de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2009 | 20.85 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, durante o mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 15/01/2009 | 277.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 16/01/2009 | 260.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de novembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2009 | 2545.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal efetivo da Camara Munici- pal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de janeiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 21/01/2009 | 1700.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de janeiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 21/01/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de janeiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 21/01/2009 | 550.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo exercicio de cargo em Comissao, na funcao de Assessor Legislati-co, junto a Mesa Diretora da Camara, corres- pondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 21/01/2009 | 700.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a Secretaria Legislativa na parte de Digitacao, como consta em contrato, correspon- dente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 550.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo exercicio de cargo em comissao, na funcao de Assessor Legislati-vo junto a mesa diretora da Camara, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/01/2009 | 1000.00 | 00003850750493 | DEBORA RODRIGUES DE FREITAS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Camara Municipal, a partir das Acoesda mesa, acompanhar as acoes dos demais departamentos e definir com o Presidente a metodo-logia do trabalho dos departamentos, de acor-do com o Regimento interno da Casa e a Resolucao 001/2008, como consta em contrato, JAN/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 22/01/2009 | 415.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados como auxiliar de servicos gerais na limpeza interna e externa nesta Casa Legislativacorrespondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 415.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa como seguranca legislativo, como consta em contrato, corres-pondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2009 | 415.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa como Redatora de Atas desta Casa Legislativa, como consta em contrato, correspondente ao mes de janeirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2009 | 415.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa, como redatora de Atas desta casa Legislativa, como consta em contrato, correspondente ao mes de janeirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/01/2009 | 800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Secretaria Legislativa na parte de Tecnico de informatica, como consta em contrato, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2009 | 550.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo exercicio de cargo em comissao, na funcao de Chefe de Setor Administrativo, junto a mesa Diretora da Camara, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 452.78 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com contas telefonicas referentes aos meses de novembro e dezembro de 2008, como consta na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2009 | 415.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa como Tecnico Administrativo da Casa, como consta em contratocorrespondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2009 | 415.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados a esta Casa Legislativa como Tecnica Administrativo da Casa Legislativo como consta em contrato, correspondente ao mes de janeirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2009 | 1000.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON FURTADO LACERDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo exercicio de cargo em Comissao, na funcao de Procurador Geral, junto a mesa Diretora da Camara, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000213 | 30/01/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2009 | 1000.00 | 00023658479434 | JOSE ANCHIETA MEDEIROS RAMALHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos Advo-caticios no Setor Juridico, como consta em contrato, correspondente ao mes de janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 3780.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos Vereadores, da Camara Municipal, correspondenteao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 703.50 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos Comissionados da Camara Municipal, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 1530.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) dos prestadores de Servicos da Camara Municipal, correspondente ao mes dejaneiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de janeiro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 523.00 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais daFolha do Pessoal Efetivo do Poder LegislativoMunicipal, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2009 | 191.50 | 09291030000179 | PBTUR HOTEIS S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com refeicoes dos Vereadores em reuniao no Hotel Brejo das Freiras coma finalidade de tratar da reestruturacao da Associacao dos Vereadores do Alto Piranhas AVAP, conforme nota fiscal deN§ 023903 anexa | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 51.18 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, durante o mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/02/2009 | 522.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 022579 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/02/2009 | 1210.63 | 07537580000108 | SUPERMERCADO PALMEIRAS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de materiais de consumo e limpeza para a cantinadesta Casa Legislativa, conforme discrimina- cao em nota fiscal de N§ 00892, 00893 e 001742 anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/02/2009 | 30.91 | 08309114000120 | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos servicos no regis- tro de Ata de instalacao, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/02/2009 | 225.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 diarias para a cidade de Caja- zeiras, junto a Assessoria Juridica, para tratar de assuntos relacionado a Obrigacoes Sociais da folha do Pessoal, conforme documenta- cao em anexo, correspodente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/02/2009 | 87.00 | 00091866278487 | JOAO FURTADO DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados nas instalacoes eletricas na Secretariano ar-condicionado e ventilador do Plenario, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 11/02/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 16/02/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdencuaria, elaboracao da GEFIP/SEFIP, junto a CEF e levantamento de debitos junto ao INSS, correspondente ao mes de feve-reiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 17/02/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de fevereiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000388 | 19/02/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2009 | 700.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na parte de digitacao junto a Secreta- ria Legislativa conforme copia de contrato nesta Edilidade, correspondente ao mes de fe-vereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal efetivo da Camara Munici- pal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/02/2009 | 147.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de novembro e dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/02/2009 | 294.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 20/02/2009 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas e taxas bancarias, durante o mes de fevereiro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2009 | 1000.00 | 00003850750493 | DEBORA RODRIGUES DE FREITAS VIEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na Camara Municipal, a partir das Acoesda mesa, acompanhar as acoes dos demais departamentos e definir com o Presidente a metodo-logia do trabalho dos departamentos, de acor-do com o Regimento interno da Casa e a Resolucao 001/2008, como consta em contrato, FEV/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2009 | 4125.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de fevereirode 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/02/2009 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha dos Vereadores, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2009 | 957.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos Comissionados correspondente ao mes de feverei-ro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2009 | 1721.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) dos prestadores de servicos desta Casa Legislativa, correspondente ao mesde fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais daFolha do Pessoal Efetivo do Poder LegislativoMunicipal, correspondente ao mes de fevereirode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de despesas relativa a servicos de transmissao pela radio Bonito Fm, aos sabadosde 11:00H as 12:00H, correpondente ao mes de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2009 | 130.00 | 00009322651890 | FRANCISCO LACERDA DE SOUSA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na manuntencao (limpeza) do ar-condocionado da Secretaria Legislativa, corresponden-te ao mesmo de fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdencuaria, elaboracao da GEFIP/SEFIP, junto a CEF e levantamento de debitos junto ao INSS, correspondente ao mes de janeiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2009 | 405.40 | 03832749000193 | SANDOVAL SULA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de material pa-ra a cantina desta Casa Legislataiva, confor-me nota fiscal de N§ 000897 em anexo, corres-pondente ao mes de mar‡o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/03/2009 | 61.55 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos, no pagamento de servidores desta Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 04/03/2009 | 910.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 022749 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de marco de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 11/03/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de mar‡o de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 11/03/2009 | 700.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados na parte de digitacao junto a Secreta- ria Legislativa conforme copia de contrato nesta Edilidade, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 12/03/2009 | 225.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 diarias para a cidade de Caja- zeiras, junto a Associacao do Alto Piranhas, para tratar de assuntos do interesse do nossoMunicipio, conforme documentacao anexo,correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2009 | 55.00 | 02330782000152 | ADL INFORMATICA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de tintas Kora para HP corante, conforme nota fiscal de N§ 003581 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/03/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdencuaria, elaboracao da GEFIP/SEFIP, junto a CEF e levantamento de debitos junto ao INSS, correspondente ao mes de feve-reiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/03/2009 | 222.00 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com contas telefonicas referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2009, como consta na nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2009 | 450.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 diarias para a cidade de Joao Pessoa, com a finalidade de cadastrar-se jun-to ao TCE como o Presidente desta Casa Legis-lativa, conforme documentacao em anexo,correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0000655 | 18/03/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/03/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal efetivo da Camara Munici- pal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de marco de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2009 | 5125.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de marco de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 26/03/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as transmissoes das reunioes ordinarias e do Programa (Camara em Debate) realizados todos os sabados de 11:00 as 12:00 hrs, como consta em convenio com a radio Bonito FM 104,9 Camara Municipal de Bo-nito de Santa Fe, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/03/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/03/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/03/2009 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos vereadores da Camara Municipal, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/03/2009 | 957.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos comissionados Camara Municipal, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/03/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais daFolha do Pessoal Efetivo do Poder LegislativoMunicipal, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/03/2009 | 1721.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) dos prestadores de servicos da Camara Municipal, correspondente ao mes demarco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/03/2009 | 330.00 | 00071589430468 | JOAO PEREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos pres-tados nos consertos de instalacao de lampadastomadas e interruptores em todo o predio da casa legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/03/2009 | 27.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/03/2009 | 3.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/04/2009 | 258.00 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/04/2009 | 397.30 | 03832749000193 | SANDOVAL SULA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de material pa-ra a cantina desta Casa Legislataiva, confor-me nota fiscal de N§ 000908 em anexo, corres-pondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2009 | 66.38 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas deservicos diversos, realizados no mes de marcode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 07/04/2009 | 441.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 023018 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 07/04/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdencuaria, elaboracao da GFIP/ SEFIP, junto a CEF e levantamento de debitos junto ao INSS, correspondente ao mes de abrilde 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 09/04/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de abril de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/04/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de abril de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2009 | 483.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente aos meses de janeiro e fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/04/2009 | 16200.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de abril de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 16/04/2009 | 1800.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do subsidio do Vereador JOSE CARLOS DE OLIVEIRA, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/04/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/04/2009 | 465.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos vencimentos do servi-dor efetivo PAULO SILVA DE LIMA, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/04/2009 | 2130.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal efetivo da Camara Munici- pal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de abril de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/04/2009 | 1707.66 | 35573542000138 | MARIA DO SOCORRO MENDES DE ANDRADE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de material de limpeza e consumo da cantina legislativa no mes de abril de 2009, conforme nota fiscal de n§ 001789 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/04/2009 | 225.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 02 diarias para a cidade de Caja- zeiras-PB, para resolver pendencias da GFIP (INSS), da gestao anterior, conforme documen-tacao anexo, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/04/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/04/2009 | 495.00 | 00002598899466 | CARLOS ANTONIO FERREIRA LEITE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados eventu-almente nas transmissoes especiais da Camara em conjunto com a radio Bonito FM, Casa Legislativa, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 23/04/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as transmissoes das reunioes ordinarias e do Programa (Camara em Debate) realizados todos os sabados de 11:00 as 12:00 hrs, como consta em convenio com a radio Bonito FM 104,9 Camara Municipal de Bo-nito de Santa Fe, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/04/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/04/2009 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos Vereadores, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/04/2009 | 957.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos Comissionados, correspondente ao mes de abril de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2009 | 1721.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) dos prestadores de servicos desta Edilidade correspondente ao mes de abride 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 27/04/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doFolha do Pessoal Efetivo do Poder LegislativoMunicipal, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2009 | 99.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador ao servidor eventual de prestacao de servico Sr. CARLOS ANTONIO FERREIRA LEITE,com base de calculo na tabela do INSS, de 20%correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/04/2009 | 82.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente aos meses de marco e abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/04/2009 | 272.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de marco de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2009 | 172.39 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com contas telefonicas referentes ao mes de marco de 2009, como constana nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/05/2009 | 430.00 | 00006870821453 | AUEDISON JOSUE BARBOSA DE QUEIROZ | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados em Assessoria Administrativa, conforme nota fiscal de servicos em anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/05/2009 | 476.00 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/05/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de maio de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/05/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de maio de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001091 | 11/05/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 18/05/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdencuaria, elaboracao da GFIP/ SEFIP, junto a CEF e levantamento de debitos junto ao INSS, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001112 | 18/05/2009 | 545.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 024043 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/05/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 19/05/2009 | 11.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 20/05/2009 | 112.50 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 01 diarias para a cidade de Caja- zeiras-PB, com a finalidade de ajuste finais de licitacoes da Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 21/05/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal efetivo da Camara Munici- pal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de maio de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 21/05/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de maio de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 21/05/2009 | 42.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e extratos bancarios, no mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 22/05/2009 | 39.75 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2009 | 1189.55 | 03832749000193 | SANDOVAL SULA DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelo seu fornecimento de material pa-ra a cantina, banheiro e limpeza geral do predio desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 000939 anexa, correspondente ao mesde maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/05/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as transmissoes das reunioes ordinarias e do Programa (Camara em Debate) realizados todos os sabados de 11:00 as 12:00 hrs, como consta em convenio com a radio Bonito FM 104,9 Camara Municipal de Bo-nito de Santa Fe, correspondente ao mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/05/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de MAIO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2009 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamento dos vereadores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2009 | 1721.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) dos prestadores de servicos desta Casa Legislativa, correspondente ao mesde maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2009 | 957.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador (21%) da folha de pagamentos dos Comissionados desta Casa Legislativa, corres-pondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2009 | 100.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador ao servidor eventual de prestacao de servicos na Assessoria Administrativa Sr. AUEDISON JOSUE BARBOSA DE QUIREZ, correspon- dente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doFolha do Pessoal Efetivo do Poder LegislativoMunicipal, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 28/05/2009 | 265.81 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, co-mo consta em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 28/05/2009 | 324.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de abril de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/05/2009 | 600.00 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001309 | 03/06/2009 | 796.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 023502 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 03/06/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdencuaria, elaboracao da GFIP/ SEFIP, junto a CEF e levantamento de debitos junto ao INSS, correspondente ao mes de junhode 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 03/06/2009 | 112.50 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 01 diarias para a cidade de Caja- zeiras-PB, a servicos desta Casa Legislativa,junto a Assessoria Previdenciaria e Assesso- ria Administrativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 04/06/2009 | 1600.00 | 04535792000150 | ESTUDIO FOTO FLASH-J.AVELINO CACIANO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos na confec‡ao de 01 (uma) galeria da mesa diretora edemais vereadores da gestao 2009/2012 dos Ve-readores da Casa Antonio Dias de Lima, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 00082 anexa, correspondente ao mes de junho de 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/06/2009 | 112.50 | 00002372538446 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela concessao a titulo de01 (uma) diaria para se deslocar a cidade de Cajazeiras-PB, a servico da 1¦ Secretaria Le-gislativa, conforme docmentacao anexo, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/06/2009 | 27.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e extratos bancarios, no mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/06/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal Comissionado desta Casa Legislativa, correspon-dente ao mes de junho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/06/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de junho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001384 | 10/06/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001392 | 10/06/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 18/06/2009 | 575.00 | 07003283000174 | CMH MADUREIRA-CARLOS MOREIRA DA SILVA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados na dedetizacao do predio da Camara Municipal local, nas partes internas e cobertura, correspondente ao mes de junho de 2009,conforme discriminacao em nota fiscal de n§ 00213 erecibo anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 18/06/2009 | 112.50 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 01 diarias para a cidade de Caja- zeiras-PB, a servico da Mesa Diretora, CamaraMunicipal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 19/06/2009 | 2175.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 50% do 13§ Salario do Pessoal Co- missionado desta Casa Legislativa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 19/06/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal efetivo da Camara Munici- pal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de junho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 19/06/2009 | 1297.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 50% do 13§ Salario da folha pes- soal efetivo da Camara Municipal de Bonito deSanta Fe. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 19/06/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de junho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 23/06/2009 | 399.57 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/06/2009 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% da folha de pegamento dos Ve- readores desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/06/2009 | 957.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% da folha de pagamento dos Co- missionados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/06/2009 | 478.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% da folha de pagamento dos Co- missionados desta Casa Legislativa, referentea antecipacao de 50% do 13§ Salaraio do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/06/2009 | 1721.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% dos prestadores de servicos daCamara Municipal de Bonito de Santa Fe, cor- respondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/06/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha do pessoal efetivo do po-der legislativo municipal, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2009 | 266.65 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos, (desconto referente a antecipacao de 50% do 13§ Salario, correspondente ao ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/06/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de despesas relativa a servicos de transmissao pela radio Bonito Fm, aos sabadosde 11:00H as 12:00H, correpondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto junto ao Banco do Brasil S/A, em favor do beneficiario acima,correspondente ao acesso de Internet, usi 24h, via ra-dio (Wireless), por seta edilidade, como consta em contrato, recibo anexo,correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/07/2009 | 201.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de maio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 01/07/2009 | 253.50 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, co-mo consta em nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 01/07/2009 | 500.00 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 06/07/2009 | 225.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 1 diariapara a cidade de Campina Grande-PB, com a fi-nalidade de entregar a Sr¦ TELMA LIMA RAMOS Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil,documentos, balancetes dos anos de 2004/2005,conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001601 | 09/07/2009 | 367.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 023537 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/07/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de julho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/07/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Comissionado da Camara Mu-nicipal de Bonito de Santa Fe, correspondenteao mes de julho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001635 | 10/07/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2009 | 27.00 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e extratos bancarios, no mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 12/07/2009 | 1000.00 | 00018159087420 | MARIA DE FATIMA LEITE GONCALVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosjunto a Secretaria deste Casa Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/07/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de julho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/07/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do pessoal Contratados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes dejulho de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/07/2009 | 363.81 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/07/2009 | 225.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 1 diariapara a cidade de Campina Grande-PB, com a fi-nalidade de entregar a Sr¦ TELMA LIMA RAMOS Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil,documentos, balancetes dos anos de 2006/2007/2008, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/07/2009 | 225.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 01 diarias para a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico da Mesa Diretora, CamaraMunicipal de Bonito de Santa Fe, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0001716 | 30/07/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/07/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as transmissoes das reunioes ordinarias e do Programa (Camara em Debate) realizados todos os sabados de 11:00 as 12:00 hrs, como consta em convenio com a radio Bonito FM 104,9 Camara Municipal de Bo-nito de Santa Fe, correspondente ao mes de junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/07/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 30/07/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos do Poder Legislativo Municipal, cor-respondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/07/2009 | 602.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos prestados na As- sessoria previdenciaria para regularizacao deGFIP, INSS, SEFIP, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/07/2009 | 1050.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos Profissionais de Assessoria Previdenciaria para regularizacao de pendencias em GEFIP 2006 a 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/07/2009 | 3960.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% da folha de pagamento dos ve- readores desta Casa ‡egislativa, correponden-te ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/07/2009 | 957.00 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% da folha de pagamento dos Co- missionados, desta Casa ‡egislativa, correpondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/07/2009 | 1721.24 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador 21% dos prestadores de servicos daCamara Municipal, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/08/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de agosto de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/08/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Comissionado da Camara Mu-nicipal de Bonito de Santa Fe, correspondenteao mes de agosto de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0001821 | 10/08/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001830 | 11/08/2009 | 410.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 14/08/2009 | 741.60 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente e de funcionarios desta Casa Legisla-tiva a servico da Secretaria Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000239 anexa, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 14/08/2009 | 98.00 | 00095141154815 | ODVAL OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela prestacao de servicosna qualidade de tecnico em eletronica, na re-cuperacao da mesa de som do Plenario, corres-pondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 15/08/2009 | 500.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 01 (uma)impressora HP 4480, cor preta, destinada a esta Casa Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000215 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 20/08/2009 | 392.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/08/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de agosto de 2009 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de agosto de2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000012009 | 0001902 | 31/08/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/08/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/08/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos do Poder Legislativo Municipal, cor-respondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 31/08/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com as transmissoes das reunioes ordinarias e do Programa (Camara em Debate) realizados todos os sabados de 11:00 as 12:00 hrs, como consta em convenio com a radio Bonito FM 104,9 Camara Municipal de Bo-nito de Santa Fe, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 31/08/2009 | 700.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos Profissionais de Assessoria Previdenciaria ao Poder Legislati-vo, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/08/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de despesas relativa a servicos de transmissoes de reunioes ordinarias e do pro-grama (Camara Debate) realizado todos os sa- bados de 11:00h as 12:00hs, como consta em convˆnio com a Radio Bonito FM 104.9, corres-pondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0001961 | 01/09/2009 | 499.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal N§ 023396 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/09/2009 | 299.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, correspondente aos meses de junho e julho de 2009, conforme comprovantes de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/09/2009 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/09/2009 | 221.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/09/2009 | 209.40 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela Assinatura do Jornal Correio da Paraiba, como consta em contrato, Camara Municipal de Bonito de Santa Fe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 03/09/2009 | 819.00 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente e de funcionarios desta Casa Legisla-tiva a servico da Secretaria Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000240 anexa, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 03/09/2009 | 1.45 | 00000000120766 | BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de desconto efetuado em favor ao Ban-co do Brasil S/A, correspondente a tarifas, taxas e extratos bancarios, no mes de setem- bro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/09/2009 | 225.00 | 00004623432432 | CICERO ANTONIO NEVES FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com concessao de 1 diariapara a cidade de Campina Grande-PB, com a fi-nalidade de receber da Sr¦ TELMA LIMA RAMOS Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil,documentos, balancetes dos anos de 2005/2006/2007 e 2008, conforme documentos anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 10/09/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de Setembro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/09/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Comissionado da Camara Mu-nicipal de Bonito de Santa Fe, correspondenteao mes de setembro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0002062 | 10/09/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2009 | 602.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos de as-sessoria previdenciaria, no mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 22/09/2009 | 346.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 23/09/2009 | 4235.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de material para servicos gerais nos meses de junho, julho,agosto e setembro de 2009, como tambem para evento realizado no dia 18 de setembro com osMunicipios do Alto Piranhas AVASP, segue ane-xo em nota fiscal de N§ 002753 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002101 | 23/09/2009 | 761.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal N§ 023603 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/09/2009 | 637.50 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente e de funcionarios desta Casa Legisla-tiva a servico da Secretaria Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000241 anexa, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/09/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de Setembro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002135 | 30/09/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/09/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de Setembro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/09/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/09/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de despesas relativa a servicos de transmissoes de reunioes ordinarias e do pro-grama (Camara Debate) realizado todos os sa- bados de 11:00h as 12:00hs, como consta em convˆnio com a Radio Bonito FM 104.9, corres-pondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 06/10/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos do Poder Legislativo Municipal, cor-respondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 06/10/2009 | 432.00 | 01522300000101 | ADAUTO LUIZ DE OLIVEIRA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelo seu fornecimento de 12 Botijoes de gas para a cantina Legislativarespondentes aos meses de janeiro a setembro,conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000684 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 06/10/2009 | 650.00 | 06048881000105 | ANTONIO MARCOS JANUARIO DE SOUSA-ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos de dedetizacao do predio da Camara deste Municipio, nas par-tes internas e cobertura, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 08/10/2009 | 430.00 | 00002000610463 | MANOEL PORFIRIO NEVES | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pelos seus servicos prestados de Assessoria Juridica eventual relativo a defesa Administrativa parente o Tribunal de Contas do Estado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 09/10/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Comissionado da Camara Mu-nicipal de Bonito de Santa Fe, correspondenteao mes de outubro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 09/10/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0002241 | 09/10/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 09/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 09/10/2009 | 259.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 09/10/2009 | 140.45 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, correspondente ao mes de agosto de 2009, confor-me comprovantes de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002283 | 16/10/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 16/10/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de despesas relativa a servicos de transmissoes radiofonicas das reunios ordina-rias e do Programa Camara em Debate, conformeprevisto em convenio com a Radio Bonito FM 104,9 relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002305 | 16/10/2009 | 423.60 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal N§ 023439 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 16/10/2009 | 602.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos Profissionais de Assessoria Previdenciaria ao Poder Legislati-vo, correspondente ao mes de OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 20/10/2009 | 369.26 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/10/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de OUTUBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/10/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal pelos seus servicos prestados a esta Casa Le-gislativa, correspodnente ao mes de outubro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 20/10/2009 | 7455.83 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador, incidente sobre os vencmentos dosservidores desta edilidade, conf.GPS anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2009 | 260.00 | 08943238000162 | RICARDO LINHARES DE OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela aquisicao de 02 ventiladores para o Plenario da Casa Antonio Dias de Lima, como consta em nota fiscal, corres- pondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/10/2009 | 3245.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de material para de consumo para a cantina desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 002717 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/10/2009 | 223.69 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador, ref. a diferencas de calculos nasGFIPS, relativo a competencia abril 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 03/11/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos do Poder Legislativo Municipal, cor-respondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/11/2009 | 832.20 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente e de funcionarios desta Casa Legisla-tiva a servico da Secretaria Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000242 anexa, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 04/11/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/11/2009 | 111.09 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, correspondente ao mes de outubro de 2009, conforme comprovantes de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/11/2009 | 227.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 10/11/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 10/11/2009 | 7133.50 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador e dos servidores das seguintes fo-lhas de Pagamento, Vereadores, Comissionados e Pretadores de Servicos, desta Casa Legisla-tiva, correspondente ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/11/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Comissionado da Camara Mu-nicipal de Bonito de Santa Fe, correspondenteao mes de NOVEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0002488 | 10/11/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/11/2009 | 225.00 | 00020352298472 | JOSE SOARES DE BRITO FILHO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 01 diarias para a cidade de Joao Pessoa-PB, a servico da Mesa Diretora, junto ao Tribunal de Contas do Estado, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002500 | 20/11/2009 | 637.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a Secretaria Legislativa, conforme nota fiscal N§ 023909 em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 20/11/2009 | 357.75 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 20/11/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 20/11/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do pessoal Contratados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes deNOVEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002542 | 26/11/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/11/2009 | 360.00 | 11093441000100 | ASSOC.DOS VEREADORES ALTO SERTAO AVASP | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz relativo a contribuicao para (AVASP) no percentual de 0,5% incidente sobre a folha dos Vereadores desta Casa, correspondente aos meses de setembro e outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/11/2009 | 2175.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 50% (restantes) do 13§ Salario da Folha do Pessoal Comissionados desta Casa Le-gislativa. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 01/12/2009 | 175.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, correspondente ao mes de novembro de 2009,conforme comprovantes de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/12/2009 | 454.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/12/2009 | 549.80 | 05375834000103 | ANTONIO LUCENA TAVARES & LUCENA LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo seu fornecimento de combustivel para as viagens a servico do Pre-sidente e de funcionarios desta Casa Legisla-tiva a servico da Secretaria Legislativa, conforme discriminacao em nota fiscal de N§ 000243 anexa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 01/12/2009 | 800.00 | 03082913000192 | FUNDAÇAO ANTONIO DIAS DE LIMA | Importancia que se empenhe para atender ao pagamento de despesas relativa a servicos de transmissoes radiofonicas das reunios ordina-rias e do Programa Camara em Debate, conformeprevisto em convenio com a Radio Bonito FM 104,9 relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 01/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 01/12/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos do Poder Legislativo Municipal, cor-respondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012009 | 0002631 | 02/12/2009 | 825.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelo o seu fornecimento de materiais de expediente para a esta Casa Legislativa, conforme nota fiscal em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 03/12/2009 | 500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos Profissionais de Assessoria Previdenciaria ao Poder Legislati-vo, correspondente ao mes de NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/12/2009 | 550.00 | 00087400740482 | SABINO PEDRO DE SOUSA NETO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de acesso a internet via radio uso 24h velocidade 512 Kbp/s, para os computado- res da Secretaria Legislativa e mais 5 maqui-nas do Programa Interlegis, como consta em contrato, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/12/2009 | 18000.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas dos subsidios dos vereadores juntamente com a representacao do Presi- dente da Camara Municipio local, correspondende ao mes de DEZEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 10/12/2009 | 4350.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz da Folha de Pagamento do Pessoal Comissionados deste Municipio, correspondente ao mes de dezembro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022009 | 0002682 | 10/12/2009 | 2950.00 | 00089352343468 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MARAIS | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pela locacao de veiculo para a Presi-dencia da Mesa desta Casa Legislativa, como consta em contrato, Correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012009 | 0002691 | 17/12/2009 | 1300.00 | 00055273416434 | DOMINGOS SAVIO ALVES DE FIGUEIREDO | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas pelos seus servicos contabeis do Poder Legislativo, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 17/12/2009 | 2595.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento do pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 17/12/2009 | 1297.50 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de 50% do 13§ Salario da Folha Pes- soal Efetivo da Camara Municipal de Bonito desanta F‚. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/12/2009 | 375.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de conta telefonica, telefonia movel,Correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/12/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz do pessoal Contratados desta Casa Legislativa, correspondente ao mes deDEZEMBRO de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 21/12/2009 | 7555.83 | 29979036016306 | INSS-BANCO DO BRASIL S/A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes sociais doempregador desta Casa Legislativa, correspon-dente a competencia de 10/2009, conforme com-provante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 21/12/2009 | 5825.00 | 12722468000179 | CAMARA MUN. DE BONITO DE SANTA FE | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a folha do pessoal contratado, pelos seus servicos a esta Casa Legislativa, correspondente ao mes de dezem- bro de 2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 23/12/2009 | 1417.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento que se faz pela compra de material para de consumo para a cantina desta Casa Legislativa, conforme nota fiscal de N§ 002889 anexa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/12/2009 | 533.27 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos do Poder Legislativo Municipal, cor-respondente ao mes de DEZEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/12/2009 | 266.63 | 02739758000171 | IPASB | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com obrigacoes Sociais doEmpregador da folha de pagamento do pessoal efetivos dos 50% testante do 13§ Salario. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2009 | 500.00 | 00000989505413 | GISLANY ASSI DA SILVA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento pelos seus servicos Profissionais de Assessoria Previdenciaria ao Poder Legislati-vo, correspondente ao mes de DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2009 | 39.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com o consumo de agua,conforme nota fiscal, correspondente ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2009 | 278.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com a conta de energia eletrica desta Casa Legislativa, correspondente ao mes de NOVEMBRO de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
CAMARA MUNICIPAL | Legislativa | Ação Legislativa | 665298 665298 | MANUTENCÇO DAS ATIVIDADES DA C ¶MARA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2009 | 174.40 | 33000118000179 | TELEMAR | Importancia que se empenha para atender ao pagamento de despesas com conta telefonica, correspondente ao mes de DEZEMBRO de 2009,conforme comprovantes de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024