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026417 | 31/08/2009 | 9320.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 31/08/2009 | 2700.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EMGINECOLOGIA E OBSTETRICIA, DURANTE OS MESESDE JUNHO E JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 31/08/2009 | 2295.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.093 LI-TROS DE OLEO DISESEL, CONST. EM NOTA FISCAL DE ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MÒS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 31/08/2009 | 1304.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 498 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE AGOSOTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 31/08/2009 | 1684.66 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 643 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU- RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 31/08/2009 | 1511.74 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 577 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PER TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DU- RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 31/08/2009 | 199.12 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 76 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 31/08/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAL DESTINADO A SEC. DE SAUDE PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 31/08/2009 | 3229.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 31/08/2009 | 465.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIOJATUARANA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO DAAGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EMVIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE DE LICEN€A MEDICA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027022 | 31/08/2009 | 340.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020096, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SECDE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 31/08/2009 | 120.00 | 00058089411487 | JOSE LUIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 31/08/2009 | 651.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 130,200KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001841, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027219 | 31/08/2009 | 2193.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000626,DESTINADOSA MINE USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€ÇO COMAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027383 | 31/08/2009 | 450.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005654, DESTINADOS A SAVEIRO AMBULANCIA, PERTEN - CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027391 | 31/08/2009 | 464.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005653, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 31/08/2009 | 160.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002490, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC .DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027511 | 31/08/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II D/CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 31/08/2009 | 260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 31/08/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 31/08/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 31/08/2009 | 140.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 31/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026981 | 31/08/2009 | 12122.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 31/08/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 31/08/2009 | 69.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 31/08/2009 | 280.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NOS DIAS 20 E 25/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026964 | 31/08/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE AGOSTO/09, CONORME NOTA FICAL DE SERVI€O N§ 000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 31/08/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§. 011203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 31/08/2009 | 13517.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO DE 2009(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026409 | 31/08/2009 | 5122.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO DE 2009(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026425 | 31/08/2009 | 51745.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 31/08/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PREDIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ISABEL MARIA DACONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 31/08/2009 | 1306.94 | 08994436000155 | MASCATE-CONFEC€OES MARINHO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 022236, DES TINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI- PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 31/08/2009 | 563.25 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 010403, DESTINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO DE ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 31/08/2009 | 2471.95 | 00052563120497 | MARIA SOARES PAULINO | IMPORTE RELATIVO SEQUESTRO EFETUADO PARA REA-LIZA€AODE DEPOSITO EM CONTA JUDICIAL CONF.MANDAMENTO DE SEQUESTRO N§ 3770/2009, EXPEDIDOPELA VARA DO TRABALHO DE GUARABIRA, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 31/08/2009 | 1463.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 697 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PER -TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 31/08/2009 | 1077.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 513 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 31/08/2009 | 2788.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.328 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL ANEXA,DESTINADOS A VEICULO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 31/08/2009 | 1234.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 471 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 31/08/2009 | 1341.44 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 512 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PER -TENCENTE A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/ EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 31/08/2009 | 317.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 121 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS A MOTO CG I PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 31/08/2009 | 89.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 34 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS A MOTO CG II PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 31/08/2009 | 217.46 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 83 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 31/08/2009 | 2204.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 58 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXADESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEAGOSTO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 31/08/2009 | 11339.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE AGOS- TO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 31/08/2009 | 4170.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF. AO MES DE AGOS-TO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 31/08/2009 | 5400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026816 | 31/08/2009 | 80000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO APRESENTA€OES ARTISTICAS DASBANDAS FORRO PEGADO, GAROTA SAFADA, CAVALO DEPAU E FORRO DO BOM, QUANDO NAS FESTIVIDADESJUNINOS REALIZADA N/MUNICIPIO, CONF. CONVENIODE N§.704014/2009 MTUR/PMC, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000505. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 31/08/2009 | 30000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE SONORIZA€AO, PALCO COM CAMARIM, DIVULGA€AO DE RADIO E TV PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE CONFORME CONVENIO DE N§.704014/2009 MUTR/ PMC. CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000506. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 31/08/2009 | 1000.00 | 05593663000180 | LIMA PRODU€OES ARTISTICAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A APRESENTA€AO DA BANDA RO BERTO SHOW NESTA CIDADE, CONF. NOTA DE SER- VI€OS DE N§.000507. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 31/08/2009 | 225.00 | 02692547000120 | SOLANO DO NASCIMENTO DIAS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001158, DES- TINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DAN€A DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 31/08/2009 | 200.00 | 00063171414449 | ANA PATRICIA DE MENDON€A FRAZAO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO: 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,12 E 17/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 31/08/2009 | 265.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM HORAS AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA- MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦. QUINZENA DO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 31/08/2009 | 145.20 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.210 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 683, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026930 | 31/08/2009 | 310.00 | 00009379702477 | IURI JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DO GINASIO DE ESPORTE DESTACIDADE POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIASDOS PAIS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000169. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 31/08/2009 | 465.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026972 | 31/08/2009 | 30000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(AUXILIAR/FUNDEB) REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 31/08/2009 | 652.28 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO PROFE -SSORA JUNTO AO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE, REFAO MES DE JUlHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 31/08/2009 | 200.00 | 00004815953414 | KILVIA KELY L. DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 31/08/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 31/08/2009 | 155.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027227 | 31/08/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 548, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, O MES AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 31/08/2009 | 157.25 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001417, DES TINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027251 | 31/08/2009 | 265.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005370, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 31/08/2009 | 75.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DO LIMPADOR E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0015 83, EFETUADO NO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 31/08/2009 | 352.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005371, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS I,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 31/08/2009 | 30.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA, CONST. EM NOTA FISCAL DE N§ 0015 84, EFETUADO NO VEICULO ONIBUS I,PERTENCEN- TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILI DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 31/08/2009 | 707.40 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 5.895 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 51, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027308 | 31/08/2009 | 405.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 003860, DES- TINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027316 | 31/08/2009 | 350.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.029994 DESTI-NADAS AO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027324 | 31/08/2009 | 386.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.030035 DESTI-NADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 31/08/2009 | 672.50 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§928076, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027367 | 31/08/2009 | 957.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 001067, EFETUADO NO ONIBUS II, PERTEN CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027375 | 31/08/2009 | 983.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE REPOSI€AO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§S 001066 E 001071, EFETUADO NO ONIBUS I, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 31/08/2009 | 570.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.005655 E005656, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 31/08/2009 | 253.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNADO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002487 DES-TINADAS A MANUTEN€AO DO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 31/08/2009 | 330.00 | 07765736000108 | MASTER I.COM.DE MAQ.E A.ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELA AQUISI€AO DE UM ROTEA DOR DIG. SEM FIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001975, DESTINADO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 31/08/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 31/08/2009 | 5400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 31/08/2009 | 30000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PARTE DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTURA(PROFESSORES), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09.REFOR€O DO EMPENHO N§ 02638-7 ANULADO INDEVIDAMENTE. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 01/09/2009 | 716.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 716 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 01/09/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 01/09/2009 | 127.00 | 08242503000185 | DAIANA AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000529, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAU-DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 01/09/2009 | 2510.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MEDICA-MENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 01018, 01017 E 01016, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 01/09/2009 | 765.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 612 LI-TROS DE LEITE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEAVULSA DE N§ 959417, DESTINADOS A ALIMENTA€AODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE N.SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO µ JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027758 | 01/09/2009 | 300.00 | 00006548188438 | JOSE JUVELINO SILVA DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TELHAS E TIJOLOS), DESTINADOS A CONSERVA€AODE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027766 | 02/09/2009 | 1122.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020124, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 02/09/2009 | 144.90 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004672 ,DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 03/09/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LU-CIA FERREIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DA LOCALIDADESITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 03/09/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 03/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 03/09/2009 | 185.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA AVULSA DE N§.000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 03/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SALA DE LEITURA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 03/09/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN TAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHO D/ CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 03/09/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE HORASEXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA LO-PES QUEIROZ DO SITIO UMBURANA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 03/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 03/09/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 03/09/2009 | 100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFERENCIA SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 03/09/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 03/09/2009 | 3136.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 03/09/2009 | 230.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO CAJAZEI - RAS A JATUARANA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0027910 | 03/09/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 31/08 0 05/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 04/09/2009 | 320.00 | 00057092290406 | JOSE ELIAS DA PAZ | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBAN - NOS DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 20,24,26 E 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 04/09/2009 | 210.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO MMY.4863.PB, COM ESPERA DESTA CIDADE A CAPITALDO ESTADO DUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOSLIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DE SERVI€OSDE N§.000182 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 04/09/2009 | 260.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO PARQUE DA LAGOA LOCALIZADA NA RUA TENENTE MARCOLINO N/CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 04/09/2009 | 260.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDADE, CONF.NO TA DE SERVI€OS DE N§.000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 04/09/2009 | 300.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS EM HORAS EX-TRAS COMO TRATORISTA NA CONSERVA€AO DE RODA-GEM DO TRECHO QUE LIGA SANTA TEREZINHA AO SI-TIO ARISCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 04/09/2009 | 200.00 | 00096511206491 | JOSE HUMBERTO XAVIER | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS POR ME ENCONTRAR DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 04/09/2009 | 912.90 | 00003505181498 | Josinete Costa dos Santos | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 04/09/2009 | 825.00 | 00003778608401 | JOSE WILDO DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 82,50 KGSDE CARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA DE N§. 951217, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DACRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLVEIRA D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 04/09/2009 | 300.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO COM AS DESPEAS DE HOSPEGA -GEM NA CIDADE DE LAGOA SECA QUANDO NA PARTICI-PA€AO DE CURSO DE FORMA€AO DO GESTA II REALI-ZADO NA MESMA NOS DIAS 08,09,10 E 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 04/09/2009 | 300.00 | 00006388933483 | DIMAS BENTO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A DESPEAS COM HOSPEDAGEM NA CIDADE DE LAGOA SECA QUANDO NA PARTICIPA€AO DO CURSO DE FORMA€AO DO PROGRAMA GESTA II NOS DIAS 08,09,10 E 11/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 04/09/2009 | 230.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 04/09/2009 | 4463.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000507,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 04/09/2009 | 1944.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000508,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 04/09/2009 | 941.60 | 00008655162434 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000509 DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 04/09/2009 | 510.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000510,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 04/09/2009 | 125.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS (COM ESPERA) NOVEICULO DE PLACA HUG-8868-PB, DESTA CIDADE ADE GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINAN€AS COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASUA PASTA. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 04/09/2009 | 790.00 | 00003778608401 | JOSE WILDO DA CRUZ SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 KGS DECARNE BOVINA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.951218, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNICONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 04/09/2009 | 120.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIOAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITL DO ESTADO E GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO RO- SARIO DESTA CIDADE, NOS DIA 18 E 27/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 04/09/2009 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENSDESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DERESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 08/09/2009 | 900.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DAS CAMAS HOSPITALAR, PERTEN CENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO SARIO DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 08/09/2009 | 1410.50 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 10.850 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 08/09/2009 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002571 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 08/09/2009 | 458.70 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002023 DESTINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PROGRAMA DEERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 08/09/2009 | 908.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§022983, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 09/09/2009 | 760.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 19 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA KFP-8437-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 09/09/2009 | 250.00 | 00007519785408 | MARIA DO CARMO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE A MINHAMAE IRµ SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO PORA MESMA ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 09/09/2009 | 633.90 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000525,DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 10/09/2009 | 841.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§901452, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 10/09/2009 | 120.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA EM DOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ES-COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦QUINZENA DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 10/09/2009 | 1020.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 10/09/2009 | 520.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA CONFEC€AO DE 16 FAIXAS DESTINADAS ASCOMEMORA€OES DO DESFILE CIVICO REALIZADO NODIA 04/09/09, E PINTURA DE 28 CAMISETAS DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 10/09/2009 | 4068.70 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE 1.769 FARDAMENTO DOS ALU-NOS DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 10/09/2009 | 1554.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 10/09/2009 | 4664.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 10/09/2009 | 255.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA DIVULGA€AO DE EVENTOS DA SEC. DE EDUCA€AOE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 10/09/2009 | 895.35 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000351, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 10/09/2009 | 3136.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 10/09/2009 | 310.00 | 00071499008449 | VALTO ANTERO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA QUE IREI SUBMETER-ME NA CIDADE DE GUA-RABIRA INCLUSIVE COMPRAS DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 10/09/2009 | 200.00 | 00085514160491 | EDINEIDE VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CAPI-TAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 10/09/2009 | 305.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA QUE IREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ES-TADO, INCLUSIVE COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 10/09/2009 | 275.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO NO TRECHO DO SITIO CAJAZEI - RAS A PE DE SERRA D/ MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 10/09/2009 | 30.00 | 00028844165449 | ANTONIO ESTEVAM SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO A REFOR€O DO EMP§ DE N§ 027 98-7 DE 04/09/09, POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 10/09/2009 | 832.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 1749817367, 17276 E 17292, DESTINADOS A FARMACIABASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 10/09/2009 | 6847.60 | 08282155000170 | MADEKIL MADEIRAS E PORTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO, CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§ 002502, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOSPSFs DESTE MUNCIIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA COMPENSA€AO DE ESPEFICIDADES REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 10/09/2009 | 2303.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MU-NIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO DE PACI-ENTES DE HIPERTEN€AO, RITNIA E DIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 11/09/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 07/09 0 12/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028398 | 11/09/2009 | 150.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028401 | 11/09/2009 | 120.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO (COM ESPERA) CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDA DE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, NO VEICULO DE PLACA KHS-8322-PB, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 11/09/2009 | 300.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CANTEIROS DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NO-TA FISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 11/09/2009 | 300.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DAS PRA€AS Pé-BLICAS DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS -CAL AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 11/09/2009 | 250.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE BANHEIROSPUBLICO DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028533 | 11/09/2009 | 177.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ME-CANICO NA REPOSI€AO DE PE€AS, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§ 001085, DESTINA-DOS AO TRATOR 275 DESTINADOS A SEC. DE OBRASE SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 11/09/2009 | 1302.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONFORNE LEI DE N§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 11/09/2009 | 200.00 | 00006389009488 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E COMPRA DEMEDICAMENTOS PARA AMINHA PESSOA POR ME ENCON-TRAR DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028509 | 11/09/2009 | 160.00 | 00096516909415 | LINDALVA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS PARA MINHAPESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 11/09/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS COMO AUXILIAR DE SERVI€OSJUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORADO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FINAIS DE SEMANADO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028495 | 11/09/2009 | 143.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS COMO RECEPCIONISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 11/09/2009 | 0.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 11/09/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028487 | 11/09/2009 | 160.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDI LIDADE, NOS DIAS 26 E 27/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028517 | 11/09/2009 | 142.00 | 00003263909444 | EMANUEL MEDEIROS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO QUANDO NA PARTICIPA€AO DEFORMA€AO DE PROFESSORES REALIZADO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028525 | 11/09/2009 | 400.00 | 00057042055420 | PEDRO MARCELINO DA COSTA BRITO | IMPORTE RELATIVO DA APRESENTA€AO DE 05 BANDASMARCIAIS QUANDO NAS COMEMORA€OES DO DESFILECIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, NO DIA 04/09 /09, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028541 | 11/09/2009 | 225.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO INSTRUTOR DA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028550 | 14/09/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, CONDUZINDO MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVA€AO DOS GRUPOS DA ZONA RURALALFREDO M. DE OLIVEIRA, FRANCISCA DE FATIMA LQUEIROZ, FRANCISCO X. DE OLIVEIRA E ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028584 | 17/09/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/09,CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0028592 | 17/09/2009 | 144.90 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004162, DES- TINADAS A CONFEC€AO DE EMBALAGEM PARA OS LAN CHES DOS COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRE- SENTARAM NO DESFILIE DO DIA 07 DE SETEMBRO N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 17/09/2009 | 170.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687-PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDAN TES DO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DES TE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 17/09/2009 | 350.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 16/08 A 16/09/09 CONF.NOTA EM ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 17/09/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000205. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 17/09/2009 | 397.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020154, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 17/09/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 16/08 A 16/09/09 CONF.NOTA FISCALDE N§.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028576 | 17/09/2009 | 250.00 | 00046847472472 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENONTRAR -ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 17/09/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VIECILO DE MI -NHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIASDESTE MUNICIPIO, PARA ASSITIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVESDE CARVALHO, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/09,CONF. NOTA FISCAL DE N§.000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 17/09/2009 | 320.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000212. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 17/09/2009 | 205.00 | 00027027376768 | ANTONIO FRANCISCO FILHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MXL.9691-PB, QUANDO TRANSPORTANDO MATERI -AIS IMPRESTAVEIS DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONTANTES EM NOTA DE N§.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 17/09/2009 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PLACA DE ZINDO DESTINADA AOS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO DAS RUAS DO CON JUNTO DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, CONF. NO TA DE N§.000213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 18/09/2009 | 1300.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS PUBLICA DES- TA CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€OS DE N§.000218 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 18/09/2009 | 210.00 | 00006666964462 | MANOEL PEDRO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO RO€O DE MATO QUE LIGA O SITIO DA LOCALIDA-DE VALENTIM A CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 18/09/2009 | 205.00 | 00002521137138 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE TAPAGEM DE BURACO NO TRECHO QUE LIGA O SI TIO RIACHO PRETO A CAJAZEIRAS DESTE MUNCIPIO CONSTANTE EM NOTA DE N§.000176. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0028894 | 18/09/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 14 A 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 18/09/2009 | 200.00 | 00008904674476 | JOSELI ROSENO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUSDESTA CIDADE A DO RIO DE JANEIRO-RJ ONDE IREIA PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 18/09/2009 | 130.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DE SANGUE A,B E C QUEO MEU ESPOSO DE NOME ADAILTON BERNARDO DA SILVA IRA SE SUBMETER EM CLINICA PARTICULAR NACAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 18/09/2009 | 3136.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 18/09/2009 | 659.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 FOTO LD MAX CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 022984 DESTINADO A PSF II ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SAUDE BUCAL ATRAVES DO RECURSO ESPECIFICIDA DE REGIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 18/09/2009 | 250.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SUPORTE NA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 18/09/2009 | 3187.20 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDE CONSTRU€AO CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA, DESTINADOS A AMPLIAN€AO DO PREDIO ONDEFUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 18/09/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/09, CONF.NOTA DESERVI€OS DE N§.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 18/09/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/08 A 16/09/09 CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000210 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162009 | 0028908 | 18/09/2009 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE DOIS ONIBUS PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS (TRINTA E UMA)LO CALIDADES DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 CONF. CONVITE DE N§ 016/09 E CONTRATO 028/09 CONF. NOTA DE SERVI €OS DE N§.000216 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 18/09/2009 | 133.50 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 004065, DES- TINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 18/09/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL ATE ESTA CIDA-DE COM O FIM DE ASSITIREM AULAS NAS ESCOLASDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009 POR MOTIVO DOONIBUS SE ENCONTRAR EM CONSERTO N/PERIODO CONNOTA DE N§.000215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 18/09/2009 | 590.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COMO VIGIA NO GINASIO DE ESPORTE O LUI- ZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 18/09/2009 | 2375.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REPOSI€AO DE JOGO DE LONA TRASEIRAE DIANTEIRA, TAMBOR DE FREIO E OUTROS EFETUA-DOS NO ONIBUS III PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTE EMNOTA FISCAL DE N§.001086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 18/09/2009 | 82.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002608 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 18/09/2009 | 2703.56 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 18/09/2009 | 244.80 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 18/09/2009 | 734.40 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 18/09/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE ASSESSORIA ECONSULTORIA JURIDICA CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000104 DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 19/09/2009 | 1980.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 110 SACOS DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000 576, DESTINADOS A AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTA CIDADE. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 21/09/2009 | 504.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 112 KG AVES ABATIDAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001858, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO INFANTIL | MANUTEN€ÇO DA PR�-ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 24/09/2009 | 115.00 | 00009371587474 | FELIPE EDGAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA TIO PATINHAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 24/09/2009 | 150.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A HORAS ESTRAS TRABALHADAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DU- RANTE OS FINS DE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 24/09/2009 | 105.00 | 00011387629468 | FRANCISCO PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE FOGOES DOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SER-VI€OS DE N§.000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 24/09/2009 | 74446.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFE-SSORES FUNDEB), REF.AO MES DE SETEMBRO DE2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 24/09/2009 | 52257.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 24/09/2009 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCAISAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, NOS DIAS 16, 18 21/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 24/09/2009 | 34664.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESSETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 24/09/2009 | 14395.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 24/09/2009 | 160.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 01,04 E 14/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 24/09/2009 | 5784.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 24/09/2009 | 9003.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029041 | 24/09/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO PENSIONISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DESETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 24/09/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 24/09/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 24/09/2009 | 4870.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 24/09/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 24/09/2009 | 161.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRARME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 24/09/2009 | 10735.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 24/09/2009 | 275.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 24/09/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 24/09/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000224, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 24/09/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 24/09/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO DE N§ 000225, DURANTE O MES DE SE - TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 24/09/2009 | 4969.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 25/09/2009 | 640.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE CAL€A- MENTO DAS RUAS PREFEITO ANTONIO MIRANDA, AN- TENOR NAVARRO E DA AREIA N/CIDADE, CONF. NO TA DE N§.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 25/09/2009 | 725.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA DESOBSTRU€AO DE PEDRAS DO SITIO MASSA-RANDUBA A JOTOBA DESTE MUNICIPIO CONF. NOTADE SERVI€OS DE N§.000228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 25/09/2009 | 3850.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOS PSFS DESTE MUNICIPIO DU RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162009 | 0029165 | 25/09/2009 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE DOIS ONIBUS PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS (TRINTA E UMA)LO CALIDADES DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 CONF. CONVITE DE N§ 016/09 E CONTRATO 028/09 CONF. NOTA DE SERVI €OS DE N§.000217 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 28/09/2009 | 20.21 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 28/09/2009 | 60.65 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS NESTE MÒS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 28/09/2009 | 13.84 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 29/09/2009 | 41.56 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 29/09/2009 | 140008.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A ANULA€AO TOTAL DESTE EMP§EM VIRTUDE DE VALOR A MAIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 29/09/2009 | 14008.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO DE 2009(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 29/09/2009 | 4520.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA AGOSTO DE 2009(FUNDEB 40%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 29/09/2009 | 9657.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 29/09/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DE FAMI LIA I DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 29/09/2009 | 6000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDI-CO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOENFERMEIRA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII D/MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A SALARIAL COMO ENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO ENFERMEIRA DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI-CIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL I D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PSF III DA LOCALI- DADE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DU - RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029327 | 29/09/2009 | 1900.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOODONTOLOGA,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BUCAL IIREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029335 | 29/09/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PSF II D/MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029343 | 29/09/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA- MILIA III D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029351 | 29/09/2009 | 600.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FA MILIA I D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 30/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEM -BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 30/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA II D/MUNI CIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 30/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II D/CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | SAéDE DA FAMÖLIA | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA SAéDE NA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 30/09/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE ULTRASSONOGRAFIA DOS PACIENTES DO PSF I II E III PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, REF AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 30/09/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 30/09/2009 | 1242.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MARCINEIRO NA CONSERVA€ÇO DO TELHADO DOSPSFs DESTE MUNICIPIO, ATRAV�S DO PROGRAMA DEESPECIFICIDADES REGIONAIS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 30/09/2009 | 1242.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSERVA€ÇO DO CENTRO DE SAéDE DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 30/09/2009 | 2303.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 17118E 17723, DESTINADOS A ATEN€AO BASICA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00004131729458 | MITACHARA LUCENA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL COMO ENFERMEIRA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 30/09/2009 | 6000.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 30/09/2009 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COODENADOR DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 30/09/2009 | 600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 30/09/2009 | 600.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 30/09/2009 | 600.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 30/09/2009 | 1400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRAS-SONOGRAFISTA DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA I, II E III PARA ATENCAO BASICA ,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 30/09/2009 | 465.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICPIO, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 30/09/2009 | 465.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPOSTO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 30/09/2009 | 1900.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 30/09/2009 | 205.00 | 00003819538402 | MARIA ZELIA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSASENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS FINAISDE SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 30/09/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADO JUNTO ASEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS CONF. FOLHA ANEXA, REF. AO MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 30/09/2009 | 2055.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 979 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS A F. 4000 LOCADO A ES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 30/09/2009 | 2956.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.408 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTEN - CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 30/09/2009 | 2715.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.293 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTEN - CENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 30/09/2009 | 2627.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.251 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS- CAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ES- TA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 30/09/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 21 A 26/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 30/09/2009 | 1160.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA REPO-SI€AO DE LAMINA DO PARACHOCK E OUTROS SERVI -€OS CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001090 EFETUADOS NO F.4000 LOCADO A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 30/09/2009 | 2378.50 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 07/09 A 12/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 30/09/2009 | 3146.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 30/09/2009 | 280.00 | 00009411998437 | MARIA DISLANE FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 30/09/2009 | 480.00 | 00005100042451 | JOSE ANTONIO QUEIROZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 30/09/2009 | 400.00 | 00005290710450 | JOSE REINALDO TARGINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOSTELHA, CAIBRO E RIPA DESTINADO A CONSERVA€AODE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 30/09/2009 | 410.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS PELA PARTICIPACAO EM UMA CONFERENCIA SOBRE CRIANCA E ADOLESCENTE NA CIDADEDE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 28 A 30 DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 30/09/2009 | 307.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONTINUA€AO DA AMPLIA€AO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO ,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA000230 | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA AMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DESERVI€OS DE N§.000219. | 00232009 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 30/09/2009 | 223.53 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001470 DESTI NADOS OAS IDOSOS E GESTANTES QUANDO PARTICI- PAVAM DE REUNIOES JUNTO AO CRAS DESTE MUNICI PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 30/09/2009 | 205.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM HORASEXTRAS TRABALHADAS QUANDO NA SUBSTITUI€AO DEMARIA GORETE FERREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029467 | 30/09/2009 | 3294.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 30/09/2009 | 2387.70 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.137 LI TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 30/09/2009 | 1278.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 488 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/09/2009 | 1561.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 596 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/09/2009 | 1469.82 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 561 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTEN CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN TE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/09/2009 | 248.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 95 LI TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 30/09/2009 | 3464.60 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.002025E 002026, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDI -COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 30/09/2009 | 1362.80 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002027,DESTINADAS A LIMPEZA ASSEIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 30/09/2009 | 800.00 | 00004038869458 | TARSO BENTO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO PSF II PROGRA- MA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 30/09/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 30/09/2009 | 1373.50 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§S951238,951241 E 951242, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DOHOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSA-RIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 30/09/2009 | 872.50 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 698 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.951246, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 30/09/2009 | 765.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONFEC€AO DE RECEITA ESPE CIAL, RECEITUARIO MEDICO E OUTROS CONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000052, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 30/09/2009 | 2223.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.820 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000646 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 30/09/2009 | 765.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE RECEITAS ESPECIAL, RECEITUARIO MEDICO E OUTROSCONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVICOS N§000052, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 30/09/2009 | 765.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 612 LITROSDE LEITE INATURA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§959417, DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIODESTA CIDADE, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 30/09/2009 | 465.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA II DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 30/09/2009 | 205.00 | 00095162526487 | VILMA ALVES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS QUANDO DA SUBSTITUICAO DE MARIA GORETEFERREIRA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 30/09/2009 | 143.00 | 00003824106450 | FLAVIA QUERINO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO RECEPCIONISTA JUNTO AO HOSPITALE MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTACIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 30/09/2009 | 500.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029408 | 30/09/2009 | 192.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 028823, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 30/09/2009 | 4180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€AO, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE SETEMBRO2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 30/09/2009 | 11339.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR, POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLI- CO, CONF. CONTRATO, REF. AO MES DE SETEM - BRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/09/2009 | 1654.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 788 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/09/2009 | 1125.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 536 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/09/2009 | 2381.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.134 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 30/09/2009 | 1307.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 499 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 30/09/2009 | 1653.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 631 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 30/09/2009 | 2242.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXADESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 30/09/2009 | 1654.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 788 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS I PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 30/09/2009 | 1125.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 536 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS II PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 30/09/2009 | 2381.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.134 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONST. EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO ONIBUS III PERTENCENTEA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 30/09/2009 | 1307.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 499 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 30/09/2009 | 1653.22 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 431 LI-TROS DE GASOLINA, CONSTANTES EM NOTA FISCALANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO II PER-TENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 30/09/2009 | 2242.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 59 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXADESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 30/09/2009 | 150.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 30/09/2009 | 8649.23 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA DE N§ 517199501013005-13, COMO PROFESSORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 30/09/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 30/09/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 30/09/2009 | 900.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 100 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 959416, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 30/09/2009 | 240.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA ANGELICA PORENCONTRAR-SE DOENTE, DURANTE O MES DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 30/09/2009 | 175.00 | 00004371989446 | LOURIVAL DA SILVA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTACIDADE, CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000202. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO PARAMODERNIZA€AO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAODESTA CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 30/09/2009 | 5400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 30/09/2009 | 108.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002509 PER - TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 30/09/2009 | 255.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PROFESSOR DE EDUCA€AO FISICA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTALDE ENSINO D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 30/09/2009 | 410.00 | 00048473502434 | ROBERTO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS DE UMA CONFEREN-CIA DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE QUE IREI PAR-TICIPAR DE 28 A 30 DE SETEMBRO DE 2009 NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 30/09/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MONITORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINACOSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 30/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA SALA DE LEITURA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 30/09/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORA, JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTI- NA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 30/09/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATIMA QUEIROZ DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 30/09/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRERSTADOCOMO PROFESSORA JUNTO AO PRE ESCOLAR TIO PA -TINHAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 30/09/2009 | 300.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MERENDEIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 30/09/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DA REDE FUNDA - MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 30/09/2009 | 180.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DU- RANTE A ULTIMA QUINZENA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 30/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VICE DIRETOR DO GRUPO JOAO ALVES DE CAR VALHO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICI PIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 30/09/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PROFESSORA SUBSTITUINDO A PROFESSORA LU-CIA FERREIRA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO MANOEL CARNEIRO DA LOCALIDADEDO SITIO CIPOAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE A 1¦DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 30/09/2009 | 250.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 30/09/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVALHODESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 30/09/2009 | 320.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSORA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE GI ZELDA SOARES DE OLIVEIRA POR A MESMA SE EN CONTRAR DOENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 30/09/2009 | 100.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM CURSO DECORRE€ÇO DE FLUXO QUE IREI PARTICIPAR NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 28 · 30 DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 30/09/2009 | 25000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 30/09/2009 | 800.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 578, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, O MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 30/09/2009 | 705.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.700 PAES CONTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000 647, DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS JUN- TO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILI- DA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 30/09/2009 | 954.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 106 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 951245, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 30/09/2009 | 100.94 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS EM VIRTUDE DE UM CURSO DECORRECAO DE FLUXO, QUE IREI PARTICIPAR NACIDADE DE JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 28 A 30DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 30/09/2009 | 590.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00012025925549 | DARIO FERREIRA NUNES NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS MEUS SER-VI€OS PRESTADOS NA ELABORA€AO DO PROJETO PARAMODERNIZA€AO DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAODESTA CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 30/09/2009 | 240.00 | 00048473430425 | ANA AUGUSTA XAVIER E OUTROS | IMPàRTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, EMSUBSTITUICAO A PROFESSORA ANGELICA POR ENCON-TRA-SE DOENTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 30/09/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, NOPERIODO DE 16/08 A 15/09/09, CONF. NOTA DE SERV.DE N§. 000209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 30/09/2009 | 255.00 | 00095345337420 | EDNALDO FERNANDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DOS JOGOS ESCOLARES PROMOVIDOPELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 30/09/2009 | 1122.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTEE EM NOTA FISCAL N§ 020124, DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 30/09/2009 | 397.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTEE EM NOTA FISCAL N§ 020154, DESTINA-DAS AO VEICULO FIAT DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 30/09/2009 | 120.00 | 00065187962434 | EDNALVA FELIX ROSENDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA EMDOBRA DE CARGA HORARIA JUNTO A ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO,DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 30/09/2009 | 150.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUNTO A ESCOLADA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DECARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OS FINAIS DESEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003508573427 | SEVERINA DOS RAMOS XAVIER DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 30/09/2009 | 230.00 | 00002183965460 | MARIA SUELY LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 30/09/2009 | 100.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTOAO PRE-ESCOLAR TIO PATINHAS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 30/09/2009 | 300.00 | 00045653178420 | MARIA JOSE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANE APRIMEIRA QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE-DIRETOR DAESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 30/09/2009 | 350.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS-CA DE FATIMA LOPES QUEIROZ DO SITIO UMBURANA,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030716 | 30/09/2009 | 100.00 | 00028843053434 | ANA MARIA ESTEVAM DE LIMA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 30/09/2009 | 465.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE LEITURA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 30/09/2009 | 300.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBS-TITUINDO A PROFESSORA LUCIA FERREIRA JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOELCARNEIRO DA LOCALIDADE SITIO CIPOAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 30/09/2009 | 350.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOAO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030759 | 30/09/2009 | 300.00 | 00005937104447 | ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTOA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA ,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 30/09/2009 | 255.00 | 00058088857449 | LUIS EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS JUN-TO AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 30/09/2009 | 2898.66 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 30/09/2009 | 9656.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 30/09/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 30/09/2009 | 966.22 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 30/09/2009 | 2046.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE PAGAMENTO DE SA-LARIO CREDITO EM CONTA DOS FUNCIONARIOS DESTAEDILIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 30/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 30/09/2009 | 41.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 30/09/2009 | 0.30 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 30/09/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 30/09/2009 | 30.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 30/09/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 CONFORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.15345 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 30/09/2009 | 715.00 | 00004975783444 | PRUDENTE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 05 VIAG�NSNO VEICULO DE PLACA JPQ-9532-PB, PROCEDENTEDESTA CIDADE · CAPITAL DO ESTADO E CAMPINAGRANDE COM ESPERA CONDUZINDO O SR§. PREFEITODESTE MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN-TOS LIGADOS A SUA ADMINISTRA€ÇO, DURANTE MÒSDE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DESERVI€OS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 30/09/2009 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A INFORMATIVO PUBLICITARIO EDIVULGA€AO DE NOTAS DE INTERESSE D/EDILIDADEVEICULADOS NESTA EMISSORA CONSTANTES EM NOTADE N§. 011269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031038 | 01/10/2009 | 573.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 01/10/2009 | 1100.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/10/2009 | 350.00 | 00023718293404 | LUIS ANTONIO DA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/10/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DEPLACA MND-5831-PB,CONDUZINDO O TESOUREIRO DESTA CIDADE A DE GUARABIRA NO MES DE SETEMBRO /09, CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA DE N§ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE-DIRETOR DAESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/10/2009 | 250.00 | 00005625126402 | JOELMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA SALA DE LEITURA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030830 | 01/10/2009 | 350.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HORA EXTRAS COMO PROFESSORA JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCIS-CA DE FATIMA LOPES QUEIROZ DO SITIO UMBURANA,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/10/2009 | 300.00 | 00005937104447 | ANA CRISTINA TAVARES DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTOA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA ,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030856 | 01/10/2009 | 250.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBS-TITUINDO A PROFESSORA LUCIA FERREIRA JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOELCARNEIRO DA LOCALIDADE SITIO CIPOAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE SE -TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/10/2009 | 300.00 | 00045653178420 | MARIA JOSE FELIX | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANE APRIMEIRA QUINZENA DO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/10/2009 | 350.00 | 00005566311458 | REJANE NASCIMENTO DA SILVA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOAO PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/10/2009 | 465.00 | 00006716646469 | EDILEUZA SOUSA SILVA DA PAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SALA DE LEITURA DAESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/10/2009 | 465.00 | 00003508573427 | SEVERINA DOS RAMOS XAVIER DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA JUNTOA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIAEUDESIA DE CARVALHO DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030902 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002183965460 | MARIA SUELY LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/10/2009 | 320.00 | 00008503105470 | MARIA DA CONCEI€AO JUREMA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSO-RA QUANDO NA SUBSTITUI€AO DE GIZELIA SOARESDE OLIVEIRA POR A MESMA SE ENCONTAR DOENTE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/10/2009 | 180.00 | 00004771440476 | MARIA LAURENTINO DOS SANTOS | IMPORE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFEREN-TE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE SERVI€OS GERAIS, JUNTO A SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE A ULTIMAQUINZENA DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 01/10/2009 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIA - GENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 05,10 13 E 16/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 01/10/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENGAL DE ENSINO ISA-BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIOJATUARANA D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031011 | 01/10/2009 | 465.00 | 00013188445415 | PEDRO FRAZAO DE MENDON€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DABANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/10/2009 | 156.75 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NO-TA FISCAL DE N§.001752, DESTINADAS AO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/10/2009 | 191.74 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA DE N§. 0078205 EFETUADOS NO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTEA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/10/2009 | 4784.80 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000003, DESTINADOS A SEC, DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRI -BUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DEENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/10/2009 | 5310.20 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.000001 E 000002, DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS PROFESSORES QUANDO PAR-TICIPAVAM DE PLANEJAMENTOS, TREINAMENTOS EREUNIOES JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES OS MESES DE MAR€OA SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031216 | 01/10/2009 | 1823.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE GRUPOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. COMPS. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 01/10/2009 | 1594.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES E LANCHES,CONSTANTES EM DE N§.000247 DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO EREUNIOES JUNTO A SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDI-LIDADE,DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 01/10/2009 | 900.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€OS DE REVISAO GERAL DA ESTALA€AO ELETRICA DO ONIBUS I E II, PERTENCEN-TE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/10/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO NESTEMES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/10/2009 | 1430.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.000 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000237 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/10/2009 | 2412.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 01/10/2009 | 200.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIA- GENS DESTA CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031020 | 01/10/2009 | 260.00 | 00065186303453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031224 | 01/10/2009 | 1266.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 01/10/2009 | 500.00 | 00010101979754 | ALEXSANDRO DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/10/2009 | 560.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 09, 14 E 18/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/10/2009 | 465.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIOJATUARANA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO DAAGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EMVIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE DE LICEN€A MEDICA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/10/2009 | 2513.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA E POS- TO MEDICO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 01/10/2009 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE O MES DE AGOSTO CONF.NOTA DE N§. 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 01/10/2009 | 500.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SER-VI€OS PRESTADOS NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIALDURANTE O MES DE JULHO DE 2009 CONF.NOTA DEN§.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/10/2009 | 516.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002029, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/10/2009 | 1300.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAAMPLIA€AO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DES-TA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVUL-SA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 01/10/2009 | 240.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA - MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000238. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 01/10/2009 | 200.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MARTERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§000252. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005222363406 | MARIA DO CEU FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICA MENTOS PARA A MINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0031046 | 01/10/2009 | 279.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/10/2009 | 480.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMOCONSTANTES EM NOTA DE N§.000240. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/10/2009 | 150.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE CON. NOTA DE N§.000239. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/10/2009 | 3176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/10/2009 | 800.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 20 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/10/2009 | 460.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS SENDO 01 DO SITIO PE DE SERRA PARA O HOSPITAL DE GUARABIRA, 01 PARA O HOSPITAL DE BELEM E 08 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONDUZINDO PE SSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMEN TO DE SAUDE NOS MESMOS, CONSTANTES EM NOTA DE N§.000248. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/10/2009 | 150.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTES DO SITIO UMBURANA SENDO 02 AOHOSPITAL DA CIDADE DE BELEM E 03 PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA FISCAL DE N§.000243. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 01/10/2009 | 300.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.000244. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 01/10/2009 | 300.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.000253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031208 | 01/10/2009 | 2710.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/10/2009 | 200.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA, PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/10/2009 | 200.00 | 00096514272487 | ANTONIO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 01/10/2009 | 200.00 | 00075957329487 | MIGUEL TARGINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES QUEIREI SUBMETER-ME POR ME ENCONTRAR EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/10/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 01/10/2009 | 335.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AODO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 01/10/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS PARA VISITAR OBRAS NA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09, CONFNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/10/2009 | 185.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO DO TRECHO QUELIGA O SITIO CIPOAL A NOGUEIRA DESTE MUNICI -PIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANE-XA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/10/2009 | 280.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€OS AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/10/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 02/10/2009 | 2307.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 02/10/2009 | 0.19 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 05/10/2009 | 876.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 175,200KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001863, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 06/10/2009 | 616.35 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000536 E000543, DESTINADOS A EDUCA€AO FISICA DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 06/10/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 602, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031488 | 06/10/2009 | 510.40 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000516,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 06/10/2009 | 1944.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000514,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031500 | 06/10/2009 | 5343.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000517,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 06/10/2009 | 100.00 | 00008927079418 | TANYLO TACITO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM MEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENCON-TRR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 07/10/2009 | 637.80 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§945219, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 07/10/2009 | 520.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR ECASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 08/10/2009 | 1082.04 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 9.017 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 72, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031593 | 08/10/2009 | 900.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE 05 CAMAS HOSPITALAR PER - TENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA DE N§ 000195 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 08/10/2009 | 3166.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031607 | 08/10/2009 | 300.00 | 00065188225468 | JOAO ALVES PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM SERVI€OS DE PEDREIRO NA CON -SERVA€AO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE DO SITIOSANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031615 | 08/10/2009 | 315.00 | 00004424756408 | TEREZINHA DIAS TOMAZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE A DORIO DE JANEIRO-RJ PARA O MEU FILHO DE NOME DANILO TOMAZ DA SILVA ONDE IRµ A PROCURA DE TRABALHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031585 | 08/10/2009 | 335.00 | 00079908799720 | ANTONIO FREIRE NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONTINUA€AODO RO€O DE MATO NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAJAZEIRAS A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONS-TANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 08/10/2009 | 1399.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM.E REPRESENTA€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISODONTOLOGICO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§023239, DESTINADOS AOS CONSULTORIOS DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031542 | 08/10/2009 | 285.24 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.377 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000712 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031631 | 09/10/2009 | 750.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 75 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031640 | 09/10/2009 | 1000.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03033-3 DE 30/09/2009 EM VIRTUDE DE EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 09/10/2009 | 2600.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MU-NIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO DE PACI-ENTES DE HIPERTEN€AO, RITNIA E DIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 09/10/2009 | 2307.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 05/10 A 10/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 09/10/2009 | 150.00 | 00058087559487 | LUCIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO(TIJOLOS E CIMENTO)DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031739 | 09/10/2009 | 1695.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI DE N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031623 | 09/10/2009 | 1350.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 928298, DESTINADOA ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PA-CIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO A SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031658 | 09/10/2009 | 941.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000515,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 09/10/2009 | 160.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIAGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE, NOS DIAS 08 E 09/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031712 | 09/10/2009 | 575.00 | 00020117493449 | ELIANA FERNANDES GOMES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEI€OES, DESTINADOSAOS JOGADORES DOS TIMES DE FUTSAL, BASQUETE EVOLEIBOL DESTE MUNICIPIO, QUANDO PARTICIPAVAMDE JOGOS ESTUDANTIS NA CIDADE DE GUARABIRACONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSADE N§ 000266 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031666 | 09/10/2009 | 1629.44 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 09/10/2009 | 4888.35 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 09/10/2009 | 77.27 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A ASSINATURA DA UOL DA LINHADE TELEFONE DE N§.3370.1200, RESPONSABILIDADEDO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031780 | 13/10/2009 | 205.00 | 00015102050478 | JOSE FERREIRA DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS DE DIVULGA€OES DE NOTASDE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000268. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 13/10/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE SETEMBRO/09, CON -FORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.15529 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031763 | 13/10/2009 | 9.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031771 | 13/10/2009 | 44.01 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 14/10/2009 | 2880.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.036513 DES TINADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 14/10/2009 | 1380.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES E OUTRO, CONST.EM NOTA FISCAL DE N§036512 DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC.DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDI LIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 14/10/2009 | 690.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PNUES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0365142 DESTINADOS AO CARRO€AO PERTENCENTE A SEC . DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDA- DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 15/10/2009 | 24364.10 | 02104895000130 | ATACADAO DA M.E.M.CONSTRU€AO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 004123, 004124, 004125 E 004126, DESTINADOS AOS SEVI€OSDE CONSTRU€AO DE BAHEIROS NA ZONA RURAL D/MU-CIPIO, CONV. FUNASA 2123/06 PMC. | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 15/10/2009 | 3116.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 15/10/2009 | 160.00 | 00013277456404 | MARIA DA LUZ LIRA DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE06 E 13/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 15/10/2009 | 475.02 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 105,500 KGS DE AVES ABATIDAS,CONSTANTES EM NOTA FIS CAL DE N§ 001884, DESTINADOS A MERENDA ESCO LAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 15/10/2009 | 600.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 15/10/2009 | 120.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABI-RA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 15/10/2009 | 210.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031968 | 16/10/2009 | 297.48 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO FUNDA€AO V.MIRANDA, ARQUIVO E OUTROS CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032034 | 16/10/2009 | 1058.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA JUNTA MILITAR, CENTRO COMER -CIAL E FUNDA€AO VALDEMIR, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031984 | 16/10/2009 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032051 | 16/10/2009 | 163.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A MINI USINA PROLEITE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032191 | 16/10/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032000 | 16/10/2009 | 862.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DE GRUPOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADECONF. COMPS. EM ANEXOS. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032018 | 16/10/2009 | 808.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO,DESTE MUNICIPIO, CONF. COMP. ANEXO , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 16/10/2009 | 910.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO, CONF. COMPEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 16/10/2009 | 205.00 | 00096511125491 | LUIS ANTONIO GOMES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNO CONSERTO DE CARTEIRAS DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DESERVI€OS AVULSA DE N§.000274 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 16/10/2009 | 526.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOJOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE CONF. COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 16/10/2009 | 669.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO GINASIO DE ESPORTE OLUIZAO, ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO CONF. COMPEM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 16/10/2009 | 475.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 16/10/2009 | 160.50 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 170 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 16/10/2009 | 390.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB D/CIDADE A BANANEIRAS, CON DUZINDO ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DESTA CIDA DE PARA ASSISTIREM AULAS NA UNIVERSIDADE FE- DERAL DAQUELA LOCALIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 16/10/2009 | 205.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 20 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.NO-TA DE N§.000265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032204 | 16/10/2009 | 500.00 | 00003814909470 | FRANKLIN WILLIANS OLIVEIRA FRAN€A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO ONIBUS DE PLACA MMI.8644-PB,CONDUZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE PALESTRAS NA CIDADEDE GUARABIRA, CONSTANTE EM NOTA DE N§.000235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 16/10/2009 | 265.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM HORAS AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 16/10/2009 | 620.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO, QUANDO PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE SERVI€OS DEN§.000251. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032239 | 16/10/2009 | 150.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICADO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE N SERV. DE N§.000250 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 16/10/2009 | 810.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, CONDU -ZINDO PROFESSORES PARA ASSISTIREM AULA NO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARABIRA, CONF.NOTA DE N§.000242. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 16/10/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 16/10/2009 | 430.00 | 00002634245459 | JAILTON SERGIO P. VIEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NO CONSERTO E REPOSI€AO DE PE€AS DA MOTOCG 150 PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 16/10/2009 | 560.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 22,24,26 E 29/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032069 | 16/10/2009 | 2468.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 16/10/2009 | 200.00 | 00001372399470 | MARIA LUCIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CI-DADE DE GUARABIRA INCLUSIVE COMPRA DE MEDICA-MENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031976 | 16/10/2009 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA MINE- USINA DE LEITE, SEC. DE ASSISTENCIA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032042 | 16/10/2009 | 208.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E MINE USINA, CONF. COMP. Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 16/10/2009 | 3100.00 | 00075246260453 | JOSE WELLINGTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 62 HORAS DE TRATOR QUANDO NO CONSERTO DE ESTRADAS DA LOCALIDADE DO SI- TIO RIACHO PRETO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONF,NOTA DE N§.000273 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA PRA€A DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA DE N§.00 0275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 16/10/2009 | 710.00 | 00063170787420 | EDNALDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO, NA CONSERVA€ÇO DA PRA€A DE LEITURA LOCALIZADA NA TRAV. RIO BRANCO N/CIDADE,CONF.NOTA DE N§.000276. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031992 | 16/10/2009 | 5895.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032026 | 16/10/2009 | 5086.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DA RODOVIARIA E OUTRO CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 16/10/2009 | 800.00 | 00004038869458 | TARSO BENTO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO PSF II PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 16/10/2009 | 1300.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DEMATERIAIS IMPRESTAVEIS (METRALHA) DO CENTRODE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 16/10/2009 | 1100.00 | 00085514330400 | FRANCISCO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSCOMO MARCINEIRO NA CONCLUSAO DO MADEIRAMENTOE RETELHAMENTO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA DE N§.000264 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032182 | 16/10/2009 | 1020.00 | 00093151675468 | SEVERINO LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRONA CONSERVA€AO DO CENTRO DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. NOTA DE N§.000263. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 16/10/2009 | 440.00 | 04154608000121 | INDUSTRIAL E C.DE M.E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE ARMARIO EM A€O, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§000935 DESTINADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DES TE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 16/10/2009 | 306.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 19/10/2009 | 2307.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 12 A 17/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, NOPERIODO DE 16/09 A 15/10/09, CONF. NOTA DE SERV.DE N§. 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 19/10/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 16/09 A 16/10/09 CONF.NOTA FISCALDE N§.000283. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 19/10/2009 | 430.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 16/09 A 16/10/09 CONF.NOTA 000279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 19/10/2009 | 170.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687-PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDAN TES DO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 19/10/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/09, CONF.NOTA DESERVI€OS DE N§.000282. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 19/10/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 19/10/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/09 CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000280 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 19/10/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/09 A 16/10/09,CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000286. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 19/10/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000287, PERIO DO DE 16/09 A 16/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 19/10/2009 | 800.62 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 20/10/2009 | 1079.96 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 20/10/2009 | 3787.40 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 20/10/2009 | 359.98 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 20/10/2009 | 10257.02 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA DE N§ 517199501013005-13, COMO PROFESSORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 20/10/2009 | 462.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002689 DESTI NADOS AOS ALUNOS QUE PARTICIPAM DE AULAS DE EDUCA€AO FISCAL NA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI- NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 20/10/2009 | 250.00 | 00046847472472 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENONTRAR -ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 20/10/2009 | 1163.05 | 09191479000165 | AGOSTINHO MANOEL DA SILVA & CIA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001606 DESTINADAS A DISTRIBUI€AO COM AS PARTURIENTES D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 20/10/2009 | 150.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA POR ENCONTRARME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032531 | 21/10/2009 | 2310.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000075, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 21/10/2009 | 560.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.000294. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 21/10/2009 | 590.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 06 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532-PB, PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA SENDO 04 PARA ACIDADE DE GUARABIRA E 02 A CAPITAL DO ESTADOCOM ESPERA CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DESAUDE NO MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 21/10/2009 | 670.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 21/10/2009 | 227.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 21/10/2009 | 150.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.000301. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 21/10/2009 | 1500.00 | 00005270868431 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 21/10/2009 | 200.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, CON DUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATA - MENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N. S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 21/10/2009 | 470.00 | 00006316470401 | LURDIANA TAVARES DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AODE SHORTES E CAMISAS DESTINADOS AS CRIAN€ASDA CRECHE MARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000289 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 21/10/2009 | 100.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03256-5 DE 21/10/2009 EM VIRTUDE DO EMPENHO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 21/10/2009 | 175.00 | 00003507007452 | MARIA JOSE ESTEVAM DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO PUBLICO D/CIDADE, CONF.NOTA FISCALDE N§.000295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 21/10/2009 | 200.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO RO€O DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA A LO CALIDADE DO SITIO PE DE SERRA A JATUARANA N/ MUNICIPIO, CONF. DE N§.000306. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 21/10/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE -TEMBRO/09, CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032506 | 21/10/2009 | 6000.00 | 00021095345915 | CARLOS SILAS DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICOJUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III D/MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 21/10/2009 | 120.00 | 00037623044400 | ANTONIO APOLONIO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNS.3966 .PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA RESOLVERASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF. NOTA DEN§.000304. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032476 | 21/10/2009 | 155.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€OS DE REVISAO ELETRICA DOFIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDAD/EDILIDADE, CONF. NOTA N§.000305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032492 | 21/10/2009 | 720.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA DE N§.000302. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032514 | 21/10/2009 | 500.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM FILMAGENSDE EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDUC. E CUL-TURA E FESTA DE SAO PEDRO REALIZADAS N/CIDADECONF.NOTA DE N§.000291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032522 | 21/10/2009 | 120.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 120 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 21/10/2009 | 1020.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000292. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 21/10/2009 | 989.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPA - VAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 21/10/2009 | 250.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 21/10/2009 | 290.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 21/10/2009 | 196.90 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002701, 0026 93 E 002692, PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 21/10/2009 | 1521.60 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.03120, DESTINADOS A SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 21/10/2009 | 440.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO PROFESSORES PARA ASSISTIREM AU-LAS NO CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE GUARA-BIRA CONF. NOTA DE N§.000300, DURANTE OS ME -SES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 21/10/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDU -ZINDO PROFESSORES DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE ESTA CIDADE COM O FIM DEASSISTIREM AULAS DO CURSO DE PEDAGOGIA, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09, CONF. NOTA DE N§.000298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 21/10/2009 | 150.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE CAPOEIRA DOS ALUNOS DA RE- DE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DU RANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 21/10/2009 | 125.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA CONCLUSAO DA LIMPEZA DO PATIO DA ESCO LA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DE CARVALHO, CONF. NOTA DE N§.000290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 21/10/2009 | 1450.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO EFETUADOS NO MOTOR DOS ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CUL- TURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 21/10/2009 | 100.00 | 00030097991449 | JOSE AUGUSTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER TO DOS PNEUS DO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 21/10/2009 | 229.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 21/10/2009 | 1363.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA TO MEDICO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 21/10/2009 | 1.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 21/10/2009 | 48.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 21/10/2009 | 454.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 21/10/2009 | 2462.09 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 22/10/2009 | 310.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE UMA PLACA DESTINADA AO PREDIODA PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 22/10/2009 | 3603.00 | 04221465000123 | BERENICE DA COSTA ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 FREEZER 300L, 02 FOGOES,04 VENTILADORES E 09 CA-DEIRAS,COSNTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000163DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 22/10/2009 | 705.00 | 00004393547497 | CRISTIANO HENRIQUE DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA (AGUA SANITARIA, DESINFETANTE EOUTROS) CONF. NOTA FISCAL AVULSA DE N§928295,DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARADISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 22/10/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, QUANDO NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICA DES-TE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/09CONF. NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§000308 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 22/10/2009 | 1635.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN QUANDO NO CARRETO E DES CARRETO DE METRALHAS PARA CONSERTO DE ES- TRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 22/10/2009 | 255.00 | 00085514098400 | NELSON FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO DO TRECHO QUE LIGA O SITIO JATUARANA ARIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000310 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 22/10/2009 | 150.00 | 00004479609466 | SANDRA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CI-DADE DE GUARABIRA, POR ENCONTRAR-ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032948 | 23/10/2009 | 3116.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 23/10/2009 | 2307.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 19 A 24/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032913 | 23/10/2009 | 205.00 | 00003505866407 | MANOEL FELICIANO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO E CONSERTO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIOARISCO A SANTA TEREZINHA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032930 | 23/10/2009 | 300.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE SOLDAE TORNEAMENTO COMPLETO DAS 02 PONTAS DE LIXODIANTEIRO DO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILIDADE,CONFNOTA FISCAL DE SERVI€O 001074 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 23/10/2009 | 120.00 | 00004275397495 | PEDRO CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA TV DA RUASAO MIGUEL DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032921 | 23/10/2009 | 1020.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSI, II, III E FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 23/10/2009 | 1140.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSI, II, III, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALAVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032956 | 26/10/2009 | 225.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000354, DESTINADOS AOS COMPONENTES DO GRUPO DE DAN€A DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 27/10/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO NESTEMES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 27/10/2009 | 250.00 | 00007260441488 | EDVALDO FRANCISCO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE CONF. NOTA AVULSA DE N§.000316. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 27/10/2009 | 38.40 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 256 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 27/10/2009 | 100.00 | 00003278337425 | JAILSON CONSTANTINO DA FONSECA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE MOTO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 27/10/2009 | 105.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NA LIMPEZA DO PATIO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MARIA EUDESIA DE CARVA LHO DESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVI €O AVULSA DE N§ 000315 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 27/10/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 27/10/2009 | 1260.00 | 00091663466491 | LENILDO FONSECA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS NO CONSERTO DE CAMAS HOSPITALAR PERTEN - CENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO RO SARIO DESTA CIDADE, CONSTANTE EM NOTA FISCALDE SERVI€O AVULSA DE N§ 000318 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 27/10/2009 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 01, 06, 08, 15 E 21/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 27/10/2009 | 1900.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 27/10/2009 | 1900.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 27/10/2009 | 205.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ENFERMEIRA EM PLANTOES EXTRAS QUANDO NASUBSTITUI€AO DE VILMA ALVES DE LIMA, JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 27/10/2009 | 465.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033022 | 27/10/2009 | 1900.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033031 | 27/10/2009 | 600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 27/10/2009 | 600.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 27/10/2009 | 600.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTU -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 27/10/2009 | 1900.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 27/10/2009 | 6000.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 27/10/2009 | 1900.00 | 00004131729458 | MITACHARA LUCENA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL COMO ENFERMEIRA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 27/10/2009 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 27/10/2009 | 6000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 27/10/2009 | 6000.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 27/10/2009 | 100.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 VIAGENS NO VEICULO PLACA MNC-4103-PB, DESTA CIDADE A DE GUARABIRA (COM ESPERA)CONDUZINDO O SEC DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA CIDADE, PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 27/10/2009 | 2349.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI DE N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 28/10/2009 | 465.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIARDE ENFERMAGEM JUNTO AO PSF II DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 28/10/2009 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESESDE SETEMBRO E OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 28/10/2009 | 280.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€OS AVULSA DE N§ 000319 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | REFORMA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 28/10/2009 | 1430.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DO SR. SEVE RINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA SITUADA A RUA AN- TENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CREDITO FGTS CONTRATO DE N§ 50 0420002934 | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 28/10/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 28/10/2009 | 270.00 | 24115420000181 | PARAIBA FERROS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PE€A DO EXTREP. CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.07 6354, DESTINADA AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DE OBRA E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 28/10/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO BOL- SA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 28/10/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO DE N§ 000323, DURANTE O MES DE OUTU BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 28/10/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000324, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 28/10/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 28/10/2009 | 240.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA DISCUTIR COM A COORDENA€AO ES- TADUAL DO BOLSA FAMILIA, ASSUNTOS REFERENTE A ATUALIZA€AO CADASTRAL, BEM COMO CONDICIO- NALIDADE NA AREA DE EDUCA€AO E SAUDE, NOS DIAS 14,15 E 16/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 28/10/2009 | 465.00 | 00004808661470 | MARIA JOSIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO AGENTE DE SAUDE NA LOCALIDADE DO SITIOJATUARANA DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUI€AO DAAGENTE MARIA DO SOCORRO GON€ALVES DA SILVA EMVIRTUDE DA MESMA ENCONTRAR-SE DE LICEN€A MEDICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 28/10/2009 | 1161.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS ALFREDO M.DE OLIVEIRA E FRANCISCA DE FATIMA L.DE QUEIROZ DAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 28/10/2009 | 145.11 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 28/10/2009 | 193.42 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 28/10/2009 | 64.47 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 29/10/2009 | 1054.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 29/10/2009 | 351.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 29/10/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 29/10/2009 | 160.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS DIAS 08 E 20 DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 29/10/2009 | 306.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 29/10/2009 | 950.00 | 00003986155430 | NIEDJA FABIANA AMERICO DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE REVISAO CADASTRAL DAS FAMILIAS CONSTANTES DO CADASTRO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, QUE RECEBEM O PROGRMA BOLSA FAMILIA, CONSIDERANDO QUE O MDS PRORRO GOU O PRAZO PARA ATUALIZA€AO CADASTRAL DESTA FAMILIAS QUE NAO FORAM ENCONTRADOS NO PRIMEI RO MOMENTO.NOS FINAIS DE SEMANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 30/10/2009 | 310.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 30/10/2009 | 352.92 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.941 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000733 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0034355 | 30/10/2009 | 393.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 NO -BREAK 600VA BIV. PTO SMS CONSTANTES EM NOTAFISCAL DE N§.004154, DESTINADOS A SECRETARIADE ASSISTÒNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 30/10/2009 | 458.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EMN NOTA FISCAL DE N§ 004163,DESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 30/10/2009 | 94.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS, CONSTANTES EMN NOTA FISCAL EM ANEXODESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 30/10/2009 | 360.00 | 07765736000108 | MASTER I.COM.DE MAQ.E A.ELETRONICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 ROTEADOR SEM FIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§ OO2165 DES TINADO AO CRAS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034045 | 30/10/2009 | 4969.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033472 | 30/10/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 30/10/2009 | 1090.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA (TAPAGEM DE BURRACO)DOTRECHO QUE LIGA O SITIO SERROTE A VALENTIMESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033529 | 30/10/2009 | 510.00 | 00002727543409 | ADILSON JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONO CONSERTO DE ESTRADA DO TRECHO QUE LIGA GI-RAL A RIACHO PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 30/10/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA DURANTE OMES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033553 | 30/10/2009 | 1330.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 30/10/2009 | 590.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DEPEDRAS RACHINHAS PARA CONSTRU€AO DE DUAS CASALOCALIZADA NA RUA ANTENOR NAVARRO NESTA CIDA-DE | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 30/10/2009 | 1635.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 779 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 30/10/2009 | 2776.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.322 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033618 | 30/10/2009 | 2070.60 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 986 LTDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL EMANEXA DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE ASEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 30/10/2009 | 1680.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEOBARS E SERV.URBANOS POR EXEPCIONAL INTERESSEPUBLICO CONF.FOLHA ANEXA.(AUX.SERV/TRATORISTAREF.AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 30/10/2009 | 1530.00 | 00096510781468 | SEVERINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CASA DA SR¦.ANA PAULA DA SILVA, LOCALIZADA A RUA ANTENORNAVARRO DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROGRA-MA DE CREDITO FGTS CONTRATO DE N§500420002941CONF. NOTA FISCAL AVULSA ANEXA DE N§ 000329 | 00282005 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 30/10/2009 | 2307.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 26 A 31/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 30/10/2009 | 10735.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034258 | 30/10/2009 | 2698.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002201, DESTI-NADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034274 | 30/10/2009 | 110.00 | 00085513504472 | ADEMIR CASSIANO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZANAS BOCAS DE LOBO DA RUA SAO MIGUEL DESTE MU-NICIPIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OAVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034291 | 30/10/2009 | 150.00 | 00023794925491 | SEVERINA ROSENDO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DOMATADOURO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 30/10/2009 | 364.50 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 005719, 005720 E 005721, DESTINADOS AO TRATOR 265 PER -TENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 30/10/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€OS JUNTO AOS POSTOS DE SAUDE DOS PSFS I,II E III NA ATEN€AO BASICA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 30/10/2009 | 1900.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 30/10/2009 | 465.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICPIO, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 30/10/2009 | 1400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRAS-SONOGRAFISTA DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA I, II E III PARA ATENCAO BASICA ,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 30/10/2009 | 3600.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MU-NIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO DE PACI-ENTES DE HIPERTEN€AO, RITNIA E DIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034070 | 30/10/2009 | 8370.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 30/10/2009 | 1400.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 30/10/2009 | 3272.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 17114 E 20065, DESTINADOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIODESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 30/10/2009 | 4758.75 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ ANEXOS, DESTINADOS A FARMACIA BASCIA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033863 | 30/10/2009 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO-NITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 30/10/2009 | 600.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ORIENTADOURA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVENS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 30/10/2009 | 480.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMOCONSTANTES EM NOTA DE N§.000293. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 30/10/2009 | 3116.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 30/10/2009 | 2260.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 30/10/2009 | 4870.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 30/10/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034282 | 30/10/2009 | 1130.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034321 | 30/10/2009 | 350.00 | 00004975784416 | EDSON DA SILVA FILICIANO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS MEUS SERVI€O COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA SR¦ MARIA CRISTINA DA SILVAFELICIANO SITUADO A RUA SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 30/10/2009 | 2274.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000649, DESTINA -DOS A MINE USINO PRO LEITE PARA DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES RESINDENTES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 30/10/2009 | 870.00 | 03090190000173 | MARELLY.C.DE M.E EQ.PARA ESCRITORIO LTDA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 05 CA- DEIRAS, 01 BIRâ E 01 ARMARIO EM A€O, CONSTAN TES EM NOTA FISCAL DE N§ 000913,DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034584 | 30/10/2009 | 560.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADAS ADISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§000294 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 30/10/2009 | 601.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 481 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.945369, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 30/10/2009 | 204.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 78 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS A MOTO BROSS PER-TECENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 30/10/2009 | 1095.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 418 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 30/10/2009 | 1173.76 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 448 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PSF)PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033651 | 30/10/2009 | 1477.68 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 564 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 30/10/2009 | 2095.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 998 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILI-DADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 30/10/2009 | 2894.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIA-RES DE SERVI€OS E OUTROS DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033880 | 30/10/2009 | 260.00 | 00065186303453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 30/10/2009 | 900.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 90 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034096 | 30/10/2009 | 34664.55 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 30/10/2009 | 965.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELOS SERVI€OS COMO MOTORISTAS JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 30/10/2009 | 7103.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 30/10/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034304 | 30/10/2009 | 280.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 30/10/2009 | 1025.50 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000327, DES- TINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 30/10/2009 | 580.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 4.840 PAESCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.001174, DES -TINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONA -RIOS E PACIENTES DA UNIDADE MISTA DE SAUDE D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTU -BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 30/10/2009 | 814.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 162,900KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001918, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 30/10/2009 | 205.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM PLANTOES EXTRA QUANDONA SUBSTITUI€ÇO A VILMA ALVES DE LIMA , JUNTOAO HOSPITAL E MATERNIDADE N¦ S¦ DO ROSARIO,N/CIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 30/10/2009 | 465.00 | 00008712989452 | MARIA LUZIRENE JUSTINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMASAUDE DA FAMILIA II DESTA CIDADE, DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 30/10/2009 | 285.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 39 CADEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, CONF.NO-TA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§.000330. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 30/10/2009 | 837.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 93 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 945368, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 30/10/2009 | 1168.52 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 446 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO FIAT UNO PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 30/10/2009 | 178.16 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 68 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS A MOTO XLR PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 30/10/2009 | 186.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 71 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS A MOTO II, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 30/10/2009 | 180.78 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 69 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS A MOTO I, PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 30/10/2009 | 1569.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 599 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA, DESTINDOS AO FIAT UNO PERTENCENTEA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 30/10/2009 | 3460.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.648 LTSDE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FISCALEM ANEXA,DESTINDOS AO ONIBUS 03 PERTENCENTEA SEC.DE EDUC.E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 30/10/2009 | 717.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 239 GARRAFOES DE AGUA MINERAL, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 004184, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA-€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOSDA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 30/10/2009 | 2797.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.332 LI-TROS DE OLEO DIESEL, CONSTANTES EM NOTA FIS-CAL DE N§ 004179, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 30/10/2009 | 2356.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 62 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§005197, DESTINADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 30/10/2009 | 1220.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 581 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004178, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033791 | 30/10/2009 | 350.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORAJUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINOFRANCISCA DE FATIMA LOPES QUEIROZ DA LOCALIDADE SITIO UMBURANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO /09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 30/10/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033847 | 30/10/2009 | 6650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033855 | 30/10/2009 | 5760.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS PRESTADOS SEMVINCULO EMPREGATICIO COMO MONITOR JUNTO A SECDE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE OUTUBRO/09, CONF. FOLHA ANEXA O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0033871 | 30/10/2009 | 265.00 | 00064515362453 | JOSE EDNALDO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM HORAS AULAS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTEMUNICIPIO, DURANTE A 2¦ QUINZENA DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034100 | 30/10/2009 | 75853.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES FUNDEB), REF.AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 30/10/2009 | 28307.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034126 | 30/10/2009 | 24000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 30/10/2009 | 11727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 30/10/2009 | 15725.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA SETEMBRO/ 2009(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 30/10/2009 | 1265.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON- FEC€AO DE MEDALHAS, TROFEUS E FAIXAS, DESTI- NADOS AOS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO, QUANDO NO DESFILE CIVICO REALIZADO NESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§S 000216 E 000223. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 30/10/2009 | 424.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECASCONSTANTEE EM NOTA FISCAL N§ 020263, 020254 E020233, DESTINADOS AO VEUCLO FIAT UNO PERTEN-CENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034266 | 30/10/2009 | 380.00 | 24216368000150 | MADIESEL COM.DE PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMEENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.030282 DESTI-NADAS AO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUCE CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034312 | 30/10/2009 | 100.00 | 00003232483496 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TRANSPORTES DESTA CIDADEA DE GUARABIRA ONDE ASSITO AULAS DE PEDAGOGIAJUNTO A UNIVERSIDADE DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 30/10/2009 | 615.00 | 00072694572472 | MARIA LUCIMAR TOMAZ DE CARVLHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA(AGUA SANIT.,DESINFETANTE,DETERGENTE, POLIDORDE ALUMINIO, AMACIANTE E OUTROS)CONSTANTES EMNOTA FISCAL AVULSA EM ANEXA, DESTINADOS A SECDE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 30/10/2009 | 1130.70 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 03094, DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0034436 | 30/10/2009 | 2294.80 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 03092, DESTINADO A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OSGRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 30/10/2009 | 1287.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 005724,005725 E 005706, DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURADESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 30/10/2009 | 707.50 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEPINO DIANTEIRO, ARRUELA DIANTEIRA E OUTROSCONSTANTES EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.001109 ,EFETUADOS NO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 30/10/2009 | 556.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEMOLAS, BUCHA, PARAFUSO CENTRO E OUTROS CONS -TANTES EM NOTA DE N§.001110, EFETUADOS NO ONIBUS II PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | ALFABETIZA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 30/10/2009 | 6650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A BOLSA DOS ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS, REF.AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 30/10/2009 | 2447.04 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 30/10/2009 | 815.68 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033464 | 30/10/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 30/10/2009 | 350.00 | 00023718293404 | LUIS ANTONIO DA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ASSESSOR JUNTO A SEC. DE ADMINISTRA€AODESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 30/10/2009 | 560.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 30/10/2009 | 8956.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 30/10/2009 | 2883.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO PENSIONISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEOUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 30/10/2009 | 1035.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA DE ADIANTAMENTO DE DEPOSITANTE, NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 30/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 30/10/2009 | 10997.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 30/10/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 30/10/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 30/10/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE OUTUBRO /09, CON -FORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.15592 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033456 | 30/10/2009 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 30/10/2009 | 14395.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 30/10/2009 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 30/10/2009 | 5807.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE OUTUBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 30/10/2009 | 350.00 | 00023718293404 | LUIS ANTONIO DA CARVALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSORJUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€AO DESTE MU-NICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000162009 | 0034592 | 03/11/2009 | 4900.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE DOIS ONIBUS PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS (TRINTA E UMA)LO CALIDADES DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE CAI€ARA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09 CONF. CONVITE DE N§ 016/09 E CONTRATO 028/09 CONF. NOTA DE SERVI €OS DE N§.000383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 03/11/2009 | 465.00 | 00003504126426 | IVAN DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VICE-DIRETOR DAESCOLA MUNICIPAL JOAO ALVES DE CARVALHO DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 04/11/2009 | 350.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIOA DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPINA GRANDE COM FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 20, 26 E 29/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 04/11/2009 | 120.00 | 00091669022404 | PEDRO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14,21 E 28/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 04/11/2009 | 250.00 | 00002183965460 | MARIA SUELY LUCIO DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SER-VICOS GERAIS JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOANA ALVES DE MENEZES NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 04/11/2009 | 0.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 04/11/2009 | 300.00 | 00007842528403 | IRIS MARIA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCU -RA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 04/11/2009 | 215.00 | 00055213510434 | JOSE PORPINO DA CRUZ | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM EXAMES DIVERSOS PARA MINHA PESSOA QUEIREI ME SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO PORENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0034711 | 05/11/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 02 A 07/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 05/11/2009 | 634.20 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002030, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 05/11/2009 | 175.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO DE 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.0636.PB D/CIDADE A CAPITAL DO ESTA DO E GUARABIRA CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. CONF. NOTA DE N§.000332. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 05/11/2009 | 195.13 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 05/11/2009 | 1535.30 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.810 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§.000381 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 05/11/2009 | 150.00 | 00096513179491 | ROBERTO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES DECAJAZEIRAS X PE DE SERRA FUTEBOL CLUBE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 05/11/2009 | 235.07 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 05/11/2009 | 100.00 | 00003506106490 | MARIA ANDREIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€AO DE ANUCIOS PARA VACINA€ÇO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034754 | 06/11/2009 | 1460.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS PUBLICAS DES- TA CIDADE, DURANTE O MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000336. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 06/11/2009 | 950.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONCLUSAO DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000334. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 06/11/2009 | 1540.00 | 00065187733400 | EDIVAM DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE - DREIRO NA CONSTRU€AO DA CASA DA SR¦. JOSE- FA FERREIRA DA SILVA LOCALIZADA A RUA PREFEI TO ANTONIO MIRANDA DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CREDITO FGTS DE N§.5004200 02929, CONF. NOTA DE N§.000333. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 06/11/2009 | 3176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 06/11/2009 | 200.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, SENDO 01 A CAPITAL DO ES TADO E 01 A GUARABIRA COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DAS MESMAS, CONF. NOTA DE N§.000337 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 09/11/2009 | 130.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.928304, DES- TINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 09/11/2009 | 124.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 928305, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 09/11/2009 | 300.00 | 00007271516492 | AUCILENE MARCELINO DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBS-TITUINDO A PROFESSORA LUCIA FERREIRA JUNTO AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOELCARNEIRO DA LOCALIDADE SITIO CIPOAL DESTE MU-NICIPIO, DURANTE A 1¦ QUINZENA DO MES DE OU -TUBO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 10/11/2009 | 1840.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CONDU -ZINDO ESTUDANTES DESTA CIDADE A UEPB NA CIDA-DE DE GUARABIRA NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 10/11/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS NA LIMPEZA DO PATIO DAESCOLA DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-ISABEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE DO SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 10/11/2009 | 710.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO, QUANDO PARTICIPAVAM DE PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€AO E CULTU-RA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE SERVI€OS DEN§.000345, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 10/11/2009 | 810.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS ONIBUSI, II, III E FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DEEDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 10/11/2009 | 465.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO E PINTURA DE 05 MIMIOGRAFOS PERTENCENTESAOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000344. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035050 | 10/11/2009 | 80.00 | 00064515397400 | DURCILENE ROSARIO GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN TOS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTU RA D/MUNICIPIO, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 10/11/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 614, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 10/11/2009 | 350.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE SOLDA ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS I E II PERTENCENTES A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.000346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 10/11/2009 | 325.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE04 CLARINETE 01 REQUINTA E 01 SAX ALTO TODOSPERTENCENTE A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 10/11/2009 | 1800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005535 DES TINADOS A BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 10/11/2009 | 1201.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES CONSTANTES EM NOTA ANEXA,DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DA COMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 10/11/2009 | 1145.00 | 06971161000109 | E.P.F.DA SILVA MECANICA E PE€AS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EFETUADONO VEICULO ONIBUS IV PERTENCENTE A SEC. DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ 000713 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035262 | 10/11/2009 | 2543.00 | 06971161000109 | E.P.F.DA SILVA MECANICA E PE€AS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S 000385 E 00 0386, DESTINADO AO ONIBUS IV PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 10/11/2009 | 280.00 | 02204388000178 | NOVA MENTE CULTURAL LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 01 COLE€AO ESTUDANTE NOTA DEZ, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 006458, DESTINADO A SALA DE LEITURADA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035297 | 10/11/2009 | 88.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 593 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 10/11/2009 | 160.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 10/11/2009 | 161.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 10/11/2009 | 1112.65 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPEM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035505 | 10/11/2009 | 2465.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 005707,005711, 005712, 005713, 005715 E 005716, DES-TINADOS AO ONIBUS I E II PERTENCENTE A SEC.DEEDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035513 | 10/11/2009 | 820.00 | 00015130169468 | TARCISIO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELA CONTRATA€AO DO SOM E APRESENTA€AO DA BANDA TJ SHOW, QUANDO NA REALIZA€AO DE EVENTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, DURAN- TE O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034835 | 10/11/2009 | 1080.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 90 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§.928324, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 10/11/2009 | 1303.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.01134 E01135, DESTINADOS A FORMACIA BASICA PARA DIS-TRIBUI€AO COM PESSOS CARENTES DESTE MUNICIPIOPARA ATEN€AO BASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034916 | 10/11/2009 | 900.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 90 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§.928323, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035033 | 10/11/2009 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 05,08,13,14 E 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 10/11/2009 | 530.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA,N§.000363 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 10/11/2009 | 58.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002162 , DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 10/11/2009 | 3641.10 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002032,DESTINADAS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 10/11/2009 | 1561.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA TO MEDICO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 10/11/2009 | 528.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€AO DE 01 NOBREAK, 04 FITA DE IMP. E 04 MEM, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004268, DESTINADOS A SEC DE SAU DE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 10/11/2009 | 574.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FITA IMP.E OUTRO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004668, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 10/11/2009 | 2640.05 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. ANEXADESTINADAS A LIMPESA (ASSEIO) DO HOSPITAL EMATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 10/11/2009 | 9917.18 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.RET. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 10/11/2009 | 7985.24 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035190 | 10/11/2009 | 2661.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035203 | 10/11/2009 | 4.69 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 10/11/2009 | 60.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO FUNDA€AO VALDEMIR, CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 10/11/2009 | 514.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 10/11/2009 | 630.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 10/11/2009 | 275.00 | 00027687848500 | LAVIGE CARDOSO DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO CARRO DE SOM QUANDO NA DIVULGA€AO DE OFICINAS DE MINE CURSOS, REALIZADOSNO DIA 07/11/2009, CONF. NOTA DE N§.000350. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 10/11/2009 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAODE FAIXAS DE DIVULGA€AO DE OFICINAS DE MINECURSOS REALIZADOS NESTA CIDADE, NO DIA 07 DENOVEMBRO DE 2009, CONF.000348 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 10/11/2009 | 2400.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO DE CAPACITA€AO DE 400 EMPRE-ENDEDORES DO MUNICIPIO EM OFICINAS, PALESTRASE MINI CURSOS NO SABADO EMPREENDEDOR NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 10/11/2009 | 105.72 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 881 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000745 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 10/11/2009 | 390.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 10 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 10/11/2009 | 220.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 11 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB, MO- TO CONDUZINDO DOENTES PROCENDENTES DO SITIO RIACHO PRETO E ADJACENCIAS PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF NOTA DE N§.000360. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034924 | 10/11/2009 | 300.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.000355. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 10/11/2009 | 520.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCEDENTES DO SITIOSAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE N. S.DO ROSARIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM OFIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO MESMO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 10/11/2009 | 560.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000359. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 10/11/2009 | 1500.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA CON -SERVA€AO DE MINHA RESIDENCIA LOCALIZADA NOCONJ.DOM EPAMINONDAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 10/11/2009 | 760.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 19 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000338. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 10/11/2009 | 970.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 08 VIAGENS SENDO 02 PROCEDENTES DO SITIOPE DE SERRA A JOAO PESSOA, 03 A GUARABIRA E03 A ESTA CIDADE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOSHOSPITAIS DAS MESMAS, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA JPQ.9532.PB, CONF. NOTA DEN§.000354 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 10/11/2009 | 360.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 12 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.000361. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 10/11/2009 | 150.00 | 00005461432450 | EDNALDO MOURA DE MELO | IMPORTE RELATIVO A 03 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA HTZ-3743-PB, PROCEDENTES DO SITIO ARISCO ATE ESTA CIDADE, CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTODE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DEN§.000340 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035092 | 10/11/2009 | 250.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB, CONDUZINDO DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOHOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDA-DE CON. NOTA DE N§.000339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 10/11/2009 | 300.00 | 00006956951428 | THIANE DA COSTA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 10/11/2009 | 240.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 10 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA D/ MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 10/11/2009 | 280.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO, DESTA CIDADE, CONSTAN - TES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000356 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 10/11/2009 | 230.00 | 00009231645455 | ACACIO PORPINO VICENTE | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 10/11/2009 | 300.00 | 00091670780449 | JACIRA VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONS-TRU€AO DESTINADO A CONSERVA€AO DE MINHA CASAN/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 10/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIAN€A DESTE MU-NICIPIO, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 10/11/2009 | 1616.39 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/05 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 10/11/2009 | 282.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 10/11/2009 | 2860.00 | 00004289096476 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000078,DESTINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDENTESQUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 10/11/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, QUANDO NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 10/11/2009 | 260.00 | 00655578000186 | INOCENCIO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE SOLDA E TORNEAMENTO COMPLETO DAS DUAS PONTA DE EIXO DIANTEIRO DO TRATOR MF. 275, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0010 79. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 10/11/2009 | 1530.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO DE 30 HORAS DE TRATOR NA CO-LETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000342. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 10/11/2009 | 865.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002237, DESTI-NADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO URBANO | IMPLANTA€ÇO DE MàDULOS SANITµRIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 10/11/2009 | 12112.67 | 02034017000195 | COSAN-CONSTRU€OES E SANEAMENTO LTDA. | IMPORTE RELATIVO A CONSTRU€AO DE 17 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CONVENIO N§ 2123/06 | 00062006 | NULL | NULL | Obras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 10/11/2009 | 10548.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035475 | 10/11/2009 | 615.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO A NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035530 | 11/11/2009 | 300.00 | 00003506813412 | MARIA EMIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CON-SERVA€AO DE MINHA CASA NA LOCALIDADE SITIO CATOLE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035521 | 11/11/2009 | 240.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 06 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 14, 16, 10, 21, 23 E 26/ 11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035572 | 12/11/2009 | 280.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035611 | 12/11/2009 | 683.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. ANE XA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035688 | 12/11/2009 | 80.00 | 00002799204406 | JOSE ADAILTON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAMPI NA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIAGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILI- DADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035696 | 12/11/2009 | 200.00 | 00085515639472 | VERA LUCIA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SENDO 02 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03, 06 E 10/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035718 | 12/11/2009 | 160.00 | 00030734959400 | MARIA DAS NEVES DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR COASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDI LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035734 | 12/11/2009 | 941.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035742 | 12/11/2009 | 4963.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035751 | 12/11/2009 | 1944.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000522,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 12/11/2009 | 1020.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXA,DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRE-CHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTACIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035637 | 12/11/2009 | 800.00 | 00004038869458 | TARSO BENTO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO PSF II PROGRA- MA SAUDE NA FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTU - BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 12/11/2009 | 200.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 03, 05, 09 E 10/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035653 | 12/11/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035700 | 12/11/2009 | 70.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA SEM PERNOITE POROCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DE GUARABIRACOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 12/11/2009 | 12975.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035564 | 12/11/2009 | 700.00 | 00008226753406 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTRO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS PARACONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035581 | 12/11/2009 | 3176.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035602 | 12/11/2009 | 300.00 | 00035065974420 | FRANS L.C. FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UMA VAM PROCEDENTE DA CAPITAL DO ESTADO ATE ESTA CIDADECONDUZINDO FAMILIARES PARA O SEPULTAMENTO DOPAI DO SENHOR JOSE BATISTA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 12/11/2009 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NA RUA FRANCISCO CARNEIRO NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035726 | 12/11/2009 | 100.00 | 00001404852441 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MEU FILHO DENOME JOSE LUIS DA SILVA NETO POR ENCONTRAR SEDOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035556 | 12/11/2009 | 2500.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DES -TINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DESTE MU-NIPIO, PARA DISTRIBUI€AO COM O GRUPO DE PACI-ENTES DE HIPERTEN€AO, RITNIA E DIABETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 12/11/2009 | 510.00 | 00003099411485 | Wellington Elias da Paz | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA DESOBS-TRU€AO DE PEDRAS DA ESTRADA DO SITIO GRAVATADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035670 | 12/11/2009 | 1540.00 | 00072694246400 | LUIS PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CASA DO SR§ JOAO BRAGA DE LIMA LOCALIZADA A RUA JOSE AN- TONIO NEVES DESTA CIDADE, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE CREDITO FGTS CONTRATO DE N§ 5004 20002926. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035548 | 12/11/2009 | 575.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE LANCHES FORNECIDOS AOS INSTRUTORES E EQUIPEDE APOIO NA REALIZA€AO DE OFICINAIS E MINICURSOS EM PARCERIA COM SEBRAE NO DIA 07/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0035831 | 13/11/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 09 A 14/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035874 | 13/11/2009 | 255.00 | 00007611906437 | WILTON RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DO PARQUE DA LAGOA LOCALIZADA NA RUA TENENTE MARCOLINO N/CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000376. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035793 | 13/11/2009 | 100.00 | 00010220679401 | ROBERTA RUTH ANTERO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAMINHA PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035858 | 13/11/2009 | 315.00 | 00004713456446 | RISALVA COSTA FRAN€A | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ PARAA MINHA FILHA DE NOME RIVANA EMANUELA DE FRAN€A, ONDE IRA A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035866 | 13/11/2009 | 200.00 | 00003506466437 | MARIA DE FATIMA ARAUJO ROSA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 13/11/2009 | 150.00 | 00007574582467 | MARIA DE FATIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS D/CIDADE AO RIO DE JANEIRO.RJ ONDE IREI A PROCURA DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035785 | 13/11/2009 | 200.00 | 00003791223402 | JOSE HILDO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0035807 | 13/11/2009 | 155.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSERVA€AO DA PLACA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 13/11/2009 | 2300.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXO,DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DOROSARIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 13/11/2009 | 100.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMP-4936-PB, DESTA CIDADE A DE GUARABI-RA CONDUZINDO O SEC. DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035815 | 13/11/2009 | 200.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENNHA PARA PAGAMENTO DA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESAS COM INSCRI€AO DE CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DO TIME DE UMBURANA ESPORTE CLU - BE DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 13/11/2009 | 200.00 | 00071497811449 | MARIA JOSE ANTERO CASSIANO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DU - RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 16/11/2009 | 792.90 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.928326 E928328, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS,FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATER-NIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 16/11/2009 | 3482.65 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 16/11/2009 | 396.25 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000802, DESTINADOS A MINI OFICINAS REALIZADAS NO SABADOEMPREENDEDOR NO DIA 07 DE NOVEMBRO DE 2009 N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 16/11/2009 | 159.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQP.C.INC.E SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO A RECARGA EM EXTINTOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSA-RIO D/CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.013221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035939 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 18/11/2009 | 482.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§.109400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 18/11/2009 | 610.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 488 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.945732, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035947 | 18/11/2009 | 355.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 79 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001932, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU -NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035955 | 18/11/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/09,CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035963 | 18/11/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035971 | 18/11/2009 | 470.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 16/10 A 16/11/09 CONF.NOTA 000391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 18/11/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, NOPERIODO DE 16/10 A 16/11/09, CONF. NOTA DE SERV.DE N§. 000386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 18/11/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000389, PERIO DO DE 16/10 A 16/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 18/11/2009 | 170.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687-PB (MOTO) CONDUZINDO ESTUDAN TES DO SITIO JATUARANA A ESCOLA DA REDE FUN DAMENTAL DE ENSINO DO SITIO PE DE SERRA DES TE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 18/11/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/09, CONF.NOTA DESERVI€OS DE N§.000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036030 | 18/11/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/10 A 16/11/09 CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 18/11/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 16/10 A 16/11/09 CONF.NOTA FISCALDE N§.000385. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 18/11/2009 | 1007.00 | 00024584002215 | LUIS CARLOS NUNES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS NA BOM BA INJETORA E BICOS INJETORES DO TRATOR MA SSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE CONF. NOTA DE N§. 0011039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 18/11/2009 | 250.00 | 00031184111472 | GERSON GOMES SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO CEMITERIO PUBLICO DES TA CIDADE CONF. NOTA DE N§.000343. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 18/11/2009 | 3300.00 | 08284782000140 | DAFONTE VEICULOS E TRATORES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA LAMI-NA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000045 DESTINADO AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036081 | 18/11/2009 | 193.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 19/11/2009 | 315.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MMT-0636-PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DOESTADO CONDUZINDO A SR¦. MARIA DE FATIMA DASILVA RESIDENTE NA RUA PREF. ANTONIO MIRANDACOM O FIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAL DAQUELA CAPITAL, CONF.NOTA 000392 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 19/11/2009 | 510.00 | 00002301967484 | ARLINTO CESAR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO PE -DREIRO NA CONSERVA€AO DA CASA DA CARENTE DENOME GECIELE DOS SANTOS VICENTE LOCALIZADA NARUA JOSE OLEGARIO DA SILVA N/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 19/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE SEC. DE ASSIST.SOCIAL E MINI USINA PRO -LEITE CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 19/11/2009 | 3186.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 19/11/2009 | 2109.07 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 19/11/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 16 A 21/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 19/11/2009 | 754.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO CONF.COMPEM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 19/11/2009 | 810.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 90 KGS DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTES EM NOTA FISCALAVULSA DE N§.945731 DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOS-PITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DO ROSARIODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 19/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 19/11/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PRE DIO FUNDA€AO V.MIRANDA, ARQUIVO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 20/11/2009 | 610.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§S.005816, DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PERTENCEN - TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 20/11/2009 | 1765.81 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LIBERA€AO DE SERVI€OS PARAA MODERNISA€AO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Habitação | Habitação Urbana | MELHORIA HABITACIONAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 20/11/2009 | 1540.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA CASA DASR¦ ROSILEIDE DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO CON -JUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DE ACORDOCOM O PROGRAMA DE CRETIDO FGTS CONTRATO DE N§500420002924. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 20/11/2009 | 250.00 | 00046847472472 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENONTRAR -ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 20/11/2009 | 200.00 | 00003505181498 | Josinete Costa dos Santos | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 22/11/2009 | 848.40 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 03122 E 03121, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJO-VENS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 22/11/2009 | 8410.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§ ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 23/11/2009 | 505.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ .005821, DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 23/11/2009 | 0.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP NESTE MES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 23/11/2009 | 543.92 | 01870098000109 | SERVI€O R.C.DAS PES.NAT.ISMAEL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 26 SEGUN-DA VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO, DESTINADOA REALIZA€AO DOS CASAMENTOS COMUNITARIOS REA-LIZADOS AOS 04 DE JULHO DE 2008, NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 23/11/2009 | 229.30 | 01870098000109 | SERVI€O R.C.DAS PES.NAT.ISMAEL DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 SEGUN-DA VIAS DE CERTIDAO DE NASCIMENTO E CASAMENTODESTINADOS AO PROGRAMA SµBADO EMPREENDEDOR REALIZADO NO DIA 07 DE NOVEMBRO/09 NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 23/11/2009 | 100.00 | 00009283478428 | DANIEL PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES QUE A MINHA ESPOSA DENOME FERNANDA BATISTA DOS SANTOS IRµ SE SUBMETER NA CIDADE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 24/11/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SE -TEMBRO/09, CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 24/11/2009 | 42.26 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 24/11/2009 | 220.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 25/11/2009 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 25/11/2009 | 210.00 | 00085515647491 | MARIA DO SOCORRO GUEDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM EM HO -RAS EXTRAS TRABALHADAS NOS FINS DE SEMANA JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDDE N. SR¦ DO ROSARIODESTA CIDADE, EM SUBSTITUI€AO A AUX. DE ENFERMAGEM MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIR POR ENCON -TRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 25/11/2009 | 460.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO CONDUZINDO O SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA E DIRIGENTES DE ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SUA PASTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 25/11/2009 | 180.00 | 00010353683400 | LUIS CARLOS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DE MATO DO PATIO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOANA ALVES DESTE MUNI-CINFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§000401 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 25/11/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 25/11/2009 | 242.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 30 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL-VES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 25/11/2009 | 345.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE SERVI€OS AVULSA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036501 | 25/11/2009 | 340.00 | 00031520227434 | JOAO BATISTA ALVES DE FIGUEREDO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO MECANICO INCLUSIVE SOLDA ELETRICA NOCHASSI DO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DEOBRAS E SERVI€OS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 25/11/2009 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00004131729458 | MITACHARA LUCENA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL COMO ENFERMEIRA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 25/11/2009 | 6000.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 25/11/2009 | 6000.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 25/11/2009 | 1400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRAS-SONOGRAFISTA DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA I, II E III PARA ATENCAO BASICA ,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 25/11/2009 | 465.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEM -BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO / 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 25/11/2009 | 600.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036447 | 25/11/2009 | 600.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOPVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036455 | 25/11/2009 | 600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEM -BRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036463 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 25/11/2009 | 1900.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 25/11/2009 | 620.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ORIENTADOURA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVENS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 25/11/2009 | 319.29 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001520, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVENS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 25/11/2009 | 360.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 25/11/2009 | 200.00 | 00008692295400 | JEAN ROCHA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA EXAMES DIVERSOS QUE IREI SUBMETER-ME NA CA-PITAL DO ESTADO, POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 25/11/2009 | 306.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO-NITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 25/11/2009 | 306.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 25/11/2009 | 306.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036676 | 26/11/2009 | 4405.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 26/11/2009 | 2325.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 26/11/2009 | 8550.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 26/11/2009 | 1940.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 26/11/2009 | 10735.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 26/11/2009 | 76378.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES FUNDEB), REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 26/11/2009 | 52353.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR -FUNDEF) REF. AO MES DE NOVEMRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 26/11/2009 | 11727.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 26/11/2009 | 6650.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE BOLSA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 26/11/2009 | 245.00 | 00087015390434 | JONAS PAULINO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ELETRICISTA NA REVISAO DA INSTALA€AO ELETRICADO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 26/11/2009 | 1430.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 26/11/2009 | 8941.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 26/11/2009 | 2790.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO PENSIONISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 26/11/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE NOVEMBRO /09, CON FORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.15760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 26/11/2009 | 5807.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 27/11/2009 | 350.00 | 00023718293404 | LUIS ANTONIO DA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NO- VEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 27/11/2009 | 900.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA CIRUR -GIA DE ESTREITAMENTO DO CANAL DAS MEDULA QUEMEU ESPOSO DE NOME: JOSE MARIA DA SILVA IRASE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO CONF.RESONANCIA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 27/11/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 27/11/2009 | 338.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 27/11/2009 | 3045.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DE SERVI€OSE OUTROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CAI€ARAPB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/09, CONF. FOLHAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 27/11/2009 | 600.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPSF III DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 27/11/2009 | 385.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A REGISTRO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 27/11/2009 | 1403.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 27/11/2009 | 330.00 | 00008503105470 | MARIA DA CONCEI€AO JUREMA DE SOUZA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE BOLSA DE PROFESSORES ALFABETI-ZADOR DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 27/11/2009 | 350.00 | 00006855897495 | GECIENE CARDOSO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE BOLSA DE PROFESSOR ALFABETIZA-DOR DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 27/11/2009 | 1100.00 | 00007385833403 | TIAGO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 27/11/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 27/11/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 27/11/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NO -VEMBRO/09, CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 27/11/2009 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DAS LOCALIDADES DO CONJUN-TO ANTONIO MARIZ E DOM EPAMINONDAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 27/11/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 27/11/2009 | 4060.00 | 00006446220405 | MARIA PEDRO DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€O JUNTO APS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs NAATEN€AO BASCIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE NO-VEMBRO/09, CONF. FOLHA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 27/11/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSO-RA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 27/11/2009 | 340.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFECCAODE UMA PLACA FRONTLAGTH MEDINDO 2,50 DE COM E90 CM DE LARGURA DESTINADA AO CRAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§..000416. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 27/11/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTODOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000397, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 27/11/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO RECEPICIONISTA JUNTO A CENTRO DE REFE - RENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) D/CIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 27/11/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO DE N§ 000396,DURANTE O MES DE NOVEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 28/11/2009 | 320.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020352, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 30/11/2009 | 1540.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11846 COPIAS TIRADAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE N§. 000420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 30/11/2009 | 1140.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS DE LUBRIFICA€AO E LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS FIAT UNO,AMBULANCIA DUCATO E AMBULANCIA SAVEIRO, PER-TENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DU-RANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTEANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 30/11/2009 | 318.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADOS NA AUTENTICACOES DE 318 DOCUMEN- TOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 30/11/2009 | 383.10 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 928327DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 30/11/2009 | 34734.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESNOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 30/11/2009 | 964.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM PASSAGEM AEREA DA CAPITAL DO ESTADO A FOZ DO IGUA- €U ESTADO DO PARANA.PR DESTINADA A FUN - CIONARIO DA SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE QUAN DO A SERVI€OS DA MESMA, CONF. COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 30/11/2009 | 308.33 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FIASCAL DE N§.0001478 DES TINADAS A MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 30/11/2009 | 16.67 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.028196 EFETUADOS NA MOTO BROSS PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MU- NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 30/11/2009 | 9805.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 30/11/2009 | 52.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 CHAVESBOIA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 050919,DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 30/11/2009 | 260.00 | 00065186303453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO AO CENTRO DE SAUDE D/CIDADE, DURANTE A 2¦ QUINZENA DO MES NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037702 | 30/11/2009 | 235.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 90 LITROSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004213, DESTINADOS A MOTO BROSS PERTEN-CENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037711 | 30/11/2009 | 1087.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 415 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004211, DESTINADOS AO VEICULO PAMPA PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037729 | 30/11/2009 | 749.32 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 286 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004210, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIROPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037737 | 30/11/2009 | 885.56 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 338 LTSDE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCALDE N§.004209, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037745 | 30/11/2009 | 2005.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 955 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004201, DESTINADOS A AMBULANCIA DUCATOPERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037800 | 30/11/2009 | 257.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004217, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE, DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009, CONF. TOMADA DE PRE-€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037893 | 30/11/2009 | 125.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE REALTIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNP-9234-PB, CONDUZINDO A SEC. DE SA UDE DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037907 | 30/11/2009 | 40.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, PRO- CEDENTES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDU - ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 30/11/2009 | 200.00 | 00085514551415 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 30/11/2009 | 1426.00 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORT RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.000332,00 0333 E 000334, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE D/ EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038130 | 30/11/2009 | 1560.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.036914 DESTINADAS A AMBULANCIA DUCATO PERTENCEN- TE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 30/11/2009 | 521.40 | 09017110000130 | MJL.TELECOMUNICA€åES E INFORMATICA LTDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§.000500, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038199 | 30/11/2009 | 828.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.020340, DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038202 | 30/11/2009 | 564.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.036856 DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC DE SAUDE D/EDILIDAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 30/11/2009 | 1303.00 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 01134 E01135,DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038288 | 30/11/2009 | 2274.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000649,DESTINADOSA MINE USINA PRO LEITE PARA DISTRIBUI€ÇO COMAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 30/11/2009 | 159.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM.DE EQP.C.INC.E SEG.LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA RECARGA EMEXTINTOR PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§ 013221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 30/11/2009 | 193.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 30/11/2009 | 700.00 | 00004856756419 | EZIELIO BARBOSA GUEDES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA, QUANDO NA COMEMORA€AODO DIA DOS PROFESSORES REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 30/11/2009 | 600.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOEM ASSESSORAMENTO DE SERVI€OS TECNICOS JUNTOA SEC.DE EDUC.E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A UMA PARTIDADE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPES: O FLAMENGO DE PEDE SERRRA x LAGOA DE DENTRO E JACARAU, QUANDOEM TORNEIO REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 30/11/2009 | 27000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR - FUNDEF) REF. AO MES DE NOVEMRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 30/11/2009 | 185.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 30/11/2009 | 360.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ ANEXA,DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE FUNDA-MENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 30/11/2009 | 16001.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA OUTUBRO/ 2009(FUNDEB 60%). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 30/11/2009 | 2462.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA OUTUBRO/ 2009(MDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 30/11/2009 | 3077.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA OUTUBRO/ 2009(FUNDEB 40%) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 30/11/2009 | 9800.00 | 00003918237443 | FABIO HALESON DE ALMEIDA FERNANDES | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE DOIS ONIBUS PARA CONDUZIR OS ALUNOS DAS (TRINTA E UMA)LO CALIDADES DA ZONA RURAL DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE CAI€ARA, DURANTE OS MESE DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 CONF. CONVITE DE N§.016/09 E CONTRATO 028/09, CONF NOTA DE N§.000431. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037419 | 30/11/2009 | 4480.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO COMO MONITOR JUNTO A SEC. M.DE EDUC. ECULTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 30/11/2009 | 135.00 | 00079153232704 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE REFEI- €OES DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE NESTE MES/09 CON FORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.000403. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 30/11/2009 | 445.00 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000550,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DA REDE FUNDA -MENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 30/11/2009 | 500.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.1362.PB CONDUZINDO PROFESSORES PARA ASSISTIREM AU-LAS NA UNIVERSIDADE UEPB NA CIDADE DE GUARA -BIRA CONF. NOTA DE N§.000408, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 30/11/2009 | 385.00 | 08298309000111 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 1§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A REGISTRO DA ESCOLA DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHODESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 30/11/2009 | 1098.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 523 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004206, DESTINADOS AO ONIBUS 01 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037630 | 30/11/2009 | 976.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 465 LITRODE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§004207, DESTINADOS AO ONIBUS 02 PERTENCENTE ASEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CONF. TOMADA DEPRE€O DE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037648 | 30/11/2009 | 2818.20 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.342 LI TROS DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FIS - CAL DE N§.004208, DESTINADOS AO ONIBUS 03 PERTECENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA, DURAN- TE O MES DE NOVEMBRO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037656 | 30/11/2009 | 1695.14 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 647 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004214, DESTINADOS AO VEICULO FIATI PERTECENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037664 | 30/11/2009 | 893.42 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 341 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004215, DESTINADOS AO VEICULO FIATII PERTENCENTE A SEC. DE EDUC.E CULTURA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037672 | 30/11/2009 | 335.36 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 128 LI-TROS DE GASOLINA COMUM CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004216, DESTINADOS A MOTO CG PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA DURANTE ODE NOVEMBRO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037681 | 30/11/2009 | 1938.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 51 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005659, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO DE N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037699 | 30/11/2009 | 273.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004217, DESTINADOS AOS VEICULOS PERTENCEN-TES A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009 CONF. TOMADADE PRE€O 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 30/11/2009 | 510.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.03574-2 POR ERRO DE VALOR A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 30/11/2009 | 280.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SENDO 03 PER-NOITES E 01 SEM PERNOITES POR OCASIÇO DE VIA-G�NS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOSA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 08,14,19 E 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 30/11/2009 | 185.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCACAO ECULTURA DESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037885 | 30/11/2009 | 64.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 433 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037915 | 30/11/2009 | 200.00 | 00006956721422 | JOS� HILDO VITO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO VIGIA, JUNTO A QUADRA POLIESPORTIVA DES COBERTA LOCALIZADA NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037923 | 30/11/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037931 | 30/11/2009 | 90.00 | 00085514098400 | NELSON FORTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGEN NO VEICULO MOTO DE PLACA MZB-3648-PB, CONDUZINDO PROFESSOR DO SITIO JATUARANA ATE ESTA CIDADE,COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA €AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 30/11/2009 | 1201.00 | 00001795661801 | HERMANO SIMOES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE FUNDAMEN -TAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAO DACOMEMORA€AO DO DIA DOS PROFESSORES | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 30/11/2009 | 13300.35 | 00033647410420 | MARIA REGIS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PROCESSO TRABALHISTA DE N§ 517199501013005-13, COMO PROFESSORA JUNTO A CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DESTA CIDADE, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 30/11/2009 | 3003.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEO LU BRIFICANT, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 004200 DESTINADOS A AOS ONIBUS FIAT E MO- TOS TODOS PEERTENCENTE A SECRETARIA DE EDU- CA€AO DESTE EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 30/11/2009 | 788.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE VERDU -RAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§945820, DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU-NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038148 | 30/11/2009 | 784.80 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 6.540 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0011 72, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 30/11/2009 | 485.05 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000006, DES TINADOS A EVENTOS REALIZADOS NA SEC. DE EDU E CULTURA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038211 | 30/11/2009 | 4025.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 30/11/2009 | 1201.00 | 08783920000135 | BRASEIRO DO VALE VERDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO,POR OCASIAO DA COMEMORA€ÇO DO DIA DOS PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 30/11/2009 | 3047.76 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 30/11/2009 | 1015.91 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 30/11/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 30/11/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 30/11/2009 | 338.57 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 30/11/2009 | 4.33 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 30/11/2009 | 1015.73 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 30/11/2009 | 13.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 30/11/2009 | 0.07 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 30/11/2009 | 1083.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DECORRENTEDO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTAEDILIADDE NESTE MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 30/11/2009 | 14395.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DENOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 30/11/2009 | 196.36 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 30/11/2009 | 568.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0037869 | 30/11/2009 | 75.75 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 30/11/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE NO- VEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000140. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 30/11/2009 | 420.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17,18 E 23 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 30/11/2009 | 1050.00 | 10778338000122 | METTA CONCURSOS & CONSULTORIA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRI€AO PARA O CURSO DE ATUALIZA€AO EMGESTAO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, MINISTRADONO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2009, NO AUDITORIODO HOTEL GORDEM, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONF. NOTA DE N§.000008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 30/11/2009 | 187.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.945819, DES- TINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 30/11/2009 | 851.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.002707, DESTINADOS AO AULOS DO PROGRAMA PETI QUE PARTICI -PAM DE EDUC. FISICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 30/11/2009 | 125.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS DE RECARGA DE CARTUCHO TONERCONSTANTE EM NOTA DE N§.000003 PERTENCENTES ASEC. DE ASSIST. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 30/11/2009 | 8.65 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO A RETIRADA DE DOCUMENTA€ÇOCIVIL A PESSOAS CARENTES QUANDO NA REALIZA€ÇODE A€ÇO DE CIDADANIA NO DIA 07/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 30/11/2009 | 928.30 | 08730095000100 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.038067, EM VIRTUDE DE EMPENHO DO VALOR A ME-NOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 30/11/2009 | 780.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002036, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 30/11/2009 | 843.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.945813, DES- TINADAS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 30/11/2009 | 4969.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 30/11/2009 | 500.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA, CONF. NOTA DE N§.001958. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 30/11/2009 | 100.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA REALIZA€AODE 02 VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDUZINDO O SEC.DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADECOM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUAPASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 30/11/2009 | 874.25 | 00004779033470 | VERA LUCIA DA SILVA DE LIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO (TELHAS, TIJOLOS, CI-MENTO E OUTROS), PARA CONSERVA€AO DE MINHA CASA, CONF. RELA€AO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 30/11/2009 | 280.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MARTERNIDA-DE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§000407. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 30/11/2009 | 720.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE 09 PROTESES DENTARIAS, DESTINADAS ASPESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.000405. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 30/11/2009 | 328.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 30/11/2009 | 200.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO PESSOAS DO SI- TIO VALENTIM COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000412. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 30/11/2009 | 1204.10 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, CONF. LEI DEN§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037443 | 30/11/2009 | 155.00 | 00007271956468 | ANTONIO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO A UMA VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNT.7719-PB DESTA CIDADE A DE JACARAU CONDUZINDO A MUDAN€A DA SR¦. SEVERINA DAVI RESIDENTE NESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.00 0395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 30/11/2009 | 150.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM CURSO DE CABELEIRA QUEFREQUENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 30/11/2009 | 3186.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 30/11/2009 | 1800.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADO ·S PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MU-NICIPIO, CONFORME CONVENIO LEI N§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037851 | 30/11/2009 | 486.25 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000007, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVENS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037877 | 30/11/2009 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE AGUA E ENER-GIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSE-LHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 30/11/2009 | 1210.94 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI - PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 30/11/2009 | 2660.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 30/11/2009 | 900.00 | 00075148714468 | EDILMA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REALIZA€ÇO DE UMA CIRURGIA DE ESTREITAMENTO DO CANALDAS MEDULAS DE SEU ESPOSO JOSE MARIA DA SILVAIRA SE SUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO,CONFORMERESONANCIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 30/11/2009 | 150.00 | 00096513179491 | ROBERTO FIGUEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA UMA PARTIDA DE FUTEBOL ENTRE AS EQUIPESDE CAJAZEIRAS X PE DE SERRA FUTEBOL CLUBE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 30/11/2009 | 300.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA A REALIZA€ÇO DE UMA PARTIDA DE FUTEBOLENTRE AS EQUIPES O FLAMENGO DE P� DE SERRA XLAGOA DE DENTRO E JACARAU,NO TORNEIO REGIONAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 30/11/2009 | 200.00 | 00007838600480 | JOSE WALDEZ BERNARDO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAPARA PAGAMENTO DA INSCRI€AO DO CAMPEONATO REGIONAL DE FUTEBOL DO TIME DE UMBURANA ESPORTECLUBE DA LOCALIDADE DO SITIO UMBURANA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 30/11/2009 | 300.00 | 00091670780449 | JACIRA VITAL DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO AJUDA FINANCEIRA DESTINA-DA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADO A CONSERVA€ÇO DE SUA RESIDENCIA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 30/11/2009 | 720.00 | 00002355293708 | RAIMUNDO NONATO NOGUEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS NACONFEC€ÇO DE PROTESES DENTARIA,DESTINADAS ADISTRIBUI€ÇO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§000405 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 30/11/2009 | 540.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELETAIVO A INCENTIVO AOS VACINADORESE REGISTRADORES DA CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NA€AO CONTRA RAIVA ANIMAL, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 30/11/2009 | 465.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICPIO, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 30/11/2009 | 8877.46 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTA FISCAL DE N§ ANEXOS, DESTINADOS A FARMACIA BASCIA PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO, PARA ATEN€AO BASICADESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037036 | 30/11/2009 | 3690.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 30/11/2009 | 817.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LIBERA€AO DE SERVI€OS PARAA MODERNISA€AO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 30/11/2009 | 870.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA PREFEI-TO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. CONF. NOTADE SERVI€OS DE N§.000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 30/11/2009 | 1395.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 30/11/2009 | 715.00 | 00075956896434 | IVONALDO XAVIER BEZERRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE ESTRADA E TAPAGEM DE BURACO DO TRECHO QUE LIGA JATUARANA A PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 30/11/2009 | 45.80 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.050809, DESTINADOS A ILUMINA€AO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 30/11/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 23 A 28/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 30/11/2009 | 614.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 002707, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVENS QUE PARTICIPAM DE AULAS DE EDUC. FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 30/11/2009 | 1750.00 | 00071394710453 | JOSE EDSON HONORIO LIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR.5530.RN QUANDO NO CARRETO E DES CARRETO DE METRALHAS PARA CONSERTO DE ES- TRADAS QUE LIGA O SITIO RIACHO PRETO A VA LENTIM DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§. 000409. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 30/11/2009 | 5548.00 | 05238652000182 | EDINA LUCIA SOARES FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISDIVERSOS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§.000393 E 000394, DESTINADOS A SEC. DE OBRAS ESERV. URBANOS PARA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICASDESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037753 | 30/11/2009 | 1163.40 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 554 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004205, DESTINADOS AO TRATOR LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO DEN§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037761 | 30/11/2009 | 1480.50 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 705 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004204, DESTINADOS AO TRATOR 265 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO DE N§.013/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037770 | 30/11/2009 | 2116.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1008 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004203, DESTINADOS AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDI-LIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 CONF. TOMADA DE PRE€O DE N§.01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037788 | 30/11/2009 | 2043.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 973 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004203, DESTINADOS A F.4000 LOCADO A ESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0037796 | 30/11/2009 | 609.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LUBRIFI -CANTES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004217DESTINADOS A LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOSPERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOSD/EDILIDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 CONFTOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO DE N§.013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038156 | 30/11/2009 | 457.64 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.058713, DES- TINADOS A CONSERVA€AO DO REBOQUE QUE TRANS - PORTA CARNE DO MATADOURO AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 30/11/2009 | 870.00 | 00075246490459 | ROMANO ELIAS NETO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA -DOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA PREFEI-TO ANTONIO MIRANDA NESTA CIDADE. CONF. NOTADE SERVI€OS DE N§.000417. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 30/11/2009 | 975.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO ESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/12/2009 | 465.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/12/2009 | 3000.00 | 00002027564403 | OZIEL FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO COM AS DESPESAS DE UMA CIRURGIA, QUE SUBMETI-ME NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/12/2009 | 300.00 | 00006063865489 | TIAGO TAVARES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO COM AS DESPEAS DE TREINAMEN-TO DO GESTAR II NA CIDADE DE LAGOA SECA REALIZADO NOS DIAS 01 E 02/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 01/12/2009 | 640.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGENS E FORNECIMENTODE REFEI€OES DESTINADOS AOS MEDICOS, ENFERMEIROS E ODONTOLOGOS DOS PSFs DESTE MUNICIPIOCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS AVULSA,N§.000422 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/12/2009 | 980.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE LEN€OES E FRONHAS,DESTINADOS AO HOSPI-TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 02/12/2009 | 216.00 | 08298267000119 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTE RELATIVO DE 135 AUTENTICA€OES EFETUA DAS EM DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038482 | 03/12/2009 | 155.00 | 00007995078498 | LIGIA KELCIA DE ANDRADE SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONFEC€AO DE UMA CORTINA DESTINADA A SEC .DE EDUCA€AO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 03/12/2009 | 780.00 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 156 KGDE AVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL N§001934, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE. N¦ SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038474 | 03/12/2009 | 160.00 | 00043644864420 | MARIA DA GLORIA LINS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE, NOS DIAS 23 E 30/11 / 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 03/12/2009 | 1430.00 | 00025087622453 | MARIA DE PAIVA M.L. ALVES | IMPORTE RELATIVO A 09 DIARIAS SENDO 03 COM PERNOITES A BRASILIA DF (NOS DIAS 04,05 E 06/11/09) E 05 COM PERNOITES DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E 01 SEM PERNOITE A CAMPI NA GRANDE, COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE ASSISTENCIASOCIAL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 14, 15, 19, 20, 22 E 27/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 03/12/2009 | 715.00 | 00002961383471 | SEVERINO CORCINO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO RO€O DEMATO NO TRECHO VALENTIM A CACHOEIRA E CIPOALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038491 | 03/12/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 30/11 A 05/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 04/12/2009 | 250.00 | 00003158105489 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PROTESE DENTARIA PARA MINHA PESSOA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 04/12/2009 | 2174.05 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNI-CIPIO, CONF. LEI N§ 182/99 DE 12/07/99 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 04/12/2009 | 35.85 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PASTORAL DA CRIAN€A DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038504 | 04/12/2009 | 1687.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005816, 005813 E 005812, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 04/12/2009 | 120.00 | 00065185854472 | MARLUCE BERNARDO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDA- DE, NOS DIAS 03, 05 E 10/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 04/12/2009 | 280.00 | 00044122888468 | DJAILTON ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 04/12/2009 | 160.00 | 00063169983415 | EDILANIA VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038598 | 07/12/2009 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE INSTALA€AO ELETRICA E DO MOTOR ARRANCO, CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€O 001635, EFETUADO NO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTU- RA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0038601 | 07/12/2009 | 2469.40 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 01720001721 E 001722, DESTINADO AO HOSPITAL E MA -TERNIDADE N. SR§ DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 07/12/2009 | 2600.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000080, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 07/12/2009 | 424.40 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 005818, 005819, 005820 E 005821, DESTINADOS AO TRATOR265, PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OSURBANOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038610 | 09/12/2009 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO PELOS SERVI€OS DE CONSULTO- RIA E ASSESSORIA JURIDICA REF. AO MES DE DE- ZEMBRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038628 | 09/12/2009 | 77.99 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038636 | 09/12/2009 | 234.02 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 10/12/2009 | 11188.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO INSS-PARC.ADM.RET. CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 10/12/2009 | 3950.03 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 10/12/2009 | 11850.11 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 10/12/2009 | 135.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONSERVA€AO DA PLACA DO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038687 | 10/12/2009 | 160.00 | 00002454260433 | PEDRO HENRIQUE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 02 E 07/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 10/12/2009 | 70.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE FORMATA€AO EMANUTEN€AO CPU, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§ 003566, EFETUADO NO COMPUTADOR PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 10/12/2009 | 130.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEMORIA 1 GB, CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§ 004689 DESTINADO AO COMPUTADOR PERTENCENTE A SEC . DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 10/12/2009 | 482.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§ 000662 E 000663, DESTINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 10/12/2009 | 3396.00 | 02087095000158 | PAULO TOMAZ CONSTRU€åES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.018131 E 018132, DESTINADOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS JOAOALVES DE CARVALHO, MARIA EUDESIA DE CARVALHOE PRE ESCOLAR TIO PATINHAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038792 | 10/12/2009 | 3945.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A CONSERVA€AO DOS GRUPOS JOAO ALVES DECARVALHO, MARIA EUDESIA E SEC. DE EDUCA€AO ECULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038806 | 10/12/2009 | 450.00 | 05402603000133 | O VAREJAO DAS PE€AS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 005856,DES TINADOS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038814 | 10/12/2009 | 4025.50 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO PARA DISTRIBUI€ÇO COM AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 10/12/2009 | 486.30 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001298, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE POR OCASI€AO DA FESTA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 10/12/2009 | 563.40 | 05027898000105 | IRENE KAMYA KWONG EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001293, DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE POR OCASI€AO DA FESTA NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 10/12/2009 | 510.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DAS RUAS GOV. JOSE AMERICO E VER. JOSE FELIX DA SILVA NESTA CIDADE, CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ 000435 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 10/12/2009 | 1270.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ASCONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002284 E 002291, DESTINADOS AOS TRATORES 265 E 275, PERTEN-CENTE A SEC. DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 10/12/2009 | 4505.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 10/12/2009 | 6000.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS COMO MEDICO,JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 10/12/2009 | 400.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 10/12/2009 | 3236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 10/12/2009 | 2000.00 | 10485921000145 | IN9 CONSULTORIA LTDA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE ASSESSORIA NA AREA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€OSDE N§ 000018,000019, 000020 E 000021, DURANTEOS MESES DE SETEMBRO A DEZENBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 11/12/2009 | 718.50 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE 61 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINADA A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 11/12/2009 | 224.20 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S.03177 E03178, DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038946 | 11/12/2009 | 300.00 | 00034523308420 | ELIAS GERONIMO BEZERRA | IMPORTE RELATIVO A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MNS.4660.PB (MOTO) CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATENIDADE N.S. DO ROSA RIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038954 | 11/12/2009 | 360.00 | 00058088830400 | JOSE VICTOR DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA THN.6260.PE, PROCEDENTE DO SITIO ST¦ TEREZINHA A GUARABIRA, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DAQUELA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038962 | 11/12/2009 | 350.00 | 00071495835472 | JOSE SOARES FILHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMT.6426.PB PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO DOENTES COMO FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDA-DE CONF. NOTA DE N§.000450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038971 | 11/12/2009 | 100.00 | 00004933016402 | MARILUCIO MARQUES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DIVERSOSQUE IREI ME SUBMETER POR ENCONTRAR-ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038989 | 11/12/2009 | 3236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038997 | 11/12/2009 | 200.00 | 00039312330497 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 05 VIAGENS NO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNC-7317-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000445 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039004 | 11/12/2009 | 172.00 | 00004209549452 | LEONICIS FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO, PORTA E TINTA), DESTINADO ACONSERVA€AO DE MINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039012 | 11/12/2009 | 300.00 | 00003504383402 | JOANA DARC DIOGO DA SILVA | IMPORTE RELATIVA A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPLEMENTA€AO DE DESPESAS COM A COMPRA DEMATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DEMINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 11/12/2009 | 300.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 02 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PESSO DOENTEDO SITIO PE DE SERRA PARA FAZER TRATAMENTO DESAUDE EM HOSPITAL DA CAPITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 11/12/2009 | 500.00 | 00071495940420 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADEDE PLACA JPQ.9532-PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL E MARTERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 11/12/2009 | 300.00 | 00008891676489 | MARIA DE LOURDES FELIX DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 11/12/2009 | 300.00 | 00075246805468 | JOZELMA RIBEIRO COUTINHO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS QUE IREI MESUBMETER NA CAPITAL DO ESTADO POR ENCONTRAR -ME DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 11/12/2009 | 610.00 | 00085514071472 | WILLAMES CLAUDOMIRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DE RUAS PUBLICAS DES- TA CIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/09, CON FORME NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA DE N§ ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 11/12/2009 | 210.00 | 00002875099400 | MARLEIDE CRUS LUIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00007230590477 | JOSE ANTONIO ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA ESCAVA€AO RETIRADA DE BORRACHUDO E REPOSI €AO DE CAL€AMENTO DA RUA EPITACIO PESSOA NES TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 11/12/2009 | 400.00 | 00006791788488 | TONY GUTEMBERG DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DE TRECHO QUE LIGA CAI€ARA AO SITIO JATOBA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 11/12/2009 | 132.00 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CIMENTO CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.003205 DES- TINADOS A CONSRVA€AO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 11/12/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 07 A 12/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 11/12/2009 | 600.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DOS CANTEIROS PUBLICO DESTA CIDA- DE, CONF. NOTA DE N§.000437. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 11/12/2009 | 220.00 | 00048474045487 | ROBERTO LUIS DA COSTA LUCIANO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPA - VAM DE TREINAMENTO JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0038911 | 11/12/2009 | 150.00 | 00076067939720 | JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSERVA€AODA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO ISA -BEL MARIA DA CONCEI€AO DA LOCALIDADE SITIO JATUARANA DESTE MUNICIPIO, NESTE MES/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 11/12/2009 | 830.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000447. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 11/12/2009 | 450.00 | 00071497463491 | MAILSON ESTEVAM FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS EM CONSERTOS DOS PORTOES DE FERRO DO GI- NAGIO DE ESPORTES E CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI- €O AVULSA DE N§.000451. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 11/12/2009 | 120.00 | 00008787333457 | LUCAS EMANUEL GOMES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KGL.2994.PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO, CONDUZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 11/12/2009 | 840.00 | 00015125840459 | ANTONIO SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO 70 KGS DE CARNE BOVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE AVULSA DE N§.928347, DESTINADOS A ALIMENTA €AO DOS MEDICOS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 11/12/2009 | 100.00 | 00078865344415 | JOSE GILMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA HUG-8868-PB, PRO- CEDENTES DESTA CIDADE A DE GUARABIRA CONDU - ZINDO A SECRETARIA DE SAUDE D/MUNICIPIO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PAS TA, CONF. NOTA DE N§.000433. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 11/12/2009 | 2200.00 | 00038023466453 | HUGO ANTONIO LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DEVIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COMO FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ADMINIS-TRA€AO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 11/12/2009 | 280.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 24/11, 04, 09 E 11/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 11/12/2009 | 140.00 | 00065186370487 | CARLOS ALBERTO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MU- NICIPIO, NO DIA 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 11/12/2009 | 80.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIA COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGEM DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 15/12/2009 | 1760.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA MOC-6849-PB, QUANDO NA COLETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DAS RUAS PUBLICA DES-TE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 15/12/2009 | 300.00 | 00001591956404 | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS EEXAMES DIVERSOS QUE IREI ME SUBMETER NA CIDA-DE DE GUARABIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 15/12/2009 | 900.00 | 00082690618400 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO CONF. COMPROVANTE EM ANEXO, DESTINADO A REFORMA DE MI-NHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039276 | 16/12/2009 | 800.00 | 00004038869458 | TARSO BENTO DE MEDEIROS MARINHO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA, JUNTO AO PSF II PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM -BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 16/12/2009 | 1224.50 | 00085360104449 | SILVANO NERI CARLOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO E TRANSMISSAO DA GFIPS, DE JANEIRO/1999 ADEZEMBRO/2004, TOTALIZANDO 72 MESES INFOMADOSPARA O INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 16/12/2009 | 470.00 | 00026324997472 | MANOEL FERREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MI-NHA PROPRIEDADE DE PLACA MM0-2461-PB, CONDU -ZINDO ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO DO SITIO CACHOEIRA E ADJACENCIASATE A LOCALIDADE DO SITIO PE DE SERRA, NO PE-RIODO DE 16/11 A 16/12/09 CONF.NOTA 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039225 | 16/12/2009 | 950.00 | 00009967917440 | JAIR JOSE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNR-1260-PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO CIPOAL, BEIRA RIO E PITOMBAS ATE AS ES COLAS DA REDE FUNDAMENTAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/09 CONF. NOTA DE SERVI€OS DE N§.000455. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00002932480448 | ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA KJW.0608.PB CON- DUZINDO ESTUDANTES DO SITIO NOGUEIRA E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO PARA ASSISTIREM AULAS NA ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO JOAO ALVES DE CARVALHO, NOPERIODO DE 16/11 A 16/12/09, CONF. NOTA DE SERV.DE N§. 000458. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039241 | 16/12/2009 | 950.00 | 00048473685415 | ANTONIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MMX-5619-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DA LO-CALIDADE DO SITIO JATUARANA ATE A ESTRADAPRINCIPAL QUE LIGA O SITIO NOGUEIRA A CIDADEDE CAI€ARA, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/09,CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039250 | 16/12/2009 | 400.00 | 00003397217407 | ALCIDES MARTINS ANDRE | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DO VEICULO DEPLACA BPN-5936-PB, CONDUZINDO ALUNOS DO SITIOSERRINHA PARA ASSISTIREM AULAS EM ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTA CIDADE, NOPERIODO DE 16/11 A 16/12/09 CONF.NOTA FISCALDE N§.000457. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 16/12/2009 | 170.00 | 00002304938400 | MARCELO MARTINS DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOW.5687-PB(MOTO) CONDUZINDO ESTUDANTES DO SITIO JATUA -RANA A ESCOLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINODO SITIO PE DE SERRA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA DE N§.000463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039306 | 17/12/2009 | 820.00 | 00075247623487 | SILVANO FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.9455-PB, CONDUZINDO ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO DA LOCALIDADE SITIO SERRINHA E ADJACENCIAS ATE A CIDADE DE CAI€ARA,NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | PAVIMENTA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE VIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039314 | 17/12/2009 | 920.00 | 00003504264497 | JAILTON QUEIROZ DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO DA RUA EPITACIO PESSOA NESTA CIDADE, CONF.NO TA DE N§.000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039292 | 17/12/2009 | 200.00 | 00008714756420 | RONYELLISON DE SOUZA ALVES | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARAA MINHA PESSOA POR ME ENCONTRARO DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039284 | 17/12/2009 | 169.00 | 00005312476439 | SERGIO VITAL DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.933437, DES- TINADAS A MERENDA DAS CRIAN€AS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0039454 | 18/12/2009 | 634.90 | 07337101000100 | MMA.COMERCIO DE PROD.DESCARTAVEIS LTDA. | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MERCADORI-AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000848DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICASD/CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039501 | 18/12/2009 | 279.14 | 08585336000175 | LAIZA FERREIRA MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.00 0207, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 18/12/2009 | 750.00 | 09139551000881 | SEBRAE | IMPORTE RELATIVO A CONTRA PARTIDA PELA PRESTA€AO DE SERVI€OS DE CONSULTORIA PRESTADOS APRODUTORES PARTICIPANTES DO PROJETO LEITE EDERIVADOS NA BORBOREMA, CONF. NOTA DE N§.001964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039373 | 18/12/2009 | 150.00 | 00006035407404 | MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM UM CURSO DE CABELEIRA QUEFREQUENTO NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039519 | 18/12/2009 | 440.78 | 03149516000190 | B.MARINHO MALHAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MALHAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.010556 DES TINADOS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO, ROUPAS DE CAPOEIRA E ESPORTE DOS ALUNOS DO PRO- JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039527 | 18/12/2009 | 840.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 21 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0039535 | 18/12/2009 | 490.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 14 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039551 | 18/12/2009 | 420.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, SENDO 09 PROCEDENTESDO SITIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNI-DADE N.S.DO ROSARIO D/CIDADE E 01 PARA O HOS-PITAL DE BELEM, CONDUZINDO PESSOAS DOENTESCOM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NOSMESMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039578 | 18/12/2009 | 270.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.000441. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039608 | 18/12/2009 | 150.00 | 00006378611408 | JOSE WILSON FERREIRA DE LIMA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 VIAGENS PROCEDENTES DO SITIO PE DE SERRA D/ MUNICIPIO CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000449. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 18/12/2009 | 400.00 | 00044122950449 | JOSEFA VICTOR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO (CIMENTO,TIJOLOS ) DESTINADAS A CONSERVA€AO DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 18/12/2009 | 900.00 | 00003535763444 | VERA LUCIA DA SILVA BARBOSA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES DESTINA-DOS A REFORMA DE MINHA CASAS N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 18/12/2009 | 3236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 18/12/2009 | 900.00 | 00058088407400 | SONIA MARIA VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 18/12/2009 | 1150.00 | 06368058000179 | DENIS AVELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAIXOES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000082, DES TINADOS AO SEPULTAMENTO DE PESSOAS RESIDEN- TES QUE ERAM N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 18/12/2009 | 1320.00 | 04759824000109 | JG.DE MARAES MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 OCULOSDE GRAUS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000207, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDEN -TES N/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039357 | 18/12/2009 | 155.00 | 00085514764400 | LUIS NUNES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DE A€O DO PREDIO DO AL MOXARIFADO PUBLICO D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000472. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039365 | 18/12/2009 | 160.00 | 00063170175491 | ALMIR DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO DA ESTRADA DE CAI€ARA AO SERRI NHA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000471 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039390 | 18/12/2009 | 401.00 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISELETRICOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 00187118, DESTINADOS A REPOSI€AO DA LLUMINA€AODAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039411 | 18/12/2009 | 3483.32 | 07095972000156 | COMCEL COM.DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECOMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 003886, DESTINADOS A MUNTEN€AO DA ILUMICA€AO PUBLICA DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039438 | 18/12/2009 | 4159.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE ILUMINA€AO PUBLICA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 18/12/2009 | 1030.00 | 00000908274491 | PEDRO ALVES DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO DE 17 HORAS DE TRATOR NA CO-LETA DE MATERIAIS IMPRESTAVEIS (LIXO) DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000022009 | 0039799 | 18/12/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 14 A 19/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 18/12/2009 | 660.00 | 00005065226440 | CARLOS ANTONIO COUTINHO FILHO | IMPORTE RELATIVO A 04 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.0636-PB DES- TA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CON DUZINDO O SECRETARIO DE OBRAS E SERV. URBA NOS D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS A SUA POSTA, CONF.000468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | ASSISTÒNCIA FARMACEUTICA · POPULA€ÇO CARENTE | FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 18/12/2009 | 2580.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000446,DESTINADOS AOS PACIENTES DO GRUPO DE HIPERTEN€AO, RITNIA E DIABETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039322 | 18/12/2009 | 49874.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A DIFEREN€A DO GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLU€AO PUBLICA PELA SRP, CONF.COMP.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039381 | 18/12/2009 | 295.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESDESTINADAS A FUCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. ECULTURA D/EDILIDADE POR OCASIAO DE EVENTOS REALIZADOS NA MESMA, CONF. NOTA DE N§.000467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 18/12/2009 | 1637.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DEEDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039471 | 18/12/2009 | 4450.00 | 09356917000106 | SEVERINO DE LIMA BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COMOS GRUPOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039489 | 18/12/2009 | 1065.00 | 00003362250408 | MIRELA RIBEIRO BARRETO BELMONT | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC.DE EDUCA€AO E CULTURA D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039497 | 18/12/2009 | 505.05 | 34028316366272 | ECT.EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM SEDEX DE DO CUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039543 | 18/12/2009 | 980.00 | 00026382512400 | SEBASTIAO AVELINO DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DO VEICULO DEMINHA PROPRIEDADE DE PLACA KIC-3182-PE, A DISPOSI€AO DA SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MU-NICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTU-BRO DE 2009, CONF. NOTA DE N§.000446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039560 | 18/12/2009 | 160.00 | 00007780253490 | MARIA RITA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TEMPERO SECO CONSTANTES EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 928348, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039586 | 18/12/2009 | 662.00 | 00005603103400 | MANOEL IZIDIO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO- RIAS CONST.EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§. 928 360, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICI - PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 18/12/2009 | 720.00 | 00058088903491 | JOSE CLODOALDO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE DESINFE -TANTE, AGUA SANITARIA E OUTROS, CONTANTES EMNOTA DE N§.928354, DESTINADOS A SEC. DE EDUC.E CULTURA PARA DISTRIBUI€AO COM OS GRUPOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 18/12/2009 | 941.60 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000534DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPRE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 18/12/2009 | 280.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000536DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 18/12/2009 | 1944.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000535DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DOPROGRAMA JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 18/12/2009 | 1020.80 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000533DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DACRECHE MARIA JUVENTINA COSTA DE OLIVEIRA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039683 | 18/12/2009 | 4963.20 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000532DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039713 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00010101350406 | JOSEMAR DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO MANOEL SOARES DE OLIVEIRA, SEMEAO FERREIRA DA COSTA, FRANCIS- CO XAVIER, NEUZA FIRMINO BEZERRA E ALFREDO MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00008446854457 | JOSE EDMILSON DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATI MA DE QUEIROZ, PEDRO PEREIRA DA SILVA, ISA - BEL MARIA DA CONCEI€AO E MANOEL CARNEIRO DE OLIVEIRA, CONF. NOTA DE N§.000454. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 18/12/2009 | 1969.10 | 07081172000186 | MARINALVA F�LIX ROSENDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS EM ANEXAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI-NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 18/12/2009 | 150.00 | 00008800242405 | DENILSON BENTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS DE MOTO CONDUZINDOESTUDANTES DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DES-TE MUNICIPIO DO SITIO MASSARANDUBA ATE ESTACIDADE, NO PERIODO DE 16/11 A 16/12/09 CONF.NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§.000460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 18/12/2009 | 150.00 | 00002958141446 | LUIS OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOK.5240-PB CON DUZINDO A ALUNA JACIELLE CABRAL DE OLIVEI- RA, DO SITIO SAO MIGUEL A PE DE SERRA COM O FIM DE ASSISTIR AULA NO GRUPO MARGARIDA FERNANDES DE OLIVEIRA D/MUNICIPIO, CONF. NOTA DE SERV.EM ANEEXA DE N§.000461, PERIO DO DE 16/11 A 16/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 18/12/2009 | 414.00 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE 46 KG DE QUEIJO DE MANTEIGA CONSTANTE NOTA FISCAL AVULSA DE N§.945748, DESTINADO A MERENDA ES- COLAR DOS ALUNOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSI NO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 18/12/2009 | 454.00 | 00033916446487 | GILBERTO MARTINS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE REPOSI€AO DEMOLAS, BUCHA, PARAFUSO CENTRO E OUTROS CONS -TANTES EM NOTA DE N§.001133, EFETUADOS NO ONIBUS I PERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 18/12/2009 | 600.00 | 00009379702477 | IURI JORGE MOREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA ORNAMENTA€AO DAS PRA€AS PUBLICAS DESTA CI-DADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINO, CONF.NOTA DE N§.000469. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 18/12/2009 | 4002.50 | 01199960000195 | RIVELINO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTINA -DOS A MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DAS ESCOLAS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO FRANCISCA DE FATI-MA DE QUEIROZ, PEDRO P.DA SILVA, ISABEL MARIADA CONCEI€AO, MANOEL C.DE OLIVEIRA, MANOEL SOARES DE OLIVEIRA, SEMEAO F.DA COSTA,FC§.XAVI-ER,NEUZA F.BEZERRA E ALFREDO M.DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 18/12/2009 | 410.00 | 00072694696449 | MARIA LUZITANIA DE SOUZA LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS COMO CUSTUREIRA QUANDO NA CONFEC€AO DE ROUPAS DESTINADAAO GRUPO NA€AO NORDESTINA COM A FINALIDADEPRIMORDIAL DE CONTRIBUIR PARA A CONSERVA€AODE NOSSA CULTURA, CONF. NOTA DE N§.000473. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 18/12/2009 | 820.00 | 07435517000152 | EDSON DE BRITO BASTOS JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N§.000 632, JUNTO A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 18/12/2009 | 600.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CAIXADE MACHA CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§. 000578, DESTINADA A AMBULANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 18/12/2009 | 520.00 | 08406779000151 | JOSE ANTERO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 0000445DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DOROSARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 18/12/2009 | 789.00 | 00003828222420 | PEDRO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 928356DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDICOS, FUNCIO-NARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL E MATERNIDADEN. SR¦ DO ROSARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 18/12/2009 | 533.75 | 00072657928404 | AILTON LISBOA ALVES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 427 LITROS DE LEITE CONSTANTES EM NOTAFISCAL AVULSA DE N§.945749, DESTINADOS A DIS-TRIBUI€ÇO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 18/12/2009 | 750.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 18/12/2009 | 700.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 03,07,09,14 E 16/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 18/12/2009 | 180.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A 01 VIAGEM NO VEICULO DE PLACA MNC.4103.PB DESTA CIDADE A CAPITAL DO DO NO TRANSPORTE COM ESPERA CONDUZINDO A SE CRETARIA DE SAUDE D/EDILIDADE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA, CONF NOTA DE N§.000470. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039331 | 18/12/2009 | 2886.97 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039349 | 18/12/2009 | 962.32 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039420 | 18/12/2009 | 4000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039446 | 18/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FE-DERA€ÇO DO MÒS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039462 | 18/12/2009 | 43.39 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039594 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00000772365482 | MAELIA CRISTINA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.8882004004163-7/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLI-VEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00092962866468 | MARLUCE ALECIA DE OLIVEIRA MELO | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.8882004004163/001 DE ESPOLIO DE WILLIAM JOSE DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039691 | 18/12/2009 | 520.00 | 00085515345487 | CHRISTIANE DE SOUZA BRAGA | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SENDO 06 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR ECASIAO DE VIAGENS D/CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS D/MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 18/12/2009 | 2770.25 | 00394460001709 | RECEITA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO DESCONTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 18/12/2009 | 595.00 | 00003505934429 | MARCELO VENANCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A JUNTA MILITAR DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000 465. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 21/12/2009 | 1400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DOS SISTEMAS DECONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZA€AO E FOLHADE PAGAMENTO REF.AO MES DE DEZEMBRO/09, CON -FORME NOTA DE SERVI€OS DE N§.15906. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 21/12/2009 | 621.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA M.DECAI€ARA CONF.COMPS. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 21/12/2009 | 1134.88 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO CENTRO DE SAUDE, FARMACIA BASICA TO MEDICO DESTE MUNICIPIO E HOSPITAL DESTA CIDADE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040126 | 21/12/2009 | 195.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040134 | 21/12/2009 | 389.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 21/12/2009 | 895.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREIDOSDE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE D/EDILI-DADE, CONF. COMPS. EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 21/12/2009 | 954.05 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO CONF.COMPEM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 21/12/2009 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO CENTRO ESPORTIVO OLUIZAO E ESTADIO FRANCISCO CARNEIRO CONF.COMPEM ANEXO. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 21/12/2009 | 275.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DE ESPORTE O LUIZAO DESTA CIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040011 | 21/12/2009 | 210.00 | 00002875099400 | MARLEIDE CRUS LUIZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 21/12/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 21 A 26/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040070 | 21/12/2009 | 2479.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO MERCA-DO PUBLICO, CEMITERIO E OUTROS DESTE MUNICI -PIO, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 21/12/2009 | 1602.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDDE CONF.COM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 21/12/2009 | 280.00 | 00009418845466 | ALEXANDRE COSTA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DEONIBUS DESTA CIDADE A DE SAO PAULO.SP ONDEIREI A PROCURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 21/12/2009 | 273.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DA CRECHEMARIA JUVENTINA C.DE OLIVEIRA E MINI USINAPRO LEITE CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 21/12/2009 | 396.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E MINE USINA, CONF. COMP. Anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 21/12/2009 | 306.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTEN -CIA SOCIAL DESTA EDILIDADE, CONF. COMP. ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040151 | 21/12/2009 | 127.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, PASTORAL DA CRIAN€A E MINE USINA, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040185 | 21/12/2009 | 500.00 | 00005450297408 | MARIA JOSE SOARES DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE 2.000 TELHAS PARAA CONSERVA€AO DE MINHA CASA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 22/12/2009 | 250.00 | 00046847472472 | MARIA DO LIVRAMENTO DIAS DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM EXAMES DIVERSOS E INCLUSIVEMEDICAMENTOS PARA MINHA PESSOA POR ENONTRAR -ME DOENTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 22/12/2009 | 3236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 22/12/2009 | 250.00 | 00005558748427 | MARIA DAS NEVES BENTO DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO ( CIMENTOE TIJOLOS) PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 22/12/2009 | 200.00 | 00003910293476 | MARIA JOSE CARDOSO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAO PAGAMENTO COM PEDREIRO NA CONSERVA€AO DEMINHA CASA N/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040240 | 22/12/2009 | 306.75 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 000008, DES- TINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVENS DESTE MUNICI PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 22/12/2009 | 330.00 | 00008378361403 | VIVIANE PEREIRA ROSENDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE15 SACOS DE CIMENTO PARA CONSERVA€AO DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 22/12/2009 | 817.00 | 08329849000115 | SUDEMA | IMPORTE RELATIVO A LIBERA€AO DE SERVI€OS PARAA MODERNISA€AO DO PARQUE DA LAGOA DESTA CIDA-DE, CONF. COMP. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040291 | 22/12/2009 | 600.00 | 00002365934471 | JOSELIA BERNARDO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM -BRO/ 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040258 | 22/12/2009 | 196.32 | 07856530000185 | ADAILTON FELIX DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000009, DES TINADOS A REALIZA€AO DE ENCONTROS DE GESTAN TES E IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 22/12/2009 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DE 01 PLACA DE FORMATURA DOSALUNOS DO 9§ DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHOD/CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 22/12/2009 | 841.37 | 00016240812404 | ANTONIO FERNANDES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA DE N§.012.2002.000.093-6 FUNCIONARIO QUE ERA DA SEC. DEOBRAS E SERV. URBANOS CONF.COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS RESULTANTES DE PRECATàRIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040274 | 22/12/2009 | 14642.99 | 00053713630410 | MARIA NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A PRECATORIA COMFORME COMPR.EM ANEXA, FUNCIONARIA DA SEC. DE ASSIST. SO -CIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 23/12/2009 | 140.00 | 00000048169439 | SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO A 01 DIARIAS COM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 17/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 23/12/2009 | 1086.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 7.240 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000659 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 23/12/2009 | 2347.80 | 70167432000177 | JOAQUIM LINS DE ALBUQUERQUE NETO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S 0112601127,01128 E 01129, DESTINADOS AO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 23/12/2009 | 2645.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRODUTIVIDADE DOS AUXILIARES DE SERVI€OSE OUTROS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE CAI€ARAPB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. FOLHAANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 23/12/2009 | 1200.00 | 00005301382470 | EMACIANA F.DE LIMA SOARES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 150 REFEI€OES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVI€O A -VULSA DE N§ 412 DESTINADOS A CAPACITA€AO DOSPROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ,REALIZADO NESTA CIDADE NOS DIAS DE 07 A 11/1209 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 23/12/2009 | 120.00 | 00058088695449 | ANTONIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NO CONSER-TO DE 16 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES AOGRUPO DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL -VES DE CARVALHO DESTA EDILIDADE, CONF. NOTAFISCAL AVULSA DE N§ 000478 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 23/12/2009 | 1020.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA REVISAO CADAS -TRAL DAS FAMILIAS CONST. NO CADASTRO UNICO DEPROG.SOCIAIS DO MUNICIPIO NOS DINAIS DE SEMA-NA DOS MESES DE NOV. E DEZ./09, NA ZONA RURALE URBANA, OBJ.GARANTIR MAIOR QUALIDADE DAS INFORMA€OES CADASTRAIS DAS FAMILIAS ATENDIDAS,PELO PROG. BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 23/12/2009 | 1020.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA REVISAO CADASTRAL DAS FAMILIAS CONSTANTES NO CAD.UNICO DE PROG. SOCIAIS DO MUNICIPIO,NOS FINAIS DE SEMANA DOS MESES DE NOV.E DEZ./09, NA ZONA RURAL E URBANA, OBJ. GARANTIR MAIOR QUALIDADE DAS INFORMA€OESCADASTRAIS DASFAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 23/12/2009 | 780.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS NA CON-FEC€AO DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS ALUNOS DOPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 23/12/2009 | 250.00 | 00078898641400 | ARGEMIRO MOURA DA C. JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA PRESTACAO DE CONTAS DO PAB E ALIMENTACAODO BANCO DE DADOS DO SIAB, DURANTE OS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 23/12/2009 | 465.00 | 00082849765791 | JOSE CAMILO DE MOURA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMASAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICPIO, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 23/12/2009 | 4000.00 | 00006510762420 | KLENIA GLANINFFA EVANGELISTA SUASSUNA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICA JUNTO AOHOSPITAL E MATERNIDADE N. SR¦ DO ROSARIO DES-TA CIDADE EM PLANTOES NOS FINAIS DE SEMANADOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 23/12/2009 | 4060.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AUXILIARES DE SERVI€OS QUE PRESTAM SERVI€O JUNTO APS POSTOS DE SAUDE DOS PSFs NAATEN€AO BASCIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/09, CONF. FOLHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 23/12/2009 | 2410.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS NA CONFEC-€AO DE FARDAMENTO, ROUPAS DE CAPOEIRA E ESPORTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 23/12/2009 | 500.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE QUE SE MEPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS A CONFEC€AO DE FARDAMENTO, ROUPAS DE CAPOEIRA E ESPORTE DOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NOTA FISCAL DE SERVI€O AVULSA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 23/12/2009 | 230.00 | 00010091415462 | SILVANIA OLIVEIRA DE LIMA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIR DESTINADA AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PRO-CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 23/12/2009 | 350.00 | 00085514764400 | LUIS NUNES DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AS DESPESASCOM A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE ONIBUS DESTACIDADE AO RIO DE JANEIRO-RJ, ONDE IREI A PRO-CURA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 24/12/2009 | 1540.00 | 00037399543453 | PEDRO BRAZ DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSERVA€AO DE 02 CASAS DE PESSOAS CARENTES DE NOMES: ADELIA HENRIQUE DA SILVA RESIDENTE A RUA ANTENOR NAVARRO E ROSIMERE FELIPE SOARES RESIDENTE A RUA MARIA BEZERRA DE LIMA NESTA CIDADE,CONF. DECLARA- €AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040495 | 24/12/2009 | 360.00 | 00004423115409 | ANTONIO FABIO COSTA DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA- DOS COMO PROFESSOR NA OFICINA DE CAPOEIRA COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 24/12/2009 | 310.00 | 00007014152408 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO MO-NITOR NA OFICINA DE ESPORTES, JUNTO AO PROGRAMA PROJOVENS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 24/12/2009 | 620.00 | 00008787334429 | FLAVIA ROSANA PEREIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS COMO ORIENTADOURA SOCIAL NO PROGRAMA PROJOVENS DESTEMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040592 | 24/12/2009 | 210.00 | 00009368747407 | LEANDRO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 24/12/2009 | 465.00 | 00087449048434 | MARILI VICENTE DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA DASPESSOAS BENEFICIADAS COM O PROGRAMA BOLSA FA-MILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 24/12/2009 | 465.00 | 00002143095414 | MARIA JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOSNA COMO RECEPSIONISTA, JUNTO A SEC. DE ASSIS-TENCIA SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAOPESSOA NESTA CIDADE, REF. AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 24/12/2009 | 1125.00 | 00085514195449 | MAGNA GERMANA A. DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO PSICOLOGA, JUNTO A SECRETARIA M. DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA R. JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERVI€O AVULSA EM ANEXO DE N§ 000482,DURANTE O MES DE DEZEM BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 24/12/2009 | 310.00 | 00007039188422 | ALDICELIO OLIVEIRA DE LIMA. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MONITOR DO PETI,DURANTE O MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MENUTEN€ÇO DO CENTRO DE REFERÒNCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 24/12/2009 | 1125.00 | 00028821963420 | MARIA GLACIA FREITAS DOS SANTOS SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL, NO CRAS INSTALADO NA RUA JOAO PESSOA N/CIDADE, CONF.NOTA DE SERV. DE N§.000483, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 24/12/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, CON- DUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDA DE, EM VIRTUDE DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, ENCONTRAR-SE NO CONSERTO NO PERIO DO DE 10/11 A 10/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 24/12/2009 | 391.50 | 00712436000103 | FRIGORIFICO PAI E FILHOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 87 KGS DEAVES ABATIDAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§001964, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DE ALU -NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 24/12/2009 | 2100.00 | 06301117000191 | MARINALVA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 14.000 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000655 DESTINADOS A MINE USINA PRO LEITE PARA DIS- TRIBUI€AO COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 28/12/2009 | 460.00 | 00067592210444 | JOSE OSMAR COSTA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA CAIXA DE MARCHA DA AMBU-LANCIA SAVEIRO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040614 | 28/12/2009 | 390.00 | 08298259000172 | CARTORIO EXTRA JUDICIAL 2§ OFICIO | IMPORTE RELATIVO A 390 AUTENTICA€OES DE DOCU-MENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. ECULTURA DESTA EDILIDADE, DURANTE OS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 28/12/2009 | 990.00 | 00064515150430 | JOSE HUMBERTO RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE LAVA-GEM E LUBRIFICA€AO GERAL DOS VEICULOS FIATUNO, MOPTOS, ONIBUS I,II E III PERTENCENTE ASEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, DURANTEOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONF.NOTA DE N§.000486. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 28/12/2009 | 1530.00 | 00006780458449 | GERALDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 11.770 COPIAS TIRADAS DEDOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 28/12/2009 | 900.00 | 00074605224300 | ROSILENE COSTA CASTRO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA-DOS NA CONFEC€AO DO FARDAMENTO DOS COMPONEN -TES DA BANDA SETE DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA DE N§.000485. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040746 | 28/12/2009 | 586.00 | 03430730000110 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 4.884 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 0012 08, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALU- NOS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 28/12/2009 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 28/12/2009 | 3500.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS COMO VICE- PREFEITO REGIME ELETIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 28/12/2009 | 320.00 | 00028796691549 | MARIA DA PENHA FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 04 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS D/MUNICI - PIO, NOS DIAS 03,09,15 E 21/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 28/12/2009 | 120.00 | 00057022933472 | MARCOS AURELIO BARBOSA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE 02 DIµRIASSENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POROCASIÇO DE VIAG�NS DESTA CIDADE · CAPITAL DOESTADO E GUARABIRA, COM O FIM DE RESOLVER AS-SUNTOS LIGADOS A SECRETARIA DE FINAN€AS DESTEMUNICIPIO, NOS DIAS 18 E 26/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 28/12/2009 | 274.50 | 10635677000150 | CARLOS ALBERTO MONTEIRO ALVES | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DAS MERCADO-RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000005,DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAPETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040738 | 28/12/2009 | 306.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO MONITORADO PETI DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 28/12/2009 | 630.00 | 00053714024468 | ADALBERTO SEVERINO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTA EDILI- DADE, NOS DIAS 02,03,07,11 E 23/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040711 | 28/12/2009 | 200.00 | 00006252235431 | JOSEMAR ARAUJO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA LIMPEZA DO MATO DO CONJUNTO DOM EPAMINON -DAS DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000484. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 28/12/2009 | 600.00 | 00075247003420 | JAILTON OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 15 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA KFP.8437.PB CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDADEN.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 29/12/2009 | 280.00 | 00003918049442 | CRISTIANO BATISTA IZIDIO | IMPORTE RELATIVO A 08 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MMT.1362.PB, PRO CEDENTES DO SITIO CAJAZEIRAS ATE ESTA CIDA- DE CONDUZINDO DOENTES COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MATERNIDA DE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA N§.000492. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 29/12/2009 | 360.00 | 00006770852497 | JOSE RONALDO MARCOLINO BEZERRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 09 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMN.7244PB, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES COM O FIM DEFAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL E MA-TERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NO-TA DE N.000493. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 29/12/2009 | 620.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO COMO ASSESSO-RA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09, JUNTO A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 29/12/2009 | 510.00 | 00043150314704 | FRANCISCO ANTERO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO RO€O DE MATO DA ESTRADA QUE LIGA A LOCALI DADE DO SITIO JATOBA A BAIXA GRANDE DESTE MU NICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000490. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 29/12/2009 | 920.00 | 00064515389491 | JAILSON SEMEÃO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A MEUS SERVI€OS EM HORAS EX-TRAS DE TRATOR NO CONSERTO E TAPAGEM DE BURA-COS NA ESTRADA QUE LIGA A LOCALIDADE DO SITIORIACHO PRETO A NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFNOTA DE N§.000495. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 29/12/2009 | 465.00 | 00058337652420 | MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOCOMO ENFERMEIRA DO POSTO DE ATEN€AO BASICA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEM -BRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 29/12/2009 | 1900.00 | 00039658279449 | CASSANDRA LIMA LEITE DE MELO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE BU- CAL II D/MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO / 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 29/12/2009 | 600.00 | 00003506008480 | MARCIONE ANTERO PEREIRA DE OLIVEIRA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIAII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 29/12/2009 | 600.00 | 00082689660415 | SILVANIA LUIS DE SOUZA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DEENFERMAGEM JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIAIII DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040827 | 29/12/2009 | 1900.00 | 00002302549422 | EDNACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMOENFERMEIRA, JUNTO AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA III, DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DE-ZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 29/12/2009 | 1900.00 | 00004131729458 | MITACHARA LUCENA MOREIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL COMO ENFERMEIRA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA I DESTE MUNICI -PIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 29/12/2009 | 1900.00 | 00010911383468 | VILMA ROCHA DE AMORIM | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA III DA LOCALIDA-DE DO SITIO NOGUEIRA DESTE MUNICIPIO, DURAN -TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040860 | 29/12/2009 | 1900.00 | 00000981728405 | EDJACY SANTOS DE ALMEIDA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II, DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 29/12/2009 | 3850.00 | 00050391585487 | HILDO JOSE LISBOA ALVES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DOPROGRAMA SAUDE NA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 29/12/2009 | 1900.00 | 00079730701415 | CRISTINE NOBRE LEITE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGA JUNTOAO PROGRAMA SAUDE BUCAL I DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 29/12/2009 | 1400.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ULTRAS-SONOGRAFISTA DOS PACIENTES DO PROGRAMA SAUDENA FAMILIA I, II E III PARA ATENCAO BASICA ,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040886 | 29/12/2009 | 674.00 | 35500701000174 | SEVERINO FLOR DOS SANTOS | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTESEM NOTA FISCAL DE N§.002039, DESTINADOS A ME-RENDA DOS ALUNOS DO PROGRMA PETI D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 29/12/2009 | 233.87 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 29/12/2009 | 701.61 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS / F.G.T.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 30/12/2009 | 2888.23 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO FGTS, NESTE MES/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 30/12/2009 | 1.16 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 30/12/2009 | 280.00 | 00044122918472 | EDUARDO ALVES DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A TESOURARIA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PADUA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS TECNICO CONTABEIS, ENVOLVENDO A REVISAO DE REGISTROS E DEMONSTRA€OES OR€AMENTARIAS E FINANCEIRAS, COM RESPONSABILIZA€AO TECNICA, PARA FINSDE REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DAPARAIBA, ALEM DE ASSESSORAMENTO EM ASSUNTOSLIGADOS AOS INTERESSES DO PODER EXECUTIVO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 30/12/2009 | 962.74 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041581 | 30/12/2009 | 630.00 | 00020301596468 | LUIS ANTONIO BATISTA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SENDO: 04 COM PERNOITES E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM O FIM RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 02,03 07,11 E 23/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE OUTRAS DÖVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0041688 | 30/12/2009 | 8000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVOPELO CONSUMO DE ENERGIA ELE- TRICA DAS RUAS PUBLICA DESTA CIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041793 | 30/12/2009 | 11619.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041807 | 30/12/2009 | 3720.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO PENSIONISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 30/12/2009 | 2790.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO VENCIMENTO COMO PENSIONISTA JUNTO A SEC. DE FINAN€AS REF.A 13§ SALARIO2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 30/12/2009 | 9189.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE FINAN€AS D/EDILIDADE, REF. A13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042137 | 30/12/2009 | 160.00 | 00085516899400 | JOSE JACKSON FERREIRA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN- TOS LIGADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDI- LIDADE, NOS DIAS 10 E 21/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 30/12/2009 | 2157.00 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA DECORRENTEDO PAGAMENTO DE SALARIOS DOS SERVIDORES DESTAEDILIADDE NESTE MES DE DEZEMBRO DE 13§. SALA-RIO DO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS/I.N.S.S. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 30/12/2009 | 0.06 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§ 03864-4 EM VIRTUDE DO EMPENHO A MENOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 30/12/2009 | 4.63 | 00000000248800 | BANCO DO BRASIL S/A - PASEP | IMPORTE RELATIVO A RETEN€AO EFETUADA POR ESTEBANCO EM FAVOR DO PASEP, CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS DE ADMINISTRA€ÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 30/12/2009 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS | IMPORTE RELATIVO AOS TERMOS ESTATUTµRIOS E DEMAIS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS HABITUAIS,REFERENTE AO MÒS DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 30/12/2009 | 659.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF. COMP. EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041611 | 30/12/2009 | 983.78 | 02322271000199 | TIM - TELPA CELULAR S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES DE RES -PONSABILIDADE DO GABINETE DO PREFEITO CONF.COMP. ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041629 | 30/12/2009 | 783.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA M. DECAI€ARA, CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 30/12/2009 | 5194.33 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 30/12/2009 | 2479.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF.A 13§ SALA-RIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0042099 | 30/12/2009 | 37.50 | 01109184000438 | UOL | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€O DA UOL, JUNTO A ESTA EDILIDADE, CONF.COMP. EM ANEXO (GABINETE DO PREFEITO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | DIVULGA€ÇO DE ATOS E A€åES GOVERNAMENTAIS | PUBLICA€ÇO DE ATOS E A€åES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 30/12/2009 | 640.00 | 01518579000141 | A UNIAO | IMPORTE RELATIVO A PUBLICA€AO DE NOTAS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, CONF. NOTA DE N§S.110351 E 110364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO E COORDENA€ÇO SUPERIOR | OPERACIONALIZA€ÇO DO SERVI€OS DE REPRESENTA€ÇO OFICIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 30/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE µGUA DO PREDIOONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 30/12/2009 | 120.00 | 00057391726400 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE JOAO PESSOA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 30/12/2009 | 350.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO ASSESSOR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINIS- TRA€AO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DE- ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | CONSERVA€ÇO E ADAPTA€ÇO DE PR�DIOS PéBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 30/12/2009 | 490.00 | 00003821951400 | JOAO MARINHO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS DE REPOSI€AO DE GESSO DO PREDIO ONDE FUNCIO- NA A JUNTA MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041785 | 30/12/2009 | 7343.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 30/12/2009 | 5807.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINISTRA€AO DESTA EDILIDADE,REF. A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003208994460 | JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO INSTRUTORDA BANDA DE MUSICA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 30/12/2009 | 50.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A RECICLAGEM DE TONER CONS- TANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000076, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 30/12/2009 | 100.00 | 00008787332485 | ALAN DA SILVA PRIMO | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE DIGITA€AO JUNTO A ESCOLA DA REDE FUNDAMEN-TAL DE ENSINO JOAO ALVES DE CARVALHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 30/12/2009 | 85.00 | 00008659691407 | THYAGO JOSE ARAUJO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO COMPUTADOR PERTENCENTE AO GRUPO JOAO ALVES DE CARVALHO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 30/12/2009 | 40.05 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO A 267 COPIAS DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUC. E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 30/12/2009 | 200.00 | 00043672337404 | EVERALDO JUREMA DE MENEZES | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 30/12/2009 | 210.00 | 00030063477491 | JOSE CARLOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS SENDO 01 COM PERNOITE E 01 SEM PERNOITE POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO E CAMPINA GRANDE COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDADE, NOS DIAS 10 E 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 30/12/2009 | 220.00 | 00058088270430 | BENJAMIM CARNEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE PLA CA MMP.4936.PB, TRANSPORTANDO MERENDA E OU TROS MATERIAIS PARA AS ESCOLAS DA REDE FUNDA MENTAL DE ENSINO DA ZONA RURAL E URBANA DES- TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 30/12/2009 | 465.00 | 00002548167461 | DIANA DA SILVA BORGES | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVI€OS GERAIS JUNTO A ES- COLA DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO JOAO AL- VES DE CARVALHO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041416 | 30/12/2009 | 821.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 391 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004236, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNI-CIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041424 | 30/12/2009 | 1808.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 861 LTS.DE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004235, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNI-CIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041432 | 30/12/2009 | 1117.08 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 428 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004245, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/MUNI-CIPIO, CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041441 | 30/12/2009 | 997.02 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 382 LTS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004244, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO NO-NO PERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MU-NICIPIO.CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041459 | 30/12/2009 | 2431.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.158 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004237, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS IIIPERTENCENTE A SEC.DE EDUC. E CULTURA D/MUNICIPIO.CONF.TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 30/12/2009 | 100.00 | 00063169894404 | EDNALDO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS EM UMATOCATA QUANDO NA CONFRATERNIZA€AO DE FINAL DEANO DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC.E CULTU-RA D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041564 | 30/12/2009 | 8340.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000540DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 30/12/2009 | 7000.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE BOLSA DOS PROFESSORES ALFABETIZADORES DA EDUCA€AO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO DE CAI€ARA, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041599 | 30/12/2009 | 4480.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS SEM VINCULO EMPREGATICIO COMO MONITOR JUNTO A SEC. M.DE EDUC. ECULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041637 | 30/12/2009 | 511.20 | 08531729000104 | JOELMA SILVANIA GOMES DA COSTA | IMPORTE RELATIVO PELO FORNECIMENTO DE MATERI-AIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000562,DESTINADOS A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICASPOR OCASIAO DOS FESTEJOS DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041661 | 30/12/2009 | 180.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BANDEIRASCONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000421 DESTI-NADAS A SEC. DE EDUC. E CULTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041670 | 30/12/2009 | 1749.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISCONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§S. 005604 E005599, DESTINADOS A BANDA 07 DE NOVEMBRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 30/12/2009 | 121.60 | 01713622000120 | ALEXANDRE ALVES DE ARAUJO. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM TUBO CONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.000281, DES- TINADO A ORNAMENTA€AO DAS RUAS PUBLICAS DES TA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS DE NATAL E FINAL DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041718 | 30/12/2009 | 1748.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 46 BUJOES(SO O GAS) CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.005901, DESTINADOS A SEC. DE EDUC. E CULTURAD/EDILIDADE PARA A DISTRIBUUI€AO COM OS GRU -POS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO DE N§013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 30/12/2009 | 1280.00 | 00002522186477 | SEVERINO MARQUES FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERVA€AO DO GINASIO DE ESPOR TE O LUIZAO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 30/12/2009 | 290.00 | 00004308473438 | JOSE ALEXANDRE VIANA | IMPORTE RELATIVO PELOS ALUGUEL DO SOM QUANDO NAS COMEMORA€OES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETI VO DAS ESCOLAS DA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 30/12/2009 | 116978.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES FUNDEB), REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 30/12/2009 | 22092.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 30/12/2009 | 52353.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR - FUNDEF) REF. AO MES DE DEZEMBRO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042048 | 30/12/2009 | 76378.15 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUC. E CULTURA (PROFESSORES FUNDEB), REF.A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042056 | 30/12/2009 | 52353.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE EDUC. E CULTURA (AUXILIAR - FUNDEF) REF. A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042064 | 30/12/2009 | 977.26 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTOA SEC. M.DE EDUC. E CULTURA POR EXEPCIONAL INTERESSE PUBLICO, REF.A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042081 | 30/12/2009 | 200.00 | 00085516040400 | JOSIL CARLOS PEREIRA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A DE GUARABIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LI GADOS A SEC. DE EDUCA€AO E CULTURA DESTA E- DILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042102 | 30/12/2009 | 100.00 | 00004418213406 | JOSE ANSELMO DA COSTA. | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTA DOS DE DIVULGA€OES DE NOTAS NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042129 | 30/12/2009 | 200.00 | 00020432097449 | JOSE ROBERTO MACIEL DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A 05 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADOS A SEC. DE EDUCA€ÇO E CULTURA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 30/12/2009 | 19454.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL/COMPETENCIA NOVEMBRO 2009(FUDEB 60%) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | INCENTIVO AO ESPORTE E REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 30/12/2009 | 130.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB, DES- CIDADE A DE BELEM E GUARABIRA, CONDUZINDO A EQUIPE DE BASQUETE PARA PARTICIPAREM DE JO GOS NAS MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042374 | 30/12/2009 | 79.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTE RELATIVO A REMANUTEN€AO DE TONER CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.002903, PER TENCENTE A SEC. DE EDUC. E CULTURA D/EDILIDA DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 30/12/2009 | 146.30 | 35580380000165 | COMERCIO DE MALHAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO PELA COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTA€ÇO DO PAVILHAO DA FESTA DESANTOS REIS REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | INCENTIVO · CULTURA E AO LAZER | APOIO · CULTURA E REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO-CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 30/12/2009 | 550.00 | 03346317000172 | CARLOS ALBERTO DAMIAO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO PELA CONFEC€AO DE FAIXA CONSTANTE EM NOTA DE SERVI€OS DE N§.000638, DESTINADA A DIVULGA€AO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NESTE CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 30/12/2009 | 1282.50 | 12908752000134 | FREITAS & COSTA LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EMNOTA FISCAL DE N§ 03171, DESTINADO AOS ALUNOSDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 30/12/2009 | 280.00 | 00001939994470 | ELIEUDA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A 07 DIARIAS SEM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A GUARA BIRA COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 30/12/2009 | 39.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO A DIVERSAS LIGA€OES TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO CONF.COMPS.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 30/12/2009 | 260.00 | 00065186303453 | MARIA DO SOCORRO BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVI€OS COMO AUX. DE ENFERMAGEM EPLAMTOES EXTAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009 EM SUBSTITUTI€AO A AUX.DE ENFERMAGEM ASR¦. MARIA DAS GRA€AS DE OLIVEIRA POR ENCON -TRAR-SE DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 30/12/2009 | 1080.00 | 00045276927472 | CLEONICE MARTINS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEI€OESE HOSPEDAGENS DESTINADOS AOS MEDICOS E ENFER-MEIROS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA DEN§.000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 30/12/2009 | 420.00 | 00075246597415 | SIMONE MARIA MOREIRA GOMES | IMPORTE RELATIVO A 03 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI- TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUNTO LIGADO A SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 18,22 E 28/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 30/12/2009 | 150.00 | 00005787902467 | LEANDRO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DEPLACA MNQ-9080-PB, COM ESPERA SENDO 01 A CA-PITAL DO ESTADO E 01 A GUARABIRA CONDUZINDO ASECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE COM O FIMDE RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A SUA PASTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 30/12/2009 | 50.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AS DESPESAS COM O CONSUMO DE AGUA DO POSTO MEDICO DO CONJUNTO CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 30/12/2009 | 160.00 | 00015147584404 | JOSE LUIZ DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A 02 DIARIAS COM PERNOITES POR OCASIAO DE VIAGENS DESTA CIDADE A CAPI TAL DO ESTADO COM O FIM DE RESOLVER ASSUN - TOS LIGADOS A SEC. DE SAUDE D/EDILIDADE NOS DIAS 22 E 28/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Alimentação e Nutrição | ASSISTÒNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | DOA€ÇO DE ALIMENTOS BµSICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 30/12/2009 | 1423.00 | 08330367000347 | PADARIA E PASTELARIA BRASIL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 001419,DESTINADOS PARA DISTRIBUI€AO COM FAMILIAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 30/12/2009 | 46046.08 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 30/12/2009 | 1430.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 30/12/2009 | 34734.30 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.A 13§SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 30/12/2009 | 119.17 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DE FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE SAUDE DESTA EDILIDADE, REF. A13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 30/12/2009 | 900.00 | 00057091889487 | JOSE RAMOS DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 75 KGS DECARNE BOUVINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.928368, DESTINADOS A ALIMENTA€AO DOS MEDI-COS, FUNCIONARIOS E PACIENTES DO HOSPITAL EMATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 30/12/2009 | 9605.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€AO PREVIDENCIARIA/PARTE PATRONAL/COMPETENCIA (SAUDE), REF. A0MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 30/12/2009 | 49.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS DE BALANCIAMEN-TO DOS PNEUS DA AMBULANCIA DUCATO PERTERCENTEA SEC. DE SAUDE CONSTANTE EM NOTA FISCAL DEN§.036914. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 30/12/2009 | 900.00 | 33669672007075 | BEMFAM | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR DABEMFAM EM VIRTUDE DE FORNECIMENTO DE ANTICONCEPCIONAIS DESTINADOS AO PESSOAL CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042358 | 30/12/2009 | 570.00 | 35304542000728 | CIRNE PNEUS COMERCIO E SERVI€OS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTA FISCAL EM ANEXA, DESTI NADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC. A DE SAUDE D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041556 | 30/12/2009 | 2000.00 | 00046685944404 | EDICLE TRAVASSOS DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM REALIZA€AO DE CICLOS DE PALESTRAS EDUCATI VAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA DESTE MUNICIPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO DISTRIBUIDO COM AS FAMI- LIAS SOBRE AS CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO DE ASSISTÒNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | ASSITÒNCIAS EM CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 30/12/2009 | 272.52 | 08052372000173 | JOSENILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 2.271 PAES CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.000766 DESTINADOS A ALIMENTA€AO DAS CRIAN€AS DA CRECHE MARIA JUVENTINA C. DE OLIVEIRA D/CI- DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 30/12/2009 | 5992.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFAO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL | OPERACIONALIZA€ÇO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO PRODUTOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 30/12/2009 | 4969.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC.DE AGRICULTURA D/EDILIDADE, REFA 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041386 | 30/12/2009 | 1045.38 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 399 LITS.DE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.004246, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA SA -VEIRO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MU-NICIPIO, CONF. TAMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041394 | 30/12/2009 | 2900.10 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.381 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N004238, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DU -CATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE D/MU-NICIPIO, CONF. TAMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO013/07, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041408 | 30/12/2009 | 961.54 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 367 LTSDE GASOLINA CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§004247, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO PSFPERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,EM ATEN€AO BASICA DE SAUDE CONF. TOMADA DEPRE€O 01/07 CONTRATO 013/07, DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041645 | 30/12/2009 | 600.00 | 00020661886468 | MERCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA D/ MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SIMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041653 | 30/12/2009 | 300.00 | 00003167732474 | ADIVANIR SOARES ANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRESTADOS COMOINSPETOR FISCAL DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO DURANTE O SEGUNDO SIMESTRE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 30/12/2009 | 12020.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 30/12/2009 | 2586.67 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 30/12/2009 | 8588.75 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | MANUTEN€ÇO DO CONTROLE EPIDEMIOLàGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 30/12/2009 | 1940.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS COLABORADORES EVENTUAIS DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL, REF. A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042145 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00052625168404 | GILSON RODRIGUES FERNANDES | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA II DESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 30/12/2009 | 6000.00 | 00004710044481 | MANOELA ESPINOLA DE ANDRADE | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DO PRO-GRAMA SAUDE NA FAMILIA I DESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 30/12/2009 | 4118.53 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, CONSTANTEEM NOTAS FISCAIS DE N§S.25037 E 25226, DESTI-NADOS A FARMACIA BASICA PARA DISTRIBUI€AO COMAS PESSOAS CARENTES D/MUNICIPIO PARA ATEN€AOBASICA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 30/12/2009 | 210.00 | 00009368747407 | LEANDRO ALVES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 30/12/2009 | 250.00 | 00002066408468 | PAULO TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELO ALUGUEL DE UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO MASSARANDUBA DESTE MUNI- CIPIO, PARA DEPOSITO DE MATERIAIS (LIXO) DAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041114 | 30/12/2009 | 415.00 | 00006273991421 | JOSE BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS DE POLDAGEM DE ARVORES DAS RUAS PUBLICAS D/CIDADE CONFORME NOTA DE N§.000487. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 30/12/2009 | 1850.00 | 00096510439468 | FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A LOCA€AO DE UM TRATOR PARAA COLETA DE LIXO E TRANSPORTE DE MATERIAISDIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DE -ZEMBRO/09, CONF. CONVITE 02/07 CONTRATO 03 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 30/12/2009 | 1150.00 | 00087408074449 | JOSELIO OLIMPIO FERREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA CONTINUA€AO DO RO€O DE MATO DO TRECHO QUELIGA O SITIO CIPOAL A VALENTIM E PE DE SERRADESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL DE N§. 000501. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 30/12/2009 | 560.00 | 00069788278434 | ROBERTO JOSE PEREIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADODE SOLDA ELETRICA EFETUADOS NOS TRATORES 275E 265 PERTENCENTES A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, CONF.NOTA DE N§.000500. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 30/12/2009 | 1540.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NO ACOMPANHA -MENTO DE ENGENHARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 30/12/2009 | 510.00 | 00006145586460 | CARLOS EDUARDO PORPINO DA CRUZ | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADONA PINTURA DOS CANTEIROS E MEIOS FIOS DASRUAS PUBLICAS DESTA CIDADE, CONF.NOTA 000498. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO DA INFRA ESTRUTURA VIµRIA | REVITALIZA€ÇO E CONSERVA€ÇO DA INFRA-ESTRUTURA RODOVIµRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041289 | 30/12/2009 | 3050.00 | 00008390016494 | MANOEL MESIAS PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS EM 51 HORAS DE TRATOR NO CONSERTO E TAPAGENS DE BURACOS DAS ESTRADAS DOS SITIOS PITOMBAS, JATUARANA PE DE SERRA E CAJAZEIRAS DESTE MU- NICIPIO, CONF. NOTA DE N§.000502. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 30/12/2009 | 205.00 | 00006816386485 | RAIMUNDO DANTAS JUNIOR BEZERRA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA MOTO DE PLACA MND-5831 -PB, CONDUZINDO O SEC. DE OBRAS E SERVI€OS UR-BANOS DESTA CIDADE A ZONA RURAL PARA FAZER VISITAS EM OBRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 30/12/2009 | 2412.00 | 00002433302439 | JOAO CESARIO DA CRUZ E OUTROS | IMPORTE RELATIVO A PRESTA€AO DE SERVI€OS DELIMPEZA PUBLICA CONF.CONTRATO 016/08 DE 01/0408, CONV. 007/08 E CARREGO E DESCARREGO DE LIXO CONF.CONTRATO 017/08 DE 01/04/08, CONV.007/08, NO PERIODO DE 28/12/09 A 02/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041343 | 30/12/2009 | 1701.00 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 810 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004239 DESTINADOS AO VEICULO F.4000 LOCADOPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041351 | 30/12/2009 | 2022.30 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 963 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004240 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR LOCADOPERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041360 | 30/12/2009 | 1677.90 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 799 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004241 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 265PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012007 | 0041378 | 30/12/2009 | 2536.80 | 10768851000132 | POSTO DE COMB. CAI€ARA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 1.208 LTSDE OLEO DIESEL CONSTANTES EM NOTA FISCAL DEN§.004242 DESTINADOS AO VEICULO TRATOR 275PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DMUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONF. TOMADA DE PRE€O 01/07 CONTRATO 013/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 30/12/2009 | 37.95 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE AGUA DO FUNDO €AO VALDEMIR MIRANDA CONF. COMP. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041513 | 30/12/2009 | 300.00 | 00005909501429 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS NA NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS DESTA CIDADE DU RANTE OS FESTEJOS DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | PRESTA€ÇO DE SERVI€OS URBANOS ESSENCIAIS | OPERACIONALIZA€ÇO DA LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041521 | 30/12/2009 | 450.00 | 00005909563459 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS MEUS SERVI€OS EXTRAS NA LIMPEZA DAS RUAS PUBLICAS QUANDO NOS FESTE - JOS DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 30/12/2009 | 1803.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDDE CONF.COM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 30/12/2009 | 1429.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELE TRICA DE PREDIOS DE RESPONSABILIDDE CONF.COM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 30/12/2009 | 13913.68 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 30/12/2009 | 1395.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 30/12/2009 | 10735.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/EDILIDADE, REF.A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 30/12/2009 | 116.25 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DA SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS DESTAEDILIDADE, REF. A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042293 | 30/12/2009 | 500.00 | 00007039572443 | FRANCISCO ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS PRESTADOS COMO MECANICO NO EMBUCHAMENTO E ABERTURA DE ROSCA DAPONTA DE EIXO DO ESCREPO DO TRATOR PERTENCEN-TE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANO, DESTE EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042340 | 30/12/2009 | 468.09 | 04358477000102 | COMERCIAL A€O BOMPRE€O LTDA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§.059682, DES- TINADOS AO CONSERTO DA PIPA PERTENCENTE A SEC. DE OBRAS E SERV. URBANOS D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SERVI€OS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | GESTÇO DA POLÖTICA DE SERVI€OS URBANOS | MANUTEN€ÇO DA SECRETµRIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042366 | 30/12/2009 | 250.00 | 02990658000113 | JOAO SILVESTRE DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€ACONSTANTE EM NOTA FISCAL DE N§.002318 DESTINADA AO TRATOR 275 PERTENCENTE A SEC. DE OBRASE SERV. URBANOS D/EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 30/12/2009 | 550.00 | 00003111517446 | JOSÉ PEDRO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€OES PARA A CONSERVA€AO DE MINHA CASA NES-TA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 30/12/2009 | 2630.00 | 00048474762472 | JOSE GERALDO PAULO DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A ALUGUEL DO VEICULO DE PLA-CA MOC.6849.PB, QUANDO NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES D/CIDADE A GUARABIRAJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, NOS FINAIS DESEMANAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041025 | 30/12/2009 | 2369.55 | 00005270868431 | ROSILEIDE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTE RELATIVO AO AUXILIO FINANCEIRO DESTI-NADOS AS PESSOAS CARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/99. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 30/12/2009 | 245.00 | 00007695629499 | CRISTIANO SOARES DA SILVA. | IMPORTE RELATIVO A 02 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MOP.8856.PB, DESTA CIDADE A CAPITAL DO ESTADO COM ESPERA CONDUZINDO DOENTES COM O FIM FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPI- TAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO D/CIDADE. CONF.NOTA DE N§.000489. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 30/12/2009 | 800.00 | 00005795469424 | JOSE HUMBERTO FURTUNATO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA DESTINADAAS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DIVERSOS PARA A CONSERVA€AO DE MINHACASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041319 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003346480410 | JOSE DJALMA DE CARVALHO | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE UMA CASA SITUADA NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TU-TELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041530 | 30/12/2009 | 1978.40 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRAS DESTINA-DA AS PESSOAS CARENTES RESIDENTE N/MUNICIPIOCONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 30/12/2009 | 2580.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AS PESSOASCARENTES RESIDENTES N/MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MORADIAS CONF. LEI DE N§.182/99 DE 12/07/09. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 30/12/2009 | 3236.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADOSAS PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI -PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041815 | 30/12/2009 | 5474.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL · CRIAN€A E AO ADOLESCENTE | REMUNERA€ÇO AOS CONSELHEIROS TUTELARES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 30/12/2009 | 3100.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 30/12/2009 | 4405.50 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL D/MUNICI -PIO, REF.A 13§ SALARIO/09 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042111 | 30/12/2009 | 2401.42 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO A AUX. FINANCEIRO DESTINADO A PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICI - PIO, CONF. LEI 182/99 DE 12/07/99, AJUDA PA- RA COMPRA DE MEDICAMENTOS E EXAMES DIVERSOS, CONF. RECIBOS ANEXOS. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 30/12/2009 | 575.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AO REFOR€O DO EMPENHO DE N§.04211-1 DE 30/12/09 POR ERRO DE VALOR A MENOR O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 30/12/2009 | 300.00 | 00082690138468 | ADAILTON VIEIRA DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 10 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA MMU.3914.PB PROCEDENTE DO SITIO UMBURANA ATE ESTA CIDADE COM O FIM DE FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDENO HOSPITAL E MATERNIDADE N.S. DO ROSARIO DESTA CIDADE, CONF. NOTA DE N§.000491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 30/12/2009 | 580.00 | 00096512547420 | JENILSON MARTINS DA SILVA | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 13 VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOC.3350.PB, PROCENDENTES DO SI -TIO SAO MIGUEL ATE O HOSPITAL E MATERNIDADE NS. DO ROSARIO D/CIDADE, CONF. NOTA DE N§. 000488. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DA POLÖTICA ASSISTENCIAL | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0042471 | 31/12/2009 | 614.30 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAISESPORTIVOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§ 002708,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM,QUE PARTICIPARAM DE AULAS DE EDUCA€ÇO FISICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 31/12/2009 | 482.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PE€AS CONSTANTES EM NOTAS FISCAIS DE N§000662 E 000663,DESTINADAS AO FIAT UNO PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 31/12/2009 | 60.00 | 02762939000119 | AUTO ELETRICA BOLACAR LTDA. | IMPORTE RELATIVO A SERVI€OS DE INSTALA€AO,ELETRICA E DE MOTOR ARRANCO , CONSTANTE EM NOTAFISCAL DE SERVI€OS DE N§ 001635,EFETUADOS NOFIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 31/12/2009 | 621.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO HOSPITALE MATERNIDADE N.S.DO ROSARIO,NESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTEN€ÇO DAS A€åES E SERVI€OS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042498 | 31/12/2009 | 93.00 | 09070624000150 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | IMPORTE RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE SAUDE D/MUNICIPIO, REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2009.(REFOR€O DO EMPENHO DE N§04188-2 DE 30/12/2009,EM VIRTUDE DE INCORRE€ÇO). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | SUPLEMENTA€ÇO ALIMENTAR NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 31/12/2009 | 8340.00 | 12931143000104 | ADOLFO DA COSTA FRAZAO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MERCADO -RIAS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N§. 000540DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAREDE FUNDAMENTAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DO TRANSPORTE ESCOL AR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 31/12/2009 | 1430.00 | 00082689601400 | JOSELIO ALVES AVELINO | IMPORTE RELATIVO A VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MOR-6311-PB,CONDUZINDO ESTUDANTES DA ZONA RURAL A ESTA CIDADE, DURANTE O PERIODO DE 10/11 A 10/12/2009,EM VIRTUDE DO ONIBUS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADEENCONTRAR-SE NO CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRET. DE EDUCA€ÇO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DO ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES CURRICULARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042480 | 31/12/2009 | 255.00 | 00071496351487 | JOSELIO MOREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO PELOS MEUS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE 01 PLACA DE FORMATURA DOSALUNOS DO 9§ ANO DA ESCOLA JOAO ALVES DE CARVALHO,DESTA CIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE N§ 000474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | COORDENA€ÇO ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA | OPERACIONALIZA€ÇO DOS SERVI€OS ADMINISTRATIVOS GERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 31/12/2009 | 621.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAI€ARA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024