de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 08/01/2009 | 306.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO NUMERO 3545-1077,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 15/01/2009 | 172.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 15/01/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 16/01/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE JANEIRO/2009. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 16/01/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 16/01/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2009 | 1870.48 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 950.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JANEIRO/2009, REALIZADO PELA SRA.VERONICA DIAS VIEIRA, CONTADORA DESTE PODER LEGISLATIVO.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 472.05 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2009 | 130.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DAADMINISTRACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 19/01/2009 | 50.00 | 09318940000106 | SOUSA CARTORIO 2 OFICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS NO REGISTRO DE ATADE POSSE DOS VEREADORES DA CAMARA MUNICIPALDE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 20/01/2009 | 90.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)COROA FUNERARIA,ENVIADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, POR OCASIAODO FALECIMENTO DA SRA.SEBASTIAO TERTULIANA DASILVERIRA,MAE DO CHEFE DE GABINETE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 21/01/2009 | 18.00 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 22/01/2009 | 100.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 210.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 7.05 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2009 | 23.40 | 00000000075957 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE TARIFA BANCARIA DE SUSTACAO/REVOGACAO E TARIFA DE MICROFILMAGEM,NO MES DE JANEIRO/2009.CONFORME DEBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 27/01/2009 | 500.00 | 00088562000400 | ADEGILSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO TIPO UNO MILLEFIRE DE PLACA MON-1859/PB,A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2009 | 5009.49 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2009 | 220.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 02/02/2009 | 133.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 07/02/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO DA INEXIGIBILIDADEDA LICITACAO DE N§01/2009,QUE SERA DIVULGADANO DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO NA CONTA18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 08/02/2009 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO TERMO DE RATIFICACAO INEXIGIBILIDADEDA LICITACAO DE N§02/2009, QUE SERA DIVULGADANO DIARIO OFICIAL. CONFORME DEBITO NA CONTA18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 09/02/2009 | 96.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO INEXIGIBILIDADE DALICITACAO DE N§02/2009, QUE SERA DIVULGADA NODIARIO OFICIAL.CONFORME DEBITO NA CONTA 18.591-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 10/02/2009 | 225.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 16/02/2009 | 137.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 17/02/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 17/02/2009 | 1000.00 | 08881813000140 | MARIA WALDEREI DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE ALBUM FOTOGRAFICO DOS PARLAMENTARES DESTE PODER LEGISLATIVO, EM PAPEL KODAK TAMANHO 20X30. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000299 | 17/02/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 17/02/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000311 | 18/02/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/02/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/02/2009 | 1985.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 20/02/2009 | 268.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/01 A 06/02/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 20/02/2009 | 500.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 25/02/2009 | 140.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE:CARIMBOS SIMPLES DE MADEIRA E CARIMBOS AUTOMATICOS, DESTINADOS A MANUTENCAODOS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2009 | 5034.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 26/02/2009 | 220.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 26/02/2009 | 186.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 26/02/2009 | 60.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOSA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO SOLENE DE ABERTURA DOS TRABALHOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/03/2009 | 263.25 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,VASSOURA, DETERGENTE,PINHOSOL,AGUA SANITARIA,SACO P/LIXO,ETC.,DESTINADOA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/03/2009 | 340.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE REFRIGERANTES, DESTINADOS ASEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER, NO PLENARIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 10/03/2009 | 287.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 16/03/2009 | 49.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000451 | 17/03/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 17/03/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE MARCO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 18/03/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE MARCO/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000485 | 18/03/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE MARCO/2009.CONFORMECONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2009 | 1985.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2009 | 5034.70 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2009 | 224.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 23/03/2009 | 345.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 25/03/2009 | 600.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 25/03/2009 | 60.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOSA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DA MULHER REALIZADO NO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 31/03/2009 | 26.70 | 34028316082240 | EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 02/04/2009 | 201.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,SABAO EM PO,PINHO SOL,AGUASANITARIA,LUSTRA MOVEIS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 08/04/2009 | 292.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 16/04/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE ABRIL/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 16/04/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 16/04/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 17/04/2009 | 99.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000639 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 20/04/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE ABRIL/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 20/04/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 20/04/2009 | 1950.00 | 08881813000140 | MARIA WALDEREI DA COSTA LIMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE GALERIAS DE FOTOS DE VEREADORES EM PAPEL KODAK TAMANHO 60X95,COMO TAMBEM FOTO DOPRESIDENTE EMOLDURADAS,DESTINADAS A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 22/04/2009 | 299.01 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/03 A 06/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000680 | 28/04/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORMECONTRATO EM VI GOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/04/2009 | 5074.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONA DOS,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/04/2009 | 226.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 04/05/2009 | 264.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEABRIL/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 04/05/2009 | 149.70 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO:COLA DESILICONE E CABOS DE REDE,DESTINADOS A MANUTENCAO DO SISTEMA DE INFORMATICA DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 04/05/2009 | 80.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFIGURACAO DE INTERNET EM 01(UM) MICROCOMPUTADORCOM REMOCAO DE VIRUS PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 04/05/2009 | 44.10 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOSA MANUTENCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 04/05/2009 | 222.49 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,SABAO EM PO,PINHO SOL,AGUASANITARIA,LUSTRA MOVEIS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 05/05/2009 | 372.47 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/04 A 06/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 06/05/2009 | 90.00 | 05297249000124 | ANTONIO DE PADUA BATISTA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE 01(UMA)COROA FUNERARIA,ENVIADA PELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, POR OCASIAODO FALECIMENTO DA SRA.FRANCISCA SEVERINA DEFREITAS, SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 12/05/2009 | 94.60 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTE PODER LEGISTIVOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 15/05/2009 | 107.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 18/05/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/05/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/05/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 19/05/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE MAIO/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000841 | 19/05/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 20/05/2009 | 550.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000868 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/05/2009 | 5074.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/05/2009 | 222.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 27/05/2009 | 6.50 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 29/05/2009 | 52.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 29/05/2009 | 6.50 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/06/2009 | 63.97 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/06/2009 | 121.46 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/06/2009 | 450.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/06/2009 | 194.10 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:RESMAS DE PAPEL OFICIO,ENVELOPES SACOS EBORRACHA,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/06/2009 | 55.90 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:01(UM)PEN DRIVE, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 15/06/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 15/06/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000990 | 16/06/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 16/06/2009 | 166.75 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,SABAO EM PO,PINHO SOL,AGUASANITARIA,LUSTRA MOVEIS,ETC.DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 17/06/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE JUNHO/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001023 | 17/06/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 18/06/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 18/06/2009 | 3251.10 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JUNHO/2009. COMOTAMBEM A 1¦PARCELA DO 13§SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 22/06/2009 | 520.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/05 A 06/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/06/2009 | 5074.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/06/2009 | 226.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 30/06/2009 | 125.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/07/2009 | 176.89 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:RESMAS DE PAPEL OFICIO,CANETAS ESFEROGRAFICA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/07/2009 | 75.11 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,TAIS COMO:DISQUETES E BOBINAS PARA FAX,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 06/07/2009 | 186.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PAPEL HIGIENICO,PINHO SOL,DETERGENTES, BOMAR,AGUA SANITARIA,SACO P/LIXO,ETC.,DESTINADOSA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 08/07/2009 | 294.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/07/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001147 | 15/07/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 15/07/2009 | 600.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001163 | 16/07/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 16/07/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE JULHO/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/07/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/07/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 22/07/2009 | 270.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/06 A 06/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2009 | 5074.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 27/07/2009 | 224.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 04/08/2009 | 70.00 | 05524162000142 | MARCELIO FERREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE SALGADOS DIVERSOS,DESTINADOSA SEREM SERVIDOS DURANTE SESSAO SOLENE DE ABERTURA DO SEGUNDO SEMESTRE DE 2009, NO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 04/08/2009 | 79.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 05/08/2009 | 332.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 05/08/2009 | 34.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADESCONTINUAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 05/08/2009 | 370.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, TAIS COMO:CAIXAS ACUSTICAS,SUPORTE PARA CAIXA DE SOME PLUG MONO COM BORRACHA,DESTINADOS AO SISTEMA DE SOM DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 07/08/2009 | 199.73 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:PINHO SOL,DETERGENTES, DESINFETANTES, AGUASANITARIA,SABAO EM PO,VASSOURAS, ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 07/08/2009 | 16.17 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:CAFE,ACUCAR,AGUA MINERAL E BISCOITOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIODA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/08/2009 | 98.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 17/08/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCONO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001325 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/08/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 18/08/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE AGOSTO/2009CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001350 | 18/08/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE AGOSTO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 19/08/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/08/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/08/2009 | 267.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/08/2009 | 5074.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/08/2009 | 226.01 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 01/09/2009 | 255.50 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 02/09/2009 | 150.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONFECCAO DE FAIXAS E CONSERTO DE SOM PERTENCENTE AESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 02/09/2009 | 290.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO,SENDO:TONER PARA IMPRESSORA LASER,DESTINADO A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 09/09/2009 | 81.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 09/09/2009 | 226.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 16/09/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/09/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/09/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 23/09/2009 | 291.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/08 A 06/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 28/09/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001511 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001520 | 28/09/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 28/09/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/09/2009 | 5074.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 28/09/2009 | 230.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/09/2009 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 08/10/2009 | 278.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 08/10/2009 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 14/10/2009 | 273.26 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:DESINFETANTE,PINHO SOL, SABAO EM PO, PAPELHIGIENICO,DETERGENTES,AGUA SANITARIA, CERA LIQUIDA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/10/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/10/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/10/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/10/2009 | 426.51 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/09 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 23/10/2009 | 350.00 | 00068511116834 | RAIMUNDO NONATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADOS,DESTINADOS A SESSAO SOLENEESPECIAL EM COMEMORACAO AO DIA DO PROFESSOR,QUE SE REALIZARA NO PLENARIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 27/10/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 27/10/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001678 | 27/10/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001686 | 28/10/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE OUTUBRO/2009. CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 28/10/2009 | 447.40 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:RESMAS DE PAPEL OFICIO,ENVELOPES,CANETASPASTAS CLASSIFICADORA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/10/2009 | 5074.82 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/10/2009 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/10/2009 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO, REFERENTE PRESTACAO DE SERVICODE LOCACAO DE VEICULO NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 06/11/2009 | 227.80 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 09/11/2009 | 53.75 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO,019UM)HUB COM 08(OITO)PORTAS, DESTINADO AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/11/2009 | 150.00 | 02648013000105 | SOUSA INFORMATICA LTDA.-SIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECARGADE TONER,DESTINADA A MANUTENCAO DA IMPRESSORADESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 10/11/2009 | 116.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 10/11/2009 | 241.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 12/11/2009 | 230.00 | 09233339000102 | GRAFICA E EDITORA BENTO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO REFERENTE ACONFECCAO DE ENVELOPES,DESTINADA A MANUTENCAODOS TRABALHOS CONTINUOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 16/11/2009 | 6.20 | 34028316829477 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO POSTAL REFERENTE AENVIO DE DOCUMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/11/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 18/11/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/11/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/11/2009 | 564.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/10 A 06/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/11/2009 | 199.92 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,SENDORESMAS DE PAPEL,DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 24/11/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001864 | 24/11/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 24/11/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001881 | 24/11/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE NOVEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 26/11/2009 | 5074.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 26/11/2009 | 200.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 26/11/2009 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 01/12/2009 | 258.00 | 07214039000150 | MARIA DE LOURDES DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,TAIS COMO:AGUA SANITARIA,SABAO EM PO, DETERGENTE, DESINFETANTE,PAPEL HIGIENICO,PANO DE CHAO,VASSOURAS,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/12/2009 | 500.00 | 00005792984425 | FRANCISCA WILIANE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE TORTAS E SALGADOS PARA SECAO DE ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/12/2009 | 500.00 | 00002302015479 | BARTOLOMEU GABRIEL FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO EM SOM,COBERTURAS DECADEIRAS E LIMPEZAS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 03/12/2009 | 307.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:RESMAS DE PAPEL OFICIO,ENVELOPES, PASTASCLASSIFICADORA,ETC.,DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES CONTINUAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 07/12/2009 | 1083.70 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,REFERENTE A 2¦ PARCELA DO13§ SALARIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 08/12/2009 | 300.00 | 00001034169432 | ANTONIO EUGENIO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 10/12/2009 | 217.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2009,DO NUMERO 3545-1077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 10/12/2009 | 112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 10/12/2009 | 368.84 | 07376687000456 | JG DISTRIBUIDORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DUAS)ESTANTES DE ACO COMSEIS BANDEJAS TERMIZA E 01(UMA)MESA SECRETARIA 1mt 1100 AZUL KAPPESBERG,DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 14/12/2009 | 120.00 | 07716548000181 | QUEIROGA E SALDANHA LTDA (TECNOLASER) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A RECONDICIONAMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA A LASERPERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 14/12/2009 | 224.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE ENFEITES NATALINO,DESTINADOSA ORNAMENTACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPALDE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 16/12/2009 | 660.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO, GERACAODE GFIP E CONTABILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 16/12/2009 | 476.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS COMISSIONADOS,REFERENTE AO13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 17/12/2009 | 20900.00 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 17/12/2009 | 2167.40 | 03465642000154 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 17/12/2009 | 350.00 | 00027907228468 | MARIA NEVES DANTAS ELIAS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002089 | 18/12/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA,SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,NO MES DE DEZEMBRO/2009.CONFORME CONTRATO EMVIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002097 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00003871186406 | FRANCISCO GOMES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NA DEFESA DOSDIREITOS E INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 18/12/2009 | 650.00 | 00001905881444 | FRANCISCO MARTINS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR LOCACAO DE 01(UM)VEICULO FIAT UNO MILLEFIRE DE PLACA MNG-5883/PB,DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAOFRANCISCO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 21/12/2009 | 1740.00 | 03548712000138 | EVANALDO MARQUES DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA CONFRATERNIZACAO DE VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/12/2009 | 34.97 | 03336929000184 | HELIO ELIAS XAVIER - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOSA MANUTENCAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 23/12/2009 | 568.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA MOVELA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO, NO PERIODO DE 07/11 A 06/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 28/12/2009 | 5074.83 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PARLAMENTARES E COMISSIONADOS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/12/2009 | 300.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DOS PRESTADORES DE SERVICOS, NOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/12/2009 | 26.00 | 29979036016659 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO FRANCISCO DE PRESTADOR DE SERVICO, NO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 28/12/2009 | 231.00 | 00236127000104 | BENEDITO SAVIO ABRANTES DE OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 29/12/2009 | 394.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, TAISCOMO:RESMAS DE PAPEL OFICIO,ENVELOPES E CANETAS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS CONTINUOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUN DE SAO FRANCISCO | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 29/12/2009 | 56.00 | 00539567000130 | LIVRARIA E PAPELARIA IDEIA FIXA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS,SENDO:CDS ROM, DESTINADOS A MANUTENCAODOS TRABALHOS DE INFORMATICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024