de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 20/01/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 20/01/2009 | 1660.00 | 00007258003487 | JOSÉ GERALDO VICENTE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE GALERIA LEGISLATIVA EM VIDRO, GESTÃO 2009-2012, COM ALONGADORES EM INOX, CONFECÇÃO DE FOTOGRAFIA, CONFECÇÃO DE CÉDULA DE IDENTIDADE DOS VEREADORES COM ARTE GRÁFICA E POR FIM, CONFECÇÃO DE CONJUNTO DE ADESIVOS COM 20 UNIDADES, DESTINADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 20/01/2009 | 3865.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2009 | 1486.31 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 02 A 20 DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2009 | 330.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 02/01/09 A 20/01/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 20/01/2009 | 320.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 20/01/2009 | 50.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2009 | 203.05 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS 000101 E 000102 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2009 | 56.95 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 20/01/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 20/01/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 250.00 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 38.78 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTE REFERENTE CONSUMO/FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 91.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2008, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 23/01/2009 | 250.00 | 00056763646453 | LUIZ DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISATA NO PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000012009 | 0000024 | 03/02/2009 | 5000.00 | 03372418000118 | TOTALNORTE COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS MPC-48CR 380V/3F TISO/TETO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 06/02/2009 | 6451.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Prestadores de Serviços e Vereadores da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Janeiro de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/02/2009 | 5000.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MÓVEIS LTDA. | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO CONJUNTOS DE CADEIRA DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL ANEXA DESTINADO AO NOVO PLENÁRIO DA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000027 | 20/02/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000028 | 20/02/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 20/02/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000030 | 20/02/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/02/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/02/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/02/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/02/2009 | 432.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/09 A 20/02/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/02/2009 | 262.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/02/2009 | 250.00 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/02/2009 | 338.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000038 | 20/02/2009 | 1840.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE JANEIRO A 20 DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/02/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/02/2009 | 4515.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 20/02/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 20/02/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 20/02/2009 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 20/02/2009 | 320.00 | 01642291000184 | Maria José Onofre de Paiva | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICOS DESTINADOS A SERVIÇOS ELÉTRICOS NA SEDE DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 20/02/2009 | 38.91 | 09123654000187 | Cagepa Companhia de Água e Esgoto da Paraíba | IMPORTE REFERENTE CONSUMO/FORNECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTOS E SERVIÇOS PRESTADOS A ESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 20/02/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/03/2009 | 198.00 | 09502849000138 | MÁRCIO LEITE SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 3 KIT COM CARTEIRA E IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/03/2009 | 66.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A ESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO A COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/03/2009 | 6583.35 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Prestadores de Serviços e Vereadores da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Fevereiro de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 20/03/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 20/03/2009 | 4980.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 20/03/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 20/03/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000054 | 20/03/2009 | 1887.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE FEVEREIRO A 20 DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000055 | 20/03/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 20/03/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 20/03/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 20/03/2009 | 250.00 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 20/03/2009 | 520.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/09 A 20/03/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2009 | 220.00 | 00056763646453 | LUIZ DA COSTA | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISATA NO PRÉDIO DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000062 | 30/03/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000063 | 30/03/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 30/03/2009 | 241.80 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 30/03/2009 | 288.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 30/03/2009 | 6459.35 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Prestadores de Serviços e Vereadores da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Março de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 31/03/2009 | 110.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO FORNECEDOR SEVERINO LUIZ JUSTINO A ESTA CASA LEGISLATIVA NA LIMPEZA DO MATO, CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 13/04/2009 | 130.20 | 04268266000170 | EDUARDO JOSÉ AMARAL RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000071 | 20/04/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 22/04/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 22/04/2009 | 5135.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE AABRIL DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 22/04/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 22/04/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000076 | 22/04/2009 | 1899.75 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE MARÇO A 22 DE ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 22/04/2009 | 520.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 22/04/2009 | 720.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/09 A 22/04/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 22/04/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 22/04/2009 | 380.00 | 00051911230425 | Francisco de Assis Ramos Junior | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES A CASA LEGISLATIVA, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 22/04/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000082 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000083 | 30/04/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 30/04/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 30/04/2009 | 250.00 | 00084013753472 | SEVERINA EURIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 30/04/2009 | 180.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/04/2009 | 487.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/05/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/05/2009 | 400.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | Referente serviços informativos, publicitários e divulgação e noticiário de interesse da Câmara Municipal de Gurinhém, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 18/05/2009 | 2027.00 | 08449090000104 | NOTÉCIA DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTBOOK, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/05/2009 | 302.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON, DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/05/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/05/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/05/2009 | 5435.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/05/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/05/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000098 | 20/05/2009 | 1970.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000099 | 20/05/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/05/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/05/2009 | 680.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 24/04/09 A 20/05/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/05/2009 | 6720.05 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Abril de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/05/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000104 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 29/05/2009 | 303.75 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 29/05/2009 | 456.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000107 | 29/05/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 29/05/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 29/05/2009 | 220.00 | 00002417866498 | JOSÉ SEVERINO RODRIGUES | SERVIÇOS DE CAPINGAGEM E LIMPEZA DO MATO DAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 29/05/2009 | 6786.05 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de maio de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/06/2009 | 250.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000112 | 18/06/2009 | 1869.15 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE MAIO A 18 DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/06/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/06/2009 | 5501.66 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/06/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/06/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/06/2009 | 340.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/06/2009 | 522.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 21/05/09 A 19/06/09, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000119 | 19/06/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/06/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/06/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/06/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/06/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000124 | 30/06/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/06/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000126 | 30/06/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/06/2009 | 470.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/06/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 02/07/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/07/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/07/2009 | 5501.66 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/07/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/07/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/07/2009 | 257.29 | 00050144529491 | GILVAN PINHEIRO VERÍSSIMO | IMPORTE REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NAS DEPENDÊNCIAS DA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000135 | 20/07/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/07/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/07/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/07/2009 | 420.00 | 15899651000132 | ANA CRISTINA GOMES BRASILEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O PERÍODO DE 20/06/09 A 20/07/09, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO DAS REFEIÇÕESANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/07/2009 | 150.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/07/2009 | 336.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 20/07/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 20/07/2009 | 360.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 20/07/2009 | 6800.71 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Julho de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000144 | 20/07/2009 | 1978.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE JUNHO A 20 DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 20/07/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/07/2009 | 6800.71 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Julho de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/07/2009 | 390.24 | 07978271000165 | JOSÉ FELISBERTO ELOIA SALES EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000148 | 30/07/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000149 | 30/07/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/08/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/08/2009 | 6333.33 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/08/2009 | 327.65 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/08/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000155 | 20/08/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/08/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/08/2009 | 250.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVA DO REGO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGEM NAS SESSÕES REALIZADAS NESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/08/2009 | 260.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/08/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000160 | 20/08/2009 | 1997.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE JULHO A 20 DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/08/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS AGOSTO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/08/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/08/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/08/2009 | 278.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000165 | 31/08/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000166 | 31/08/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 02/09/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 02/09/2009 | 6805.66 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Agosto de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 09/09/2009 | 200.00 | 08848632000111 | Rádio Rural de Guarabira Ltda | Referente serviços informativos, publicitários e divulgação e noticiário de interesse da Câmara Municipal de Gurinhém, conforme Nota Fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 18/09/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 18/09/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 18/09/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 18/09/2009 | 5435.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/09/2009 | 356.17 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/09/2009 | 700.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000176 | 18/09/2009 | 1988.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 21 DE AGOSTO A 18 DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/09/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000178 | 18/09/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/09/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/09/2009 | 255.09 | 01149603000112 | JHALM TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE E VEREADORES, QUANDO DE VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CONFORME QUADRO DEMONSTRATIVO DAS REFEIÇÕES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/09/2009 | 200.00 | 00049749030478 | JOSAFÁ FERNANDES | IMPORTE REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 02/10/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000183 | 06/10/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000184 | 06/10/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/10/2009 | 6733.53 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Setembro de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/10/2009 | 284.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/10/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/10/2009 | 380.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/10/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/10/2009 | 6135.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/10/2009 | 365.08 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000192 | 20/10/2009 | 1930.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 19 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000193 | 20/10/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/10/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/10/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/10/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/10/2009 | 90.00 | 07539130000146 | UNIDASNET | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DA CONEXÃO VIA RÁDIO (BANDA LARGA), CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/10/2009 | 255.09 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | DESPEAS COM REFEIÇÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/10/2009 | 242.00 | 07869231000185 | JOSÉ ALEXANDRE FERNANDES FILHO | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS BEM COMO MATERIAL DE LIMPEZA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/10/2009 | 362.00 | 12678728000156 | Armarinho Ribeiro Ltda | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA CASA LEGISLATIVA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/10/2009 | 1080.00 | 07978271000165 | JOSÉ FELISBERTO ELOIA SALES EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000202 | 03/11/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0000203 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00069088101434 | CLAUDIO FREIRE MADRUGA | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA - ADVOGADO, JUNTO A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/11/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 10/11/2009 | 6515.62 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de Outubro de 2009, conforme GPS Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/11/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/11/2009 | 6135.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/11/2009 | 357.50 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012009 | 0000209 | 20/11/2009 | 1870.00 | 08847410000184 | Comercial de Combustíveis Cajá Ltda. | IMPRTE REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE 20 DE outubro A 20 DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000210 | 20/11/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/11/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/11/2009 | 600.00 | 00034286322491 | JOSEMAR RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, BEM COMO, EMISSÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/11/2009 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTAWARE INFORMÁTICA LTDA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SOFTWARES "SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO", RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000214 | 20/11/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/11/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/11/2009 | 208.33 | 00020389728420 | LEANDRO ALVES SILVA | IMPORTE REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA SEDE CASA LEGISLATIVA, DURANTE O MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/11/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 01/12/2009 | 400.00 | 00051911230425 | Francisco de Assis Ramos Junior | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PRESIDENTE, VEREADORES E SERVIDORES A CASA LEGISLATIVA, QUANDO NECESSÁRIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 02/12/2009 | 2.00 | 00000000166405 | Banco do Brasil S/A | IMPORTE REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NESTE MÊS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0000219 | 03/12/2009 | 2400.00 | 00039565432468 | Hamilton Francisco de Oliveira | IMPORTE RELATIVO A LOCAÇÀO DE VEÍCULO VOYAGEM, DE PLACA 7634, PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DOCUMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/12/2009 | 600.00 | 00001085376419 | Ana Luiza Ribeiro dos Santos | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECURSOS HUMANOS, NA EMISSÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLETA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/12/2009 | 1200.00 | 07978271000165 | JOSÉ FELISBERTO ELOIA SALES EPP | IMPORTE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/12/2009 | 5980.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/12/2009 | 372.66 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/12/2009 | 5902.50 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADO DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVA AO 13. SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/12/2009 | 25000.00 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RELATÓRIO INFORMATIZADO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022009 | 0000227 | 18/12/2009 | 2500.00 | 07691055000134 | ASCAP - Assessoria Contábil em Adm. Pública Ltda. | IMPORTE REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL - CONTADOR, A CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/12/2009 | 1298.55 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos e Comissionadosda Casa Legislativa, correspondente ao 13. Salário de 2009, conforme GFIP (GPS) Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 18/12/2009 | 6732.20 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de novembro de 2009, conforme GFIP (GPS) Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 18/12/2009 | 255.00 | 00082790884749 | SEVERINO SALATIEL DA SILVA | IMPORTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara de Vereadores | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades Administrativas da Câmara | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 29/12/2009 | 3247.20 | 02912550000102 | Câmara Municipal de Gurinhém | Importe relativo ao pagamento das Contribuições Previdenciárias Parte Patronal, dos Servidores Efetivos, Comissionados, Vereadores e Prestadores de Serviços da Casa Legislativa, correspondente ao mês de novembro de 2009, conforme GFIP (GPS) Anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024