de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 3223.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 40000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 10039.85 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 3500.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SESSAO EXTRA REALIZADAPOR ESTA CASA LEGISLATIVA, PARA AS COMPOSIÇÕES DAS SUAS COMISSÕES PERMANETES, CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 87.78 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/01/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 105.00 | 00007001235474 | LUCIERE RODRIGUES ESCARIAO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR NA PINTURA E RETOQUE NA PAREDE DO GABINETE DA PRESIDENCIA DESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 50.00 | 00053583078420 | ERILIO DE LIMA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DA MAQUINA DE ESCREVER DA TESOURARIA DESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 2500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CONTINUADOSDE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 1745.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/01/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 1152.37 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/01/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA DEZ/2008, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 1202.91 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIADEZ/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 1188.89 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIA13º SALARIO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 254.10 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA DEZ/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVIDOR COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 254.10 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 13º SALARIO/2008, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVIDRO COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 6930.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA DEZ/2008 VEREADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022008 | 0000020 | 02/01/2009 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 73.16 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/01/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 2625.00 | 00007265813480 | MARCILIO DANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE FORNECI-MENTO DE UM JANTAR E COQUITEL, QUANDO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA DE FINAL DE ANO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 2200.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE817,84 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000224, EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 62.55 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXAS BANCARIASEFETUADAS PELA BANCO DO BRASIL, NA C/C 6.293-6 DESTA CAMARA MUNICIPALNO MES DE JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 100.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA E LOCUÇÃO DO ATO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORA DA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 1º DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 330.00 | 00066880378404 | JAIRO DA SILVA MONTEIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SESSAO EXTRA REALIZADAPOR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO P. PASSADO, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 330.00 | 00035924110206 | PEDRO EULAMPIO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA SESSAO EXTRA REALIZADAPOR ESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO P. PASSADO, CONFORMEFOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 6000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, MESES DE JA/MAR/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/02/2009 | 3496.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/02/2009 | 40000.00 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/02/2009 | 11919.34 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/02/2009 | 62.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/02/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/02/2009 | 685.00 | 00080469442468 | JOSE DANTAS PARAGUAIO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA FOTOGRAFICA DAS SOLENIDADES DA ELEIÇÕA E DO ATO DE POSSE DANOVA MESA DIRETORA DESTA CASA, EM 1º DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/02/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/02/2009 | 1155.00 | 07009208000110 | CALINA LIGIA DE BARROS COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DAS CENTRAIS DE AR-CPMDICIONADO DESTA CASA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000610 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/02/2009 | 425.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELET. IND. E COM. LTDA. - ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNA INSTALAÇÃO DE UMA SPLIT DE 12.000 BTUS NESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. Nº O1686 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/02/2009 | 81.56 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/02/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/02/2009 | 720.92 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/02/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/02/2009 | 1743.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/02/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/02/2009 | 3000.00 | 00073843407487 | EDUARDO SERGIO CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/02/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA JANEIRO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/02/2009 | 800.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/02/2009 | 2200.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/02/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/02/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2009 | 33000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN - CONTABILIDADE E SOFTWARES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS CONTINUADOSPRESTADOS NO FORMA DE CONTRATO PARA A ASSESSORIA TECNICA CONTABIL E ADMINISTRATIVA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2009 | 1119.91 | 08427995000183 | CASA IDALINO ART. DO VEST. LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA A AQUISIÇÃO DE CONFEC-ÇÕES DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2009 | 560.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AOPRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A J PESSOA,ONDE O MESMOVAI PAZER O CADASTRATAMENTO DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/02/2009 | 280.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AOPRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A J PESSOA,ONDE O MESMOVAI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS A ESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/02/2009 | 676.99 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA JAN/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVIDOR COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/02/2009 | 8400.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA JAN/2009 VEREADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/02/2009 | 1190.72 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAJAN/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/02/2009 | 86.51 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), DIFERENÇASJUN E DEZ/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/03/2009 | 3496.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAR-ÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/03/2009 | 11537.36 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/03/2009 | 23.16 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA DIFERENÇA VENCIMENTOSDA FUNCIONARIA ACIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CON-FORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/03/2009 | 421.15 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA FEV/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVIDOR COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/03/2009 | 8400.00 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA FEV/2009 VEREADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/03/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. PERIODO DE 21.01 A 20.02/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/03/2009 | 405.00 | 00002367046484 | PAULO SALES DE ALMEIDA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA CASA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/03/2009 | 100.00 | 00003369275414 | PAULO IRAN R. SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DE ADESIVOS NAS MESAS DESTA CAMARA, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/03/2009 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/03/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/03/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA FEVEREIRO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/03/2009 | 1425.65 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAFEV/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022008 | 0000066 | 02/03/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/03/2009 | 500.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESDTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/03/2009 | 280.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AOPRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A J PESSOA,ONDE O MESMOVAI RESOLVER ASSUNTOS LIGADOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/03/2009 | 800.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000072 | 02/03/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/03/2009 | 1075.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/03/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/03/2009 | 70.45 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/03/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/03/2009 | 361.26 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/03/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000076 | 02/03/2009 | 1600.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000232, EMANEXO A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/03/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2009 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PUBLICA-ÇOES DE MATERIAIS DESTA CASA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, CONFORME DOCANEXOS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000067 | 11/03/2009 | 3000.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000068 | 11/03/2009 | 3500.00 | 00004854222476 | JULIANA CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/04/2009 | 12544.15 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 01/04/2009 | 560.00 | 00001904714412 | ALEXCIANDRO DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de DE 02 DIÁRIAS CONCEDIDAS AOPRESIDENTE DESTA CASA, PARA CUSTEIO DE VIAGEM A J PESSOA,ONDE O MESMOVAI TRATAR ASSUNTOS LIGADOS AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 01/04/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/04/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. VENCIMENTO EM 10/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 01/04/2009 | 449.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE EMPLACAMENTODA BIZ HONDA PERTENCENTE A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOSEMITIDOS PELOS DETRAN-PB ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/04/2009 | 14081.79 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DAS DIFERENÇAS VERIFICADASNAS GPS DAS COMP. 13/2004, 13/2005, 03/04/05/06/07/08/09/10/11/12/2008E 02/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 01/04/2009 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/04/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 01/04/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 01/04/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 01/04/2009 | 7764.83 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 03/2009 VEREADORES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 01/04/2009 | 462.33 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA MAR/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. SERVIDOR COMISSIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 01/04/2009 | 1200.00 | 07525674000159 | JOSENILDO SILVA DOS SANTOS - ART. DESIGN | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE CONFECCIONAMENTO DA GALERIA DOS VEREADORES DESTA CASA EM MOLDURA DE MADEIRA EVIDRO, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 001545 ANEXA.100309 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 01/04/2009 | 156.75 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/04/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 01/04/2009 | 75.58 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/04/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000094 | 01/04/2009 | 1955.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000236, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 31/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 01/04/2009 | 1431.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/04/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 01/04/2009 | 490.00 | 00001904713440 | AUZENNEIDA LIMA DE OLIVEIRA BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONFECCIONAMENTO DO FARDAMENTO DOS SERVIDORES DESTA CASA, CONFORME DO-CUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022009 | 0000097 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00004854222476 | JULIANA CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 01/04/2009 | 1378.04 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAMAR/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA MARÇO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000100 | 01/04/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000101 | 01/04/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000102 | 01/04/2009 | 3500.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2009 | 720.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA GIRATORIA E UMA PLACA DE REDE 10/100, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DENº 000048 ANEXA A ESTE EMPENHO.0403 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 01/04/2009 | 290.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONICA CONSTANTE NA FATURA 292740435 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000105 | 01/04/2009 | 2000.00 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPALCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS. 000042,000043,000044,000045 E 000046 ANEXAS A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2009 | 391.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SEGURO DO VEICULO COROLA LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME APOLICE DE Nº400464419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/05/2009 | 12200.12 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/05/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/05/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000111 | 04/05/2009 | 3500.00 | 00004854222476 | JULIANA CABRAL DE LIMA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/05/2009 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 22/05/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 04/05/2009 | 1555.18 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAABR/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/05/2009 | 1236.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/05/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/05/2009 | 500.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA A COMISSAO DE LICITAÇÕES DESTA PREFEITURA, NOS PROCESSOS LICITATORIOS DESDTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/05/2009 | 1170.08 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONICA CONSTANTE NA FATURA 000.009.729-AB ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/05/2009 | 8003.75 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 04/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/05/2009 | 73.06 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/05/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/05/2009 | 122.42 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/05/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 04/05/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA ABRIL/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/05/2009 | 391.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SEGURO DO VEICULO COROLA LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME APOLICE DE Nº400464419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000122 | 04/05/2009 | 1500.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000242, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 30/04/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/05/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. VENCIMENTO EM 10/05/09 NFS DE N 000144 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/05/2009 | 240.00 | 00042891264487 | AMAZILDE CARNEIRO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOFORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,QUANDO DAS REALIZAÇÕES DAS SESSEÇÕES DESTE PODER, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052009 | 0000125 | 04/05/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000126 | 04/05/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/05/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/05/2009 | 269.50 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DO MATERIALDESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 341ANEXADA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012009 | 0000129 | 04/05/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/05/2009 | 360.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECARREGAMENTO DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTAS CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000131 | 04/05/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTA CAMARA MUNICIPAL, MES ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/05/2009 | 700.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. NF 000904 12/5/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 04/05/2009 | 1784.00 | 08841142000193 | PNEUMIX - COMERCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DE 04 PNEUS195/65 R 15 XH-AS 91H, DESTINADOS AO VEICULO ESTA CASA, CONSTANTES NANOTA FISCAL DE N 000276 DE 14/04/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/05/2009 | 715.19 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFI-CANTES E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTAN-TES NA NOTA FSICAL DE N 81.233 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 04/05/2009 | 745.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0543 EM ANEXO 08/5/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/05/2009 | 41.70 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXAS BANCARIASEFETUADAS PELA BANCO DO BRASIL, NA C/C 6.293-6 DESTA CAMARA MUNICIPALNO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/05/2009 | 20.85 | 00000000130486 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A TAXAS BANCARIASEFETUADAS PELA BANCO DO BRASIL, NA C/C 6.293-6 DESTA CAMARA MUNICIPALNO MES DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 01/06/2009 | 112.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/06/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/06/2009 | 75.39 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/06/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/06/2009 | 2789.86 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONICA CONSTANTE NA FATURA 310328519 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/06/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA MAIO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/06/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. VENCIMENTO EM 10/06/09 NFS DE N 000156 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000144 | 01/06/2009 | 1500.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000245, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 31/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/06/2009 | 900.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/06/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 699126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/06/2009 | 391.19 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | Importância que se empenha para o pagamento de PELA TAXA DE SEGURO DO VEICULO COROLA LOCADO PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME APOLICE DE Nº400464419 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000147 | 01/06/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONF.ME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0571 DE 17/06/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000148 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS D N 0569 DE 17/06/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000149 | 01/06/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 0574 DE 17/06/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000150 | 01/06/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 0572 DE 17/06/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/06/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, CONF. NOTA FISCALDE N 0573 DE 17/06/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/06/2009 | 8199.50 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 05/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/06/2009 | 62.58 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/06/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/06/2009 | 900.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME NOTAS FIS-CAIS DE N 00931 E 00939 DE 10.06.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/06/2009 | 577.28 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFI-CANTES E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTAN-TES NA NOTA FSICAL DE N 82.561 DE 19.05.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/06/2009 | 1450.20 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAMAIO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/06/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/06/2009 | 500.00 | 07796417000151 | JANILDA DINIZ ARAUJO ALVES E OLIVEIRA - ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS GRAFICOSPRESTADOS PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N EM ANEXO 08/5/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/06/2009 | 12662.29 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/06/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012009 | 0000161 | 01/06/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 0570 DE 17/06/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/07/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/07/2009 | 12305.88 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/07/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000165 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 0595 DE 21/07/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000166 | 01/07/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONF.ME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0596 DE 21/07/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00007265813480 | MARCILIO DANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE UM JANTAR JUNINO, PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0601 DE 23.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000168 | 01/07/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 0598 DE 21/07/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/07/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONF. NOTA FISCALDE N 0599 DE 21/07/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000170 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇOS D N 0600 DE 21/07/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012009 | 0000171 | 01/07/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 0597 DE 21/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/07/2009 | 8173.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 06/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/07/2009 | 80.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA TECNICA DAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEOX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/07/2009 | 1000.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME NOTAS FIS-CAL DE N 00969 DE 15.07.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/07/2009 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/07/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/07/2009 | 45.00 | 04585676000145 | A.F. CONSTRUÇOES | Importância que se empenha para o pagamento de PELA QUISIÇÃO DO MATERIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000906 DE 16.07.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/07/2009 | 1507.97 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAJUNHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032009 | 0000178 | 01/07/2009 | 3500.00 | 10537252000108 | SUPERMERCADO N. S. DA CONCEIÇÃO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE GENEROSALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A ESTA CAMARA MUNICIPALCONFORME NOTAS FISCAIS DE NºS. 00005,00006 E 00007 DE DE010.07.2009 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000179 | 01/07/2009 | 1490.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000248, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 30/06/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/07/2009 | 1109.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 10/07/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 699126 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/07/2009 | 270.00 | 70119318000171 | CASA DA EMBALAGEM - JOAO SILVESTRE NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAISDIVERSOS, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA,CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 00038 DE 30.06.2009 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/07/2009 | 69.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAMANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000032 DE 10.07.2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/07/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA JUNHO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/07/2009 | 38.44 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONICA CONSTANTE NA FATURA 000.009.916-AB ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/07/2009 | 73.65 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/07/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/07/2009 | 245.31 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/07/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/07/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME RECIBO DEVIDAMENTE ANEXADO AESTE MEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/07/2009 | 225.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECARREGAMENTO DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS E NA TROCA DA PLACA DE VIDEO DA CPU DO SETOR DE CONTABILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/08/2009 | 468.23 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de DO TERÇO DE FERIAS DA FUNCIONARIA MARLY ALEMIDA CARNEIRO, REFERENTE AO PERIODO DE 2.009, CONFORMEFOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/08/2009 | 0.19 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONICA CONSTANTE NA FATURA 000.009.976-AA ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/08/2009 | 1463.32 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAJULHO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/08/2009 | 300.00 | 00003241418405 | ADÃO VIDAL DE NEGREIRO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONSERTO DO SOM DESTA CASA LEGISLATIVA, QUANDO PARA INICIO DO PERIODOORDINARIO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/08/2009 | 1692.23 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de DOS RESSACIMENTO DAS TAXASDE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO LOCADO POR ESTA CAMARA MUNICIPAL,CONFORME BOLETOS BANCARIOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/08/2009 | 786.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 11/08/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 704461 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000198 | 03/08/2009 | 1495.50 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000258, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 31/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/08/2009 | 79.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 23/08/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/08/2009 | 70.38 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONICA CONSTANTE NA FATURA 329650103 ANEXADA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/08/2009 | 126.47 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/08/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/08/2009 | 71.49 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/08/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/08/2009 | 8173.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 07/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/08/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000174 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/08/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA JULHO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/08/2009 | 172.50 | 05148097000106 | SOARES E BARROS LTDA. ME | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DO MATERIALDESTINADO A ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 351DE 10.08.09, ANEXADA ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000207 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOST/2009, CONFORME NOTA FISCALDE N 0630 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000208 | 03/08/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 0629 DE 21/08/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000052009 | 0000209 | 03/08/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 0628 DE 21/08/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/08/2009 | 3200.00 | 00007265813480 | MARCILIO DANTAS BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de PRIMEIRA PARCELA DO FORNECIMENTO DE UM JANTAR JUNINO, PARA VEREADORES E FUNCIONARIOS DESTA CASA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0627 DE 21.08.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/08/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009, CONF. NOTA FISCALDE N 0623 DE 21/08/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032009 | 0000212 | 03/08/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONF.ME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0626 DE 21/08/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012009 | 0000213 | 03/08/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 0625 DE 21/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/08/2009 | 86.13 | 10642372000175 | AGUIAR & NOBRE LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DO MATERIALCONSTANTE NA NOTA FISCAL DE N 000093 DATADA DE 10.08.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/08/2009 | 1467.03 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFI-CANTES E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTAN-TES NA NOTA FSICAL DE N 86.107 DE 30.07.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 03/08/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/08/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/08/2009 | 12007.25 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 01/09/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/09/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 01/09/2009 | 8173.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 08/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/09/2009 | 1426.09 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAAGOSTO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000221 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 06668 DE 16/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000222 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 000664 DE 16/09/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000224 | 01/09/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV. N 0670 DE 16/09/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000225 | 01/09/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SET/2009, CONFORME NOTA FISCALDE N 0671 DE 16.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/09/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE SET/2009, CONF. NOTA FISCALDE N 0672 DE 16/09/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/09/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000181 DE 01.09.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/09/2009 | 917.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 18/09/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 944109 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/09/2009 | 54.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 25/09/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032009 | 0000230 | 01/09/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBR DO CORRENTE ANO, CONFME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0669 DE 16/09/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/09/2009 | 165.17 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/09/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/09/2009 | 73.66 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/09/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/09/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA AGOSTO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000234 | 01/09/2009 | 1790.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000254, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 10/08/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/09/2009 | 170.00 | 01939442000160 | EMPRESA DE ELET. IND. E COM. LTDA. - ELETROMEC | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE PRESTADOSNO CONSERTO DE UMA CENTRAL SPLIT DE 60.000 BTUS DESTA CAMARA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE SERV. Nº O1925 DE 03.09.2009 EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/09/2009 | 1250.00 | 05621913000149 | JOAQUIM DUTRA JUNIOR - NEW WORLD | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, DESTINADO A ESTA CASA LEGISLATIVO, CONFORME NOTAS FIS-CAL DE N 001019 DE 11.09.09 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 03/09/2009 | 900.00 | 08568255000167 | CARVALHO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de PELA AQUISIÇÃO DE LUBRIFI-CANTES E PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA, CONSTAN-TES NA NOTA FSICAL DE N 88.413 DE 22.08.09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/09/2009 | 12328.25 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/10/2009 | 12225.73 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO -DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/10/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/10/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/10/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000188 DE 05.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/10/2009 | 111.30 | 08560633000166 | CARTORIO MILTON LUCIO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS, FIRMAS E XEROX, CONORME DOCUMENTOS ANEXADOS A ESTEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/10/2009 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA TECNICA DAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/10/2009 | 54.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/11/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/10/2009 | 70.00 | 00004988491471 | BRUNO GALVAO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECARREGAMENTO DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTAS CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000245 | 01/10/2009 | 1820.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000259, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 30/09/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/10/2009 | 73.62 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/10/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/10/2009 | 100.32 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/10/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/10/2009 | 8173.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 09/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/10/2009 | 717.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 13/10/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 711253 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/10/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA SETEMBRO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000251 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 000694 DE 20/10/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/10/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE OUT/2009, CONF. NOTA FISCALDE N 00695 DE 20/10/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000253 | 01/10/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 000697 DE 20/10/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000254 | 01/10/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUT/2009, CONFORME NOTA FISCALDE N 000693 DE 20.10.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000255 | 01/10/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N 000692 DE 20/10/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000256 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 000696 DE 20/10/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/10/2009 | 460.00 | 00006974183402 | FABIANO DE CALDAS BATISTA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECARREGAMENTO DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTAS CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/10/2009 | 1466.46 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIASETEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 01/11/2009 | 1453.40 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIAOUTUBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 03/11/2009 | 8173.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 10/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 03/11/2009 | 100.00 | 00004657405454 | CICERO PEDRO DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NOCONTROLE DO SERVIÇO DE SOM DESTA CASA, QUANDO DE REUNIOES LEGISLATIVASNO DECORRER DO MES MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/11/2009 | 200.00 | 00081208294415 | GILVAN SEVERINO DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NACOBERTURA TECNICA DAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA, CONFORME DOCUMEN-TOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/11/2009 | 73.66 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/11/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/11/2009 | 174.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/12/09, CONFORME DOCUMENTOEXPEDIDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/11/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000195 DE 05.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000269 | 03/11/2009 | 1350.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE594,79 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000263, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 31/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/11/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA OUTUBRO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/11/2009 | 97.42 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/11/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/11/2009 | 1174.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 12/11/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 715754 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/11/2009 | 1690.00 | 00006395916475 | MICHEL DE ARAUJO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONFECCIONAMENTO DE UM SISTEMA DE SOM PARA ESTA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0712 DE 12.11.09 EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000274 | 03/11/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N 0717 DE 10/11/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Inexigível | 000032009 | 0000275 | 03/11/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0718 DE 10/11/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000276 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOV/2009, CONFORME NOTA FISCALDE N 0720 DE 10.11.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042009 | 0000277 | 03/11/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FSICAL DE SERVIÇOS DE N 0721 DE 10/11/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 100012009 | 0000278 | 03/11/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 0722 DE 10/11/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 03/11/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPOAL, REFERENTE AO MES DE NOV/2009, CONF. NOTA FISCALDE N 0716 DE 10/11/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 03/11/2009 | 12167.77 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 03/11/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 03/11/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/12/2009 | 23846.51 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO E 13º SALARIO/2009, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/12/2009 | 35294.67 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SUBSIDIOS DOS VEREA-DORES QUE FAZEM ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/12/2009 | 2550.24 | 00431374000161 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BENTO | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS VENCIMENTOS DOS RUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME FOLHAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/12/2009 | 70.98 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DA"GUADESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 02/01/10, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/12/2009 | 8173.87 | 29979036054070 | I.N.S.S. | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA SEGURIDADE SOCIAL (IN.S.S.),COMPETENCIA 11/2009 VEREADORES E FUNC. COMISSIONADOS, CONFORME DOCUMENTOS GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042009 | 0000285 | 01/12/2009 | 2000.00 | 00072703857420 | ADENES IRINEU FREIRE JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODOS PROGRAMAS EM SOFTWARES DE FOLHA E PAGAMENTO E CONTABILIDADE,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0745 DE 10/12/2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000052009 | 0000286 | 01/12/2009 | 2780.00 | 00006794939487 | Maluecio Vieira Dantas | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERV.N 0750 DE 10/12/2009 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000012009 | 0000287 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00076355772472 | MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMVEICULO COROLA PL MYT 2223 RN, DESTINADO AO GABINETE DO PRESIDENTE DACAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZ/2009, CONFORME NOTA FISCALDE N 0746 DE 10.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 100012009 | 0000288 | 01/12/2009 | 3300.00 | 00004985731412 | BERNARDO VIEIRA SOARES DA NOBREGA | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DEASSESSORIA JURIDICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. NFS 0747 DE 10/12/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032009 | 0000289 | 01/12/2009 | 2165.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NAASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFME NA FISCAL DE SERVIÇOS DE N 0748 DE 10/12/2009 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/12/2009 | 800.00 | 00086490460459 | MARCOS RODRIGUES MARIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃODE UM IMOVEL LOCALIZADO NA AV. SAO SEBASTIAO, 990, ONDE ESTA INSTALADAA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09, CONF. NOTA FISCALDE N 0749 DE 10/12/09 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/12/2009 | 60.00 | 00004988491471 | BRUNO GALVAO DA CRUZ | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NORECARREGAMENTO DOS CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS DESTAS CAMARA MUNICIPAL,CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000022009 | 0000292 | 01/12/2009 | 1720.00 | 05824110000191 | Posto Sao Joao | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE639,41 LITROS DE GASOLINA, CONSTANTE NA NOTA FISCAL DE Nº 000267, EMANEXO A ESTE EMPENHO. DE 30/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 01/12/2009 | 73.66 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-2262, COM VENCIMENTO EM 01/12/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 01/12/2009 | 180.59 | 04164616000159 | OI - TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE TELEFONIA LINHA 3444-1229, COM VENCIMENTO EM 01/12/09, CONFORME DOCUMENTOSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 01/12/2009 | 812.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de DA TAXA DO CONSUMO DE ENR-GIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNICIPAL, COM VENCIMENTO EM 11/12/09, CON-FORME CDC 5/759349-4 FAT 714116 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 01/12/2009 | 380.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA AOPASEP, MES DE COMPATENCIA NOVEMBRO/2009, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/12/2009 | 60.00 | 06212960000100 | M.S. FERREIRA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROVEDOR DE INTERNET ACIMA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº000205 DE 01.12.2009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CÂMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/12/2009 | 1446.15 | 05216802000157 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREV. DE S. BENTO - IMPRESB - | Importância que se empenha para o pagamento de DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDA AO INSTITUTO DE PREVIDIENCIA DO MUNICIPIO (IMPRESB), COMPETENCIANOVEMBRO/2009, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024