de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 7400.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L.200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL COR PRATA, ANO/MOD. 2005/2006, A ESTA CASA LEGISLATIVO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 451.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 5600.00 | 00020590288415 | NEUZOMAR DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2009 | 165.00 | 00013311298420 | ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 33 FOTOS 15X21, DURANTE A POSSE DOS VEREADORES ELEITOS DESTE CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2009 | 56.53 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TELEFONICOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2009 | 293.60 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2009 | 2339.01 | 02674088000403 | QUALITECH INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 01 CAIXA DE SOM USB, 01 CABO USB, 01 DISCO RIGIDO SATAI 01 GABINETE ATX 4, 01 IMPRESSORA HP LASER, 02 MEMORIA DDR 2 DE 1GB, 01 MONITOR LCD LG DE 19 , 02 MOUSE OPTICO, 01 NOBREAK, 01 PLACA MAE, 01 PROCESSADOR INTEL E 01 TECLADO, DESTINADOS A TESOURARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL DE No003518. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 15/01/2009 | 160.99 | 02674088000403 | QUALITECH INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATO DE SEGURO DE EXTENSAO DE GARANTIA-ORIGINAL REFERENE A NOTA FISCAL DE No003518,COMPRADO A QUALITCH INFORMATICO,GARANTIDO PELA EMPRESA PORTO SEGURO CNPJ. 61.198.164/0001-60. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 15/01/2009 | 4200.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD.INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LICENCA DE USO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA, RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 22970.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 7590.75 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DE VEREADORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 434.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2009 | 143.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 23/01/2009 | 340.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Instalacao e programacao da central telefonica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 23/01/2009 | 1100.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de um Micro Pabx Modulare I 2/4, Placa Ramal Desbalanceada Modulare, Telefones Pleno Gf, Cabo Liso e Tomadas Modular, destinados a instalacao da Rede de telefonia desta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 26/01/2009 | 544.00 | 08909830000148 | RESTAURANTE TROPICAL-ERNANDES GOMES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE BUFFET NA REUNIAO SOLENE DE POSSE DE PREFEITO, VEREADORES E SESSAO DE ELEICAO DE PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2009 | 114.40 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No005063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2009 | 420.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO EM CPU, INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE LOCAL, MANUTENCAO BASICA E INSTALACAO DE 01 COMPUTADOR, DESTINADOS A ESTA CAMARA mUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 28/01/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE No0131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 28/01/2009 | 46.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 28 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009, A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA No943639. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 28/01/2009 | 123.00 | 00003495401873 | LUIZ MIGUEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUFFET NA REUNIAO SOLENE DE POSSE DE PREFEITO, VEREADORES E SESSAO DE ELEICAO DE PRESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2009 | 1200.00 | 00004465701411 | ROBSON GONCALVES DO MONTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, SITUADO A AV. GETULIO VARGAS, 143 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No 005069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2009 | 203.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA: AGUA SANITARIA BRILUX, DESINFETANTE, DETERGENTE, ESPONJA E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 002948. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2009 | 1110.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DESCONTADOS DE FUNCIONARIOS DESTA CASA, E ORA REPASSADOS A CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME CONTRATOS 130922110000005231 E 130922110000007102. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/02/2009 | 1545.48 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PREV-SAPE PARTE EMPRESA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/02/2009 | 52.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA RENOVACAO DE ASSINATURA DA CAIXA POSTAL No 0037, RELATIVO AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/02/2009 | 20.00 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 17 SELOS E 03 ENVELOPES PARA SEDEX, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/02/2009 | 676.98 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE 323,9 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200,PLACA MOQ-7939, LOCADO A ESTA CASA NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2009 | 470.00 | 00007691923430 | JOSE PAULO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE FECHADURAS E INSTALACAO DO ACIONADOR DE PORTA NA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE CONF. N.F005078. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2009 | 200.00 | 05267433000121 | SUPERMERCADO J.MACEDO-MERCANTIL DE ALIMENTOS J.MACEDO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BOM AR, COPO DESCARTAVEL, CANETA E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000876. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2009 | 156.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA M.FELICIANO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 33 AUTENTICACOES E 01 REGISTRO DE ATA DA SESSAO DE POSSE DOS VEREADORES E PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2009 | 571.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2009 | 12786.40 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2009 | 203.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza diversos destinados a esta Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/02/2009 | 121.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALDMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 CARIMBOS AUTOMATICOS, 180 FOTOCOPIAS E 14 ENCADERNACAO, CONF. NOTA FISCAL No0364. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/02/2009 | 47.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL, COPO CAFEZINHO E GUARDANAPO, CONFORME NOTA FISCAL 00123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 09/02/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/02/2009 | 150.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/02/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 13/02/2009 | 234.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos telefonicos, relativo ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/02/2009 | 300.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/02/2009 | 420.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA, CONSUMIDA NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 19/02/2009 | 8221.08 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos funcionarios efetivo, mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 19/02/2009 | 24144.68 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE A FOLHA DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 19/02/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIOS DOS VEREADORES, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 19/02/2009 | 253.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALDMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 09 CARIBOS AUTOMATICOS E 02 FITAS VHS, CONFORME N.F 0361. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 210.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 07 HORAS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA CASA, NO VEICULO CARAVAN DE PLACA CDA 7863-PB, CONFORME N.F 005113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 20/02/2009 | 85.00 | 00043699596400 | RAFAEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE 07 GRADES DE FERRO E CHUMBAMENTO DA MESMA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No5110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 20/02/2009 | 46.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 25/02/2009 | 396.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, SABAO EM PO E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 002969. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 25/02/2009 | 304.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 26/02/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SITEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 26/02/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA, NO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, REFEREMTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 27/02/2009 | 174.40 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CANETA, PASTA,MARCA TEXTO E OUTROS CONFORME N.F000384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/02/2009 | 400.00 | 02314161000185 | SO VIDROS - LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE CANTONEIRAS L5/8X1/8 E BARRAS RED. 3/8 CONFORME NOTA FISCAL000359 PA MANUTENCAO DO PREDIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2009 | 4000.00 | 03321757000175 | IBPM - INFORMATIVO BRAS. DE PESQUISAS MUNICIPAIS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE KIT LEGISLATIVO,01 GALERIA LEGISLATIVA, 03 PRISMA DE MESA E 08 CARTEIRAS LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL 04600. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 03/03/2009 | 684.90 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE 327,7 LITROS DE OLEO DISEL, DESTINADOS AO VEICULO CABINE DUPLA L200, PLACA MOQ-7939, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/03/2009 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA COBRADA NA CONTA DE No 32-0, AG. 0922, NO MES DE MARCO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/03/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria com emissao de doc/ted. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/03/2009 | 12752.06 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 06/03/2009 | 145.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 05 PACOTES DE FANTA L LITROS E 05 PACOTES GUARANA KUAT 2 LITROS DESTINADOS A SOLENIDADE DE COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL A MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 00049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 06/03/2009 | 240.00 | 05444020000175 | ART FLORES E ARMARINHOS-ANA LUCIA DE SOUZA ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA D 100 MINI BOTOES DE ROSAS E 01 ARRANJO DE FLORES, DESTINADOS A SESSAO SOLENE DE HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/03/2009 | 250.00 | 00091821835468 | LENIRA SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUFFET NA REUNIAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 5222. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/03/2009 | 1695.57 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DA FOLHA EFETIVO MES DE FEVEREIRO DE 2009, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/03/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria referente a marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/03/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADOS, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/03/2009 | 7941.08 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/03/2009 | 23980.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO, RELATIVO A FOLHA DO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/03/2009 | 300.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PESSOAL MES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 24/03/2009 | 1550.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE FECHADURA, DIALINE, VERNIZ E OUTROS CONFORME NOTA FISCAL 000065 PARA MANUTENCAO DO PREDIO DA cAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/03/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria doc/ted | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 31/03/2009 | 500.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DE SESSOES DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2009 | 1620.88 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS REF. A FOLHA DO MES DE ABRIL/09, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2009 | 14564.84 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO INSS PARTE EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2009 | 11.41 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA EM FAVOR DA EMBRATEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2009 | 285.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TELEFONICO DA LINHA 3283-2700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/04/2009 | 323.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2009 | 646.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de 309,1 litros de oleo diesel destinados ao veiculo camionete cabine dupla L200, placa MOQ 7939-PB, locada a esta casa. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 01/04/2009 | 76.75 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de mateiais de expediente diversos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2009 | 69.90 | 04074782000326 | INFO BOX-TACARUNA PRODUTOS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 PENDRIVE 4GB USB DESTINADO A ESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2009 | 454.50 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE IMPLANTACAO DE REDE, MANUTENCAO EM NOTEBOOK. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/04/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA DURANTE SESSOES REALIZADAS NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2009 | 87.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALDMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 FOTO 20X25, 09 FOTOS 7,X9,5 E 01 ARQUIVO DE TODAS AS FOTOS EM CD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2009 | 258.00 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALDMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 43 FOTOS 15X21 COLORIDAS EM SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000103 | 01/04/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de assessoria contabil referente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/04/2009 | 575.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ENVELOPES E OFICIO TIMBRADOS E BLOCOS DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/04/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LAN-NET, NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2009 | 611.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000107 | 01/04/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT, 4X4 GLS DIESEL, PLACA MOQ 7939-PB, COR PRATA ANO/MODELO 2005/2006, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/04/2009 | 84.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/04/2009 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/04/2009 | 500.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DAS SECOES AO VIVO DA CAMARA MUNICIPAL, NA RADIO SAPE-FM, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/04/2009 | 21.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 32-0 AG. 0922, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/04/2009 | 630.00 | 00084100354487 | REDSON RODRIGUES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com OS SERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE SOM E MESA, INSTALACAO TELEFONICA INTERNA PARA VIABILIZAR A TRANSMISSAO DAS SECAO ATRAVES DA RADIO COMUNITARIA SAPE FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/04/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com seguranca nas sessoes realizadas na Camara Municipal no mes de Abril/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/04/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEIUCLO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS DIESEL, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/04/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 09/04/2009 | 273.10 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONFORME N.F 003001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/04/2009 | 264.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 ARTE PARA CAPA DE LIVRO, 90 COPIAS PRETO E BRANCO E 24 RECARGA DE CARTUCHO HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/04/2009 | 219.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com compra de 03 comendas em homenagem a Augusto dos Anjos, em sessao especial realizada no dia 18/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 17/04/2009 | 224.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 14 PACOTES DE REGRIGERANTES DE 2 LITROS, DESTINADOS A SESSAO SOLENE DE ENTREGA DA COMENDA DE AUGUSTO DOS ANJOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 18/04/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 18/04/2009 | 8110.52 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 18/04/2009 | 23960.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DA FOLHA COMISSIONADO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 18/04/2009 | 500.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2000 SALGADOS, PARA SECAO SOLENE DE ENTREGA DA COMENDA DE AUGUSTO DOS ANJOS REALIZADA NO DIA 18/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/04/2009 | 294.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DE TELEFONE REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 20/04/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCA DE USO DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LN-NET, REFERENE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 20/04/2009 | 532.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000127 | 20/04/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 24/04/2009 | 11447.96 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR EM FAVOR INSS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/04/2009 | 21.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/04/2009 | 50.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE 01 TONER PARA IMPESSORA HP LASERJETP1005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 29/04/2009 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBANO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/04/2009 | 649.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE 310,6 LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMINONETE CABINE DUPLA L200 PLACA MOQ-7939-PB, NO MES DE ABRIL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/04/2009 | 205.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL E GUARDANAPO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000134 | 02/05/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2009 | 315.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE DESINFETANTE, DETERGENTE, VEJA, VEJA VIDREX E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F003011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/05/2009 | 163.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 06/05/2009 | 491.00 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE PASSAGEM AEREA PARA BRASIL-DF-, EM NOME DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE WALTER SERRANO MACHADO FILHO, PARA RESOLVER ASSSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA JUNTOS AOS MINISTERIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 07/05/2009 | 1651.30 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR DESCONTADO NA FOLHA EFETIVO DO MES DE ABRIL DE 2009, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/05/2009 | 1632.00 | 00049880896491 | WALTER SERRANO MACHADO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias para estadia em Brasilia no periodo de 11/05/09 a 15/05/09, para resolver assuntos de interesse desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/05/2009 | 230.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mudas diversa e compostos organicos destinados aos canteiros desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 13/05/2009 | 218.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/05/2009 | 370.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM CPU, IMPRESSORA, INSTALACAO DE DISCO RIGIDO E OUTROS, CONFORME N.F 00203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/05/2009 | 269.40 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE, PAPEL HIGIENICO E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME N.F003030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 20/05/2009 | 656.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/05/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO A FOLHA DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/05/2009 | 8967.98 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/05/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE A FOPAG DO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/05/2009 | 40.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPO DESCARTAVEL CONFORME NOTA FISCAL 000150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/05/2009 | 1829.95 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA EFETIVO MES DE MAIO DE 2009, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/05/2009 | 13114.20 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia da Previdencia Social ref. ao mes de maio de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/05/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/05/2009 | 8.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE 3283-2700, REF. AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/05/2009 | 107.45 | 09259078000108 | FOTO GLOBO-VALDMIR ALEXANDRE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE XEROX, ENCADERNACAO, CAIMBOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/05/2009 | 120.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 48 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/05/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM MENSALIDADE DO SISTEMA DE ACESSO A INTERNET LEM-NET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 27/05/2009 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 27/05/2009 | 660.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 22 HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/05/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIA DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO DE 2009, CONFORME N.F 000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/05/2009 | 645.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 308,9, LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200, PLACA MOQ-7939-PB, LOCADA A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/05/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SUGURANCA NAS SESSOES REALIZADAS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000161 | 29/05/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/05/2009 | 150.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE E 05 GRAVACOES EM MIDIA, PARA DIVULGACAO DAS AUDIENCIAS PUBLICA DOS DIAS 12, 19 E 25/05/09, CONF. N.F005899. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/05/2009 | 280.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE 28 CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSSORAS PERTENCENTES A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME N.F 00004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/05/2009 | 194.75 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE PAPEL OFICIO A4, FITA VHS, CANETA, PERFURADO, CLIPS E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME N.F 000412. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/05/2009 | 400.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 2000 PAPEL TIMBRADO TAMANHO OFICIO EM POLICROMIA (4X0), DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME N.F0000029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/05/2009 | 140.50 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LAMPADAS, REATOR, TELHAS TRANSPAREDES E ESTARTE PHILIPS CONFORME NOTA FISCAL 00179. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/05/2009 | 324.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/05/2009 | 150.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/06/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 BOTIJAO DE GAS DE 13K, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/06/2009 | 500.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE NA RADIO SAPE FM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 03/06/2009 | 450.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA DE NOTEBOK E IMPRESSORAS PRETENCENTES A ESTA cAMARA, CONFORME NOTA FISCAL DE No00206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/06/2009 | 800.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE GRAFICO DE IMPRESSAO DE TIMBRE EM ENVELOPES E BLOCOS DESTINADOS AO CONSUMO DESTA CAMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/06/2009 | 96.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE REFRIGERANTES DE 2 LITROS DESTINADOS AS SESSOES DAS AUDIENCIAS PUBLICAS, E DISCURSOES PARA APROVACAO DA LDO, REALIZADA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME N.F 000104. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/06/2009 | 798.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE LUMINARIA, TINTA, LIXA, TORNEIRA E OUTROS DESTINADOS AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00089. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/06/2009 | 250.00 | 00003935468377 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA PARTE HIDRAULICA E TETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F 005987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/06/2009 | 375.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS OUVINTES DA UDIENCIA PUBLICA REALIZADA NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL CONF, N.F005986. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/06/2009 | 55.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE MANUTENCAO DA INSTALACAO TELEFONICA DA CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 006050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/06/2009 | 42.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEL DE 180ML E 50ML, CONFORME NOTA FISCAL 000156. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/06/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL000226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/06/2009 | 4183.58 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50% DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/06/2009 | 8729.62 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIO DO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/06/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS DO PESSOAL COMISSIONADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/06/2009 | 11373.13 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 50% DO 13o SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/06/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/06/2009 | 959.31 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de refeicoes quando da reuniao com vereadores e funcionarios da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 22/06/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 22/06/2009 | 52.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE JUNHO DE 2009, PARA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 25/06/2009 | 500.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSOS DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL PELA RADIO SAPE-FM.RELATIVO AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/06/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/07/2009 | 7000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADO JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO PERIODO DE 01/06/09 A 01/10/09, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/07/2009 | 257.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/07/2009 | 339.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 02/07/2009 | 267.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 02/07/2009 | 120.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 40 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 02/07/2009 | 644.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 308,02 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE CABINA DUPLA, LOCADA A CAMARA ,MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/07/2009 | 284.55 | 05652804000199 | COMERCIAL JM-JOSE MILTON FERREIRA DE PAIVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/07/2009 | 60.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/07/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNTE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/07/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000200 | 02/07/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/07/2009 | 1781.42 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/07/2009 | 13114.20 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR RELATIVO AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2009, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/07/2009 | 529.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 09/07/2009 | 450.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRSTADO DE DIVULGACAO DE 15 HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE MATERIAIS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/07/2009 | 1060.00 | 00042882966415 | ANTONIO FERNANDO SABINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA PINTURA, REPARO NO RETELHAMENTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL E TROCA DA PORTA DA TESOURARIA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO No006255. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 13/07/2009 | 370.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 CALCULADORA/IMPRESSORA OLIVETTI SUMA 220, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL 0059321. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 14/07/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/07/2009 | 2832.00 | 04272117000185 | RC CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO: FIO 40, LAMPADA FLORESCENTE, REATOR, ASSENTO ALMOFADADA ASTRA, FECHADURA, PIA, MASSA, E OUTROS DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL DE No 00093 E 00094. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/07/2009 | 900.00 | 70120662001829 | ATACADAO DOS ELETROS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE UMA FREEZER HORIZONTAL BR EFH250 239L 2 ANOS DE GARANTIA MARCA ESMALTEC, COR BRANCA, DESTINADO A CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/07/2009 | 300.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MANTIMENTOS BANDEJA, CONJUNTO DE COPOS, GARRAFA DE CAFE E OUTROS DESTINADOS A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 18/07/2009 | 323.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, EM FAVOR DA TELEMAR, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/07/2009 | 1600.00 | 05336143000192 | FARDAMENTOS PROFISSIONAIS-RL COMRCIO VAREJISTA DE CONF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE FARDAMENTO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE CONFORME NOTA FISCAL DE No000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/07/2009 | 9133.88 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS,DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/07/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/07/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/07/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE JULHO DE 2009, JUNTO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/07/2009 | 350.00 | 00078839980482 | SEVERINO DO RAMO S DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de concerto de central telefonica da Camara e troca da fiacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 21/07/2009 | 53.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 21/07/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 21/07/2009 | 319.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPLA DE SAPE, RELATIVO AO MES DE JULHO/09, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/07/2009 | 185.00 | 01116393000166 | ARCONGEL REFRIGERACAO - ANTONIO MATIAS SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA DE 01 GELADEIRA PERTENCENTE A COZINHA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/07/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNETE, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/07/2009 | 3.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, A EMPRESA EMBRATEL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/07/2009 | 78.73 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 27/07/2009 | 416.00 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ALCOOL, AGUA SANITARIA, DESTAC E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE CONFORME NOTA FISCAL 003092. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/07/2009 | 236.68 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/07/2009 | 276.00 | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 15 ADESIVOS INTERNOS, 09 BROCHES PEQ PERSONALIZADOS, 15 BROCHES MEDIO E 21 CRACHAS PERSONALIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/07/2009 | 160.00 | 00005763048407 | EMANUEL FERREIRA FALCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIAGRAMATIZACAO DOS LIVROS DO REGIMENTO INTERNO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE E LEI ORCAMENTARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/07/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, NO MES DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/08/2009 | 75.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE BUTIJOES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000231 | 01/08/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, A DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/08/2009 | 55.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFEZINHO CONFORME NOTA FISCAL 00168. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 03/08/2009 | 500.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NA RADIO NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 03/08/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA PRESTADO DURANTE AS SESSOES EXTRAORDINARIA DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 03/08/2009 | 949.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL 465,6 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA DE PLACA MOQ-7939-PB, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 03/08/2009 | 2200.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONFECCAO DE ENVELOPES TIMBRADOS EM POLICROMIA, LEI ORGANICA, REGIMENTO INTERNO COM 72 PAGINAS OFICIO E CAPA EM POLICROMIA E CARTAO DE VISITAS PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 04/08/2009 | 250.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 01 COQUETEL PARA A 1o SESSAO DO SEGUNDO PERIODO LEGISLATIVO NO DIA 04/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/08/2009 | 148.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/08/2009 | 1883.72 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REFERENTE A FOLHA DO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/08/2009 | 12996.90 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUAI DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. AO MES DE JULHO DE 2009, DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/08/2009 | 50.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 RECARGAS DE CARTUCHO DA IMPRESSORA HP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 17/08/2009 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO- Emenda a Lei Organica, Resolucao No 03/2009, sAPE- Paraiba, 17-08-09, no Diario Oficial de 20-08-09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 17/08/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 20/08/2009 | 354.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 20/08/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 20/08/2009 | 8765.66 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS AO PESSOAL EFETIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 20/08/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/08/2009 | 950.00 | 04881691000130 | INTERAGIL INFORMATICA-ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO DO SERVIDOR, NOTEBOOK E MANUTENCAO DE REDE DOS COMPUTADORES PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL 00216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/08/2009 | 55.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 31 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA E 001 DIARIO OFICIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/08/2009 | 3700.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO E CRIACAO DE UM SITE DESTINADO A DIVULGACAO E ATUACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 27/08/2009 | 120.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 60 BALDES DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 27/08/2009 | 500.00 | 00088476642415 | IRAM WILLIAMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TRANSMISSOES DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 27/08/2009 | 1814.69 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 27/08/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/08/2009 | 668.85 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINAODS AO CONSUMO DESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/08/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/08/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEL JUNTO A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/08/2009 | 13094.20 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR RELATIVO A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2009, DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/08/2009 | 245.75 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO A TARIFA BANCARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL, MES DE AGOSO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/08/2009 | 824.10 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE 403 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADOS AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 DE PLACA MOQ-7939-PB, LOCADO A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 01/09/2009 | 305.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/09/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MENSALIDADE DO SITEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 01/09/2009 | 56.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPO DESCARTAVEIS 180ML, E COPO DESCARTAVEL 50ML, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONF. N.F 00172. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 04/09/2009 | 212.00 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PAPEL A4, FITA VHS, PASTA AZ, CLIPS E OUTROS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 000452. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000265 | 09/09/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L 200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO MODELO 2005/2006, PLACA MOQ7939-PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/09/2009 | 110.00 | 00004855784419 | JOSIVALDO FERNANDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/09/2009 | 180.00 | 07287354000108 | OLIVEIRA SERVICOS E MANUTENCAO EM MAQUINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 ARCONDICIONADO 1500 BTU ELETROLUX, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/09/2009 | 310.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com O PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DE No 3283-2700, PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | DIVULGACAO DE ATIVIDADES DO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 17/09/2009 | 600.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 18/09/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSULTORIA CONTABEIS PRESTADOS A CAMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 18/09/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 18/09/2009 | 8757.48 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DO PESSOAL EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 18/09/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 21/09/2009 | 471.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/09/2009 | 51.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 30 JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 25/09/2009 | 143.04 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSACIMENTO DE COBRANCA ANUAL RELATIVO A HOSPEDAGEM DO SITE WWW.CAMARAMSAPE.PB.GOV.BR, EM FAVOR DE SEVERINO RAMALHO LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 25/09/2009 | 195.32 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 28/09/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 28/09/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/09/2009 | 1300.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 500 CAPAS DE PROCESSO, 50 ENVELOPE TIMBRADO E 500 ENVELOPE CARTA TIMBRADO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 0057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/09/2009 | 51.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA E CAFE, COFORME NOTA FISCAL 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/09/2009 | 731.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE 358,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA MODELO L200, PLACA MOQ-7939-PB, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/09/2009 | 465.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E DIVULGACAO DAS ATUACOES DA CAMARA MUNICIPAL NO SITE DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/09/2009 | 245.46 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/10/2009 | 500.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSMISSOES AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL0206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/10/2009 | 120.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE 48 BUTIJOES DE AGUA MINERAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000287 | 01/10/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/10/2009 | 38.91 | 68704923000591 | CLARO BSE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA 3G 600KBPS, RELATIVO AO PERIODO DE 23/09/09 A 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/10/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, DIA 01/10/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 02/10/2009 | 453.20 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DOS TELEFONES CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO PERIODO DE 22/09/09 A 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/10/2009 | 360.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE 12 HORAS DE DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL, EM COMEMORACAO AO DIA NACIONAL DO AGENTE DE SAUDE, EM CARRO DE SOM VOLANTE, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/10/2009 | 13.50 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 155251-1, DIA 05/10/2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/10/2009 | 1580.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BUFFER PARA 200 PESSOAS, NA SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFOME NOTA FISCAL 006786. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 08/10/2009 | 427.25 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DETERGENTE, VEJA, AGUA SANITARIA E OUTROS DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME N.F 0003122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 08/10/2009 | 13636.66 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 09/10/2009 | 30.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS COM GRAVACAO DE MIDIA EM 01 CD, PARA DIVULGACAO DA SESSAO ESPECIAL AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL006792. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 09/10/2009 | 1804.46 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2009, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 12/10/2009 | 4.95 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONSUMO DO TELEFONE 3283-2700, EM FAVOR DA EMBRATEL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 15/10/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL, NO MES OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 15/10/2009 | 190.51 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 15/10/2009 | 600.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 2.000 ( DOIS MIL ) SALGADOS DESTINADOS A SESSAO ESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE, REALIZADO NO PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/10/2009 | 247.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE 3283-2700, NO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM FAVOR DA TELEMAR-OI FIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/10/2009 | 70.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE 07 CARTUCHOS HP SERIE 3000/5000, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE CONFORME NOTA FISCAL00039. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/10/2009 | 45.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 CARTUCHO HP, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/10/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000306 | 20/10/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADO JUNTO A CAMARA DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/10/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/10/2009 | 8926.36 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/10/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SALARIOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/10/2009 | 451.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 21/10/2009 | 1800.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO,E TREINAR FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 21/10/2009 | 53.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 31 JORNAIS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA MO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/10/2009 | 500.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO NA TRANSMISSOES AO VIVO DAS REUNIOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/10/2009 | 60.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 02 GRAVACOES EM MIDIA PARA DIVULGACAOI DAS SESSOES ESPECIAIS REALIZADAS NOS DIAS 15 E 20/10/2009, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/10/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTERNET, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/10/2009 | 14288.62 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/10/2009 | 1841.47 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/10/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, DIA 28/10/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/10/2009 | 0.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA DE No 32-0, DIA 29/10/09, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/10/2009 | 85.50 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS, GUARDANAPOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL 00200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/10/2009 | 465.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 007133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/10/2009 | 120.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 46 BUTIJOES DE AGUA DE 20 LITROS, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL000113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/10/2009 | 831.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 407,3 LITROS DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONTE CABINE DUPLA PLACA MOQ 7939-PB, LOCADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000324 | 31/10/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO/MODELO 2005/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 02/11/2009 | 1360.52 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DOS TELEFONES CELULARES DA CLARO, REF. AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 02/11/2009 | 136.07 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE BANDA LARGA 3G 600KBPS, REF. MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000327 | 03/11/2009 | 1750.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na assessoria tecnica especializado junto a comissao permanente de licitacao da Camara Municipal, ref. ao mes de novembro de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/11/2009 | 224.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias parciais nos dia 05,06,09 e 10/11, para a cidade de Mamanguape com a finalidade de participar de treinamento contabil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/11/2009 | 224.00 | 00002574208439 | SUDEMBERG VIEGAS DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com quatro diarias parciais nos dia 05,06,09 e 10/11, para a cidade de Mamanguape com a finalidade de participar de treinamento contabil | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/11/2009 | 710.30 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A ESTA CAMARA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/11/2009 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 32-0, AG. 0922 CEF, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/11/2009 | 260.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAIS DO INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL 00246, E DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/11/2009 | 2500.00 | 02083778000137 | NEON LINE PLACAS LUMINOSAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE PLACA EM MATALON COM IMPRESSAO EM LONA FRONTE COM LUMINARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/11/2009 | 285.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE DE No 3283-2700, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 19/11/2009 | 300.00 | 00084058498404 | MARTA DE LOURDES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE 1.000 SALGADOS NA SESSAO ESPECIAL DO DIA 19/11/200, EM COMEMORACAO AOS 87 ANOS DA BANDA SANTA CECILIA, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 19/11/2009 | 412.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENERGIA ELETRICA CONSUMIDA NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/11/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SUBSIDIO DOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 19/11/2009 | 9004.50 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIO DO PESSOAL EFETIVO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 19/11/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SALARIOS DO PESSOAL COMISSIONADOS MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 19/11/2009 | 10275.62 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2o PARCELA DO 13a SALARIO DO PESSOAL COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 19/11/2009 | 4283.75 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2009,DO PESSOAL EFETIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 19/11/2009 | 4033.50 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE DO EMPREGADOR PAGO EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/11/2009 | 1800.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CDONTATACAO DO PROFISSIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE INTERNO, E TREINAR FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000344 | 20/11/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/11/2009 | 53.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE JORNAIS CORREIO DA PARAIBA, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE NOVEMBRO/09, CONFORME NOTA FISCAL 937936. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/11/2009 | 35.00 | 08865767000195 | SAPE GAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL 003644. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/11/2009 | 22.51 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DO TELEFONE DE No 3283-2700, NO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/11/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 24/11/2009 | 14800.20 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARTE PATRONAL RELATIVO A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 24/11/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/11/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO -SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/11/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA NAS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NF00161. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/11/2009 | 500.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO AO VIVO DAS SESSOES ORDINARIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 0215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/11/2009 | 465.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL 007133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 27/11/2009 | 600.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de instalacao de camaras e gravador digital para sistema de seguranca desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 27/11/2009 | 7280.00 | 08640151000116 | SEVERINO RAMILIO OLIVEIRA TEOTONIO ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 GRAVADOR DIGITAL, 10 MINI CAMARA COLOR, 01 CAIXA DE PROTECAO, 10 CONECTORES, 01 FONTE 12V E 500M DE CABO COAXIR. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 27/11/2009 | 1200.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 40H, EM CARRO DE SOM DE MATERIAS, DAS AUDIENCIAS PUBLICAS E DISCURSAO DA LOA E PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 27/11/2009 | 8.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME ESTRATO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/11/2009 | 499.73 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo diversos destinados a esta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/11/2009 | 120.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 40 garrafoes de agua mineral destinados ao consumo desta Camara | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/11/2009 | 614.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMB. QUATRO FOLHAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COSUMO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA LOCADA A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/12/2009 | 634.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032009 | 0000363 | 01/12/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO MODELO 200/2006, PLACA MOQ 7939-PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/12/2009 | 227.55 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/12/2009 | 87.87 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACESSO A INTERNET BANDA LARGA MODEM, CLARO S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000366 | 02/12/2009 | 1750.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 09/12/2009 | 1837.38 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR RELATIVO A FOPAG EFETIVO DO MES DE NOVEMBRO DE 2009, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/12/2009 | 56.00 | 00000910324409 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARCIAL, AO SERVIDOR CITADO, CARGO TESOUREIRO, OBJETIVANDO DESLACA-SE A CIDADE DE MAMAGUAPE-PB, PARA O ESCRITORIO DE CONTABILIDADE ASTEC- NO DIA 10/12/2009, PARA LEVAR O MOVIMENTO BANCARIO DO MES DE NOVEMBRO/2009, PARA FECHAMENTO E ENCAMEAMENTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/12/2009 | 1382.18 | 40432544006420 | CLARO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA MOVEL DESTE ENTIDADE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/12/2009 | 7950.00 | 00031125344768 | JOAO SILVANO PAULINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA RECEPECAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, COM AS SEGUINTES MODIFICACOES : PARTE ELETRICA, TROCA DE PORTAS, COLOCACAO DE REVESTIMENTO DE PISO, CONSTRUCAO DE LAVABLO COM FERRAGEM E REVESTIMENTO, COLOCACAO DE GESSO (PAREDE E TETO),REFORMA EM TODA PARTE HIDRAULICA TUDO CONFORME PLANILHA EM ANEXO DOS DEVIDOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS. | 20012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 15/12/2009 | 208.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA FIXA DESTA CAMARA MUNICIPAL REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 16/12/2009 | 96.92 | 09123654000187 | CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E TAXA DE ESGOTO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 16/12/2009 | 555.00 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EFEITES NATALINOS E PISCA, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 16/12/2009 | 122.00 | 00050418572453 | MARLENE FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 12 PANOS DE PRATO, 04 TOALHA DE ROSTO E 01 CONJUNTO DE COZINHA DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 16/12/2009 | 83.60 | 03603853000106 | JOSE MARCOS TEIXEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS PARA CAFEZINHO E AGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/12/2009 | 49.50 | 34028316373481 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE POSTAGEM DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/12/2009 | 57.00 | 00018176453404 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE JORNAIS E DIARIO OFICIAL, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000378 | 18/12/2009 | 2800.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/12/2009 | 1800.00 | 00042428289420 | HERMANNI TORRES COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A CONTRATACAO DO PROFISSIONAL PARA IMPLEMENTACAO DE UM SISTEMA DE CONTROLE INTERNO E TRINAMENTO DE FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/12/2009 | 23870.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/12/2009 | 8567.33 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SALARIOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/12/2009 | 35150.00 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO SUBSIDIO AOS VEREADORES RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/12/2009 | 153.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/12/2009 | 1469.49 | 09232679000119 | CAMARA MUNICIPAL DE SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 2a parcela do 13o salario de pessoal comissionado | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 21/12/2009 | 560.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 21/12/2009 | 1285.00 | 10365639000124 | ABN COMERCIO DE CARNES NOBRES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com BUFFE DE ENCERAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO 2009.2, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 21/12/2009 | 60.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 22/12/2009 | 30.00 | 00009947565424 | JAILTON DANTAS GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NO CONSETO DA BICA E CALHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 22/12/2009 | 150.00 | 00001456945424 | JAILSON ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 05 GRAVACOES EM MIDIA PARA DIVULGACAO DAS SESSOES, SENDO 03 AUDIENCIAS PUBLICAS E 01 ENCERAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO E 01 MENSAGEM DE NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 22/12/2009 | 327.57 | 70110358000152 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NOVA SAFRA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 23/12/2009 | 465.00 | 00003972981457 | SEVERINO RAMALHO LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E ATUALIZACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 23/12/2009 | 520.00 | 05741562000100 | O INTERIORANO - JOAO VICTOR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIVULGACAO DE MATERIAS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 23/12/2009 | 650.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE SEGURANCA DURANTE AS SESSOES DA CAMARA MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 23/12/2009 | 360.00 | 00092824790482 | NILCETE ANTONIO DE P. JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE 12 HORAS EM CARRO DE SOM VOLANTE, DE MATERIAS DO INTERESSE DESTA CASA: AUDIENCIAS PUBLICAS, ENCERAMENTO DO PERIODO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 23/12/2009 | 90.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE 01 RECARGA DE TONER, 01 ATUALIZACAO DO SISTEMA OPERACIONAL E INSTALACAO DE DRIVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 23/12/2009 | 13766.10 | 29979036000140 | INSS EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOLHA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 24/12/2009 | 72.55 | 07771014000158 | PAPELARIA MACEDO-SAULO PEREIRA DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 24/12/2009 | 90.00 | 10563787000153 | CORES.COM-NIEDSON BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 11 RECARGAS DE CARTUCHO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000072009 | 0000399 | 28/12/2009 | 13811.79 | 08306584000130 | EMC ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 02 COMPUTADOR INTEL COREL 2, 01 CAMARA DIGITAL DSC W210 (PRETA ), 01 IMPRESSORA LASER P-1006, 02 NOTEBOOK COMP., 02 MONITORES LCD 21,5 PRETO, 02 NOBREAK 600 VA PRETO, 01 ESTABILIZADOR 1000-VAPRETO, 01 NOTEBOOK 110-1190BR INTEL, 01 WINDOWS 7 HOSE PREMIUM BOX, 01 PEN DRIVE 8 GB, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | PROCEDIMENTO LEGISLATIVO | OPERACIONALIZACAO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000042009 | 0000400 | 28/12/2009 | 1750.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPE-PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/12/2009 | 35.00 | 04000000062504 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADO NA CONTA 155251-1, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/12/2009 | 1300.00 | 10425286000100 | FORTE GRAFICA- FRACISCO BATISTA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO,ENVELOPE TIMBRADO E PAPEL TIMBRADO, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/12/2009 | 500.00 | 03498387000146 | SISTEMA WS DE PUBLICIDADE-IRAN WILLAMS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE RETRANSMISSAO AO VIVO DAS REUNIOS DA CAMARA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/12/2009 | 3700.00 | 00051598663453 | MAURICIO CALDAS CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO VEICULO CAMIONETE CABINE DUPLA L200 SPORT 4X4 GLS, DIESEL, COR PRATA, ANO MODELO 2005/2006, PLACA MOQ-7939-PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000052009 | 0000405 | 29/12/2009 | 18717.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 06 SPLIT SENDO: 02 SPLIT BRASTEMP 9000BTU, 01 SPLIT BRASTEM 12000 BTU, 02 SPLIT 18000 BTU,01 22000 BTU, DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000062009 | 0000406 | 29/12/2009 | 17845.00 | 11092098000170 | VITRINE MOVEIS- JOAO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 08 POLTRONA GIRATORIA, 02 POLTRONA GIRATORIA. PRESIDE. BRACO CROMADO, 02 POLTRONA FIXA, 02 SOFA, 01 GAVETEIRO PASTA SUSPENSA, 02 ARMARIO ALTO C3, 01 MESA REUNIAO, 01 MESA CREDENSA DIREITA,02 MESA LATERAL, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/12/2009 | 42.98 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parte patronal do prevsape | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/12/2009 | 100.00 | 07966678000172 | GILSON CAVALCANTI ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 40 GARRAFOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO DESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/12/2009 | 315.52 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-SEVERINA LUCIA M.FELICIANO SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE AUTENTICACOES, REGISTRO DE ATA, ABERTURA DE FIRMAS E XEROX DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/12/2009 | 7770.00 | 05285282000215 | NOVO RUMO MOTORES E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A COMPRA DE 01 MOTO CG 150MIXKS,MARCA CG-TITAN, ANO FABRICADO 2009-MODELO 2010, COR LARANJA/MET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/12/2009 | 1748.38 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PARTE DO EMPREGADOR EM FAVOR DO PREV-SAPE, RELATIVO A FOPAG DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Administração Geral | PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ACOES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/12/2009 | 1723.94 | 05489626000127 | PREV-SAPE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARTE DO EMPREGADOR REF. A FOPAG 13a SALARIO DE 2009, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS, EM FAVOR DO PREV-SAPE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 396
Última atualização: 11/06/2024