de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 15000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 5913.67 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 08/01/2009 | 50.77 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa (longa distancia) da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 09/01/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a licenca de uso e manutencao do sistema informatizado de contabilidade para utilizacao na Camara municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2009 | 131.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 15/01/2009 | 1867.50 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados junto a Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2009 | 1867.50 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 15/01/2009 | 97.24 | 08982195000124 | W.W. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes da presidencia e assessores em viagem a servico, para o Tribunal de Contas do Estado, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 15/01/2009 | 500.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com duas viagens a servico da Camara Municipal, para o TCE com a presidencia e assessores em 15 e 19 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 19/01/2009 | 796.32 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACÕES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 19/01/2009 | 951.22 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACÕES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2009 | 732.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara municipal, no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 7190.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social parcela da Camara municipal, referente ao mes de junho de 2008, com os acrescimos devidos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 5370.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 307.09 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 21/01/2009 | 765.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal no mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 30/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 03/02/2009 | 105.00 | 00005892631451 | JOSE EDILSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados como servente de pedreiro no reparo do telhado da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 03/02/2009 | 245.00 | 00049161822434 | FRANCISCO SALES ALVES CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de pedreiro na manutencao, reparo e mudanca no telhado da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 03/02/2009 | 105.00 | 00006381155400 | IRINALDO DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos como pedreiro na manutencao, reparo e mudanca do forro etelhado da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/02/2009 | 6161.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/02/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, em fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 05/02/2009 | 17.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa longa distancia da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 09/02/2009 | 50.00 | 09284257000197 | RENALLY FLAIZY DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e reposicao de peca de celular da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 10/02/2009 | 54.70 | 00004439120415 | EDSON ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes e copias xerograficas para a Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 10/02/2009 | 38.00 | 00003832859411 | GILBERTO GONCALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de divulgacao em sistema de som volante, de materias legislativas, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 10/02/2009 | 460.00 | 00006414448427 | JOAO PAULO DE ARAUJO CAVALCANTE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados na manutencao, reparo e colocacao do forro PVC na Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/02/2009 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 10/02/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 13/02/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados e assessoria contabil na Camara municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 13/02/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos prestados de assessoria juridica a Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 13/02/2009 | 630.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 19/02/2009 | 587.00 | 06230862000197 | MARCUS VINICIUS DE LIMA MACEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de construcao para uso na Camara Municipal, na manutencao do telhado, forro, etc., no mes de fevereiro de 2009. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 19/02/2009 | 50.00 | 09284257000197 | RENALLY FLAIZY DE ARAUJO OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma peca para celular (display) da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 19/02/2009 | 214.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de massas, bolo, paes e biscoitos para consumo nas sessoes da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 19/02/2009 | 178.30 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para utilizacao na Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 19/02/2009 | 103.40 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para consumo na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 19/02/2009 | 286.45 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, agua mineral, copos descartaveis e outros produtos de consumo para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 19/02/2009 | 871.82 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACÕES S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a quarta pacela da restituicao pecuniaria no acerto judicial, firmado atraves de acordo no processo 016.2007.001.54-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 105.30 | 07869398000146 | JOSELIO ROMEIRO DOS SANTOS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de cartuchos para impressora da Camara municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 246.00 | 05675468000108 | JARSON SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de reservatorio de agua e fechadura para a Camara municipal, nos servicos de reparo do telhado. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 40.00 | 00005311288493 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os deslocamentos a servico da Camara Municipal, no trajeto Nova Floresta-Cuite-Nova Floresta, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | REFORMA/AMPLIACAO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 1330.00 | 41133018000149 | SONIA MARIA DANTAS-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de materiais para reparos do telhado da Camara municipal, em fevereiro de 2009. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 27/02/2009 | 5906.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 27/02/2009 | 232.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, no mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/03/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios dos vereadores, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/03/2009 | 6510.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao na Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/03/2009 | 46.00 | 00053906853691 | JOSE ANULINO FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, reparo e confeccao de chaves dos arquivos da Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/03/2009 | 90.00 | 00005311288493 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com as viagens a servico no mes de marco de 2009, em diversos lugares com funcionarios da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 10/03/2009 | 60.00 | 00020758170491 | JOSE FRANCISCO DA COSTA PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao e divulgacao de materias legislativas, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 10/03/2009 | 38.79 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 11/03/2009 | 250.00 | 00005386192442 | JOSE LUIS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de audio e video na gravacao das sessoes plenarias da Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/03/2009 | 109.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/03/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/03/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 13/03/2009 | 65.00 | 00004439120415 | EDSON ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes e copias repograficas para a Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/03/2009 | 68.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com (459) quatrocentos e cinquenta e nove, copias xerograficas de processo judicial da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 13/03/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 16/03/2009 | 212.15 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, consumo e outros materiais para uso e utilizacao na Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/03/2009 | 318.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de paes, massas, biscoitos e bolachas para consumo nas sessoes da Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 16/03/2009 | 106.30 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para uso e consumo na Camara municipal no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 16/03/2009 | 180.00 | 35647395000101 | LUIZ ELES TAVARES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos e confeccao de (03) tres carimbos automatico grande para utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/03/2009 | 656.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/03/2009 | 935.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela de acordo judicial promovido no processo n. 016.2007.001.154-5, entre as partes Camara Municipal e Joao Rogerio de Medeiros, no exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/03/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela de acordo judicial promovido entre a Camara Municipal e Joao Rogerio de Medeiros, no processo n. 016.2007.001.154-5, no exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 23/03/2009 | 125.00 | 07702817000150 | M. A. DA SILVA PUBLICIDADES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de seis (06) cartuchos das impressoras da Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 27/03/2009 | 260.40 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 27/03/2009 | 6088.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela do INSS da Camara municipal, no mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/04/2009 | 6161.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento de funcionarios e cargos em comissao na Camara Municipal, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/04/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos vereadores da Camara Municipal, em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 01/04/2009 | 500.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com viagens a servico com a presidencia e assessores ao Tribunal de Contas do Estado, para orientacoes e esclarecimentos tecnicos no orgao, durante o mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 07/04/2009 | 98.61 | 11982113000407 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de cartuchos para impressoras da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/04/2009 | 92.33 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica de longa distancia da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 08/04/2009 | 776.55 | 01059411000115 | WORK INFORMATICA IND. COM. IMP. E EXP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de impressora, estabilizador e cabo de entrada UBS, para a Camara Municipal, em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/04/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara Municipal, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/04/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados a Camara Municipal, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 13/04/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade em uso na Camara municipal, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 13/04/2009 | 126.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 13/04/2009 | 250.00 | 00005386192442 | JOSE LUIS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao das sessoes plenarias da Camara Municipal, em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/04/2009 | 50.94 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 17/04/2009 | 120.00 | 05327011000102 | JOSE ENEDINO DUARTE JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o remanufaturamento de cartucho de impressora da Camara Municipal, em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 17/04/2009 | 1644.63 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/04/2009 | 765.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 20/04/2009 | 332.75 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de consumo e limpeza para utilizacao na Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 20/04/2009 | 30.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de dominio na internet para criacao de sitio governamental da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/04/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela de acordo judicial entre a Camara Municipal e Joao Rogerio de Medeiros, no processo judicial n. 016.2007.001.154-5, no exercicio de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 22/04/2009 | 190.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bolos, bolachas, paes e etc., para consumo nas sessoes da Camara municipal, em abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 22/04/2009 | 232.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 22/04/2009 | 5753.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela da contribuicao previdenciaria (INSS) da Camara Municipal, referente ao mes de abril de 2009, sobre a folha de pagamento dos vereadores, funcionarios, cargos em comissao e contribuintes individuais. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/05/2009 | 6161.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/05/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores da Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de agua e esgoto da Camara municipal, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 07/05/2009 | 70.00 | 00005311288493 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os deslocamentos a servico da Camara Municipal, em diversos orgaos com funcionarios e assessores, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/05/2009 | 38.56 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia de longa distancia utilizada pela Camara Municipal, em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 08/05/2009 | 250.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacoes e publicacoes das sessoes legislativas no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 11/05/2009 | 59.50 | 00004439120415 | EDSON ANTONIO DE MACEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes e copias xerograficas para a Camara municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 12/05/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara Municipal, em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/05/2009 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 13/05/2009 | 138.50 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de expediente para utilizacao na Camara Municipal, em maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 13/05/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e manutencao do sistema informatizado de contabilidade em uso na Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 14/05/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 15/05/2009 | 282.95 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza e de consumo para utilizacao na Camara municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 15/05/2009 | 50.00 | 00009057684420 | ROSTAND SALDANHA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de uma recarga do tonners HP 36C, para utilizacao na Camara municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 15/05/2009 | 700.05 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 19/05/2009 | 657.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos da telefonia fixa da Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 19/05/2009 | 44.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/05/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a setima parcela de acordo judicial, promovido entre o entao gestor da Camara e Joao Rogerio de Medeiros, firmado atraves do processo 016.2007.001.154-5 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/05/2009 | 232.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/05/2009 | 5741.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/06/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os subsidios dos vereadores da Camara municipal, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 02/06/2009 | 6161.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 09/06/2009 | 150.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de bolo, biscoitos, roscas e paes para consumo nas sessoes da Camara Municipal, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 10/06/2009 | 250.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao tecnica e gravacoes computadorizadas das sessoes da Camara Municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 10/06/2009 | 68.75 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza e consumo para uso na Camara municipal, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/06/2009 | 121.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/06/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica na Camara Municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000121 | 12/06/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ps servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil prestados a Camara municipal,em junho de 2009 conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 15/06/2009 | 214.95 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de copias xerograficas e encardenacoes para a Camara municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 15/06/2009 | 877.73 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara municipal, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 15/06/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao, licenca e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a oitava parcela de acordo judicial patrocinado entre a Camara municipal e Joao Rogerio de Medeiros, processo judicial n. 016.2007.001.154-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 18/06/2009 | 462.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da Camara municipal, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 18/06/2009 | 300.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do servico de acesso a internet (via radio) para uso na Camara municipal, no periodo de janeiro a junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/06/2009 | 871.87 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao e adiantamento de parcela do 13. salario de funcionario da Camara municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 19/06/2009 | 59.73 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, em junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 22/06/2009 | 150.00 | 04230321000133 | MARCONI ANTONIO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de um ventilador para a Camara municipal, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/06/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, referente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/06/2009 | 318.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara de Nova Floresta, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/06/2009 | 5746.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria (INSS), parecela da Camara Municipal, referente ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 02/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 06/07/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 06/07/2009 | 6742.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000137 | 10/07/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica da Camara municipal, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000138 | 10/07/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 10/07/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e manutencao do sistema informatizado de contabilidade na Camara municipal, em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 13/07/2009 | 98.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 17/07/2009 | 1.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a encargos da conta telefonica da Camara Municipal, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 17/07/2009 | 114.00 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de paes, biscoitos e bolachas e outras massas para consumo nas sessoes da Camara Municipal, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 17/07/2009 | 87.50 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para uso na Camara Municipal, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 17/07/2009 | 96.10 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, higiene e outros para uso e consumo na Camara municipal, em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 17/07/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela (nona) do acordo judicial promovido pela Camara Municipal no processo n. 016.2007.001.154-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 20/07/2009 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos na elaboracao da folha de pagamento da Camara municipal, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 20/07/2009 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do acesso a internet (via radio) em utilizacao na Camara Municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 24/07/2009 | 50.00 | 00009057684420 | ROSTAND SALDANHA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de tonner para impressora da Camara municipal, em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/07/2009 | 288.30 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, referente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/07/2009 | 5769.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, em julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 25/07/2009 | 990.01 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da camara municipal, referente ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 03/08/2009 | 492.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica da Camara municipal, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 03/08/2009 | 6161.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara municipal, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 03/08/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 03/08/2009 | 38.67 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara municipal, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 10/08/2009 | 150.30 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com material de limpeza, descartaveis e generos de consumo (cafe, agua, etc), para utilizacao na Camara municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000157 | 10/08/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados junto a Camara Municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000158 | 10/08/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara Municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/08/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e utilizacao do sistema informatizado de contabilidade na Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 13/08/2009 | 113.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 14/08/2009 | 250.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assistencia tecnica, gravacoes e arquivos computadorizados da sessoes legislativas no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 14/08/2009 | 52.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massas, paes e bolos para consumo nas sessoes da Camara Municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 17/08/2009 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a programacao e elaboracao da folha de pagamento da Camara Municipal, nos termos definido pelo TCE-PB, atraves do sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/08/2009 | 1000.00 | 00048391174468 | JOAO ROGERIO DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parcela de acordo judicial promovido entre a Camara Municipal e Joao Rogerio de Medeiros, no processo n. 016.2007.001.154-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 20/08/2009 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do sistema de acesso a internet (via radio) em uso na Camara Municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/08/2009 | 232.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/08/2009 | 5743.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara municipal, referente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/08/2009 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/09/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos subsidios dos vereadores, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/09/2009 | 6742.50 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 01/09/2009 | 561.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica fixa da Camara Municipal, no mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 04/09/2009 | 39.02 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000173 | 10/09/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/09/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao, utilizacao do sistema informatizado de contabilidade publica pela Camara Municipal, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000175 | 14/09/2009 | 1520.00 | 00025090437491 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 14/09/2009 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, em setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 14/09/2009 | 59.80 | 12941092000193 | JOSEFA MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de uma pasta para arquivo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 17/09/2009 | 250.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao, gravacao e assistencia tecnica nas gravacoes das sessoes legislativa, durante o mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 18/09/2009 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao e programacao da folha de pagamento da Camara municipal, no de setembro de 2009, nos termos definido pelo TCE-PB e sistema SAGRES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 21/09/2009 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manutencao e acesso a internet (via radio) para utilizacao na Camara Municipal, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 25/09/2009 | 5523.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/09/2009 | 279.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara municipal, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 25/09/2009 | 175.75 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de massas, paes, biscoitos e bolos para consumo nas sessoes e reunioes da Camara Municipal, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 25/09/2009 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia movel (celular) da Camara Municipal, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/10/2009 | 6161.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/10/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos subsidios dos vereadores, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/10/2009 | 616.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica (fixa) da Camara Municipal, referente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000188 | 13/10/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara Municipal, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000189 | 13/10/2009 | 1520.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica junto a Camara municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 14/10/2009 | 96.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 14/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 15/10/2009 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a elaboracao, programacao e envio de dados da folha de pagamento da Camara Municipal, no mes de outubro de 2009, nos termos exigido pelo sistema TCE/SAGRES-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 15/10/2009 | 30.00 | 01832421000141 | DANIEL DA ROCHA VENANCIO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao e reparo em computador da Camara Municipal, em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 15/10/2009 | 200.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assistencia tecnica e gravacao das sessoes do legislativo municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 15/10/2009 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do acesso a internet (via radio) para uso na Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 15/10/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e manutencao do sistema informatizado de contabilidade pela Camara municipal, em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 20/10/2009 | 168.15 | 07179469000189 | DAMIANA FRANCA DA CRUZ-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza e generos de consumo para utilizacao na Camara municipal, em outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 20/10/2009 | 65.00 | 07289449000160 | L. L. COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de recarga de toner para impressora da Camara municipal, com chip HP 436-A (incluso), no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 20/10/2009 | 396.90 | 40947657000185 | MARLENE ASSIS DE ARAUJO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para utilizacao na Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/10/2009 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal, referente ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/10/2009 | 232.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/10/2009 | 5523.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/11/2009 | 6568.12 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a remuneracao dos funcionarios, retribuicao pelo exercicio de cargos em comissao, parcela do decimo-terceiro salario (13) e demais vantages dos cargos, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/11/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos vereadores, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/11/2009 | 523.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta telefonica fixa da Camara municipal, no mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 06/11/2009 | 6.17 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa (longa distancia) da Camara municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 10/11/2009 | 12.78 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os encargos no recolhimento da contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, referente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/11/2009 | 90.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 13/11/2009 | 192.95 | 02252802000114 | MACIEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a aquisicao de material de limpeza, descartaveis e generos comestiveis (cafe, acucar, biscoitos, etc.) para consumo e utilizacao na Camara municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 13/11/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e manutencao do sistema de informatica, no modulo contabil para uso na Camara Municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 13/11/2009 | 236.60 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de generos alimenticios (bolo, paes, roscas e biscoitos) para consumo na realizacao das sessoes legislativas no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000213 | 16/11/2009 | 1520.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados a Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 16/11/2009 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de manuseio, elaboracao e lancamento de dados da folha de pagamento nos moldes exigidos pelo TCE-PB, ao sistema SAGRES, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 16/11/2009 | 200.00 | 09386375000106 | ANNA LAIZE MENEZES CASSIANO DA SILVA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao, assistencia e armazenamento em computador as sessoes da Camara Municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 16/11/2009 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do acesso a internet (via radio) para uso na Camara municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000217 | 20/11/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis prestados a Camara municipal, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 20/11/2009 | 65.00 | 00009057684420 | ROSTAND SALDANHA DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de cartuchos das impressoras da Camara municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/11/2009 | 876.11 | 04164616001635 | TNL PCS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal de Nova Floresta, no mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 01/12/2009 | 5421.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS) parcela da Camara Municipal, referente ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 01/12/2009 | 892.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa da Camara Municipal no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 02/12/2009 | 54.00 | 10741924000100 | HENRIQUES RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes em viagem a servico da presidencia da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 02/12/2009 | 140.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagem a servico da presidencia da Camara, em 02 de dezembro de 2009, com destino a Campina Grande-PB, para resolucao de problemas na Receita Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 03/12/2009 | 302.24 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 03/12/2009 | 16000.00 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 03/12/2009 | 5696.25 | 11891041000131 | CAMARA MUNICIPAL DE NOVA FLORESTA (FOPAG - VEREADORES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a folha de pagamentos dos funcionarios e cargos em comissao da Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 07/12/2009 | 150.00 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de cadastramento do sistema SERPRO, efetivado pela Secretaria do Tesouro Nacional. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 08/12/2009 | 11.24 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de telefonia fixa a longa distancia realizadas pela Camara Municipal no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 09/12/2009 | 85.00 | 08946423000291 | THIAGO VICTOR SILVA DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicao em viagem a servico da Camara Municipal, no dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/12/2009 | 270.00 | 00088607429434 | ODAIR JOSE DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a viagem a servico da presidencia para assinar o termo de certificacao digital junto ao Serpro na cidade de Joao Pessoa, no dia 09 de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 10/12/2009 | 350.00 | 02288268000104 | ASP-AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a utilizacao e manutencao do sistema informatizado de contabilidade para uso na Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 10/12/2009 | 30.00 | 07859295000103 | LUCAS GALVAO DA CRUZ - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a recarga de dois cartuchos para impressoras da Camara Municipal, em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0000233 | 10/12/2009 | 1520.00 | 00087286459449 | JOSE DE ARIMATEIA OLIVEIRA VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos tecnicos contabeis e assessoria contabil junto a Camara Municipal, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de agua e esgoto da Camara Municipal, em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 10/12/2009 | 116.25 | 06933515000120 | THAISY LAVINIA ANDRADE DE AZEVEDO-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de limpeza, descartaveis e generos de consumo para utilizacao na Camara municipal no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/12/2009 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a conta de consumo de energia eletrica da Camara Municipal, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/12/2009 | 671.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria e encargos sobre a folha de pagamento do 13. salario, parcela da Camara Municipal, no exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 15/12/2009 | 170.70 | 08739591000125 | AUGUSTO FRANCISCO FELIPE DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de bolos, biscoitos e massas para consumo nas sessoes legislativas do mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000022009 | 0000239 | 15/12/2009 | 1520.00 | 00002153245443 | PAULO ESDRAS MARQUES RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de assessoria juridica prestados junto a Camara municipal, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 15/12/2009 | 180.00 | 06270322000137 | AVANILDO FIRMINO DA SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente (resmas de papel, grampeador e um aparelho telefonico) para utilizacao na Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 17/12/2009 | 50.00 | 05658533000189 | PB NET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a manutencao do acesso da internet (via radio) para utilizacao na Camara Municipal, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 17/12/2009 | 250.00 | 00005386192442 | JOSE LUIS DE LIMA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de gravacao das sessoes legislativas da Camara Municipal, em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 17/12/2009 | 200.00 | 00006855974406 | GEORGIANA DANTAS VALDIVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de elaboracao da folha de pagamento nos moldes previstos pelo sistema SAGRES-TCE-PB, referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 17/12/2009 | 72.00 | 00040855821434 | REGINALDO PORTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos de encadernacoes e copias xerograficas para a Camara Municipal no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 17/12/2009 | 160.00 | 35574789000179 | EDILENE MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a compra de material de expediente para utilizacao na Camara Municipal (envelopes, pastas safonadas e clips), no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 18/12/2009 | 79.60 | 00002432079485 | ELIANA CLEMENTINO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos cartorarios de reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos da Camara Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 18/12/2009 | 36.00 | 00006125423433 | JOSEFA SANDRA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com os servicos e confeccao de bordados em toalhas de mesa da Camara municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/12/2009 | 108.54 | 00000000065722 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a multa administrativa aplicada pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, atraves de processo n. 46085.001.483/2008-33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/12/2009 | 232.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para o FGTS dos funcionarios da Camara Municipal, no mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/12/2009 | 5508.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao para a seguridade social (INSS), parcela da Camara Municipal, em dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | ACAO LEGISLATIVA | MANTER AS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/12/2009 | 18.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao previdenciaria parcela da Camara Municipal sobre a remuneracao de contribuintes individuais (cod. 620), referente ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 251
Última atualização: 11/06/2024