de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2007 | 149.24 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente, destinado a manutencao das atividades deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2007 | 32.00 | 70104542000190 | ELETRONICA - ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de um suporte para TV deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2007 | 17.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondene a fatura pelo consumo de agua no predio onde funciona este Instituto, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 10/01/2007 | 200.00 | 00021575282453 | SEVERINO FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de pintura e manutencao da geladeira do IPM, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 15/01/2007 | 62.90 | 40980450000102 | ZEZINHO ELETONICA E ARMARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material eletronico, destinado a este Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 18/01/2007 | 117.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone fixo (TELEMAR 3392-1901) deste Instituto, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 22/01/2007 | 699.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente a compensacao financeira do salario familia dos servidores pago pela Prefeitura e descontado quando ao repasse da contribuicao patronal do Instituto, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 24/01/2007 | 750.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos profissionais de assistencia am Consultoria Administrativa, exercida junto ao IPM, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 24/01/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados deste Instituto, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 25/01/2007 | 404.98 | 00005905419434 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por tempo de servico, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 25/01/2007 | 605.10 | 00033786470430 | TEREZINHA DIAS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por tempo de servico, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 25/01/2007 | 500.50 | 00033785597487 | TEREZINHA DE FIGUEIREDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por tempo de servico, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2007 | 420.00 | 00034561676449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RAMOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por invalidez, relativo ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 25/01/2007 | 82789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamanto correspondente a Folha dos Aposentados, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 26/01/2007 | 95.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento por despesas realizadas em viagem a cidade de Joao Pessoa a servico deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2007 | 37.50 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de agua mineral e 01 gas - 13 Kg, destinado a manutencao das atividades deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2007 | 25.90 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos em copias xerograficas de documentos de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2007 | 90.00 | 00007659661400 | JOAO KLEODENIS DO REGO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 03 viagens realizadas para a cidade de Campina Grande no veiculo Gol placa MNS 1414, com funcionarios do IPM a servico do Instituto, no mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2007 | 80.00 | 00072260696791 | MADALENA SEVERIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de preparos de lanches e refeicoes, destinados aos funcionarios desse Instituto, quando em expediente interno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2007 | 200.00 | 05113702000103 | ASERP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de sistema informatizado de empenho, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2007 | 9715.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos Pensionistas, referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 30/01/2007 | 7.35 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 30/01/2007 | 13.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura pelo consumo de agua, no predio onde funciona este Instituto, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 30/01/2007 | 70.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens realizadas na moto MOK 9529 a servico do IPM, para diversas localidades deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 30/01/2007 | 1469.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de recolhimento de INSS empresa (GPS), referente ao mes de dezembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 30/01/2007 | 1490.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS) empresa, referente ao mes de novembro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 31/01/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a locacao de um imovel comercial (composto por tres salas) situado na Rua: Eunice Ribeiro, 571 - Terreo, neste municipio de Queimadas, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 31/01/2007 | 603.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob pagamento de salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 31/01/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/02/2007 | 878.00 | 01790630000170 | COMERCIAL NOSSA TERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de construcao, destinado a reparos no predio onde funciona o IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/02/2007 | 12.20 | 02912555000135 | LIVRARIA CULTURA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/02/2007 | 319.09 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de limpeza, destinado a manutencao do predio onde funciona o IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/02/2007 | 50.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento restante de manutencao de sistema de informatica para contabilidade, referente ao mes de janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/02/2007 | 367.18 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa sob pagamento de salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/02/2007 | 500.50 | 00033785597487 | TEREZINHA DE FIGUEIREDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por tempo de servico, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/02/2007 | 404.98 | 00005905419434 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por tempo de servico, relativo ao mes de Janeiro/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/02/2007 | 605.10 | 00033786470430 | TEREZINHA DIAS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por tempo de servico, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 22/02/2007 | 420.00 | 00034561676449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RAMOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos proventos por aposentadoria por invalidez, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 22/02/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos profissionais de assitencia em Consultoria Administrativa, exercida junto ao IPM, no mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 22/02/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos comissionados, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 26/02/2007 | 7.35 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 26/02/2007 | 109.72 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura de telefone celular deste Instituto, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 27/02/2007 | 75.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento por despesas em viagens (03) a cidade de Campina Grande a servico deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/02/2007 | 55.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens realizadas na moto MOK 9529 a servico do IPM para diversas localidades, deste municipio para resolucao de assuntos de interesse deste Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/02/2007 | 9645.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos pensionistas, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/02/2007 | 82789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponden a Folha dos Aposentado, relativo ao mes de Janeiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/02/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos servicos de contabilidade prestados a este Instituto, referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/02/2007 | 82789.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos Aposentados, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2007 | 9715.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos Pensionistas, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/02/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a Folha dos Comissionados, relativo ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/03/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel comercial (composto por tres salas) situado na Rua Eunice Ribeiro,571-terreo,neste municipio de Queimadas-PB ,referente ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/03/2007 | 200.00 | 00005839540498 | JONATHA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente por viagens realizadas para a cidade de Campina Grande no veiculo Gol,de placa MNS1414 com funcionarios do IPM aservico do Instituto,no mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/03/2007 | 14.65 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 15/03/2007 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo prestacao de servicos de Sinal de Internet referente ao periodo de 15 de Fevereiro a 15 de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 15/03/2007 | 500.00 | 07986909000100 | SANDRO FERNANDO DE SOUZA VITAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de equipamentos,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 15/03/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servicos de licenca de uso (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica par (contabilidade),referente ao mes de Fevereiro 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 15/03/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade),referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 15/03/2007 | 40.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento por despesas realizadas em viagens a cidade de Joao Pessoa a servico do Instituto de Previdencia Municipal,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/03/2007 | 160.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento por servicos de assessoria previdenciaria a este Instituto,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 20/03/2007 | 4596.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento corresponde a compensacao financeira do Salario Familia dos servidores pago pela Prefeitura e descontada quando ao repasse da contribuicao Patronal de Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 20/03/2007 | 300.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de Arquivo de aco c/4 gaveta ,referente ao mes de Marco 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 20/03/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos profissionais de assistencia em Consultoria Administrativa,exercida junto ao IPM,no mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 21/03/2007 | 404.98 | 00005905419434 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os proventos por aposentadoria por tempo de servico relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 21/03/2007 | 420.00 | 00034561676449 | MARIA DE FATIMA PEREIRA RAMOS TEODOSIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os proventos por aposentadoria por invalidez,relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 21/03/2007 | 500.50 | 00033785597487 | TEREZINHA DE FIGUEIREDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os proventos por aposentadoria por tempo de servico relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 21/03/2007 | 605.10 | 00033786470430 | TEREZINHA DIAS DA NOBREGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente os proventos por aposentadoria por tempo de servico relativo ao mes de Fevereiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 27/03/2007 | 85.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento por despesas realizadas em viagens a cidade de Joao Pessoa a servico do Instituto de Previdencia Municipal,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 27/03/2007 | 49.60 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a refeicao para o Instituto,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 30/03/2007 | 1206.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Tarifa pelo pagamento de salario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 30/03/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel comercial (composto por tres salas) situado na Rua Eunice Ribeiro,571-terreo,neste municipio de Queimadas -PB,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 30/03/2007 | 274.52 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura telefonica,relativo ao mes de Marco de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 30/03/2007 | 8.80 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/03/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de contabilidade,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 30/03/2007 | 135.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente por viagens realizadas na moto de placa MOK9529 a servico do IPM para diversas localidades deste municipio a servico do Instituto para resolucao de problemas de interesse do IPM,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 30/03/2007 | 70.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao complemento da folha de pensionistas,relativo ao mes de Janeiro /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 30/03/2007 | 9715.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Pensionistas,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 30/03/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Comissionados ,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 30/03/2007 | 84315.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Aposentados, referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/04/2007 | 41.90 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com refeicao, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/04/2007 | 40.48 | 00834936000118 | CASSANDRA CARIRY CAVALHO-EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspodente a despesa de refeicao,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/04/2007 | 8.35 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/04/2007 | 1365.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compensao financeiro do salario-familia dos servidores pago pela Prefeitura e descontada quando repasse da contribuicao Patronal do Instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/04/2007 | 1182.83 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com tarifa bancaria debitada em c/c no13.605 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 12/04/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos profissionais de assistencia em Consultoria Administrativa ,referente ao mes de Marco de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 13/04/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (arredamento)e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade),referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/04/2007 | 2369.39 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa com tarifa bancaria debitada em c/c no14.055 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/04/2007 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo prestacao de servicos de Sinal de Internet referente ao periodo de 15 de Marco a 15 de Abril de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/04/2007 | 45.00 | 00044317476487 | EURIDES MARIA SANTOS VITORINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao ressarcimento por despesas realizadas com viagens a cidade de Joao Pessoa a servico do Instituto de Previdencia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/04/2007 | 445.02 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica do Instituto,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/04/2007 | 7.30 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 27/04/2007 | 210.89 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo fornecimento de mercadoria destinada ao Intituto,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 27/04/2007 | 340.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de cartuchos para o Instituto,referente ao mes de Abril/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 27/04/2007 | 80.00 | 00001969931485 | JOSINALDO PORTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente por viagens realizadas para cidade de Campina Grande no Veiculo Paraty placa MMV 3483com funcionarios do IPM a servico do Instituto,no mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 27/04/2007 | 80.00 | 00001132780470 | MARIA DJANILDA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servcos no preparo de laches e refeicoes destinadas aos funcionarios deste Instituto,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/04/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos comissionados,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/04/2007 | 87319.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos aposentados,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/04/2007 | 10301.10 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos pensionistas,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/04/2007 | 612.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa de pagamento de salario,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/04/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo aluguel de um imovel comercial(composto por tres salas),referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/04/2007 | 60.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente por viagens realizadas na moto MOK9529 a servico do IPM para diversas localidades deste municipio,referente ao mes de Abril 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Inexigível | 000012007 | 0000101 | 30/04/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de contabilidade,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 02/05/2007 | 1469.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS)parte do comissionados ,referente ao mes de Maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/05/2007 | 40.77 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a generos alimenticios,para o Instituto,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/05/2007 | 1490.53 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS)parte dos comissionados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/05/2007 | 1511.29 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS (GPS)parte dos comissionados. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/05/2007 | 1469.77 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS(GPS)parte dos comissionados,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 09/05/2007 | 54.30 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas,para o Instituto,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 09/05/2007 | 45.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fornecimento de agua mineral,para o Instituto,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/05/2007 | 3648.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao Salario Familia, referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/05/2007 | 1299.50 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a despesa em debito automatico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/05/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos proficionais de assistencia em consultoria Administrativa,referente ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 16/05/2007 | 95.00 | 00071451358415 | EDILEUSA LOPES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos nopreparo de laches e refeicoes,destinados a funcionarios desse Instituto,referente ao mes Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/05/2007 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente pelo prestacao de servicos de Sinal de Internet relativo ao periodo de 15 de Abril a 15 de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 23/05/2007 | 692.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 23/05/2007 | 431.04 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a fatura telefonica do mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 23/05/2007 | 150.00 | 00003366926414 | LUIS JULIMAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente por 01 viagem realizada para a cidade de Joao Pessoa no veiculo ASTRA, com funcionarios,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/05/2007 | 60.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a viagens realizadas na moto MOK9529 a servico do IPM para diversas localidades,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 29/05/2007 | 7.30 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documento para o Instituto,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 31/05/2007 | 10738.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos Pensionista,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 31/05/2007 | 612.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a tarifa bancaria de pagamento de salarios,relativo ao mes de Abril de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 31/05/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de contabilidade,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 31/05/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo aluguel de um imovel comercial,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 31/05/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos comissionados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 31/05/2007 | 88167.27 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos aposentados,referente ao mes de Maio de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 01/06/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (arredamento)e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade),referente ao mes de Maio de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/06/2007 | 120.00 | 07456969000110 | MICRO TECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente para o Instituto,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/06/2007 | 8.00 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos do Instituto,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/06/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos profissionais de assistencia em consultoria Administrativa,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 11/06/2007 | 420.00 | 00056841043472 | MARIA DO CARMO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a pensao vitalicia do ex-servidor da Prefeitura,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 13/06/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a servicos de licenca de uso (arrendamento)e manutencao de sistema de informatica para (contabilidade),referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/06/2007 | 14.00 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de documentos do Instituto,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/06/2007 | 80.00 | 00001132780470 | MARIA DJANILDA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelos servicos de preparo de laches e refeicoes,destinados aos Instituto,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/06/2007 | 390.52 | 70100615000256 | LOJAO DO COLEGIAL - ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a compra de material de expediente para o Instituto ,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/06/2007 | 196.80 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a recarga de cartucho preto e colorido para o Instituto,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/06/2007 | 60.00 | 00065785932415 | FERNANDO AURELIO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento por despesas realizadas em viagens a cidade de Joao Pessoa a servico do Instituto,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/06/2007 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo prestacao de servicos de Sinal de Internet,referente ao periodo de 15 de Maio a 15 de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/06/2007 | 60.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente por viagens realizadas na moto a servico do IPM para diversas localidades deste municipio para resolucao de problemas de interesse do IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 29/06/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao servicos de contabilidade,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/06/2007 | 88079.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Aposentados, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 29/06/2007 | 11194.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Pensionistas, referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 29/06/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos Comissionados,referente ao mes de Junho de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/06/2007 | 6.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao ressarcimento por credito indevido em favor do SINTAB em folha de pagamento do mes de Janeiro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/06/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente pelo aluguel de um imovel comercial,referente ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/06/2007 | 621.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de salarios,relativo ao mes de Junho de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 02/07/2007 | 50.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo diversos (p13kg, agua mineral 20l), conforme especificado em nota fiscal no48741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 02/07/2007 | 20.77 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente a multa e juros cobrado sobre a guia do INSS referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 02/07/2007 | 642.09 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte dos segurados, referente ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 03/07/2007 | 448.00 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (alcool, saco para lixo, acucareiro, entre outros), conforme especificado em nota fiscal no15940. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/07/2007 | 684.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario familia, referente ao mes de Fevereiro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 11/07/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servico profissionais de assistencia em consultoria administrativa, exercida junto ao IPM, no mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 13/07/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servico de licenca de uso(arrendamento) e manutencao de sistema de informatica para(contabilidade), refrente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/07/2007 | 531.55 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, relativo ao mes de Junho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/07/2007 | 230.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica pelo consumo do telefone no3392-1901, relativo ao mes de Maio/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/07/2007 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela prestac„o de servico de sinal de internet referente ao periodo de 15 de Junho a 15 de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 20/07/2007 | 43.40 | 24284986000137 | RESTAURANTE PALADAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de refeic”es. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/07/2007 | 7.60 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao envio de cartas comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/07/2007 | 379.62 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura telefonica, relativo ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/07/2007 | 45.00 | 03432344000168 | LACOS DO SUL - RESTAURANTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/07/2007 | 70.00 | 00060130148415 | MARIA ALBENIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao ressarcimento por despesas realizadas em viagem a cidade de Jo„o Pessoa a servico do Instituto de Previdencia Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 27/07/2007 | 13.85 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeic”es. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/07/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos comissionados, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 31/07/2007 | 11239.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos pensionistas, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 31/07/2007 | 88079.77 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha dos aposentados, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 31/07/2007 | 624.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a tarifa bancaria de salarios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 31/07/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel comercial (composto por tres salas), situado na Rua Eunice Ribeiro, 571-Terreoneste Municipio de Queimadas-PB, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 31/07/2007 | 60.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento por viagens realizadas na moto MOK 9529 a servico do Instituto para resoluc„o de problemas de interesse do IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 31/07/2007 | 220.00 | 00001132780470 | MARIA DJANILDA LUNA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos de preparo de lanches e refeic”es destinados aos funcionarios desse Instituto de Previdencia Municipal-IPM, quando em servicos interno no mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/07/2007 | 32.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo fornecimento de mercadorias e servico (envelopes e xerox). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/07/2007 | 180.00 | 03726177000168 | NEW INK INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de mercadorias de informatica(remanufatura do toner preto), conforme especificado em nota fiscal no5657. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/07/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de contabilidade, referente ao mes de Julho/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/07/2007 | 160.00 | 01730645000142 | ADILSOM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias (receptor centuri), conforme especificado em nota fiscal no6686. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/09/2007 | 624.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria debitado na c/c no14.055-4, referente ao mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/09/2007 | 27.00 | 08742264000122 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario familia. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/09/2007 | 120.00 | 00003848195402 | SANDRO FIRMINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pela prestac„o de servicos de sinal de internet, relativo ao periodo de 15 de Agosto a 15 de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/09/2007 | 830.00 | 00002871473471 | JOSE ERIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelos servicos profissionais de assistencia em Consultoria Administrativa, exercida junto ao IPM, no mes de Agosto de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/09/2007 | 50.00 | 24220972000150 | J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadoria(agua mineral e botij„o de gas), conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 12/09/2007 | 1469.76 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS na (GPS) dos comissionados, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 12/09/2007 | 150.00 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas, conforme nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 14/09/2007 | 250.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente a servico de licenca de uso(arrendamento) e manutenc„o de sistema de informatica para(contabilidade), referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/09/2007 | 28.00 | 00056920369400 | SATULIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao fornecimento de copias xerograficas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 21/09/2007 | 59.90 | 40980690000107 | TABUA DE CARNE RESTAURANTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente ao fornecimento de refeic”es. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 26/09/2007 | 500.00 | 00050398202400 | ARNOUD MACEDO DE MELO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento pelo aluguel de um imovel comercial(composto por tres salas), situado na rua Eunice Ribeiro,571-Tereo neste Municipiode Queimadas-PB, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/09/2007 | 250.00 | 00003366926414 | LUIS JULIMAR BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento de 01 viagem realizada para a cidade de Jo„o Pessoa(protocolar processos de aposentadorias no TCE) e 04 viagens para a cidade de Campina Grande(Contador, IPSEM e outros assuntos do interesse do IPM), no veiculo Celta placa BVY-3419, com funcionarios do IPM a servico do Instituto, no mes de Setembro/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/09/2007 | 75.00 | 00043600107453 | NIVALDO A. DE ARAUJO FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento por viagens realizadas na moto MOK 9529 a servico do Instituto, para resoluc„o de problemas de interesse do IPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/09/2007 | 7.25 | 34028316371861 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a postagem de carta comercial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/09/2007 | 624.00 | 00000000139785 | BANCO DO BRASIL S.A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com despesa com tarifa bancaria de servicos diversosdebitado na c/c no14.055-4, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/09/2007 | 103.20 | 06114939000163 | ALTAIR ARAUJO POMBO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a copias xerograficas, conforme especificado em nota fiscal anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/09/2007 | 1449.00 | 29979036000140 | I.N.S.S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da guia de INSS na (GPS) dos comissionados, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/09/2007 | 1100.00 | 07384777000146 | AFB CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com correspondente aos servicos de contabilidade, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/09/2007 | 461.46 | 01009686008048 | TIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de fatura pelo consumo de telefone, relativo ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/09/2007 | 11868.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos pensionistas, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao da Previdencia | Manutencao do Instituto de Previdencias | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/09/2007 | 6900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos servidores comissionados, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Administracao da Previdencia | Manutencao do Pagamento dos Aposentados | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/09/2007 | 90027.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a folha de pagamento dos aposentados, referente ao mes de Setembro de 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024