de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 210.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 39.90 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE AOS MESESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 154.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 32.50 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 16/01/2009 | 24.30 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 19/01/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 19/01/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 19/01/2009 | 65.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: AGUA SANITARIA,DETERGENTE E DESINFETANTE,DESTINADOS A LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 19/01/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 19/01/2009 | 85.00 | 09205808000180 | POMBAL CARTORIO 2 OFFICIO DE REG E PROT DE DOCUMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A REGISTRODE 01(UMA)ATA COM CERTIDAO E RECONHECIMENTODE FIRMAS,PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2009 | 1434.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2009 | 1285.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2009 | 1400.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS CONTRATADOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2009 | 4470.29 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 19/01/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 19/01/2009 | 245.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE ACONFECCAO DE:FORMULARIOS PAPEL TIMBRADO F9,BLOCOS COPIA DE CHEQUES E CARIMBOS,DESTINADOSA MANUTENCAO DOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOSDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2009 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 19/01/2009 | 513.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 195,8 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 19/01/2009 | 415.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 19/01/2009 | 415.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 19/01/2009 | 570.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 02/02/2009 | 13.30 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 02/02/2009 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 06/02/2009 | 13.30 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/02/2009 | 320.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 18/02/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 19/02/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES, NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 19/02/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 19/02/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 19/02/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/02/2009 | 1692.16 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 19/02/2009 | 2083.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/02/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 19/02/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/02/2009 | 570.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2009 | 5120.75 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2009 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 20/02/2009 | 13.55 | 34028316082240 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/02/2009 | 44.64 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/02/2009 | 93.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/02/2009 | 900.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 343,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 26/02/2009 | 150.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO:DESINFETANTE,AGUA SANITARIA E DETERGENTE,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 05/03/2009 | 60.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE PECAS MECANICAS,SENDO: 02(DOIS)COXIM DO AMORTECEDOR DO VEICULO GOL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 10/03/2009 | 249.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 16/03/2009 | 370.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS 175/70R13O5905DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 16/03/2009 | 15.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICO MECANICO REFERENTE AALINHAMENTO DE DIRECAO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000485 | 18/03/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 18/03/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE MARCODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/03/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 18/03/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 18/03/2009 | 1325.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 18/03/2009 | 490.66 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 18/03/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 18/03/2009 | 570.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 20/03/2009 | 50.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 25/03/2009 | 73.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 26/03/2009 | 250.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS, SENDO:CARTUCHOS REMANUFATURADO PRETO ECOLORIDO E CANETAS, DESTINADOS A MANUTENCAODAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 26/03/2009 | 250.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES,FORMULARIOS DE PAPEL TIMBRADO E IMPRESSAO DE ENVELOPES,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSCONTINUOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 26/03/2009 | 860.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 328,2 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 26/03/2009 | 368.00 | 03354618000148 | FABIO FERNANDES BARBOSA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO:TAIS COMO: FIOS PARALELO,CAIXA P/FERRAMENTA,ALICATE,CADEADO,DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 27/03/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 27/03/2009 | 2.00 | 00000000052159 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR TARIFA BANCARIA,NO MES DE MARCO/2009. CONFORME DEBITO NA CONTA DE N§17.304-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/03/2009 | 4516.11 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/03/2009 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE MARCO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 01/04/2009 | 30.20 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/04/2009 | 357.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 17/04/2009 | 110.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 17/04/2009 | 770.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO 01(UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER M1120 CB547A,DESTINADA A EQUIPARESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 17/04/2009 | 5.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: CABO DE FORCA PARA MICRO OU FAX AC 3 PINOS, DESTINADO A EQUIPAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 17/04/2009 | 85.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: BATERIA PARA NOBREAK 12V 9A SELADA DA MARCA UNIPOWER,DESTINADA A EQUIPAMENTO DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 17/04/2009 | 70.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONSERTOE TROCA DE CABO DE FORCA EM MONITOR LCD E REMOCAO DE VIRUS E REINSTALACAO DE SISTEMA OPERACIONAL EM COMPUTADOR DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 17/04/2009 | 75.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 32,7 LITROS DE GASOLINA COMUMDESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 17/04/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 17/04/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/04/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/04/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/04/2009 | 1325.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 17/04/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 17/04/2009 | 570.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 17/04/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/04/2009 | 56.32 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 28/04/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000850 | 28/04/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE ABRIL/2009.CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 28/04/2009 | 700.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 274,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 28/04/2009 | 4541.77 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 28/04/2009 | 200.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 04/05/2009 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTOAO TRIBUNAL DE CONTAS DESTE ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000906 | 15/05/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE MAIO/2009. CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 18/05/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/05/2009 | 1325.50 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 18/05/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO, NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 18/05/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 18/05/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 18/05/2009 | 876.00 | 40939803000120 | ALMEIDA FOTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR PRESTACAO DE SERVICOS COM FOTOGRAFIAS EFILMAGENS DURANTE SESSAO SOLENE OCORRIDA NOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 19/05/2009 | 570.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 19/05/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES, NO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 19/05/2009 | 233.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 19/05/2009 | 43.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 19/05/2009 | 85.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 19/05/2009 | 296.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, TAIS COMO: LAVA PISOS,AGUA SANITARIA E PAPEL HIGIENICO,DESTINADO A MANUTENCAO E CONSERVACAO DOPREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 19/05/2009 | 63.00 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,TAIS COMO:POLPAS DE FRUTAS E ACUCAR,DESTINADO A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 26/05/2009 | 500.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 196 LTS.DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-3249/PB, PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 27/05/2009 | 147.00 | 09344201000180 | OSEAS MARTINS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS,TAIS COMO: LAMPADAS FLUORECENTES E REATOR,DESTINADAS A MATUTENCAO DO PREDIO DA CAMARAMUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 27/05/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 27/05/2009 | 500.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL SAO DOMINGOS,NO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 27/05/2009 | 4607.79 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2009 | 294.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 18/06/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 18/06/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001139 | 18/06/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE JUNHO/2009.CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/06/2009 | 181.00 | 03408460000141 | LACILDO DO NASCIMENTO PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DASATIVIDADES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 18/06/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/06/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/06/2009 | 2386.23 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2009,COMO TAMBEM A 1¦PARCELA DO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 18/06/2009 | 2551.13 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO/2009,COMOTAMBEM A 1¦PARCELA DO 13§SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 18/06/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 18/06/2009 | 570.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 18/06/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 19/06/2009 | 19.75 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/06/2009 | 73.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 26/06/2009 | 351.00 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 137,5 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2009 | 4706.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2009 | 500.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/07/2009 | 224.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/07/2009 | 102.50 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 17/07/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 17/07/2009 | 600.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 17/07/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00060117591491 | JOAO MENDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE ASSESSORIAJURIDICA E PARLAMENTAR DESTE PODER LEGISLATIVO,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 17/07/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE E LANCAMENTO DO SAGRES,NO MES DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001341 | 17/07/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE JULHO/2009.CONFORME PROCESSODE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/07/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/07/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/07/2009 | 1554.45 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 20/07/2009 | 149.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 02(DUAS)BATERIAS PARA NOBREAKDE 12V 7.2 SELADAS DA MARCA UNIPOWER, DESTINADAS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 20/07/2009 | 365.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 20/07/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 28/07/2009 | 574.60 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 221,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/07/2009 | 4658.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/07/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 03/08/2009 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 05/08/2009 | 270.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-3249PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 05/08/2009 | 45.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 05/08/2009 | 250.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DEPLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/08/2009 | 226.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 17/08/2009 | 260.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS SENDO:CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 17/08/2009 | 40.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE SENDORESMAS DE PAPEL,CANETAS,PERFURADOR E CLIPS,PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVASDA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 17/08/2009 | 230.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS REFERENTE ACONFECCAO DE:BLOCOS DE COPIA DE CHEQUES, ENVELOPES TIMBRADOS E CARIMBOS,DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 17/08/2009 | 177.80 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/08/2009 | 152.20 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 18/08/2009 | 600.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 18/08/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 18/08/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001571 | 19/08/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE,GERACAO DE GFIP E LANCAMENTO DO SAGRESNO MES DE AGOSTO DE 2009. CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 19/08/2009 | 18000.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 19/08/2009 | 2083.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 19/08/2009 | 1554.45 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/08/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 20/08/2009 | 13.00 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 20/08/2009 | 17.35 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001643 | 26/08/2009 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADODE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 26/08/2009 | 1038.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | 55LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 399,3 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001660 | 26/08/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE AGOSTO/2009. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 26/08/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 27/08/2009 | 4760.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/08/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 28/08/2009 | 382.90 | 08893612000162 | MIGUEL FRANCELINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 150,1 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/09/2009 | 256.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0001724 | 18/09/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE,GERACAO DE GFIP E LANCAMENTO DO SAGRESNO MES DE SETEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001732 | 18/09/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE SETEMBRO/2009. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 18/09/2009 | 600.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 18/09/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 18/09/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 18/09/2009 | 16200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 18/09/2009 | 2083.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 18/09/2009 | 1554.45 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 21/09/2009 | 497.00 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS TRABALHOSDESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 21/09/2009 | 75.80 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO: 01(UMA)BATERIA SELADA 12V 7.2,DESTINADA A MANUTENCAO DO NOBREAK PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 21/09/2009 | 98.13 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 23/09/2009 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 24/09/2009 | 935.22 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | 55LOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 359,7 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 28/09/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001864 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADODE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,NO MES DE SETEMBRO/2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 29/09/2009 | 58.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/09/2009 | 4364.43 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/09/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 01/10/2009 | 397.32 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/10/2009 | 120.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOSA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/10/2009 | 262.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/10/2009 | 80.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 19/10/2009 | 897.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 345,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 19/10/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 19/10/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 19/10/2009 | 600.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001988 | 19/10/2009 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADODE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,NO MES DE OUTUBRO/2009, CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0001996 | 19/10/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA,NO MES DE OUTUBRO/2009.CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 19/10/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002011 | 19/10/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE,GERACAO DE GFIP E LANCAMENTO DO SAGRESNO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/10/2009 | 16200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/10/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/10/2009 | 1554.45 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 20/10/2009 | 4760.45 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 20/10/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 20/10/2009 | 200.00 | 41205501000191 | JANILDO ALVES FORMIGA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 01(UMA)BATERIA ELETRICA CS 60D,PARA MANUTENCAO DO VEICULO GOL PERTENCENTEA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 26/10/2009 | 111.40 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 26/10/2009 | 202.60 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 28/10/2009 | 192.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOREFERENTE A LICENCIAMENTO 2009, BOMBEIRO 2009E SEGURO OBRIGATORIO 2009, DO VEICULO GOL DEPLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/11/2009 | 210.63 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/11/2009 | 835.32 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO 13§SALARIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/11/2009 | 493.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/11/2009 | 207.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 16/11/2009 | 40.65 | 34028316371519 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS POSTAIS NO ENVIO DEDOCUMENTACOES E CORRESPONDENCIAS DESTE PODERLEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 17/11/2009 | 45.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 18/11/2009 | 75.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 18/11/2009 | 871.00 | 07844961000121 | GEORGE DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE 335,0 LTS.DE COMBUSTIVEL TIPOGASOLINA,DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULOGOL DE PLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 19/11/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002208 | 19/11/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA, NO MES DE NOVEMBRO/2009. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002216 | 19/11/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE,GERACAO DE GFIP E LANCAMENTO DO SAGRESNO MES DE NOVEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 19/11/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 19/11/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 19/11/2009 | 600.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002259 | 19/11/2009 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADODE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,NO MES DE NOVEMBRO/2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 20/11/2009 | 16200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 20/11/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/11/2009 | 1554.45 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 23/11/2009 | 240.00 | 00003352039810 | JOSE GILMAR DE SOUSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/11/2009 | 4760.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/11/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 01/12/2009 | 393.60 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DEDADOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/12/2009 | 66.40 | 02648013000105 | SIL - SOUSA INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO EM TONNER M1120 DE IMPRESSORA PERTECENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/12/2009 | 230.00 | 08602521000120 | ANA MARIA LOPES BATISTA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOSA MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 07/12/2009 | 240.00 | 00017677521487 | VICENTE DANTAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODE 01(UMA)DIARIA PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,INDO AO TCE-TRIBUNAL DE CONTASDO ESTADO,ACOMPANHAR PROCESSO DE N§03165/09RELATIVO A PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DA MESADA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO EXERCICIO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/12/2009 | 259.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA TELEFONICA DO NUMERO 3432-1014 DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 10/12/2009 | 840.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE PECAS MECANICAS DESTINADAS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-3249PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 10/12/2009 | 910.00 | 03680271000204 | GENTIL DE ASSIS FILHO - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO E REPOSICAO DE PECAS NO VEICULO GOL DEPLACA MNP-3249/PB,PERTENCENTE A ESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/12/2009 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 16/12/2009 | 225.60 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA COPA COZINHA DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 16/12/2009 | 224.40 | 01723871000104 | FRANCISCO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO DACAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 16/12/2009 | 340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTOPOR AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOS AMANUTENCAO DO VEICULO GOL PERTENCENTE A ESTEPODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 17/12/2009 | 240.00 | 10841450000160 | RADIO LIBERDADE FM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VEICULACAO DE MATERIA INSTITUCIONAL DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 17/12/2009 | 465.00 | 00007327042431 | DIEGO NOBRE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 17/12/2009 | 465.00 | 00004410142402 | GILMAR LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DESTE PODER LEGISLATIVO, NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 17/12/2009 | 600.00 | 00047757957400 | JOSE MARTINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DESTEPODER LEGISLATIVO,NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0002470 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00002524223418 | EDUARDO HENRIQUE JACOME E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADODE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E LEGISLATIVO DESTA EDILIDADE,NO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 002/2009 E CONTRATOEM VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012009 | 0002488 | 17/12/2009 | 800.00 | 00532033000182 | ODINILDO QUEIROGA DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO PROCESSAMENTO DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO,CONTABILIDADE,GERACAO DE GFIP E LANCAMENTO DO SAGRESNO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME LICITACAOPREGAO PRESENCIAL 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 17/12/2009 | 550.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICAOBRIGANDO-SE FACE A MANDADO PROCURATORIO QUELHE FOI OUTORGADO A PRESTAR SERVICO PROFISSIONAL NA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES DESTEPODER LEGISLATIVO,EM QUALQUE JUIZO, INSTANCIAOU TRIBUNAL,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0002500 | 17/12/2009 | 1100.00 | 07847236000107 | V & M CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICO NA AREA DE CONTABILIDADE PUBLICA SENDO:REGISTRO CONTABIL, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E BALANCO ANUAL,ELABORACAO DO RGF, SAGRES E FOLHAS DE PAGAMENTO,REALIZADO PELA CONTADORA A SRA.VERONICA DIASVIEIRA, NO MES DE DEZEMBRO/2009. CONFORME PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 0001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 18/12/2009 | 961.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO 13§ SALARIO DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,REFERENTE A 2¦PARCELADE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 18/12/2009 | 777.23 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO 13§SALARIO DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNIPAL DE SAO DOMINGOS, REFERENTE A 2¦PARCELADE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 18/12/2009 | 16200.00 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS PARLAMENTARES DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 18/12/2009 | 1618.98 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS ESTATUTARIOS DA CAMARA MUNICIPALDE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 18/12/2009 | 1554.45 | 01615253000132 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 18/12/2009 | 722.20 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,REFERENTE AO 13§SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/12/2009 | 13.23 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DA EMBRATEL A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS,NO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 29/12/2009 | 6800.00 | 02296264000240 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE VEICULO DE TRACAO MECANICASENDO:01(UMA)MOTOCICLETA DA MARCA HONDA MODELO CG 150 FAN ESI,NA COR PRETA E ANO 2009/2010 A GASOLINA E CHASSI 9C2KC1550AR001474, DESTINADA A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 29/12/2009 | 1668.46 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTODE DADOS SENDO 01(UM)MICROCOMPUTADOR COMPLETODESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/12/2009 | 4760.46 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DA CAMARA MUNICIPAL DESAO DOMINGOS,NO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | Manutencao das Atividades da Camara Municipal | MANUT. DOS SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/12/2009 | 506.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTODO INSS-PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVICOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS, NOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024