de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 22800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADORA, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR, RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 1000.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR REFERENTE A DESPESA DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA CÂMARA LEGISLATIVA, EXERCICIO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 2500.00 | 00047798408487 | CLAIR LEITÃO MARTINS DINIZ | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA A ESTA CÂMARA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009, CONFORME CONTRATO DE Nº 01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 13/01/2009 | 52.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO ANUAL DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A ECT ( EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS), COM PAGAMENTO UNICO CORRESPONDENTE POR 12 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 13/01/2009 | 70.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA RECICLAGEM E MANUTENÇÃO DE TONER DA IMPRESSORA A LASER LEXMARK E230 DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2009 | 180.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO INFORMÁTICA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA IMPRESSORAS HP E LEXMARK DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 19/01/2009 | 119.00 | 09288168000119 | NICE LEITE BRAGA PEGADO | VALOR REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 19/01/2009 | 605.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR CORRESPONDENTE AS CONTAS TELEFONICAS DAS DUAS LINHAS DESTA CASA, A DO GABINETE DA PRESIDENCIA E A DA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 19/01/2009 | 363.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE MOVEL DESTA CASA LEGISLATIVA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2009 | 7800.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DO TRABALHO NA EXECUÇAO DOS SERVIÇOS TECNICOS NOS CALCULOS DA GFIP, RAIS E DIRF DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2009 | 7200.00 | 00047249064487 | JOSE ERIVAN LEITE | VALOR REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVOS, DIGITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS AO TCE (TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO) DE ACORDO COM O CONTRATO 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2009 | 6152.50 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 21/01/2009 | 3600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES (EMISSAO DE CHEQUES E ARQUIVO INTERNO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2009 | 256.00 | 00075955482415 | CLENILSON MANGUEIRA DE SOUSA | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E AVISO DE LICITAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A UNIÃO SUP. IMPRENSA EDIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 21/01/2009 | 1245.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DO RESTANTE DO PESSOAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2009 | 1600.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UM ARCONDICIONADO SPLIT ELETROCAY PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2009 | 18000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DE VEREADOR DESTA CASA LEGISLATIVA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 21/01/2009 | 510.50 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS , PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 21/01/2009 | 180.00 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE AS XEROX DE DOCUMENTAÇÕES E DE ATAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 21/01/2009 | 160.00 | 00070561524491 | MARIA DE GOIS TAVARES RAMALHO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ARRANJOS DE FLORES PARA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2009 | 220.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A REFEIÇÔES FORNECIDAS A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2009 | 790.00 | 05444984000113 | POSTO NATIVA LTDA | IMPORTANCIA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2009 | 50.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE DOIS CARIMBOS AUTOMATIK PARA ESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 23/01/2009 | 150.00 | 00002287179496 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL (SETOR PREVIDENCIÁRIO), CONFORME ABAIXO: - RESSARCIMENTO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009, PARA VIAJEM A SOUSA - PB, ATENDENDO A REQUERIMENTO, PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 23/01/2009 | 300.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR DE R$150,0 (CENTO E CINQUENTA REAIS) CADA, AMBAS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL (SETOR PREVIDENCIÁRIO), CONFORME DESCRITO: - RESSARCIMENTO NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2009, PARA VIAJEM A SOUSA - PB. - ATENDENDO A REQUERIMENTO, PARA VIAGEM A CAJAZEIRAS NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 23/01/2009 | 2200.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 05/2009, QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 26/01/2009 | 543.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE À SERVIÇO DE TELEFONIA DAS DUAS LINHAS FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA,COMFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 26/01/2009 | 49.48 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR REFERENTE À SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2009 | 1600.00 | 04698315000105 | M.M. LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, GOL BI-COMBUSTÍVEL, GASOLINA E ÁLCOOL, COMPLETO, ANO/MODELO 2007/2008, COM PLACA MXU2964/RN, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2009 | 6000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ANÚNCIOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2009 | 1620.20 | 06299271000176 | GILDVAN CANDIDO BATISTA | VALOR REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE ESCRITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2009 | 7526.73 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2009 | 200.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2008, PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA - PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, AO COMPARECIMENTO DE CONVOCAÇÃO AO PLANTÃO TÉCNICO DA DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2009 | 32.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, CONFORME CONTRATO, PAGO EM DEBITO AUTOMATICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMVBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2009 | 394.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA, CONFORME CONTRATO, PAGO EM DEBITO AUTOMATICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2009 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2009 | 1490.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2009 | 413.50 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/02/2009 | 508.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/02/2009 | 175.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES, RECARGAS DE CARTUCHOS, INSTALAÇÕES DE REDE, E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS), DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/02/2009 | 142.50 | 08256134000180 | MARCOMI RUBEM VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E TROCA DOS CABOS DOS MICROFONES DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/02/2009 | 210.00 | 40965410000191 | MARIA DE GOES TAVARES RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA REUNIÃO DE DIPLOMACIA DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE-PREFEITO DE CONCEIÇÃO - PB, REALIZADA DIA 1º (PRIMEIRO) DE JANEIRO DE 2009, SENDO ESTE VALOR UM DEBITO DE JANEIRO, PAGO AGORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/02/2009 | 200.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) PARA VIAJEM A CAMPINA GRANDE - PB JUNTO À RECEITA FEDERAL (SETOR PREVIDENCIÁRIO), PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/02/2009 | 200.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2009 PARA VIAJEM A JOÃO PESSOA - PB JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/02/2009 | 1600.00 | 70107032000176 | JOSE ROZENILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR EMPENHADO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM AR-CONDICIONADO SPLIT ELETROCAY PARA SER INSTALADO NO PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/02/2009 | 100.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE INFORMÁTICA COM FORMATAÇÃO, INSTALAÇÃO DE SOFTWARE E INSTALAÇÃO DE PERIFÉRICOS DOS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012009 | 0000054 | 06/02/2009 | 24200.00 | 00047249706420 | JOSÉ MARCILIO BATISTA | VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOFORME CONTRATO 05/2009, QUE TEM POR OBJETIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 16/02/2009 | 646.90 | 00020397372434 | ANTONIO TAVARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 16/02/2009 | 160.00 | 09288168000119 | NICE LEITE BRAGA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 16/02/2009 | 3600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/02/2009 | 7700.00 | 00035328134400 | ANTONIO RÔMULO DE LIMA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE CINEGRAFISTA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME AFIXADO EM CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES NO PERÍODO DE 11 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/02/2009 | 8033.13 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0000061 | 26/02/2009 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 26/02/2009 | 1600.00 | 04698315000105 | M.M. LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, GOL BICOMBUSTÍVEL, GASOLINA E ÁLCOOL, COMPLETO, ANO/MODELO 2007/2008, COM PLACA MXU 2964/RN, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 26/02/2009 | 3850.00 | 08408629000187 | LINDEMBERG POSSIANO BARREIRO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RADIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 26/02/2009 | 524.75 | 03070001000109 | ROSINI LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DO PLENARIO, COMO TAMBEM DE UMA PORTA E UMA FORRA AMBAS DE MADEIRA PARA CASA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 26/02/2009 | 320.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012009 | 0000066 | 26/02/2009 | 890.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 26/02/2009 | 60.00 | 07212593000107 | MARIA ANDREA LIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) BLOCOS DE ARGILA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PAREDE NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 26/02/2009 | 1750.50 | 06299271000176 | GILDVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCRITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 26/02/2009 | 883.10 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA REFORMA NESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 26/02/2009 | 385.00 | 00009533403411 | DANILIO TORRES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE PEDREIRO NA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PAREDES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 26/02/2009 | 286.60 | 00008616087478 | RIVAMBERG FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ELETRICISTA REFERENTE À INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS, TOMADAS TRIPOLARES PARA COMPUTADORES E MANUTENÇÃO DE INTERRUPTORES PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 26/02/2009 | 401.00 | 00008933176403 | JOAO PAULO MORATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PINTOR, REFERENTE À PINTURA DAS PAREDES INTERNAS DO PLENÁRIO E AS DESTA CASA LEGISLATIVA COMO TAMBÉM AS PORTAS E JANELAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 26/02/2009 | 1870.00 | 04535908000150 | EMP. JORNALISTICA FOLHA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ASSINATURA DE JORNAL (FOLHA DO VALE) E TAMBÉM DE DIVULGAÇÕES FEITAS NO MESMO, CONFORME CONTRATO FIRMADO EM FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/02/2009 | 3107.51 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2009 | 6363.61 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 27/02/2009 | 522.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/03/2009 | 156.65 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/03/2009 | 299.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, SENDO ESTA FATURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/03/2009 | 8212.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2009 CONFORME FALHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/03/2009 | 1000.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM QUADRO DO PODER LEGISLATIVO PARA A SALA DA BIBLIOGRAFIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/03/2009 | 156.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DAS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/03/2009 | 512.00 | 00036705527404 | JOSIMAR FRADE SEVERO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO FORRO DOS SOFÁS E POLTRONAS DE APOIO DA RECEPÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/03/2009 | 34.00 | 03691604000110 | FLAVIO LUCIO LISBOA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS CARIMBOS DE MADEIRA PARA A TESOURARIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/03/2009 | 10.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM TIM CHIP-0240-PLANO PARA SUBSTITUIR O TIM CHIP DANIFICADO EM PODER DESTA CASA, UTIZADO NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/03/2009 | 622.25 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/03/2009 | 794.82 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO LOCADO A ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/03/2009 | 1600.00 | 04698315000105 | M.M. LOCADORA DE AUTOMOVEIS LTDA | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO MARCA VOLKSWAGEN, GOL BICOMBUSTÍVEL, GASOLINA E ÁLCOOL, COMPLETO, ANO/MODELO 2007/2008, COM PLACA MXU 2964/RN, PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/03/2009 | 250.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/03/2009 | 1384.00 | 06299271000176 | GILDVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCRITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/03/2009 | 94.90 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/03/2009 | 260.00 | 09305178000468 | J.C. DE ARAUJO & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATÉRIAiS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E PINTURA PARA A REALIZAÇÃO DE REFORMA NESTA CASA LEGISLATIVA E NO PLENÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/03/2009 | 190.00 | 08191502000159 | DISKTELEFONE CELULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM MINI MODEM HAUMEI E 226 PARA CAPTAÇÃO DE INTERNET PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 12/03/2009 | 4924.00 | 40980187000151 | KALCULUS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TRÊS POLTRONAS, UMA MESA DIRETIVA, UM ARMÁRIO, PARA O GABINETE DO PRESIDENTE, E VINTE E TRÊS CADEIRAS PARA O PLENÁRIO TAMBÉM DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 12/03/2009 | 125.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA CLIPAGEM DE CONECTORES RJ 45, INSTALAÇÕES DE CABOS DE REDE E CONFIGURAÇÕES DE COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 12/03/2009 | 114.40 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COMPUTADORES (SUPORTE PARA GABINETE E CABOS DE FORÇA) PARA OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 12/03/2009 | 335.00 | 00034330771420 | RONILDO LEITE MANIÇOBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIARIA COM PERNOITE PARA VIAJEM A PATOS - PB NO DIA 24 E UMA SEM PERNOITE NO DIA 25 DE MARÇO DE 2009, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE ENTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 16/03/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFEREN8TE AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 01/04/2009 | 32.50 | 08496049000199 | RODRIGO RICARTI FRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 01/04/2009 | 605.50 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 01/04/2009 | 785.98 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 01/04/2009 | 150.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS LEXMARK E TONER LEXMARK DAS IMPRESSORAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 01/04/2009 | 150.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM GRAVADOR DE DVD LG, UM TECLADO SERIAL E UM MOUSE USB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 01/04/2009 | 230.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 01/04/2009 | 4000.00 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM.E SERVIÇOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 ANO/MODELO 2009/2009, NA COR PRETA COM PLACA MOG7603, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 01/04/2009 | 1450.00 | 06299271000176 | GILDVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK INTELBRASS I211 E UMA MALETA EM COURO PARA NOTEBOOK PARA O GABINETE DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 01/04/2009 | 76.10 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE PARA REGISTRO DE GÁS E DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS PARA A COZINHA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 01/04/2009 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E TOMADA DE PREÇO - TP.Nº 01/2009 DESTA CASA LEGISLATIVA, NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 02/04/2009 | 236.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS, DAS DUAS LINHAS TELEFÔNICAS FIXAS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 02/04/2009 | 393.05 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/04/2009 | 702.00 | 09502849000138 | MARCIO LEITE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE NOVE CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO PARLAMENTAR EM COURO PARA OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/04/2009 | 7922.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/04/2009 | 8212.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2009 CONFORME FALHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/04/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/04/2009 | 7922.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/04/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE SEGURADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/05/2009 | 8308.51 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO RAT DE 1% PARA 2% DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO PODER LEGISLATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/05/2009 | 701.25 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/05/2009 | 8.20 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA VIA EMBRATEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/05/2009 | 200.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA LEXMARK E230, E NA FORMATAÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES AMBOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/05/2009 | 60.00 | 00093940211320 | ADAMO SAMIR INACIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA EPSON CX 5900, DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/05/2009 | 210.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/05/2009 | 20000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO PERIODO DE 05/2009 À 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/05/2009 | 741.46 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/05/2009 | 166.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO, COM TELEFÔNIA FIXAPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 20/05/2009 | 588.70 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 20/05/2009 | 1694.50 | 06299271000176 | GILDVAN CANDIDO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES E ESCRITÓRIO PARA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS INTERNOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 20/05/2009 | 8212.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 20/05/2009 | 7922.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 20/05/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/05/2009 | 175.00 | 00006060550452 | WÉREBE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 02 DIÁRIAS, NO VALOR TOTAL DE 175,00(CENTO E SETENTA E CINCO REAIS) , SENDO UMA COM PERNOITE NO DIA 28 DE MAIO DE 2009 NO VALOR DE R$ 100,00, E UMA SEM PERNOITE NO DIA 29 DE MAIO DE 2009, NO VALOR DE R$ 75,00, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/05/2009 | 100.00 | 00005799736460 | ANDERSON MICHEL DUTRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA DIÁRIA COM PERNOITE NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS) NO DIA 28 DE MAIO DE 2009, PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA- PB JUNTO AO TCE-PB PARA UMA REUNIÃO COM A EQUIPE TÉCNICA DO MESMO, PARA DISTRIBUIÇÃO DO LAYOUT DA FOLHA DE PESSOAL 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/05/2009 | 18.99 | 00006060550452 | WÉREBE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM PASSAGEM DE ÔNIBUS DE CONCEIÇÃO A PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO A CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/06/2009 | 280.00 | 00030082536449 | IVANDERLUCIO RAMALHO DE FIGUEIREDO | VALOR CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/06/2009 | 709.75 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/06/2009 | 396.80 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/06/2009 | 296.45 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/06/2009 | 8677.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/06/2009 | 4106.38 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A METADE DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000141 | 19/06/2009 | 14000.00 | 10318299000180 | ONOFRE JUNIOR ADM.E SERVIÇOS GERAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 ANO/MODELO 2009/2009, NA COR PRETA COM PLACA MOG7603, PARA O USO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/06/2009 | 193.18 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE BALANCETES, ATAS E NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/06/2009 | 172.64 | 09288168000119 | NICE LEITE BRAGA PEGADO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DOS DOCUMENTOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/06/2009 | 7295.50 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/06/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/07/2009 | 233.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO, COM TELEFÔNIA FIXAPARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/07/2009 | 17.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA VIA EMBRATEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 07/07/2009 | 421.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/07/2009 | 1020.08 | 12669008000124 | MIMO S PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/07/2009 | 729.55 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 144 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL(RAT) DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/07/2009 | 8677.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2009 CONFORME FALHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/07/2009 | 400.00 | 00005554121489 | STHERLAN EMANUEL ALVES DE LIRA | VALOR CORRESPONDENTE A DUAS(2) DIARIAS REQUERIDA PELO VEREADOR STHERLAN EMANUEL ALVES DE LIRA, PARA VIAJEM A BRASILIA, EM ATENDIMENTO A OFICIO RECEBIDO PARA REPRESENTANDO ESTA CASA LEGISLATIVA NO CONGRESSO NACIONAL DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 20/07/2009 | 3800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 20/07/2009 | 1500.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 20/07/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2009 | 3600.00 | 00066067332434 | ANTONIO MARCOS DANTAS | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE SOFTWARES (EMISSAO DE CHEQUES E ARQUIVO INTERNO), CONFORME CONTRATO FIRMADO. REFERENTE AO PERIODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 20/07/2009 | 6000.00 | 09371352000128 | RADIO EDUCADORA DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS, ANÚNCIOS E OUTRAS DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA, COMFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 20/07/2009 | 108.85 | 00050025724304 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM XEROX DE BALANCETES, ATAS E NA CONFECÇÃO DE APOSTILAS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 20/07/2009 | 250.00 | 00065135547487 | FRANCISCO DE ASSIS MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 20/07/2009 | 317.62 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 20/07/2009 | 245.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO, COM TELEFÔNIA FIXAPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 20/07/2009 | 29.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 20/07/2009 | 75.00 | 00006060550452 | WÉREBE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE NO DIA 28 DE JULHO DE 2009 , NO VALOR DE R$ 75,00, REFERENTE A VIAGEM A PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 20/07/2009 | 403.20 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/07/2009 | 292.95 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/07/2009 | 649.76 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/07/2009 | 160.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA LEXMARK E230, E NA FORMATAÇÃO DE 02 MICRO COMPUTADORES AMBOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/07/2009 | 1500.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA SUPLENTE EM EXERCICIO DEVIDO O VEREDADOR MARCILIO ILDSON DE LACERDA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO E REMUNERADO PELO INSS, REF. AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 03/08/2009 | 3800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 03/08/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA SUPLENTE EM EXERCICIO DEVIDO O VEREDADOR MARCILIO ILDSON DE LACERDA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO E REMUNERADO PELO INSS, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 03/08/2009 | 292.00 | 00071623469449 | MARIA SALOMÉ AMORIM DEM FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS FEMININOS PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 03/08/2009 | 200.00 | 00002656968445 | FRANCISCA PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS MASCULINO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 03/08/2009 | 200.00 | 00058611525434 | OSVALDO CIRILO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA REUNIÃO DE ABERTURA DO SEGUNDO PERÍODO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 03/08/2009 | 150.00 | 34028316366949 | ECT ( EMP. DE CORREIOS E TELEGRAFOS) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE SELOS JUNTO AOS CORREIOS PARA O ENVIO DE MENSAGENS E DOCUMENTAÇÕES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 03/08/2009 | 212.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO, COM TELEFÔNIA FIXAPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 03/08/2009 | 470.00 | 12618997000127 | JANIO TRIGUEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA OS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 03/08/2009 | 972.00 | 12669008000124 | MIMO S PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 03/08/2009 | 396.45 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/08/2009 | 232.84 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/08/2009 | 770.28 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/08/2009 | 590.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/08/2009 | 9142.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009 CONFORME FALHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/08/2009 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/08/2009 | 8004.15 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/08/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 01/09/2009 | 342.13 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO 1/3 DE FERIAS IMPLANTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2009, SENDO IPLANTADO AGORA NO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 01/09/2009 | 3800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA SUPLENTE EM EXERCICIO DEVIDO O VEREDADOR MARCILIO ILDSON DE LACERDA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO E REMUNERADO PELO INSS, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 01/09/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/09/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPER. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHO CORRESPONDE À DIVULGAÇÃO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 01 / 2009 JUNTO A UNIÃO SUPER IMPRENSA EDIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/09/2009 | 754.56 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/09/2009 | 150.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/09/2009 | 100.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE 03 MICRO COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/09/2009 | 29.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/09/2009 | 467.90 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/09/2009 | 215.10 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DIÁRIA DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 03/09/2009 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PERÍODO DE 2005/2008 COM DECLARAÇÃO EM GFIP'S PARA PARCELAMENTO JUNTO A RFB, CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 03/09/2009 | 25.81 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA VIA EMBRATEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 03/09/2009 | 150.00 | 00006060550452 | WÉREBE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE DUAS DIÁRIAS SEM PERNOITE NO VALOR DE R$ 75,00 CADA, AMBAS PARA PATOS - PB, SENDO UMA NO DIA 08 DE SETEMBRO/2009 PARA UMA REUNIÃO SOBRE O OFICIO CIRCULAR Nº 16/2009-TCE-GAPRE, E OUTRA NO DIA 28 DESETEMBRO DE 2009 PARA FINALIZAÇÃO DO BALANCETE MENSAL DO MÊS DE AGOSTO/2009 JUNTO AO CONTADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 03/09/2009 | 70.00 | 08976734000112 | FERNANDO ANTONIO VIEIRA GÁS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE DOIS BOTIJÕES DE GÁS BUTANO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 03/09/2009 | 9142.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009 CONFORME FALHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/09/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/09/2009 | 8127.35 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 01/10/2009 | 3800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA SUPLENTE EM EXERCICIO DEVIDO O VEREDADOR MARCILIO ILDSON DE LACERDA SE ENCONTRAR EM TRATAMENTO E REMUNERADO PELO INSS, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 01/10/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/10/2009 | 9142.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 CONFORME FALHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/10/2009 | 233.00 | 09017110000130 | MJL-TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE UM PEN-DRIVE KEY 2032 CPF/CNPJ, PARA ENVIO DE DADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/10/2009 | 193.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO, COM TELEFÔNIA FIXAPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/10/2009 | 13.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/10/2009 | 618.32 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/10/2009 | 396.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/10/2009 | 335.70 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/10/2009 | 196.75 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/10/2009 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PERÍODO DE 2005/2008 COM DECLARAÇÃO EM GFIP'S PARA PARCELAMENTO JUNTO A RFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/10/2009 | 300.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/10/2009 | 2.61 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA VIA EMBRATEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/10/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/10/2009 | 8127.35 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/10/2009 | 516.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/10/2009 | 377.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADO, COM TELEFÔNIA FIXAPARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 02/11/2009 | 786.00 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 02/11/2009 | 413.95 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 02/11/2009 | 230.60 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 02/11/2009 | 1144.60 | 12669008000124 | MIMO S PAPELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDETE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 02/11/2009 | 128.00 | 00066069211472 | FRANCISCA DE FÁTIMA PIRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE XEROX DE ATAS E OUTROS DOCUMENTOS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 02/11/2009 | 3800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/11/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2009, SENDO ESTE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/11/2009 | 110.00 | 10559868000180 | ELIZANDRA DA SILVA MEDEIROS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA E MANUTENÇÃO DE CILINDRO DE IMPRESSORA LEXMARK E230, E NA FORMATAÇÃO DE 01 MICRO COMPUTADOR AMBOS DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/11/2009 | 75.00 | 00006060550452 | WÉREBE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNO-ITE, NO VALOR DE 75,00( SETENTA E CINCO REAIS),DESTINADA A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO CONTADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/11/2009 | 8127.35 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/11/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/11/2009 | 9142.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/11/2009 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PERÍODO DE 2005/2008 COM DECLARAÇÃO EM GFIP'S PARA PARCELAMENTO JUNTO A RFB.REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/11/2009 | 153.00 | 09288168000119 | NICE LEITE BRAGA PEGADO | VALOR REFERENTE AOS EMOLUMENTOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DESTA CASA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/11/2009 | 95.00 | 00020489870449 | LUIZ BATISTA DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS VEREADORES E FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/12/2009 | 3000.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/12/2009 | 3800.00 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADOR(PRESIDENTE) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/12/2009 | 120.00 | 00001980703493 | MAECOS JOSE RIBEIRO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, SOBRE A TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/12/2009 | 178.15 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 02/12/2009 | 438.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 04/12/2009 | 1493.00 | 02889684000150 | VALMIR SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ESTA CASA LEGISLATIVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/12/2009 | 229.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO PARA ESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AMBAS A PARTES, SENDO ESTA MENSALIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/12/2009 | 106.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UM RÁDIO ROTEADOR PARA A INSTALAÇÃO DE REDE COM FIO PARA OS COMPUTADORES DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/12/2009 | 9142.75 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/12/2009 | 4571.38 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARTE DO 13º SALÁRIO E, VANTAGENS FIXAS DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/12/2009 | 175.00 | 00006060550452 | WÉREBE DOS SANTOS MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDEN8TE A DUAS DIÁRIAS, UMA COM PERNOITE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2009, NO VALOR DE R$ 100,00 (CEM REAIS), E OUTRA SEM PERNOITE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2009 NO VALOR DE R$ 75,00 (SETENTA E CINCO REAIS), AMBAS PARA CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 04/12/2009 | 228.65 | 03305750000160 | MERCADINHO DO PRIMO(ANTONIO TAVARES DE SOUSA) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O CONSUMO DIÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 04/12/2009 | 442.90 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA MÓVEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 04/12/2009 | 11.91 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SISTEMA DE TELEFONIA FIXA VIA EMBRATEL PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 04/12/2009 | 751.94 | 05988476000104 | VALDOMIRO TAVARES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) PARA O CARRO EM PODER DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 04/12/2009 | 267.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS, COM TELEFONIA FIXA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/12/2009 | 2606.50 | 07253787000142 | C.P. DOS SANTOS ELETRÔNICA | VALOR QUE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS DE SISTEMA DE SOM, PARA O PLENÁRIO DESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 04/12/2009 | 286.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESTA CASA LEGISLATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 18/12/2009 | 8127.35 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 18/12/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 18/12/2009 | 1000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | VALOR CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DO PERÍODO DE 2005/2008 COM DECLARAÇÃO EM GFIP'S PARA PARCELAMENTO JUNTO A RFB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 18/12/2009 | 1130.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 18/12/2009 | 8127.35 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Pessoal e Encargos Sociais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 18/12/2009 | 1901.35 | 03813487000110 | CÂMARA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DO 13º DA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONÁRIOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME GPS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Câmara Municipal | Legislativa | Ação Legislativa | Ação do Poder Legislativo | Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 18/12/2009 | 1226.00 | 10541088000102 | JOABSON GOMES DE ARAUJO | VALOR CORRESPONDENTE A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 297
Última atualização: 11/06/2024