de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 01/01/2009 | 1500.00 | 00079792294449 | MARIA DO SOCORRO EUFRASIO DA ROCHA | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REFEI€åES FORNECIDAS NAS COMEMORA€åES DE POSSE E ELEI€ÇO DA MESA DIRETORA DESSA CA-SA LEGISLA€ÇO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 08/01/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000035 | 08/01/2009 | 24000.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SAS COM PAGAMENTO DOS SERVI€OS CONTµBEIS ESPECIALIZADOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. REFERENTE: EXERCÖCIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000043 | 08/01/2009 | 24000.00 | 00089306821468 | MANOEL ARNOBIO DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPEMHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA ESPE-CIALIZADA C/ ATRIBUICOES NAS COMISSOES DESTACASA LEGISLATIVA, TRIBUNAIS, PARECERES, ENTREOUTROS DE INTERESSE DO PODER LEGISLATIVO, DEJANEIRO A DEZEMBRO DE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/01/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: JANEIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/01/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2008. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 28/01/2009 | 204.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 28/01/2009 | 398.10 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 29/01/2009 | 108.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPE-SAS COM PAGAMENTO DE DIµRIA DO SENHOR PRE-SIDENTE PARA DESLOCAMENTO DESTA CIDADE A CIDADE DE PATOS/PB, ONDE O MESMO ESTARµ RESOLVEN-DO ASSUNTOS CORRELATOS A ESTA CASA LEGISLATI-VA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2009 | 6670.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 21%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS E PRESTADORES. MES DE REFERENCIA: JANEIRO/2009 CHEQUE No. 851910 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2009 | 540.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONCESSÇO DE 03 (TRES) DIµRIASPARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA TRATARDE ASSUNTO DE INTERSESSE DO LEGISLATIVO JUN-TO AO TCE E SECRETARIAS ESTADUAIS. PERIODO: 05 A 07 E 09 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/02/2009 | 650.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA N§ 0702/PB, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE JOÇOPESSOA, COM O PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO PERIODO DE 05 A 07 E 09 DE FEVEREIROCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 12/02/2009 | 500.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO DE VEICULO PLACA N§ 0702/PB, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE REALIZAR LEVANTAMENTO DA SITUA€ÇOFISCAL DA CAMARA JUNTO A PREVIDENCIA SOCIALCONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/02/2009 | 108.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIAPARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRA-TAR DE ASSUNTO DE INTERESSE LEGISLATIVO JUN-TO AO RECEITA PREVIDENCIARIA DO BRASIL. PERIODO: 12 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 16/02/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 17/02/2009 | 200.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE CARIMBOS DES-TINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2009 | 2121.37 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE GPS(GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL) REFERENTE A DIFEREN€A DE ALIQUOTA RAT EXERCICIOS AN-TERIORES, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/02/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/02/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: FEVEREIRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/02/2009 | 6270.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBR AS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, AGENTES POLITICOS. MES DE REFERENCIA: FEVEREIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 20/02/2009 | 400.00 | 09141102000100 | ALARCON MESSIAS LEITÇO & CIA LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FOTOGRAFIAS DIGITAIS MEDINDO 15 x 21 CMDA SESSÇO DE POSSE DA MESA DIRETORA PARA O BIÒNIO 2009/2010, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 26/02/2009 | 399.01 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA DE N§ (83) 3484 1066, FA-TURA DE EXERCICIO ANTERIOR, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A ENTRADA DE PARCELAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 02/03/2009 | 217.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(ES): JANEIRO/FEVEREIRO E MAR€O | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 11/03/2009 | 85.00 | 00046013580430 | SOLANGE MARIA FELIX BARBOSA - VEREADORA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONCESSÇO DE 01(UMA) DIARIA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTA€ÇOEM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICI-PAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 12 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/03/2009 | 85.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIAPARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS/PB, TRATAR DEASSUNTO DE INTERESSE LEGISLATIVO JUNTO A RE-CEITA PREVIDENCIARIA DO BRASIL. PERIODO: 12 DE MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/03/2009 | 140.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO VEICULO PLACA N§ KLD3356/PE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DE PA-TOS PARTICIPAR DE SEMINARIO SOBRE A BACIA HI-DROGAFICA DO RIO PIRANHAS_A€U, NO DIA 12/03CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/03/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 16/03/2009 | 359.20 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADOS A COPA E COZINHA DESTA CASA LEGIS-LATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/03/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/03/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: MAR€O/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/03/2009 | 2028.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/03/2009 | 290.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DACASA LEGISLATIVA EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO RE-GIONAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/03/2009 | 356.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): MAR€O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/03/2009 | 6270.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E CONTRATADOS. MES DE REFERENCIA: MAR€O/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 03/04/2009 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 06/04/2009 | 600.00 | 00003997208476 | MANOEL ALVES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NA CON-FEC€ÇO DE 02 (DOIS) QUADROS DE PARLAMENTARESDESTINADOS A GALERIA DE FOTOS DESTA CASA LE-GISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 13/04/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 20/04/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 20/04/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: ABRIL/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/04/2009 | 216.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE A CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIASPARA O PRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEUDESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO PESSOA/PB, PARAPARTICIPAR DE REUNIÇO JUNTO AO COMITÒ DE ARTICULA€ÇO ESTADUAL - CAE, REALIZADO NO AUDITà-RIO DO SRTE/PB. PERIODO: 22 A 24 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 22/04/2009 | 650.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO VEICULO PLACA N§ KLD3356/PE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DEJOÇO PESSOA COM O PRESIDENTE DESTE LEGISLATI-VO PARA PARTICIPA€ÇO DE REUNIÇO JUNTO AO CAE,NO DIA 22 DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 30/04/2009 | 654.00 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAP. D. BOSCO -JOAO BOSCO AR. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: LAPIS, TONNES PARA IMPRESSORA, PASTAAZ, PASTAS SUSPENSAS E PAPEL A4 DESTINADOS AMANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/04/2009 | 6270.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E SUBSIDIOS DE VEREADORES. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2009 | 1050.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE ABRIL DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 01/05/2009 | 502.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/05/2009 | 85.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/05/2009 | 216.00 | 00045793123415 | SILVINO ALVES DE LIMA - PRESIDENTE | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 02 (DUAS) DIµRIASAO VEREADOR SILVINO ALVES DE LIMA PARA FAZERAS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPDAGEM NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/05/2009 | 85.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA AOPRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/05/2009 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 05/05/2009 | 150.00 | 00058384820104 | DAURICELIO HONORIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO CONSERTO E MA-NUTEN€ÇO DO ARCONDICIONADO PERTECENTE A ESTAC¶MARA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/05/2009 | 1350.00 | 08782479000177 | LOURIVAL CASTANHA DE MELO - ELETROCELL | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISI€ÇO DE 02 (DOIS) APARE-LHOS DE TELEFONIA MàVEL DA MARCA MOTOROLA MO-DELOS A1200 E C620, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2009 | 108.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÇO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIA A VEREA-DORA MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÇO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TA€ÇO NA CIDADE DE JOÇO PESSOA AFIM DE TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 15/05/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 20/05/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/05/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: MAIO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 22/05/2009 | 78.00 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVACONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 25/05/2009 | 800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE MAIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 25/05/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/05/2009 | 4642.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/06/2009 | 148.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURAS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/06/2009 | 627.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 01/06/2009 | 30.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 01/06/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 04/06/2009 | 1056.29 | 03188087000160 | EDEILSON DE SOUSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN-MENSAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 05/06/2009 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 09/06/2009 | 426.64 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOS� DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE TIPO: GRAMPOS, ENVELOPES, CANETAS,PAPEL A4, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 15/06/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/06/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/06/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: JUNHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/06/2009 | 800.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS NO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/06/2009 | 4642.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREOS SUBSIDIOS DE VEREADORES NO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/06/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS NO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 23/06/2009 | 290.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DACASA LEGISLATIVA EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO RE-GIONAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 25/06/2009 | 252.50 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO SILVERIO S.NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AREPAROS ELETRICOS DESTA CASA LEGISLATIVA TIPOLAMPADAS, REATORES, INTERRUPTORES E FECHADURADESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PR�DIO SEDE DA CA-MARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 30/06/2009 | 77.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MOL-8227/PB TOTAL DE LITROS: 28 LITROS DEGASOLINA CONSUMO JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/07/2009 | 60.00 | 03929105000118 | FRANCISCO MENDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 04 METROS DE PRANCHA DEMADEIRA PARA PRATELEIRAS DE ARQUIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/07/2009 | 564.90 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/07/2009 | 372.45 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORT¶NCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGA€åES PREVIDENCIARIAS REFERENTE ASCOMPETENCIAS 13/2005, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/07/2009 | 780.21 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS. DIFEREN€A - FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/07/2009 | 108.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA AOPRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 10/07/2009 | 290.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DACASA LEGISLATIVA EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO RE-GIONAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/07/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Reaparelhamento Geral da Cƒmar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 17/07/2009 | 4520.00 | 07595097000171 | L. HOLANDA LOPES - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01 (UMA) GALERIA DE FOTODOS VEREADORES LEGISLATURA 2009/2012, 01(UMA)FOTOGRAFIA DO PRESIDENTE DO BIÒNIO 2009-2010E DE 09 (NOVE) REPLICAS DA GALERIA DE FOTOSDOS VEREADORES TODOS EM PAPELKODAK E EMOLDU-RADAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/07/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: JULHO/2009. , O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/07/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: JULHO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 20/07/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/07/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO-NADOS. MÒS DE REF: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/07/2009 | 4642.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS VEREADORES. MÒS DE REF: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/07/2009 | 990.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREO PAGAMENTO DE HONORARIOS E PRESTA€åES DE SERVI€OS DIVERSAS. MÒS DE REF: JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 03/08/2009 | 489.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE TELEFONIA FIXA DA TELE-MAR DA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484-1066,CONFORME DOCUMANETA€ÇO ANEXA. FATURA MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 03/08/2009 | 76.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA DO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 03/08/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 07/08/2009 | 96.25 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MOL-8227/PB TOTAL DE LITROS: 35 LITROS DEGASOLINA CONSUMO JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 10/08/2009 | 1950.00 | 09510148000140 | JOSILENE NUNES JANUARIO GALVÇO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DEDETIZA€ÇO DOPR�DIO SEDE DESTA C¶MARA MUNICIPAL, CONFORMEDOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 12/08/2009 | 300.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 14/08/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 20/08/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 20/08/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: AGOSTO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 28/08/2009 | 182.90 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LIQUIDIFICA-DOR, COPOS, PONCHEIRA E FORMAS DE GELO DESTI-NADAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2009 | 3700.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE A 50% DO 13§ SALµRIO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 31/08/2009 | 77.00 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MOL-8227/PB TOTAL DE LITROS: 35 LITROS DEGASOLINA CONSUMO AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/08/2009 | 900.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREO PAGAMENTO DE HONORARIOS E PRESTA€åES DE SERVI€OS DIVERSAS. MÒS DE REF: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 31/08/2009 | 5126.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREO PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES. MÒS DE REF: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 31/08/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. MÒS DE REF: AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 03/09/2009 | 295.00 | 00308252000182 | EQUIMOVEIS COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE TROCA DE PELÖCULA DO FUSOR DA IMPRESSO-RA HP LASERJET HP 1010, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/09/2009 | 108.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA AOPRESIDENTE DA CAMARA EM FACE DE SEU DESLO-CAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/09/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA DO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/09/2009 | 458.42 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 08/09/2009 | 210.10 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇODESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 08/09/2009 | 140.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO VEICULO PLACA N§ KLD3356/PE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DEPATOS, COM O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVA REALIZAR COMPRAS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/09/2009 | 216.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 02(DUAS) DIµRIASAO PRESIDENTE DA CAMARA P/ FAZER FACE AS DES-PESAS COM ALIMENTA€ÇO E HOSPEDAGEM NA CIDADEDE JOAO PESSOA, PARTICIPAR DE SESSÇO ESPECIALNA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. PERIODO: 09 A 11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 08/09/2009 | 650.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO VEICULO PLACA N§ KLD3356/PE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVA, PARA PARTICIPAR DE SESSÇO ESPECIAL NA AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 14/09/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 16/09/2009 | 183.00 | 00044907338449 | ABRAAO DE BARROS DINIZ FILHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FOTOCOPIAS DA PRESTA€ÇO DECONTAS DO EXERCICIO/1995 REQUISITADO PELO MI-NISTERIO PUBLICO ESTADUAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/09/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: SETEMBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/09/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 18/09/2009 | 967.86 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOS� DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE TIPO: GRAMPOS, ENVELOPES, CANETAS,PAPEL A4 -LIMPEZA TIPO: ALCOOL, VIDREX, PAPELBOM AR, MATERIAL DE COPA E COZINHA: CAFE, MARGARINA, COPOS DESCARTAVEIS, ENTRE OUTROS CON-FORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 24/09/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 30/09/2009 | 300.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/09/2009 | 5126.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREO PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS. MÒS DE REF: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/09/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREO PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. MÒS DE REF: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/09/2009 | 1094.60 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS DE PESSOA FÖSICA. MÒS DE REF: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/10/2009 | 76.73 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MOL-8227/PB TOTAL DE LITROS: 27,5 LITROS DE GASOLINA CONSUMO SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 01/10/2009 | 235.11 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/10/2009 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURAS DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 01/10/2009 | 108.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA AOPRESIDENTE DA CAMARA P/ FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. PERIODO: 01/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/10/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 05/10/2009 | 1160.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DACASA LEGISLATIVA EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO RE-GIONAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 12/10/2009 | 166.40 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS IN NATURA DES-TINADAS AO PREPARO DE SUCOS A SEREM DISTRUI-DOS DURANTE SESSåES REALIZADAS POR ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 18/10/2009 | 108.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA AOPRESIDENTE DA CAMARA P/ FAZER FACE AS DESPE-SAS COM ALIMENTA€ÇO E DESLOCAMENTO A CIDADEDE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA CASA LEGISLATIVA. PERIODO 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/10/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 20/10/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO/2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 20/10/2009 | 900.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS DE PESSOA FÖSICA. MÒS DE REF: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 03/11/2009 | 379.19 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 03/11/2009 | 75.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA DO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 03/11/2009 | 650.00 | 00000119104458 | CID SILVERIO DA SILVA | IMPORTANCIA Q/SE MPENHA P/ATENDER AO PAGAMEN-TO SERVI€OS DE LOCA€ÇO VEICULO PLACA N§ KLD3356/PE, PARA REALIZAR VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA, COM O PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIADE ESTADO E ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 03/11/2009 | 126.00 | 00084047720453 | MANOEL DE ARAUJO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA AOPRESIDENTE DA CAMARA P/ FAZER FACE AS DESPE-SA COM ALIMENTA€ÇO A CIDADE DE JOÇO PESSOAPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO JUNTO A SECRETARIADE ESTADO E AS-SEMBLEIA LEGISLATIVA. PERIODO 03/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 03/11/2009 | 108.00 | 00040077381491 | MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÇO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIA A VEREA-DORA MARIA DAS DORES LAUREANO GALVÇO PARA FA-ZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DE DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/11/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 03/11/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. MÒS DE REF: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 03/11/2009 | 5126.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE AGENTES POLITICOS - VEREADORES. MÒS DE REF: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/11/2009 | 290.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DACASA LEGISLATIVA EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO RE-GIONAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/11/2009 | 108.00 | 00093052189468 | ODAY JOSE AFONSO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENDE 01 (UMA) DIµRIA S/PERNOITE PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO E DESLOCAMENTOA CIDADE DE PATOS A AFIM DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE LEGISLATIVO MUNICIPAL. PERIODO: 04 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/11/2009 | 76.16 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MOL-8227/PB TOTAL DE LITROS: 27,3 LITROS DE GASOLINA CONSUMO OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/11/2009 | 216.00 | 00004460128403 | CYNTHIA DALLANNA ALVES DA FONSECA NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 02 (DUAS)DIµRIAS COM PERNOITE PARA FEZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO A CIDADE DE JOÇO PESSOA AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO LE-GISLATIVO JUNTO AO TCE E A ELMAR INFORMATICA. PERIODO: 09 A 12 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 09/11/2009 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO INFORMATIZADOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/11/2009 | 108.00 | 00050919016472 | IRINALDO MARCOLINO RAMOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01(UMA) DIµRIA SEM PER-NOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO A CIDADE DE PATOS, PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. PERIODO: 12 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 20/11/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE: NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 20/11/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/11/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 20/11/2009 | 290.00 | 09100813000128 | VALDENICI FIRMO AGUIAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE MATERIAS DE INTERESSE DACASA LEGISLATIVA EM JORNAL DE CIRCULA€ÇO RE-GIONAL, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. REFERENTE A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 20/11/2009 | 662.29 | 08877441000188 | LIVRARIA E PAP. D. BOSCO -JOAO BOSCO AR. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TIPO: LAPIS, CARTUCHO PARA IMPRESSORA, PA-PAEL A 4, CALCULADORA DE MESA, ENVELOPES, AL-MOFADA PARA CARIMBO E CANETA MARCA-TEXTO, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Reaparelhamento Geral da Cƒmar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 24/11/2009 | 2700.00 | 10979202000180 | A.V COSTA LIMA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 01(UMA) GALERIA DE FOTOSDOS EX-PRESIDENTES EMOLDURADA NO TAMANHO DE30x40 CM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 24/11/2009 | 2700.00 | 10979202000180 | A.V COSTA LIMA - ME | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇO DE 18 (DEZOITO) KIT'S DE VEREADORES E ASSESSORES CONTENDO CARTEIRA EMCOURO LEGITIMO E CARTÇO DE IDENTIFICA€ÇO E A-DESIVOS PARA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 25/11/2009 | 95.00 | 00021844992420 | JOS� DALTON TEIXEIRA DA ROCHA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIA SEM PER-NOITE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTA€ÇO PARA A CIDADE DE PATOS, AFIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/11/2009 | 1030.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€åES DE SERVI€OS DE PESSOA FÖSICA. MÒS DE REF: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 25/11/2009 | 5126.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE AGENTES POLITICOS - VEREADORES. MÒS DE REF: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/11/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. MÒS DE REF: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/12/2009 | 394.72 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DA TELEMARDA LINHA TELEFONICA N§ (83) 3484 1066, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. FATURA(S) MES(S): NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/12/2009 | 990.60 | 03083174000153 | EVANGELISTA JOS� DE MEDEIROS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALI-MENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOSA MANUTEN€ÇO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/12/2009 | 87.05 | 01636267000213 | JOSE PAULINO NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA LOCADA A ESTACASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXAPLACA N§: MOL-8227/PB TOTAL DE LITROS: 31,2 LITROS DE GASOLINA CONSUMO NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/12/2009 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REFERENTE A MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/12/2009 | 150.00 | 08725003000102 | JOAO RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTODE PROVEDOR DE INTERNET VIA RµDIO PARA O PR�-DIO DA CAMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE. REFERENTE A MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 03/12/2009 | 3700.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE A 2¦ PARCELA DO 13§ SALARIO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 07/12/2009 | 95.00 | 00007882079464 | SIRLEYDE DOS SANTOS BARBOSA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELA CONCESSÇO DE 01 (UMA) DIµRIA A TESOU-REIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMEN-TA€ÇO E DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE LE-GISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/12/2009 | 408.00 | 03197129000120 | CASA DO CONSTRUTOR-JOAO SILVERIO S.NETO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AREPAROS ELETRICOS DESTA CASA LEGISLATIVA TIPOLAMPADAS, REATORES, FECHADURAS, CAIXA DE DES-CARGA, REPAROS E FIOS, DESTINADOS A MANUTEN-€ÇO DO PR�DIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/12/2009 | 411.70 | 35433317000104 | JOSE PRUDENTE SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/12/2009 | 7400.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE REMUNERACAO DE SERVIDORES COMISSIONADOSDESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTA-CAO ANEXA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 18/12/2009 | 21100.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS AGENTES POLITICOS - VE-READORES, DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 18/12/2009 | 500.00 | 00003540966480 | SONIO TADEU PEREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE CONTRATO DE LOCA€ÇO DE UM VEICULO TIPOMOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO NXR 150 BROSES DE PLACA MOL-8227/PB, DESTINADA A ATENDERAOS SERVI€OS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS E CONVOCA€åES AOS EDIS, BANCO DO BRASIL TAVARES, CONTADOR E ADVOGADO EM PRINCESA ISABEL. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 18/12/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. REFERENTE A 13§SALµRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 18/12/2009 | 1628.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS. MES DE REF.: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/12/2009 | 5126.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 22%, INCIDENTE SOBREAS FOLHA DE SUBSIDIOS DE AGENTES POLITICOS. MES DE REF.: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/12/2009 | 54.00 | 11986056000183 | CAMARA MUNICIPAL DE JURU | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE OBRIGACAO PATRONAL 20%, INCIDENTE SOBREAS PRESTA€OES DE SERVI€OS DIVERSOS. MES DE REF.: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 23/12/2009 | 178.00 | 00005937009452 | ROSINEIDE RAMOS NUNES | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE FRUTAS IN NATURA DES-TINADAS AO PREPARO DE SUCOS A SEREM DISTRUI-DOS DURANTE SESSåES REALIZADAS POR ESTA CASALEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 24/12/2009 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D`AGUA DOPREDIO SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME DO-CUMENTACAO ANEXA. FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 24/12/2009 | 8.60 | 00000000172480 | BANCO DO BRASIL S.A. | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A DE GPS, REFERENTE AO MES DETUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | A‡Æo Legislativa | Manter os Servi‡os Legislativo s | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 31/12/2009 | 68.23 | 03129052000150 | MARIA SOLANGE PESSOA | IMPORTANCIA Q/SE EMPENHA P/ATENDER AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVODE NATAL CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024