de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 13750.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Ja neiro do exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2009 | 2501.21 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de janeiro de 2009, conforme contracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2009 | 300.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao custeio de diarias para deslocamento para a cidade de joao pessoa,p/ participar do 51§ Forum Nacional de Agentes Publicos promovido pelo IBRAM nos dia 21 a 25de janeiro, conforme comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/01/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de janeiro de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 77.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de dezembro de 2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 1500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os decontabilidade e assessoria administrativa prestados no mes de janeiro de 2009, conformecontrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 300.00 | 00005185846402 | ROSA MARTHA VENTURA NUNES | Empenho destinado ao custeio de diarias para deslocamento para a cidade de joao pessoa p/ participar de 51§ Forum Nacional de Agentes Publicos realizado pelo IBRAM no periodo de 21 a 25 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 696.00 | 01899791000104 | IBRAM LTDA | Empenho destinado ao pagamento de inscri‡äes de parlamentares para participarem do 51§ Forum Nacional de Agentes Publicos, realizadoem Joao Pessoa PB no periodo de 21 a 25 de janeiro de 2009, conforme comprovantes anexos | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de janeiro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2009 | 90.00 | 00009837841400 | FRANCISCO FERREIRA DE FREITAS | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deconfec‡Æo de carimbos para uso da Presidenciae Secretaria Executiva, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2009 | 50.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado no mes de janeiro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2009 | 150.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao custeio de diarias para deslocamento para a cidade de joao pessoa,p/ participar de encontro promovido pelo Tribu al de Contas da PB, para esclarecimento e orienta‡äes sobre o SAGRES 2009 e cadastramento de senha eletronica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2009 | 140.00 | 00003856562460 | PAULO ADRIANO DA SILVA MONTENEGRO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os fotograficos prestados durante a SessÆo Solene de Posse do Executivo e Legislativo Municipalrealizada em 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2009 | 100.00 | 00005713022463 | LEONARDO ARRUDA VENTURA | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os degar‡om prestados durante a SessÆo Solene de Posse do Executivo e Legislativo Municipal realizada em 01 de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2009 | 6.09 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comtarifa bancaria cobrada no mes de janeiro de 2009, conforme demonstrado em extrato banca- rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/02/2009 | 2501.21 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Fevereiro/ 2009, conforme contracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Fe vereiro/ exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Fevereiro/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os decontabilidade e assessoria administrativa prestados no mes de Fevereiro/ 2009, conformecontrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 500.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de janeiro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de fevereiro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/02/2009 | 37.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Fevereiro/ 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 20/02/2009 | 66.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Janeiro de 2008, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/02/2009 | 164.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Janeiro de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 26/02/2009 | 100.90 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Empenho destinado ao pagamento de despesa coma compra de material para confec‡Æo de uniforme para servidores da Camara Municipal, con- forme nota fiscal n§001591 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 27/02/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Fevereiro/ 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 03/03/2009 | 255.00 | 00010882103415 | JOSE CLECITON BRITO | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/servi‡os de bufett prestados no mes de Mar‡ode 2009, por ocasiÆo da abertura dos trabalholegislativos, conforme nota fiscal de servi‡on§212 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 03/03/2009 | 200.00 | 00092794823434 | ANTONIO FORMUZINO DE BRITO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deinstala‡Æo eletrica e coloca‡Æo de ventila-dores de parede, prestados no mes de feverei-ro de 2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/03/2009 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMP E EDITORA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/servi‡os de publica‡Æo de Homologa‡Æo e Rati-fica‡Æo de inexigibilidade de licita‡Æo n§0022009 e 001/2009, no Diario Oficial - edi‡Æo -05.03.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/03/2009 | 7740.57 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente aos meses de Janeiro e Fe-vereiro de 2009, conforme Guias em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/03/2009 | 450.11 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa correspondente a multa por recolhimento previdenciario do mes de Janeiro de 2009, efetuado c/atraso em Mar‡o de 2009, conforme Guia anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/03/2009 | 135.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Fevereiro de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 09/03/2009 | 120.00 | 00005081117498 | MARIA LENY CAMPOS PEREIRA ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de confec‡Æo de fardamento para ser vidoras da Camara Municipal, conforme n.f. e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 09/03/2009 | 242.66 | 04918997000114 | MAGNA DE LOURDES DE SOUSA DE FARIAS NUNE | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/aquisi‡Æo de material para instala‡Æo de ven tiladores de parede,conforme notas fiscais e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 17/03/2009 | 150.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao custeio de diarias para deslocamento para a cidade de joao pessoa,p/ tratar de assuntos de interesse da Camara Mu nicipal junto as Assessorias juridica e cont bil deste Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/03/2009 | 241.20 | 07643907000118 | EDVANEIDE TORRES VILAR DE CARVALHO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comaquisi‡Æo de material de expediente e copa,emMar‡o de 2009, conforme notas fiscais de n§s 000152,0001530000979 e 000980 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/03/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Mar‡o/ 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/03/2009 | 57.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Fevereiro/ 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 20/03/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Mar‡ode 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 20/03/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Mar‡o de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 20/03/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Mar‡o/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 20/03/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deMar‡o de 2009, pertinente a transmissÆo ao vivo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 20/03/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Mar‡o de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 20/03/2009 | 1000.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 20/03/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Mar‡o/ 2009, conforme contracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/03/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Mar‡o do exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 22/03/2009 | 300.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/diaria para locomo‡Æo a cidade de JoÆo Pessoapara participar do 43§ Encontro de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores e demais Agentes Politicos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 23/03/2009 | 500.00 | 05454462000100 | INNAM INST NAC DE ASSES DOS MUNICIPIOS | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/inscri‡Æo de membros do Poder Legislativo Mu nicipal para participa‡Æo no 43§ encontro de Prefeitos, Vice-Prefeitos, Vereadores, Secre tarios Municipais e outros Assessores. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/03/2009 | 300.00 | 00011948322889 | FRANCISCO EDINILDO DIAS DA SILVA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/locomo‡Æo de parlamentar para a cidade de JPBpara participar do 43§Encontro de Prefeitos, Vice Prefeitos, Vereadores e outros Agentes politicos, durante o per¡odo de 23 a 26 de Mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/03/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Mar‡o/ 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 31/03/2009 | 62.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado no mes de Mar‡o de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 31/03/2009 | 122.50 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao pagamento de custeio de despesas efetuadas pelo Presidente da Casa, quando de sua participa‡Æo no Projeto da RedeParaiba de CVT's, promovido pela UFCG, no mesde Mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/04/2009 | 120.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/a compra de microfones para uso no Plen rio da Cƒmara, conforme nota fiscal n§000442 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 07/04/2009 | 4224.75 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Abril de 2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/04/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Abril/ 2009, conforme contracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/04/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Abril do exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000582 | 22/04/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Abrilde 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 22/04/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Abril/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 22/04/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deAbril de 2009, pertinente a transmissÆo ao vivo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000612 | 22/04/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Abril de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 22/04/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Abril de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/04/2009 | 1000.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref aos meses de Mar‡o e Abril de 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 24/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Abril/ 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 24/04/2009 | 98.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Mar‡o/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 24/04/2009 | 160.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Mar‡o de 2009,conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/04/2009 | 300.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/transporte do Presidente da Cƒmara para as cidades de Sume e Monteiro PB, nos dias 08 e 23de abril do corrente, por ocasiao da aberturado Campus de Sume - UFCG e visita as obras detransposi‡ao do Rio Sao Francisco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/04/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Abril/2009, conforme nota fiscal n§0028 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 30/04/2009 | 980.00 | 10597743000144 | EDMAR MOREIRA DE SOUZA | Empenho destinado ao pagamento de carteiras personalizadas, em couro, para distribi‡ao para os Vereadores, conforme nota fiscal de n§ 0044 e recibo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 30/04/2009 | 75.30 | 34028316369700 | ECT EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Empenho destinado ao pagamento de despesas postais correspondente ao recebimento de car teiras personalizadas com emblema do Legisla tivo, para distribui‡Æo entre os parlamenta -res deste Poder. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 05/05/2009 | 198.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Abril de 2009,conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/05/2009 | 14.32 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho destinado para pagamento de despesa com servi‡os telefonicos prestados durante o mes de abril de 2009, conforme fatura em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 11/05/2009 | 4204.96 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Abril de 2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 21/05/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Maio/ 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 21/05/2009 | 79.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Abril/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Maio/ 2009, conforme contra cheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 21/05/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Maio do exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000787 | 21/05/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Maio de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 21/05/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Maio/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 21/05/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deMaio de 2009, pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 27/05/2009 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Maio de 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/05/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Maio de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0000833 | 27/05/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Maio de 2009, conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/05/2009 | 42.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado durante os meses de Abril e Maio do corrente ano, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/05/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Maio/2009, conforme nota fiscal n§ 0031 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/06/2009 | 250.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Maio de 2009,conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 10/06/2009 | 300.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao custeio de diarias para deslocamento para a cidade de joao pessoa,p/ tratar de assuntos de interesse da Camara Mu nicipal junto as Secretarias Estaduais de Educa‡Æo e Defesa Civil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 10/06/2009 | 171.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/transporte do Presidente da Camara para a ci dade de Monteiro PB, para participar de audi encia publica promovida pela ComissÆo de De- senvolvimento da Assembleia Legislativa Esta-dual da Paraiba, em data de 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/06/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Maio de 2009,conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/06/2009 | 180.00 | 00003408902402 | LUCIANO MANOEL DA SILVA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/transporte do Presidente da Camara para a ci dade de Monteiro PB, para participar de audi encia publica promovida pela ComissÆo de De- senvolvimento da Assembleia Legislativa Esta-dual da Paraiba, em data de 29.05.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/06/2009 | 350.00 | 09581767000126 | WAYNE DUTRA ALENCAR | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/aquisi‡Æo de fonte modelo PX 300 RhPEMB, Roteador digital ENCORE 4P s/fio,54Mbps ENHWI-63Ke uma placa de rede ENCORE 54 Mbps sem fio -nPCI ENLWI - G/G 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/06/2009 | 160.00 | 00061832316491 | JOSE INALDO DA NOBREGA | Empenho destinado ao pagamento de despesa c/ servi‡os fotograficos prestados no mes de Junho de 2009, destinado a incrementar a Gale ria dos Vereadores, Gestao 2009 / 2012, con- forme recibo e nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 19/06/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de junho de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 19/06/2009 | 82.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Maio/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 19/06/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Junho/ 2009, conforme contra cheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/06/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Junho /exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/06/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Junho de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/06/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de junho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 19/06/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deJunho / 2009, pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000990 | 19/06/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Junhode 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001007 | 19/06/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de junho / 2009, conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 19/06/2009 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Junho / 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/06/2009 | 75.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado durante o mes de Junho do corrente ano, conforme reciboem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Junho/2009,conforme nota fiscal n§ 0034 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 01/07/2009 | 565.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Junho/2009,conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/07/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Junho/2009, con-forme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/07/2009 | 74.44 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho destinado para pagamento de despesa com servi‡os telefonicos prestados durante o mes de junho de 2009, conforme fatura em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 14/07/2009 | 80.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Jun/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/07/2009 | 487.00 | 10383766000156 | ROMERO BRITO SILVA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/aquisi‡Æo de produtos de limpeza e higiene ocorridas durante o per¡odo de janeiro a junho do corrente ano, conforme notas fiscais n§s 00011 e 00012 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2009 | 500.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Julho / 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001112 | 20/07/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Julhode 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/07/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de julho/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 20/07/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deJulho / 2009, pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001147 | 20/07/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de julho / 2009, conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 20/07/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Julho de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 20/07/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Julho /exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 20/07/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Julho/ 2009, conforme contra cheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de julho de 2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001198 | 30/07/2009 | 19920.46 | 05650447000120 | ENGECOPE ENGENHARIA DE GEOPROCESSAMENTO CONSTRUCOES E PROJETO LTDA | Empenho destinado ao pagamento parcial de servi‡os de reforma em andamento no predio da Camara Municipal, conforme discriminado em notafiscal de n§000006 e recibo em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Julho/2009,conforme nota fiscal n§ 0041 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2009 | 6.00 | 00000000100498 | BANCO DO BRASIL SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comtarifa bancaria correspondente a microfilma- gem de cheque para confirma‡Æo de valor, con forme lan‡amento em extrato datado de 06 de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 03/08/2009 | 143.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Julho/2009,conforme fatura em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/08/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Julho/2009, con-forme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/08/2009 | 100.00 | 00003173258410 | ERNANDES BARBOZA NOBREGA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/servi‡os de transporte de Membro da Cƒmara Municipal,para a cidade de Sume PB, realizado em agosto de 2009, conforme nota fiscal de n§275 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 18/08/2009 | 64.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Jul/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/08/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Agosto/exercicio de 2009, conforme folha e contracheques anexos. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 20/08/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Agosto/2009, conforme contra cheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/08/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Agosto de 2009, conforme nota fiscal erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/08/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deAgosto/ 2009, pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/08/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Agostode 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001317 | 20/08/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Agosto/ 2009, conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001325 | 20/08/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Agos-to de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/08/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Agosto/ 2009) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Agosto/2009, conforme fatura anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 28/08/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Agosto/2009, conforme nota fiscal n§0047 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/08/2009 | 100.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado durante o mes de Julho e Agosto de 2009, conforme reci bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 02/09/2009 | 300.00 | 00004043474440 | JOANA PAULA DE FARIAS PEREIRA | Empenho destinado a pagamento de diarias paradeslocamento na cidade de Brasilia DF, duran-te visita a Camara dos Deputados Federais pa-ra resolver assuntos ligados a INTERLEGIS, noperiodo de 24 a 28 de agosto de 2009, confor-me comprovantes e declara‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 02/09/2009 | 150.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao pagamento de diarias p/ deslocamento a cidade de Joao Pessoa,para participar do 1§ Encontro de Gestores de Esporte e Lazer promovido pelo Governo do Estado da Paraiba no dia 31 de agosto de 2009, conformecomprovantes e declara‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 02/09/2009 | 139.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Agosto de 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/09/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Agosto de 2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/09/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Setembro de 2009,conforme folha e contrache- ques em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/09/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Setembro/2009, conforme con- tracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/09/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Setem-bro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/09/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deSetembro/2009,pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/09/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Setembro/ 2009, conforme nota fiscal erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001465 | 22/09/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Setembro/2009,conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001473 | 22/09/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Setembro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/09/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Setembro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 22/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Setembro de 2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 22/09/2009 | 88.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Set/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/09/2009 | 90.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/aquisi‡Æo de toner para impressora HP Laser Jet 35A, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/09/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Setembro de 2009, conforme nota fiscal n§0053 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/09/2009 | 100.00 | 00045290695400 | ADONIAS NUNES DA NOBREGA FILHO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comloca‡Æo de im¢vel residencial para acomoda‡Æode m¢veis de propriedade da Cƒmara Municipal,durante o periodo de 20 de junho a 10 de agosto de 2009, quando da execu‡Æo das obras de reforma do pr‚dio do Poder Legislativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001546 | 13/10/2009 | 7104.68 | 05650447000120 | ENGECOPE ENGENHARIA DE GEOPROCESSAMENTO CONSTRUCOES E PROJETO LTDA | Empenho destinado ao pagamento parcial de servi‡os de reforma em andamento no predio da Camara Municipal, conforme discriminado em notafiscal de n§000009 e recibo em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/10/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Outubro de 2009,conforme folha e contrache- ques em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/10/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de outubro/2009, conforme con- tracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001571 | 20/10/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Outubro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/10/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Outubro/ 2009, conforme nota fiscal erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 20/10/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes de Outubro/2009,pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001601 | 20/10/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Outubro/2009,conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/10/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Outu-bro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/10/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Outubro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de outubro de 2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/10/2009 | 84.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Set/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/10/2009 | 235.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Setembro/ 2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/10/2009 | 25.86 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho destinado para pagamento de despesa com servi‡os telefonicos prestados durante o mes de Novembro/2009,conforme fatura em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/10/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Setembro/ 2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/10/2009 | 60.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado durante o mes de Setembro e Outubro/2009,conforme reci bo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 27/10/2009 | 150.00 | 00001379532400 | TANIA NELY CAMPOS COSTA | Empenho destinado a pagamento de despesas comdiarias para deslocamento a cidade de Joao Pessoa PB, para participar da I Jornada Paraibana de Educa‡Æo, realizada entre os dias 27,28 e 29 de outubro de 2009, conforme compro -vantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 27/10/2009 | 130.00 | 00004579338448 | JOAO PAULO LEITE LOPES | Empenho destinado ao pagamento de despesa comfrete para locomo‡Æo de Vereadores para participarem de encontro de Vereadores na cidade de Sao Joao do Cariri PB, denominado de ENCONTRO DOS POVOS DO CARIRI, conforme recibo e N.Fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 30/10/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Outubro de 2009, conforme nota fiscal n§0056 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012009 | 0001724 | 03/11/2009 | 3106.94 | 05650447000120 | ENGECOPE ENGENHARIA DE GEOPROCESSAMENTO CONSTRUCOES E PROJETO LTDA | Empenho de despesa correspondente a aditivo contratual para conclusÆo de servi‡os de ref.e amplia‡Æo da sede da Camara Municipal, confnota fiscal de n§000010 em anexo. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/11/2009 | 150.00 | 00095117822404 | MARCOS FLAVIO LEITE | Empenho destinado ao pagamento de diarias p/ deslocamento a cidade de Joao Pessoa,para protocolar Requerimentos de Obras de interesse Municipal junto a OrgÆos do Governo Estadual,conforme comprovantes e declara‡Æo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/11/2009 | 150.00 | 00003849453413 | ALIOMAR SOARES DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/diaria para locomo‡Æo a cidade de JoÆo Pessoapara participar da Conferencia Estadual de Educa‡Æo realizada pelo Governo do Estado da Para¡ba, durante os dias 04 a 06 de Novembro do corrente ano, conforme declara‡Æo e comprovantes em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 03/11/2009 | 100.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comcompra de uma coroa de flores para homenagearfilha ilustre do Munic¡pio, falecida repenti namente de forma natural no corrente mes,confnota fiscal de n§001179 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 04/11/2009 | 275.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Outubro/ 2009, conforme fatura em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/11/2009 | 2757.00 | 03781718000150 | NORDESTE REMANUFATURA DE CARTUCHOS | Empenho destinado a compra de computadores e impressoras para uso em gabinetes de Vereado res e da Presidencia, conforme consta em notafiscal n§006685 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 06/11/2009 | 178.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ PARA ESC LTDA | Empenho destinado a pagamento de despesa com aquisi‡Æo de mesa em tamanho medio, com gave tas, para uso em gabinete de vereadores, confnota fiscal de n§011677 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/11/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Outubro/2009, conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 24/11/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Novembro/2009,conforme folha e contracheques em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 24/11/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Novembro/2009,conforme contracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001821 | 24/11/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Novembro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 24/11/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Novembro/ 2009, conforme nota fiscal erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/11/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deNovembro/2009,pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001856 | 24/11/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Novembro/2009,conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 24/11/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Novem-bro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 24/11/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Novembro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 24/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Novembro de 2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 24/11/2009 | 87.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de out/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/11/2009 | 550.00 | 08935366000164 | HIZABEL QUEIROZ VILAR ME | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/presta‡Æo de servi‡os de internet efetuados no mes de Novembro de 2009, conforme nota fiscal n§0064 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/11/2009 | 497.00 | 10383766000156 | ROMERO BRITO SILVA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/aquisi‡Æo de produtos de limpeza e higiene ocorridas durante o per¡odo de janeiro a junho do corrente ano, conforme notas fiscais n§s 00017 e 00018 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/11/2009 | 63.00 | 00008928720478 | MARTINHA MARIA DA CONCEICAO | Empenho destinado ao pagamento de despesa comconsumo de agua mineral realizado durante o mes de Outubro e Novembro/2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 01/12/2009 | 222.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Empenho destinado ao pagamento de despesa comservi‡os de telecomunica‡Æo correspondente aomes de Novembro/2009, conforme fatura em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/12/2009 | 4224.76 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao mes de Novembro/2009 conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001953 | 18/12/2009 | 2000.00 | 00036406554434 | ANAURIVALDO CABRAL DOS SANTOS | Empenho destinado ao pagamento complementar de servi‡os de contabilidade e assessoria ad-ministrativa prestados durante o mes de Dezembro de 2009, conforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 18/12/2009 | 200.00 | 00010473132869 | EDMILSON PEREIRA DE ARAUJO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os bancarios e de entrega de correspondencias diversas da camara municipal, prestados no mes de Dezembro/ 2009, conforme nota fiscal erecibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 18/12/2009 | 300.00 | 00004467868453 | FERNANDO HENRIQUE COUTINHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os delocu‡Æo via r dio, prestados durante o mes deDezembro/2009,pertinente a transmissÆo ao vi vo das Sessäes realizadas na Cƒmara Municipalconforme contrato em vigor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022009 | 0001988 | 18/12/2009 | 2500.00 | 00000810064464 | MANOLYS MARCELINO PASSERAT DE SILANS | Empenho destinado ao pagamento de honorarios advocaticios por servi‡os prestados durante omes de Dezembro/2009,conforme contrato em vi gor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/12/2009 | 200.00 | 04930259000192 | ASSOC COM DES CULT E SOC CULT LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os relacionados a transmissÆo das Sessäes Ordinarias e outros aviso de interesse do Poder Legislativo Municipal, realizados no mes de Dezem-bro de 2009, conforme recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 18/12/2009 | 650.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | Empenho destinado ao pagamento de servi‡os deloca‡Æo de software de contabilidade publica,utilizado para elabora‡Æo de balancetes e ou tras pe‡as cont beis de interesse do Poder Legislativo e do TCE/PB, conforme contrato em vigor. (Pagto ref ao mes de Dezembro/2009). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROCESSO LEGISLATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/12/2009 | 17000.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado ao pagamento de subsidios aos Vereadores, correspondentes ao mes de Dezembro/2009,conforme folha e contracheques em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/12/2009 | 2504.24 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao mes de Dezembro/2009,conforme contracheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 18/12/2009 | 2450.00 | 01609777000110 | CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Empenho destinado a pagamento de despesas comremunera‡Æo de pessoal comissionado,correspondente ao 13§ Salario de 2009,conforme contra cheques e folha em anexo. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 18/12/2009 | 539.00 | 29979036054585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEG SOCIAL | Empenho destinado ao recolhimento previdenciario correspondente ao 13§ Salario de 2009 conforme guia em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 29/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de agua encanada efetuado no mes de Dezembro de 2009,conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 29/12/2009 | 85.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Empenho destinado ao pagamento de despesas com consumo de energia eletrica relativa ao mes de Nov/2009, conforme fatura em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 29/12/2009 | 12.36 | 33530486003225 | EMBRATEL | Empenho destinado para pagamento de despesa com servi‡os telefonicos prestados durante o mes de Novembro/2009,conforme fatura em ane xo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/12/2009 | 353.45 | 09002089000108 | BELOSMAR VILAR DE CARVALHO | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/compra de material para uso de expediente e cantina, conforme notas fiscais n§s00213/214/215 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 29/12/2009 | 1090.00 | 00010882103415 | JOSE CLECITON BRITO | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/servi‡os de bufett prestados no mes de Dezem-bro de 2009,por ocasiao da Festa de Confraterniza‡Æo do Legislativo Municipal, conforme N.Fiscal avulsa n§947867 e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL DE LIVRAMENTO | Legislativa | Ação Legislativa | 902694 902694 | MANUTEN€ÇO DAS A€åES DE APOIO AS ATIVIDADES LEGISLATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 29/12/2009 | 100.00 | 00003824067455 | FERNANDO ARAUJO DE SOUSA | Empenho destinado ao pagamento de despesas c/servi‡o de anima‡Æo de festa de confraterniza‡Æo da Camara Municipal realizada em Dezembrode 2009, conforme nota fiscal e recibo em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 210
Última atualização: 11/06/2024