de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 2293.07 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 498.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 1300.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 22/01/2009 | 102.00 | 09318809000130 | CARTORIO 1.OFICIO DE NOTAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REGISTRODE 03(TRES)ATAS DE POSSE E 12(DOZE) AUTENTICACOES DA NOVA DIRETORIA DA CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/01/2009 | 4748.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2009 | 580.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2009 | 182.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2009,DO NUMERO 3538-1166. CONFORMEDEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 350.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A LIMPEZA DO PLENARIO E GABINETE DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NOMES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 28/01/2009 | 300.00 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAODA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO Superintendencia de Imp e Editor | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/02/2009 | 50.00 | 34028316083483 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL.-AG.SAO J | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE SELOS PARA O ENVIO DE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISLATINO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/02/2009 | 24.80 | 34028316083483 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TEL.-AG.SAO J | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO ENVIODE CORRESPONDENCIAS PERTENCENTES A ESTE PODERLEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/02/2009 | 150.00 | 00000388268875 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE DESTACASA LEGISLATIVA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOAPARA DIRIGIR-SE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO FAZER CADASTRO DE GESTOR,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 10/02/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO Superintendencia de Imp e Editor | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000012009 | 0000213 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000221 | 20/02/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO, NOMES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 605.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/02/2009 | 4803.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/02/2009 | 580.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 20/02/2009 | 165.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO: CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL,DESTINADOS A MANUTENCAODA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO PARACONTA SALARIO DOS SENHORES PARLAMENTARES, NOMES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 27/02/2009 | 185.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:PAPEL CONTINUO,PAPEL OFICIO E CANETAS,DESTINADOS AOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 04/03/2009 | 182.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2009,DO NUMERO 3538-1166. CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 10/03/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO Superintendencia de Imp e Editor | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE PROCESSO LICITATORIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 10/03/2009 | 97.75 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:FORMULARIO CONTINUO 2 VIAS,DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/03/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS PARLAMENTARES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/03/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO PARA CONTA FOPAG DESTA CAMARA LEGISLATIVA,NO MES DEMARCO DE 2009,CONFORME DEBITO EM CONTA CORRENTE 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000396 | 24/03/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000400 | 24/03/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000418 | 24/03/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/03/2009 | 592.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/03/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE MARCO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/03/2009 | 4803.43 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/03/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 31/03/2009 | 238.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166. CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 10/04/2009 | 325.00 | 08733136000112 | ANTONIO SUCUPIRA DE QUEIR. & CIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICOS REFERENTE ACONFECCAO DE ENVELOPES DE MADEIRAS E ENVELOPEDE OFICIO,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 14/04/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO Superintendencia de Imp e Editor | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO SERVICO DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 14/04/2009 | 50.00 | 34028316374100 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE SELO ORDINARIO PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CASA LEGISLATIVO,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/04/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/04/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000523 | 20/04/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000531 | 20/04/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 20/04/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/04/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 16.808-4,NO MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/04/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE ABRIL DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000574 | 20/04/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 20/04/2009 | 200.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO COM SR.PRESIDENTE EMEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DESLOCAM-SE PARA A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTODESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 04/05/2009 | 608.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 04/05/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/05/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 04/05/2009 | 160.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2009,DO NUMERO 3538-1166. CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 08/05/2009 | 380.00 | 00007001900400 | JULIERME LINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODOS SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA EM PROCESSOS LICITATORIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE DA LAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/05/2009 | 245.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO 01(UMA)PLACA DE VIDEO,01(UMA) FONTE DE ALIMENTACAO PARA O MICROCOMPUTADOR DASALA DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MESDE MAIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/05/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/05/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000671 | 20/05/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000680 | 20/05/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 20/05/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE MAIO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 20/05/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000710 | 20/05/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 25/05/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 16.808-4,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 26/05/2009 | 602.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 26/05/2009 | 137.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO COM SR.PRESIDENTE EMEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DESLOCAM-SE PARA A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTODESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/05/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2009 | 616.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/06/2009 | 173.80 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TIPO: PAPEL CONTINUO E OFICIO 9,PARA MANUTENCAO DOSTRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/06/2009 | 60.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO:CAFE,ACUCAR E COPOS DESCARTAVEIS,PARA MANUTENCAODA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/06/2009 | 242.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORMEDEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 15/06/2009 | 55.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE ENCADERNACAO DEDOCUMENTACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 15/06/2009 | 18.00 | 70108238000110 | PAPIROSSAUROS-LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:ARQUIVO FACIL E ENVELOPES ,DESTINADOS AMANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/06/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/06/2009 | 3660.31 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE JUNHO E A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000841 | 19/06/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000850 | 19/06/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 19/06/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE JUNHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000876 | 19/06/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 19/06/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOSOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/06/2009 | 3429.37 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE JUNHO E A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIROSALARIO DO ANO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 19/06/2009 | 830.00 | 00005157630808 | ARNALDO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DEBUFFET PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA,NO ENCERRAMENTO DO 1 PERIODO LEGISLATIVO NO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 19/06/2009 | 570.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 22/06/2009 | 869.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE CARTEIRAS DE IDENTIFICACAOPARLAMENTAR EM COURO PARA OS PARLAMENTARES DACAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 26/06/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 26/06/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/06/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE TED ELETRONICO CONFORMEDEBITO NA CONTA 16.808-4,NO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 20/07/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/07/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0000981 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 20/07/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001007 | 20/07/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001015 | 20/07/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 20/07/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE JULHO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 22/07/2009 | 267.00 | 24110256000110 | MANOEL ALVES RIBEIRO-RESTAURANTE FROUXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFEICAO COM SR.PRESIDENTE EMEMBROS DESTA CASA LEGISLATIVA QUANDO DESLOCAM-SE PARA A CIDADE DE SOUSA TRATAR DE ASSUNTODESTA CAMARA MUNICIPAL,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 24/07/2009 | 297.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORMEDEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 24/07/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/07/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 24/07/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOSOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 28/07/2009 | 467.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 31/07/2009 | 140.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORMEDEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 20/08/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/08/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/08/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001139 | 21/08/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001147 | 21/08/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001155 | 21/08/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 21/08/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE AGOSTO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 25/08/2009 | 720.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/08/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/08/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/08/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 02/09/2009 | 253.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166. CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 07/09/2009 | 150.00 | 00000388268875 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE DESTACASA LEGISLATIVA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOAPARA DIRIGIR-SE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO TIRAR COPIAS DE DOCUMENTACAO DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA,NO MESDE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 17/09/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/09/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/09/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001279 | 21/09/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001287 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 21/09/2009 | 187.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DIARIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 21/09/2009 | 60.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(PAPEL OFICIO)PARA TRABALHOS DIARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 21/09/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE SETEMBRO 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001325 | 22/09/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 29/09/2009 | 730.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/09/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/09/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSEDA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/10/2009 | 278.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/10/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/10/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/10/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001414 | 20/10/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001422 | 20/10/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001431 | 20/10/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 20/10/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE OUTUBRO 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 20/10/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 23/10/2009 | 130.00 | 00001329223470 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR SERVICO DE PINTURA(RESTAURACAO)DE LETRASDOS QUADROS DO PLENARIO DA CASA MIGUEL RODRIGUES COURA NESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 27/10/2009 | 639.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/10/2009 | 197.79 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/10/2009 | 182.27 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 03/11/2009 | 276.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 03/11/2009 | 300.00 | 00000388268875 | FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 02(DUAS)DIARIA PARA O SR. PRESIDENTE DESTACASA LEGISLATIVA VIAJAR A CIDADE JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO DE ATIVOS PREVIDENCIARIOS REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/11/2009 | 50.00 | 00006004799432 | VIRLANDIA ANDRADE DA AILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE PRESTACAO DE SERVICO DE FOTOCOPIAS DE DOCUMENTACAO DA CAMARA M DE SAO JOSE DA L TAPADA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/11/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/11/2009 | 566.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/11/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/11/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/11/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001597 | 20/11/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 20/11/2009 | 250.00 | 02574601000133 | ASSOC.COMUN.DO BAIRRO SAO JOSE (FM 87,9) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TRANSMISSOES REALIZADAS DURANTE AS SESSOES DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, NO MESDE NOVEMBRO 2009,CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 20/11/2009 | 1450.00 | 00006576599838 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR EM CONFRATERNIZACAO DE FINALDE ANO PARA VEREADORES DA CASA LEGISLATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001627 | 20/11/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001635 | 20/11/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/11/2009 | 210.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO / 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 30/11/2009 | 680.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/11/2009 | 4790.56 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/11/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/11/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/12/2009 | 20500.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/12/2009 | 2325.00 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/12/2009 | 1104.38 | 12723342000119 | CAMARA MUNICIPAL DE S.J. DA LAGOA TAPADA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTE A2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001724 | 18/12/2009 | 1100.00 | 00004224783428 | ROGERIO ARAUJO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS,BALANCO ANUAL,ELABORACAO DE RGF,SAGRES E FOLHA DE PAGAMENTO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001732 | 18/12/2009 | 1300.00 | 00016122380415 | FRANCISCO VALDEMIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOATAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001741 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00004356722825 | JOSE GOMES DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO VEICULO TIPO D-20 PLACA CIT N.8342,QUE PRESTA SERVICO A CAMARA MUNICIPAL DESAO JOSE L.TAPADA TRANSPORTANDO ASSESSOR JURIDICO E PRESIDENTE DA CAMARA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/12/2009 | 650.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAO DE GFIP E DA CONTABILIDADE,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/12/2009 | 8.00 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DEBITO EMCONTA CORRENTE 16.808-4,REFERENTE A TARIFA DEDOC/TED ELETRONICO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/12/2009 | 7412.45 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PARLAMENTARES E FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/12/2009 | 485.93 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DALAGOA TAPADA,REFERENTE AO 13§ SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/12/2009 | 540.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/12/2009 | 520.00 | 03975963000107 | ANTONIO ESTRELA PAMPLONA(REST.DO TOTO) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR FORNECIMENTO DE REFEICOES AO SR.PRESIDENTE E AOS MEMBROS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOJOSE L.TAPADA,QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADEDE SOUSA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 28/12/2009 | 350.00 | 40966632000129 | JOSE MORAIS RANGEL FILHO-MERCADNHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA LIMPEZA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 28/12/2009 | 480.00 | 04110643000149 | B&C INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA LASERHP,DESTINADO AO GABINETE DA CAMARA MUNICIPALDE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/12/2009 | 154.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE L.TAPADA,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO / 2009,DO NUMERO 3538-1166.CONFORME DEBITO NA CONTA DE NUMERO 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 28/12/2009 | 17.87 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/12/2009 | 2.84 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 28/12/2009 | 3.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2009,CONFORME DEBITO NA CONTA 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 28/12/2009 | 8.36 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DEBITO NACONTA 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 28/12/2009 | 8.00 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME DEBITO NACONTA 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 28/12/2009 | 16.99 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP BRAS DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME DEBITONA CONTA 16.808-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 57577 57577 | MANUT DAS ATIVIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/12/2009 | 464.57 | 05268395000121 | ELIEUDES MARQUES RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DOS TRABALHOS DA CAMARA MUINCIPAL DESAO JOSE DA LAGOA TAPADA,NO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024