de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOSNO GABINETE DO PREFEITO, DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2007 | 4311.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2007 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, REF. A DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2007 | 3800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIODO ANO 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONA-DO, LOTADO NA OUVIDORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2007 | 0.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DAS PENSIONISTAS DO ANODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2007 | 5939.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO ANODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2007 | 6210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DAS PENSIONISTAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2007 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE-RENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2007 | 1068.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DOS N§S 3451-3605E 3451-3858, LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2007 | 3584.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO N§ 3451-2381,LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA(CENTRAL), CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. A SET/OUT. E NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2007 | 716.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO N§ 3451-2682,LOTADO NA TESOURARIA, CONFORME FATURAS EM ANEXOSREF. A SET/OUT. E NOV/ E DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2007 | 250.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DE 02(DOIS)MMICRO-COMPUTADORES, DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2007 | 1416.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DO SERVIDOR COMISSIONA-DO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE PLANEJAMENTO DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO REFERENTE AO MESDE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2007 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMIS -SIONADOS, LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2007 | 12848.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO(MDE) DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2007 | 12471.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTDOS NA SEC.DE EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZ/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2007 | 45641.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO MAGISTERIO -60% FNDEF, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2007 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO MAGISTERIO -40% FUNDEF, REF. AO MES DE DEZ/2006 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2007 | 3966.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO ANO DE 06 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2007 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PRESTADORES DE SER-VICOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. A DEZEM -BRO DE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2007 | 7257.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. A DEZEMBRO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2007 | 155.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 03/01/2007 | 103.10 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COMPRAR PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2007 | 190.00 | 00003473109401 | TEREZINHA JOSEFA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, COMPRAR PASSAGEM P/BRASILIA, CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2007 | 160.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARASER DOADA A PESSOA CARENTE, O SR. ANTONIO ROBERTONUNES DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2007 | 2660.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMIS -SIONADOS, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2007 | 2680.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIODO, LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2007 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMIS -SIONADOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2007 | 23242.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO ANO DE2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2007 | 3125.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIODO, LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DOANO DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2007 | 1050.00 | 01006608000196 | JORNAL O ESTADO DA PARAIBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE COMUNICACAO NAEMISSORA TV-PARAIBA, COM O OBJETIVO DE VINCULAR DIVULGACAO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2007 | 4344.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO ANO DE/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2007 | 166.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA AILUMINACAO DAS FESTAS NATALINAS, CONFORME FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2007 | 3755.69 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL -PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2007 | 13340.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA, DA OITAVA PARCELA,P/ OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTEN-TAVEL -PAS -3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2007 | 33802.40 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA, DA OITAVA PARCELA,P/ OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTEN-TAVEL -PAS -1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2007 | 4352.32 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA, DA SETIMA PARCELA,P/ OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO EINTERACAO SOCIAL-PROMIS 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2007 | 21170.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA, PARA OPERACIONALIZACCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2007 | 4237.48 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA PARA OPERACIONALIZA-CAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DA SAUDE PU-BLICA-PRO-SAUDE 4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2007 | 74814.20 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA, DA OITAVA PARCELA,P/ OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDAE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2007 | 1810.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTE PARAO APOIO A EDUCACAO E A CULTURA PRO-MOVER 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 29 DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2007 | 48.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CAIXA POSTAL DA PREFEITURA PARA CORRESPONDENCIAS DA MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO CONSELHO DA EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2007 | 27.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGISTRO DE ATA DO CONSELHO DA ME -RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2007 | 209.34 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS E MAQUINAS E A. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-POMO E 01-VIDRO A-TERMICO, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DEPL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2007 | 360.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA ABERTURA DE LETREIROSNO CAPS,CEO, PSF MAE BURREGO E SAO JOSE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2007 | 180000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSTRUCAO DE 37(TRINTA E SETE) PO-COS TUBULARES, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SOBO N§ DO CONV/0679/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2007 | 110000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSTRUCAO DE 17(DEZESSETE) POCOSTUBULARES, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SOB O NUMERO DO CONV/0144/2005. | 00032007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | CONSTRUCAO DE POCOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2007 | 60000.00 | 04925612000146 | CONSTRUTORA MAVIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSTRUCAO DE 37(TRINTA E SETE) PO-COS TUBULARES, NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, SOBO NUMERO DO CONV/0679/2005. | 00022007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 05/01/2007 | 1401.90 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(FERRO E VERGALHAO), DESTINADO PARA A REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2007 | 1345.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(69-SACOS DECIMENTO), DESTINADO PARA A REFORMA DA LAVANDERIAMUNICIPAL, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2007 | 3400.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(20-MILHEROSDE TIJOLOS DE OITO FUROS), DESTINADO PARA A REFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2007 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCI-AS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2007 | 168.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 84-LAN-CHES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA NODA DECAJU, FILARMONICA CONEGO MANOEL FIRMINO E OS SEGU-RANCAS ANJOS DA NOITE, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADEDE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2007 | 120.00 | 00060374993491 | MARIA NÓBREGA AGUIAR DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA ORNAMENTACAO DA IGREJAMATRIZ, PARA REALIZACAO DE MISSA DE ACAO DE GRACASEM HOMENAGEM AOS 142 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2007 | 4000.00 | 08090284000166 | COMERCIAL GOMES (JOSE PEDRO GOMES FILHO) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (GIRANDOLAS, KIT BOMBADA, TORTA BIG, KIT MORTEIROS ETC), DESTINADOS PARAAS COMEMORACOES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2007 | 1235.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGENS E REFEICOESPARA A EQUIPE DE SOM,PALCO E OS COMPONENTES DA BANDA NODA DE CAJU QUE SE PARESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO NODIA 09/01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2007 | 118.50 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 16-KG DE BOLO COMUM E150-PAES DOCE, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE QUE TRABALHARAM, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2007 | 350.00 | 00036260928874 | JUSCELINO ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA PUBLI-CA DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2007 | 186.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORE FATURA DE NOVEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2007 | 129.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REFE -RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E DEZEMBRO/2006, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/01/2007 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA C/ FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO E MEIO AMBIFENTE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/01/2007 | 810.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA C/ FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO E MEIO AMBIFENTE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/01/2007 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA C/ FUNDO ESTADUAL DE PROTE-CAO E MEIO AMBIFENTE, CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2007 | 127.33 | 00004524135405 | AURICELIA S. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2007 | 42.00 | 00008605561408 | JOSE ROMERITO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 08/01/2007 | 137.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2007 | 169.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA PARA O IMO-VEL ONDE FUNCIONA O CAPS,CONFORME FATURA DO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2007 | 320.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS)PNEUS, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2007 | 20.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,DESTINADO PARA O TELECENTRO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 08/01/2007 | 36.75 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS N§S 3451-2382 E 3451-2682, CONFORME FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2007 | 64.25 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2007 | 929.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE TRANSPORTEPARA O APOIO A EDUCACAO E A CULTURA-PROM-MOVER-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2007 | 95.14 | 15654957000129 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 35.250-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA O VEICULO UNO DE PLACA DJH-7536, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2007 | 60.00 | 03997623000179 | AUTO POSTO SORAIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 23.256-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA O VEICULO UNO DE PLACA DJH-7536, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2007 | 9238.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA SAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2007 | 4300.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2007 | 9948.93 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DO MAGISTERIO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2007 | 4062.15 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCACAO -40% NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2007 | 2703.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCACAO -MDE, NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2007 | 4079.79 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PRECATORIO NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2007 | 2486.66 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2007 | 5221.71 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2007 | 30509.29 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA PREFEITURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2007 | 900.00 | 06373182000122 | BEARABE- COM. DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PROJETO MEIO AMBIENTECOMPOSTO POR 05-LIVROS E 05-DVDS, DESTINADOS PARAA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2007 | 306.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, UTILIZADANA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO, CONFORM FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2007 | 295.00 | 06319884000128 | HOTEL CANAA- LUIZ C. QUERUBINO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA NODA DE CAJU, POR OCASIAO DA FESTA DEEMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2007 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2007 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2007 | 126.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2007 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS, RE-FERENTE AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2007 | 5375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 11/01/2007 | 150.00 | 00068808488853 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ABERTURA DE LETREIROS DO TELECENTRODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2007 | 570.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CHICARAS,PRATOS,COPOSLIXEIRAS,COLHERES ETC), DESTINADO PARA O PROGRAMACAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2007 | 110.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 48.04-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABAST. DO VEICULO DA SAUDE FIAT UNODE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2007 | 2356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2007 | 168.00 | 00079830099415 | DAMIAO FERREIRA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVELACAO DE 56-FOTOSDAS INAUGURACOES DOS PSFS,CAPS E CEO, DE PROGRAMASDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, REFE-RENTE AO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2007 | 2800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MONITO -RES) DO PETI, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AGENTEJOVEM), REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2007 | 2355.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL/GRAFICOS(FOLDERES,FAIXAS,CARTAZES ETC), PARA A REALIZACAO DO PROJETO SOCIAL, REF. AO CONVENIO FUNASAPESMS N§1440/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2007 | 5150.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL/GRAFICOS(FOLDERES,FAIXAS,CARTAZES E CARTILHAS), PARA REALIZACAO DO TRABALHO SOCIAL, REF. AO CONVENION§0679/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2007 | 220.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REMOCAO E COLOCACAO DE PECAO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2007 | 1416.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 12/01/2007 | 330.19 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 07(SETE), DIARIAS, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB E CAMP. GRANDE-PB, A SERVICOS DA SEC. DESAUDE, CONDUZINDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2007 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA, EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2007 | 9210.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTODA EDUCACAO, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNI-AO-GRU, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/01/2007 | 79.46 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COMA AQUISICAO DE 29.00-LITROS DE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PL. DJH-7623, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER //ASSUNTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 14/01/2007 | 200.00 | 05152927000160 | POSTO POTENGI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 115.60-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS -7739, EM VIAGEM A CIDADE DE NATAL -RN. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2007 | 1880.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO E 04-PNEUS 235/75R-15, P/O VEICULO FRONTIER DE PLACA MMS-4331, DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2007 | 6339.90 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES DA COMPETENCIADE 06/1989, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2007 | 1289.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DE 1% DAS RECEITAS LI-QUIDAS DO MUNICIPIO, EM FAVOR DO PASEP, REF. A COMPETENCIA 29.12.2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2007 | 55.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-CARIMBOS DE MADEIRA E 01-CARIMBO TRODAT, PARA A SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2007 | 5154.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06-CONDICIONADORCAR DEAR 7.500BTU, DESFTINADOS PARA OS PSF(S) DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 16/01/2007 | 90.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELE-TRICA NOS PSF(S)MAE BURREGO E ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 16/01/2007 | 717.00 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA OS PSF(S)MAE BURREGO E ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 16/01/2007 | 270.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03-APARELHOS DE PRES -SAO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/01/2007 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 57.-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA A-BASTECIMENTO DO VEICULO FIAT DUCATO DE (AMBULANCIADE PL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/01/2007 | 170.00 | 00006793092413 | FRANCISCO ARAUJO MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2007 | 570.00 | 00029177527852 | CARLITO EVANGELISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PL. KFN-2718,PARA TRANSPORTAR 10(DEZ)CARRADAS DE AREIA E E 02//(DOIS)METROS DE PEDRA BRUTA, PARA A CONSTRUCAO DAMURADA DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 16/01/2007 | 17.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 16/01/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA FA-MUP, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 16/01/2007 | 30.00 | 04690510000199 | POSTO METROPOLE - RBC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO 10.95-LITROS DE GASOLINAPARA O VEICULO UNO DE PLACA DJH-7623, DURANTE VIA-GENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2007 | 6800.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-1623-SP, ONIBUS DE PL.MZG-0830-RN,CELTA MOP-3221-PB, CAMIONHETE D20- CIW-4423-PB, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO, REF. A DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2007 | 90.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 600(SEISCSENTOS) //SALGADOS, DESTINADOS A INAUGURACAO DA REFORMA DO /FORUM DA COMARGA DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2007 | 11.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2007 | 440.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2007 | 107.44 | 00003176209401 | PATRICIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, RELACIONADOS A //PREFEITURA, JUNTO AO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2(MEIA)DIARIA, EM VIAGEM A PATOS--PB, PARA ENTREGAR A DOCUMENTACAO DA JUNTA DE SER-VICO A 7¦ DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2007 | 1848.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 56.18-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DEPL. HWW-1478, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2007 | 3900.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536-SP, FIAT UNO DJH-8495-SP E CAMIONHETE D20DE PL. KWE-8280-PB, PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2007 | 32.55 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DO-BLO DE PL. HXP-1267, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2007 | 939.85 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DO-BLO DE PL. HXP-1267, DA SAUDE, REF. AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2007 | 84.72 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DUCATO DO-BLO DE PL. HXP-1267, DA SAUDE, REF. AO EXERCICIODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2007 | 1241.70 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLHWW-1478, LOTADA NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2007 | 1059.27 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNB-4331LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2007 | 200.00 | 00066502683487 | RONALDO ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DESEMPENHO E SUSPENSAODIANTEIRA, CONSERTO DO PARA-CHOQUE TRAZEIRO E SOL-DA NO CANO DE ESCAPE, NO VEICULO FIAT ULNO DE PLA-CA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2007 | 42.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- MANCAL ALTERNADO,DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PL.MMZ-7228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 23/01/2007 | 35841.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUDO EM FAVOR DA SAELPANA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/01/2007 | 20.00 | 00079857370497 | ANTONIO RAMALHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE ESPORAS DE ELETRICISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 23/01/2007 | 66.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUDO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2007 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OFORUM TRABALHISTA, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 23/01/2007 | 7940.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 23/01/2007 | 4000.00 | 00041466543434 | MANOEL LEOMAR ALVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA MUNI-CIPAL (CONSTRU€AO DE MURO E REFORMA DE PISO) CON-FORME PLANILHA ANEXADA AO CONTRATO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 24/01/2007 | 2030.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E IN-TERACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 24/01/2007 | 12305.42 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZA-CAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2007 | 10745.08 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2007 | 2645.19 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZA -ZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2007 | 10962.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZA -ZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2007 | 802.45 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA O POSTO DE SAUDE(PSF), DO LOTEAMENTO ADAILTONTEIXEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2007 | 603.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A VIGILANCIA AMBIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2007 | 3883.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,(ARROZ,ACUCAR,CAFE,FRANGO,CHARQUE,POLPA DE FRUTAS,CARNE DE SOJA ETC), DESTINADOS PARA A MANUTENCAODO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 24/01/2007 | 6080.72 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E IN-TERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2007 | 0.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2007 | 9.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2007 | 5006.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2007 | 854.90 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 24/01/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA, PARASER UTILIZADA NOS SERVICOS DA CAIXA DAGUA, NO ALTODAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 24/01/2007 | 14073.20 | 03196316000199 | CONSNIT - CONST. E EMPRENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA CORRE-COES DE DEFEITOS DE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELE-PIPEDOS SEGUINTES LOGRADOUROS PUBLICOS: PEDRO PE -REIRA DE SOUSA, SEVERINO TEIXEIRA LIMA,MANOEL ME-DEIROS MAIA,CRIZANTO PEREIRA,SEVERINO DINIZ,PADRELOURENCO E PRAXEDES PITANGA, CON. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 24/01/2007 | 2934.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTA -VEL-PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2007 | 3085.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO EINTERACAO SOCIAL-PROMIS-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2007 | 6000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1¦ PARCELA DO ACORDO FEITO JUNTO ASAELPA/SA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 25/01/2007 | 780.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40-SACOS DE CIMENTO DE50-KG, DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETA -RIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 25/01/2007 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/01/2007 | 350.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO/2007, TAXA DE BOMBEI-RO,SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO FRONTIER NISSAN DEPLACA-MNB-4331, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/01/2007 | 905.34 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAA MANUTENCAO DO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PL. MMB4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/01/2007 | 619.66 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADOS NOVEICULO NISSAN FRONTIER DE PL. MMB-4331, LOTADO NONO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/01/2007 | 66.00 | 00013588193863 | DOMINGOS FERRANTE NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS AQUISICAO DE 02-CARIMBOS /AUTOMATICO E 01-ALMOFADA DE CARIMBO AUTOMATICO, PARA O CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/01/2007 | 812.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO/2007, TAXA DE BOMBEI-RO,SEG. OBRIGATORIO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACASMNE-2031,MNE-2021 E MNE-2011, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2007 | 2567.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2007 | 2322.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2007 | 3280.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/01/2007 | 380.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO MOTOCICLO DE PLACA MMS-7995, COM OOBJETIVO DE FAZER VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, DE INTERESSE DA SEC. DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/01/2007 | 75.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-CABOS DE ENERIA PA-RA CMPUTADOE E 01-ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA AO ESCRITORIO DA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2007 | 175.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/01/2007 | 180.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO/2007, TAXA DE BOMBEI-RO,SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAMMS-7732, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2007 | 200.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01(UMA)PASSAGEM, /-DESTINADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA SER DOADAA PESSOA CARENTE O SR. FRANCISCO BEZERRA DE SOUSA,CONF. DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/01/2007 | 500.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECNICOS, EXECUTADO NO VEICULO CAMINHAO BASCULHANTE DE PLACA MMZ-7228, LOTA-DO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/01/2007 | 270.78 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICENCIAMENTO/2007, TAXA DE BOMBEI-RO,SEG. OBRIGATORIO DO VEICULO MOTO DE DE PLACA /MMR-5722, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2007 | 230.00 | 07738678000115 | ANJOS DA NOITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SEGURAN-CA DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICADE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2007 | 475.77 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CHAPA DE COMPFERRO E LOURO EM TABUAS), DESTINADO PARA O ESTADIOMUNICIPAL O ZEZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 29/01/2007 | 390.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20-SACOS DE CIMENTO DE50KG, DESTINADO PARA O ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2007 | 200.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DO MOTOR DA LAVANDERIA PU-BLICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2007 | 19.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2007 | 240.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FREITE DO VEICULO DE PL. MOT-9359,PARA TRNSPORTAR PACIENTE(NILSON CABRAL DA SILVA),PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUE SE ENCONTRA EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADE DEPATOS, EM DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2007 | 163.05 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.087-COPIAS DE XEROX, DE DOCUMENTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2007 | 1628.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (CAFE, ACUCAR E COPOSDESCARTAVEIS), DESTONADOS PARA A MANUTENCAO DOS /POSTOS DE SAUDE(PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2007 | 174.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.160-COPIAS DE XEROX, DE DOCUMENTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2007 | 2469.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2007 | 413.55 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 2.757-COPIAS DE XEROS, DE DOCUMENTODE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI -NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2007 | 65.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) FONTE ATX, DESTINADO AO COMPUTADOR DA TESOURARIA, DA SECRETARIADE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 29/01/2007 | 770.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE FERIAS (30-DIAS), DO PE -RIODO DE 2003 A2004, EM VIRTUDE DE A MESMA NAO PO-DER SE AUSENTAR DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2007 | 65.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FONTE ATX, DESTINA-DO AO COMPUTADOR DA TESOURARIA, DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2007 | 149.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 996-COPIAS DE XEROX, DE DOCUMENTOSDE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A UNIAO (PUBLICACAO DE AVISO DE L-CITACAO ETC). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2007 | 380.85 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.459-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 03-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2007 | 380.85 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 2.459-COPIAS XEROGRAFIAS E 03-ENCA-DEFRNACOES, DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2007 | 884.25 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 451.15-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DEPL. MNB-4331-PB, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2007 | 45.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO NISSAN FRONTIER DE PLACA MMB-4331,LOTA-DO NO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2007 | 2307.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTO/EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL, CORRESPONDENTE A COBRANCA DE TARIFAS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO, FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTEAO MES DE NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2007 | 669.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 246.26-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLDJH-7623, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2007 | 200.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2007 | 3870.71 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE MATERIAISPARA A CONSERVACAO DE PINTURA DAS EXOLAS MUNICIPA-IS MIGUEL ALVES,SANTA MONICA,JOSINO RICARTE,CHAGAS SOARES E JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2007 | 185.62 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2007 | 291.35 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS P/A CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DA RUASAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2007 | 4159.06 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA OITAVA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZA-CAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2007 | 570.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (DISQUETES,PANO DE PRATO,COPOS,COLHERES,FACAS,BANDEJA,GARRAFA TERMICA /ETC), DESTINADO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2007 | 108.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA FIAT DUCATO DEPL. HWW-1478, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2007 | 2745.26 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1400.64-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIAFIAT DUCATO DE PL. HWW-1478 E FIAT DUCATO DE PLACAHXP-1257, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2007 | 2641.57 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 971.16-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIADE PL. MMS-7732,UNOS DE PLS.DJH-7536 E DJH-8495,MMO-2335, LOTADOS NA SESC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2007 | 90.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIATDUCATO DE PLACA HWW-1478, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/01/2007 | 160.00 | 06539570000130 | CARLOS ALBERTO FERREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MANUTENCAO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2007 | 525.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO, FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA PETI, REFERENTE AO MESDE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2007 | 264.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.760-PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2007 | 270.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA OS VEICULOS TRATOR NEW HOLLAN,MAS -SEY FERGUNSSON, MOTO DE PL. MNE-2011, CAMINHAO DEPL. MMZ-7228 E MMY-4882, LOTADOS NA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2007 | 90.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO CAMINHA BASCULHANTE DE PL. MMZ-7228, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2007 | 3780.48 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADOS PARA A CONSERVACAO DA ILUMINACAO PUBLICADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2007 | 1430.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(LUVA DE COUROVASSOURAO,MASCARA PLASTICA,BOTA ETC), DESTINADOS /PARA SER UTILIZADO NA LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2007 | 285.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DE ESGOTO DO CONJUNTOCHAGAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2007 | 64.32 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS /PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2007 | 205.84 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS /PARA A CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO /DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2007 | 531.24 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS /PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2007 | 307.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES EGRAXAS, DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRADA SEC DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2007 | 989.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 504.978-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO TRATOR V.V DE PNEUS,PARA SER UTILIZADO NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDA-DES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2007 | 237.14 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS P/A CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2007 | 63.00 | 00067901247800 | ANTONIO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVELACAO DE FILMES, C/FOTOS DOS ALUNOS NO REINICIO DAS AULAS NAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA, PARAATUAR JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2007 | 800.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, PARA A INSTALCAO DA ESCOLA MUNCIPAL SANTA MONICA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE -REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2007 | 6.20 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA BANCARIA, DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA MANTER A REGULARIDADE DA CONTRATATNTE JUN-TO A PREVIDENCIA SOCIAL, A CAIXA E. FEDEFRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 01/02/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA MANTER A REGULARIDADE DA CONTRATATNTE JUN-TO A PREVIDENCIA SOCIAL, A CAIXA E. FEDEFRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2007 | 1200.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, PARA A INSTALCAO DO PROGRAMA DE ERRADI-CACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 01/02/2007 | 440.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAO DO PROGRAMAINTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFERENTE AOS /MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 01/02/2007 | 140.00 | 00007454640419 | MARILIA MARÇAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2007 | 700.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, NARUA FRANCISCO GUIMARAES S/N, PARA A INSTALACAO DOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA-PSF, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO IMOVEL,PARA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NO /CONJ. CHAGAS SOARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO IMOVEL,PARA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, NO /CONJ. CHAGAS SOARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRODE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2007 | 1000.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI -PIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 01/02/2007 | 900.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAO FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, DOCONJUNTO MIGUEL MORATO, REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 01/02/2007 | 400.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, PARAO FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2007 | 800.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, PARA A INSTALCAO DO INSTITUTO HISTORICOE CULTURAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO VEICULO /TRATOR, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 01/02/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO VEICULO /TRATOR, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIADE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2007 | 2000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO TERRENONO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIOPARA SERVIR COMO DEPOSITO DE LIXO, COLETADO DE RU-AS E AVENIDAS DA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/02/2007 | 55.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TRATOR DE ES-TEIRA, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 01/02/2007 | 650.00 | 00055632807487 | BERNARDINO PINTO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE 30(TRINTA), DIAS DE FERI-AS, EM VIRTUDE DO MESMO NAO PODER SE AUSENTAR DESUAS FUNCOES, NO PERIODO DE 2004 A 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 01/02/2007 | 220.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES, PARA A INSTALCAO DO CENTRO OPERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOS ME -SES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2007 | 9170.00 | 70109848000139 | COMERCIO DE ESTIVAS SÃO PAULO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO(VERGALHAO,FERROS, ARAME E CIMENTO), DESTINADOS P/A CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2007 | 1027.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO /AMBULANCIA IPANEMA DE PL MMS-7732, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2007 | 457.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO /FIAT UNO DE DE PL MMO-9489, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 02/02/2007 | 283.02 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 06-DIARIAS, EM VIAGENS AS CIDADDESDE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR PESSOAS DOENTES, CONF. XEROX DEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 02/02/2007 | 7000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR(MEDICO),QUE PRESTA SERVICOS NO CAPS, REFERENTE AOS MESES /DE DEZEMBRO/2006 E JANEIRO DE 2007, EM VIRTUDE DENAO TER SIDO INCLUIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2007 | 995.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(ARMARIO /DE ACO, BUREAU,CADEIRA E VENTILADOR), DESTINADOSPARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA(SEC. DE ACAO SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 02/02/2007 | 232.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB , PARA ASSINAR CONVENIO ENTRE A SE-CRETARIA DO ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO-SEDH EPEGAR CARTEIRA DE TRABALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2007 | 200.00 | 00004580666488 | DAMIAO ZUMBA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 02/02/2007 | 165.46 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADAE DEJOAO PESSOA-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTO, RELACIONADO A ESTA PREFEITURA, JUNTO AO DNIT,FUNASA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 02/02/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA ASSINATURA E DIVULGACAO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/02/2007 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/02/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/02/2007 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL,LOTADOS NA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESEFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/02/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/02/2007 | 12517.60 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO (MDE), REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/02/2007 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 40%), RE/FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/02/2007 | 45641.95 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF 60%), RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/02/2007 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/02/2007 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCUCACAO(MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/02/2007 | 150.00 | 00064551385468 | ALBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NA ESCOLA SANTAMONICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/02/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/02/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE //JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS CONSELHEIROS, DO //CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE DEZ/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/02/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/02/2007 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/02/2007 | 2855.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREF. AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/02/2007 | 7257.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/02/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JANEIRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/02/2007 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/02/2007 | 636.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(CARBONO,COLACARTOLINA,TINTA ETC), DESTINADOS PARA O CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/02/2007 | 37.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO EM PNEUS, DEVEICULOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/02/2007 | 22542.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIMPEZAPUBLICA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/02/2007 | 4725.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/02/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURIS-MO, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/02/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENV.ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/02/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENV. ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 06/02/2007 | 810.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA, FUNDO ESTADUAL DE PROTECAOAO MEIO AMBIENTE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 06/02/2007 | 738.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA, FUNDO ESTADUAL DE PROTECAOAO MEIO AMBIENTE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 06/02/2007 | 483.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELA, FUNDO ESTADUAL DE PROTECAOAO MEIO AMBIENTE, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/02/2007 | 175.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ABAS-TECIEMNTO DAGUA DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORM FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 06/02/2007 | 195.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO E TROCA DE /PNEUS DO TRATOR E CAMINHAO BASCULANTE, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 06/02/2007 | 320.00 | 00005263643438 | DAMIAO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE /07(SETE) TESOURAS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 06/02/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(BOLSA FAMILIA), LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, RE-FERENTE AOMES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 06/02/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PAIF),LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/02/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PAIF),LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/02/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AGENTEJOVEM)LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MONITO-RES DO PETI)LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/02/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(CONSE -LHEIROS)LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/02/2007 | 74.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE CORRESPONDEN-CIAS DE INTERESSE DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 06/02/2007 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA, EM VIAGEM A CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO 36-PESSOAS, PARAPARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/02/2007 | 6713.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PROFESSORES-MAGISTERIO)LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 06/02/2007 | 13.49 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE3451-3558, DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 06/02/2007 | 1230.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA, DOS TELEFO -NES:3451-3558, 2682 E 3605, LOTADOS NA SEDE DA PREFEITURA, REF. A FATURA DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 06/02/2007 | 2120.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE3451-2382, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA, REF. ASFATURAS DE NOV/DEZ DE 2006 E JANEIFRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 06/02/2007 | 1572.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA, DO TELEFONE3451-2381, LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA, REF. ASFATURAS DE DEZ DE 2006 E JANEIFRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 06/02/2007 | 9.95 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TELEFONIA, DOS TELEFO -NES:3451-2381 E 3451-2382, LOTADO NA SEDE DA PRE -FEITURA, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 06/02/2007 | 165.00 | 00042493749472 | IZAURO DANTAS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 32- REFEICOES AO //PRECO UNITARIO DE 5,00(CINCO REAIS), PARA AS PES -SOAS, PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA COM O REITOR DAUNIVERSIDADE FEDERAL, COM A FINALIDADE DE TRATARDE ASSUNTOS RELACIONADOS COM A INSTALACAO DE UM /CAMPUS DA UNIVERSIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/02/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS ELETI-VOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/02/2007 | 1500.00 | 09101411000148 | O NORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR -NAL O NORTE NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/02/2007 | 4.50 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS E MAQUINAS E A. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS, DO EMPENHO DE N§051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/02/2007 | 26.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, DO I-MOVEL ONDE FUNCIONA O PSF, DA MAE BURREGO, CONFOR-ME FATURA NOV/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 08/02/2007 | 2320.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/02/2007 | 68.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE AGUA, CONFORME FATURAS,DOS MESES DE DEZ/2006 E JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 08/02/2007 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO JOR -NAL A UNIAO NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/02/2007 | 1059.26 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO MNB-4331, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/02/2007 | 2.35 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS COBRADOS, CONFORME BOLETO ANEXO NO EMPENHO 323. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 08/02/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PUBLICACAO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 08/02/2007 | 1.32 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS COBRADO, CONFORME BOLETO ANE-XADO AO EMPENHO 332. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/02/2007 | 38.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-TINTA 100ML PRETO,DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/02/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA FAZER A ENTREGA DE DOCUMENTOS DA //JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/02/2007 | 24.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06-KG DE SACOLAS PLAS-TICAS, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 08/02/2007 | 26.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA DA ESCOLA MUNICI-PAL SERAPIAO PINTO DA SILVA, CONF. FATURA JAN/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/02/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA, PA-RA UTILIZACAO NOS TRABALHOS, REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEFEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/02/2007 | 9584.81 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DSPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO(FUNDEF-60%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/02/2007 | 3828.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DSPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DO FUNDEF 40%,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/02/2007 | 3587.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DSPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO-MDENA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/02/2007 | 0.08 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/02/2007 | 2770.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/02/2007 | 5726.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES DA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/02/2007 | 36841.83 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DSPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SE-CRETARIAS DO MUNICIPIO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/02/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/02/2007 | 1124.02 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/02/2007 | 8332.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DSPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 12/02/2007 | 427.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS 3451-3371, DA /SEC. DE SAUDE, CONF. FATURAS DEZ/2006 E JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 12/02/2007 | 26.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 12/02/2007 | 20.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 12/02/2007 | 200.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 200-LITROS DE LEITE,DESTINADOS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 12/02/2007 | 70.00 | 00004092320418 | ANA MARIA PEREIRA DE PAULO CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 12/02/2007 | 30.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 12/02/2007 | 8.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FITA PARA IMPRESSO-RA MX-100, P/ SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 12/02/2007 | 1602.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL(TARIFAS), NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 13/02/2007 | 1700.00 | 03612507000194 | JOSE FELIX DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SSERVICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMADA REPETIDORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 13/02/2007 | 33469.48 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODAE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 14/02/2007 | 2934.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 14/02/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/02/2007 | 390.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03- CAMARA DE AR 202/500 E 02-PROTETOR ZANA FREX, DESTINADOS PARA O CA-MINHAO DE PL. MMY-4882, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURAE URBANISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 14/02/2007 | 120.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, NO TRATOR DE ESTEIRA, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 14/02/2007 | 180.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMYA-3751/PB, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRADO SITIO AGRESTE A ESTRADA QUE LIGA A CIDADE DE I-TAPORANGA A SAO JOSE DE CAIANA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 14/02/2007 | 265.00 | 00002033546489 | JOSE DE ANCHIETA SIMPLICIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DA MURADA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO (O ZEZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 14/02/2007 | 264.00 | 07738678000115 | ANJOS DA NOITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAPRIVADA, COM 12(DOZE) HOMENS, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/02/2007 | 6080.72 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 14/02/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01A 31/JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 14/02/2007 | 1007.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS LIQUIDAS (PASEP) DOPERIODO DE JANEIRO/2007, CONFORME DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 14/02/2007 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/02/2007 | 6600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 14/02/2007 | 11704.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DO TRANSPORTE PARA APOIO A EDUCACAO E A CULTURA-PRO-MOVER-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 14/02/2007 | 1200.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILLEDE PL.DJH-7623/SP, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JAN/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 14/02/2007 | 1056.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 88-METROS DE GESSO, CO-LOCADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 14/02/2007 | 1200.00 | 00079829732487 | ERIVAM SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONSERTOS DE 100-CARTEIRAS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/02/2007 | 3085.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 14/02/2007 | 348.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODAE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAO DDA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 14/02/2007 | 6630.25 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA-PRO SAUDE-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 14/02/2007 | 11609.42 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZACAODA SAUDE PUBLICA-PRO SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 14/02/2007 | 24070.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA- PSF-1 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 14/02/2007 | 77389.40 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 14/02/2007 | 10455.08 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 14/02/2007 | 5700.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO MILLEDE PL.DJH-7536/SP E DJH-8495/SP, GM-VERANEIO DE PL.MMV-5336/PB E GM CHEVROLET D20 DE PL.KHZ-8280/PB,QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SEC. DE SAUDE, REFE -RENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 14/02/2007 | 1144.25 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA HWW-1478, CONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/02/2007 | 100.00 | 05325947000196 | MEGA POSTO DE COMBUSTIVEL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 56,85-LITROS DE OLEO /DIESEL, PARA O VEICULO DE PL. HWW-1478, EM VIAGENSTRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 14/02/2007 | 50.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO ALTERNADOR E MOTOR DE /PARTIDA DO VEICULO UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/02/2007 | 440.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02- PNEUS 165/70R13 E01-BATERIA, PARA O VEICULO UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/02/2007 | 150.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, NA LINHA TELEFONICA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/02/2007 | 414.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.760-PAES DE TRIGO DOCE, DESTINADO PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 15/02/2007 | 300.00 | 00002147162442 | DAMIAO SOUSA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DO FREEZER, DAESCOLA MUNCIPAL JOSINO RICARTE DA SILVA, NO SITIOLAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/02/2007 | 55.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CARTUCHO HP 28 COLORIDO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/02/2007 | 212.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 106-LANCHES, DESTI-NADO A POLICIA MILITAR E SEGURANCAS ANJOS DA NOITEDURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/02/2007 | 35.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA ACOM SERVICOS MECANICOS DE REGULAGEM DEFREIOS NO TRATOR V. VAMET, DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/02/2007 | 50.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO DO CONTEINERUTILIZADO NO TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/02/2007 | 1241.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/02/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/02/2007 | 150.00 | 00029177527852 | CARLITO EVANGELISTA FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PL. KFN-2718, /COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 05-METROS DE PEDRABRUTA, PARA A CONSTRUCAO DA MURADA DA LAVANDERIAMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/02/2007 | 130.00 | 06985724000118 | JACKSON PORFIRIO SEVERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10-CAIXAS DE LUVA LA-TEX C/50 UNIDADES, DESTINADAS PARA OS PSF(S), DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/02/2007 | 2000.00 | 00083950095420 | ANTONIO MARCOS LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SE-TOR ARTISTICO(BANDA MUSICAL), PARA SE APRESENTAREMNAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS NO DIA 18/02/2007,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/02/2007 | 2000.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SE-TOR ARTISTICO(BANDA MUSICAL), PARA APRESENTACAONAS FESTIVIDADES CARNALVALESCAS NO DIA 17/02/2007,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/02/2007 | 2100.00 | 00080550444491 | SEVERINO CLEMENTINO DE SOUSA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SE -TOR ARTISTICO(BANDA MUSICAL), PARA APRESENTACAO NAFESTIVIDADES CARNAVALESCA NO DIA 19/02/2007, EM /PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 19/02/2007 | 900.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCAPS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 19/02/2007 | 500.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 05-METROS DE BRITA, //DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2007 | 7.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FITA PARA IMPRESSO-RA MX 80, PARA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 19/02/2007 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AVARA DE TRABALHO(TRT), REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 19/02/2007 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OTRT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 19/02/2007 | 115.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-CARTUCHO LEXMARK 16E 26, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 20/02/2007 | 23883.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORMECARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 20/02/2007 | 1480.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS 205/70R15 G32PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478, DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/02/2007 | 700.00 | 00004375372427 | GLETE FABIANA VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR RECICLAGEM NA EQUIPE TECNICA E DEMAIS FUNCIONARIOS DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS I,NO MUNCIPIO DE ITAPORANGA NOS DIAS 10 A 17 DE FE-VEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/02/2007 | 1800.00 | 00047843934472 | EDMILSON PINTO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DO SE-TOR ARTISTICO(BANDA MUSICAL), PARA APRESENTACAONAS FESTIVIDADES CARNALVALESCAS NO DIA 20/02/2007,EM PRACA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/02/2007 | 150.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-BOMBA TRASEIRA, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4828,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/02/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL(PROJE-TISTA), REF. NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/02/2007 | 73.19 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR, DA FA-MUP, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2007 | 37014.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 23/02/2007 | 0.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/02/2007 | 450.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03-CAIXAS DE PAPEL A-4DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASCONFORME CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/02/2007 | 720.00 | 06373182000122 | BEARABE- COM. DE LIVROS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-COLECAO EDUCATIVADA TV. CULTURA CONTENDO 18- DVD(S), PARA AS ESCO -LAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 23/02/2007 | 1945.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE EDITE FONSECA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/02/2007 | 19242.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (ACUCAR,ARROZ,FEIJAO,CARNE DE SOJA,FRANGO,LEITE EM PO, POLPA DE FRUTAS,OLEO ETC), DESTINADO PARA MERENDA DO E.J.A, CONFORME CARTA CONVITE 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2007 | 4673.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/02/2007 | 5006.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA NONA PARCELA, PARAOPERANCIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBLILIZACAO SO-CIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2007 | 1050.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTIL(PETI), CONF. CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2007 | 1979.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,CARNE DE SOJA,FEIJAO, FRANGO,MARGARINA, /POLPA DE FRUTA ETC), CONF. CARTA CONVITE 002/2007.DESTINADO AOS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/02/2007 | 2631.51 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA NONA PARCELA, PARAOPERANCIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBLILIZACAO SO-CIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/02/2007 | 188.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTNCAO DO POSTO DE SAUDE DA RUA SAO JOSE,CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/02/2007 | 1276.90 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTNCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 27/02/2007 | 287.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTNCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/02/2007 | 900.00 | 00003176209401 | PATRICIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DAS FERIAS, DO PERIODO DE /2004/2005, EM VIRTUDE DE A MESMA NAO PODER SE AFASTAR DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/02/2007 | 700.00 | 00076851524449 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DAS FERIAS, DO PERIODO DE /2004/2005, EM VIRTUDE DE A MESMA NAO PODER SE AFASTAR DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 27/02/2007 | 150.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO NO FORNECIMENTODE 25-QUENTINHAS, PARA O JURI POPULAR, QUE SERA //REALIZADO NO DIA 01/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 27/02/2007 | 150.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO NO FORNECIMENTODE 25-QUENTINHAS, PARA O JURI POPULAR, QUE SERA //REALIZADO NO DIA 07/03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 27/02/2007 | 1350.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,PARA SER UTILIZADO NA REDE DE AGUA DA RUA SEBASTI-AO PEDRO DE SOUSA, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 27/02/2007 | 269.85 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO /PPARA O ALMOARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/02/2007 | 2413.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (LUVA DE COURO,VASSOU-RAO,BOTA,PA DE BICO E QUADRADA,ENXADA ETC), DESTI-NADO PARA SER UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, CON-FORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 27/02/2007 | 2147.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA, CONF. TOMADA DEPRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/02/2007 | 310.10 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A LVANVERIA PUBLICA DO MUNICIPIO, CONF. TOMADADE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/02/2007 | 200.00 | 00079829694453 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MURADA DO PREDIO, ONDE FUNCIONA O SINAL DE TV DA REPETIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 27/02/2007 | 300.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENSTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO MOTOR DO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 27/02/2007 | 350.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENSTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, EM VIRTUDEDE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 27/02/2007 | 500.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DA ILUMINACAODA ESTATUA DO CRISTO REDENTOR DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/02/2007 | 183.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NO PALCO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL/2007.CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/02/2007 | 4100.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA ESTRUTURA DE SOM EILUMINACAO, PARA SER UTILIZADA EM PRACA PUBLICA,DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL NOS DIAS 17 A20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 28/02/2007 | 118.50 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMPENHA-MENTO DO EMPENHO N§000074, EMITIDO NO DIA 08/01/07CORRESPONDENTE A AQUISI€AO DE 16 -KG DE BOLO COMUME 150-PAES DOCE, DESTINADOS PARA O LANCHE DOS PRO-FISSIONAIS DE SAUDE QUE TRABALHARAM, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DE EMANICIPA€AO POLITICA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 28/02/2007 | 3982.52 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.031.9-LITROS DE OLEODIEEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS:CAMINHAO PLMMZ-7228 E PL.MMY-4882, TRATOR MASSEY FERGUNSSON ENEW HOLLAND, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/02/2007 | 120.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-7228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/02/2007 | 219.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS AOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACA MMZ-7229E MOTO MNE-2011. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2007 | 204.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.360-UNIDADES DE PAESDOCE, PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2007 | 1544.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO CAMINHAO DE PLACA MMZ-7228, LOTADO NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2007 | 446.35 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 164,10-LITROS DE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULO MOTOS DE PLA-CAS MNE-2011 E MMR-5722, DA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CREA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CREA, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/02/2007 | 275.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE UNI IDRAX E UNI GEROL,PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/02/2007 | 2173.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1109.10-LITROS DE OLEODIESEL, PARA OS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E TRA -TOR V.V DE PNEUS, CONF. AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/02/2007 | 318.75 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 117.19-LITROS DE GASO-LINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLMMS 8175 E MNE-2031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/02/2007 | 631.59 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 322.2-LITROS DE OLEODIESEL, PARA O VEICULO FRONTIER MNB-4331/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/02/2007 | 191.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 100.0LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABAST. DO VEICULO FRONTIER MNB-4331-PB,EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2007 | 288.90 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.726-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 10-ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA PROCURADO-RIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2007 | 4596.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/02/2007 | 98.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 36.1-LITROS DE GASOLINPARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2007 | 317.40 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.876-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 12- ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2007 | 646.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2007 | 168.00 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.120-COPIAS XEROGRAFI-CAS, DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2007 | 40.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MONICA, REF. AO MESDE FEV/2007, CONFORME TERMO ADITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 28/02/2007 | 42.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, /DESTINADO AO VEICULO UNO DE PL.DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 28/02/2007 | 150.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 28/02/2007 | 3124.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 550-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MZG-0830 E1044,11-LITROS PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADOS NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/02/2007 | 811.51 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 298.35-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLDJH-7623, CONF. AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/02/2007 | 79.00 | 00067383602404 | IRON SOARES DE BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE //UMA TELEVISAO, PHILIPS, PERTENCENTE A SECRETARIADE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/02/2007 | 2184.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 192-KG DE CARNE MOIDAE 120KG DE CARNE DE SOL, DESTINADA PARA A MERENDADOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/02/2007 | 1713.50 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2007 | 184.50 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.090-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 07-ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/02/2007 | 84.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEICULO IPANEMA DE PLACA MMS-7735CONF. AUTORIZACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/02/2007 | 2852.19 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.455,2-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS FIAT DUCATO DEPLACAS HXP-1257 E HWW-1478 E D20 DE PL.MMM-5336,DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/02/2007 | 105.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LAAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOSFIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/02/2007 | 2449.01 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 900.37-LITROS DE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS, PERTENCENTEA SEC. DE SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/02/2007 | 217.04 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 79.5-LITROS DE GASOLI-NA PARA ABAST. DO VEICULO FIAT UNO DE PL.-3495, EMVIAGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/02/2007 | 1495.53 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 214.0-LITROS DE OLEODIESEL PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA HXP-1257 E 569-P/ A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL. HWW-1477. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/02/2007 | 210.21 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 77.0-LITROS DE GASOLI-NA COMUM PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PL. DJH-3495. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/02/2007 | 360.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA -MMS-7995, PARA REALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCODURANTE O MES DE FEV/2007, CONFORME AUTORIZACAO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/02/2007 | 160.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA SERDOADA A PESSOA CARENTE(DAMIAO ANTERIO DA SILVA),RESIDENTE NO SITIO GONSALVES-MUNCIPIO DE CURRAL VELHO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 28/02/2007 | 250.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE 10-FAIXAS E 04-LETREI-ROS PARA DIVULGACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2007 | 60.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI, REF. AO MES DE FEV/2007, CONFORME ADITIVO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/03/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA INSTALACAO DO //PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL(PETI)REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/03/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALACAODO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, RE-FERENTE. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/03/2007 | 350.00 | 00006092995492 | MARCOS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO EM INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/03/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA O CENTRO DE ATNCAO PSICO-SOCIAL- CAPS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/03/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CCONJ. CHAGAS SOARES, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/03/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAES, PARA INSTALACAOPROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/03/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NA RUA OSVALDO CRUZ S/N, PARA INSTALACAO DASECRETARUA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/03/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NO CONJ. MIGUEL MORATO, PARA INSTALACAO DOPOSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/03/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NA RUA DEPUTADO SOARES MADRUGA, PARA INSTALACAO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE //MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/03/2007 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,P/ O ABASTECIMENTO DE AGUA DA ESCOLA DO SITIO SAOPEDRO DE CIMA, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/03/2007 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA, PARAATUAR JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO,REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/03/2007 | 440.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NA RUA PADRE LOURENCO, PARA INSTALACAO DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TOSOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/03/2007 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/03/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA MANTER A REGULARIDADE DA CONTRATANTE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, A CAIXA E. FEDERAL, AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DA RECEITA FEDE -RAL, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/03/2007 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE PROGRAMADE SISTEMA ORCAMENTARIA, CONTABILIDADE GERAL E FO-LHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/03/2007 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISPTU, REF. AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/03/2007 | 13200.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DEBALANCETES MENSAIS E ANUAIS, REFERENTE AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO, NO PERIMETRO RURAL, PARA DEPOSITO DE LIXO, REF. AO MES DE DEZEM -BRO/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/03/2007 | 29.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL, POR ATIVIDA-DE ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBU-NAL REGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO /CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 643, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/03/2007 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/03/2007 | 21240.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, COM OOBJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA /PARA BENEFICIAR PEQUENTOS PRODUTORES AGRICOLAS DOMUNICIPIO, CONFORME PARCERIA DO PROGRAMA AMBIENTALSUSTENTAVEL(PAS)- 354-HORAS A 60,00. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/03/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO, SITUADO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARASERVIR DE DEPOSITO DE LIXO, COLETADO NAS RUAS E A-VENIDAS DA CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/03/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR, PARA A MANUTEN -CAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E /MEIO AMBIENTE,REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/03/2007 | 100.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NO CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALACAODO CENTRO OPERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESRTRUTURAREF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/03/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DE UMA CERRAELETRICA, QUE ESTA A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/03/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL RESIDENCIAL, SI -TUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA-128, PARA INS-TALACAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REF. AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/03/2007 | 21795.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIMPEZAPUBLICA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/03/2007 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/03/2007 | 36.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 02/03/2007 | 6114.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 02/03/2007 | 19.80 | 08579484000187 | COPIADORA PARAIBANA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PLOTAGEM COLORIDAS DO MAPA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 02/03/2007 | 106.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NOTARIAL E REGISTROS, DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 02/03/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/03/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSAO, DAS PENSIONISTA DO MUNICI -PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 02/03/2007 | 45239.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MAGISTERIO), FUNDEP 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 02/03/2007 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-40%), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/03/2007 | 12471.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 02/03/2007 | 19.92 | 03147957000153 | MINISTERIO DA FAZENDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DEBITOS COM A RECEITA, CONFORME /DARF ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 02/03/2007 | 51.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA O A -BASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MAR -TINS, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 02/03/2007 | 7467.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 02/03/2007 | 2356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 02/03/2007 | 13.90 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FRIGIDEIRA, PARA OCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/03/2007 | 188.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO FIAT UNO DEPL. MMO-2335, DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/03/2007 | 220.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE BOMBA DE COMB., DESTI-NADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-2335, DASEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 02/03/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 02/03/2007 | 12.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DASEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 02/03/2007 | 42.50 | 00082657971415 | MARIA DA CONCEIÇÃO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE /PASSAGEM, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 05/03/2007 | 200.00 | 00007644203486 | CICERA PEREIRA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 05/03/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AGENTEJOVEM), REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 05/03/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(PAIF),REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 05/03/2007 | 425.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA PETI, REF. AO MES DE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 05/03/2007 | 13746.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA NONA PARCELA, PARAOPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANIZA -CAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 05/03/2007 | 47.34 | 00045059462404 | JOSE FELIX DE SOUsa | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE /UMA CENTRIFUGA(APARELHO USADO P/ EXAME), DO LABORATORIO DO CENTRO DE SAUDE DR. MANOEL DE MEDEIROS //MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/03/2007 | 1144.25 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ITAU SEGUROS, DO VEICULO HWW-1478,LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 05/03/2007 | 183.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA ABAS-TECIMENTO DAGUA, DO SITIO SAO JOAO, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 05/03/2007 | 300.00 | 07301464000187 | EGEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-INSCRICOES, PARA PARTICIPACAO DOPREFEITO E SECRETARIA DA EDUCACAO, DO SEMINARIO SOBRE O FUNDEB, NA CAPITAL DO ESTADO JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 05/03/2007 | 14500.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA VELHA,CARIMATA,TABULEIRO E RIACHO DA ONCA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODODA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 05/03/2007 | 20000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: JARDIM DE CIMA, CASANOVA PARA O SITIO LAGOINHA NO PERIODO DA TARDE EDO SITIO CANTINHO,SITIO VARZINHA PARA SEDE NO PERIODO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 05/03/2007 | 6500.00 | 00006769282429 | FABIANA RODRIGUES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CASTANHEIRO E ARACASPARA O POLO DO SITIO CRAVEIRO NO PERIODO DA MANHA.CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 05/03/2007 | 14000.00 | 00004772182454 | EDNEIA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO FRADE P/ O POLO DO SITIOCAPIM GROSSO DOS MARTINS, DO SITIO GAPIM GROSSO DOGOBEL P/CAPIM GROSSO DOS MARTINS E DO SITIO FRADEPARA A SEDE DESTE MUINICIPIO, NO PERIODO DA MANHAE TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 05/03/2007 | 14000.00 | 00060249528487 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JACINTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOA SECA DE BAIXO, SI-TIO CAPIM GROSSO DOS MARTIAS E DO SITIO CAPIM GROSSO DOS LEMOS PARA A SEDE, NO PERIODO DA TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 05/03/2007 | 10000.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO CORRENTE E COCHOS PARA OSITIO MAMUDA NO PERIODO DA TRADE, CONFORME TOMADADE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 05/03/2007 | 10000.00 | 00004489833466 | CLAUDIA INOCENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FAVELA E CALDEIRAO PA-RA A SEDE. NO PERIODO DA MANHA E TARDE, CONFORME /TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 05/03/2007 | 15000.00 | 00003401153439 | MARCOS INOCENCIO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAICARA,REBOLAO E SI -TIO PAU-DARCO PARA O POLO DE SAO PEDRO DE CIMA, //DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 05/03/2007 | 10000.00 | 00003936981493 | FABIANA COELHO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MAMUDA, TABOLEIRO E SITIO CURIMATA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNODA TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 05/03/2007 | 17000.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS GOBELCACHOEIRA DOS ALVES,CATOLE PARA A SEDE. NO PERIODODA TARDE E DOS SITIOS CATOLE,CACHOEIRA DOS ALVESP/ O SITIO CRAVOEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. TOMA-DA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 05/03/2007 | 18000.00 | 00020713690410 | JOSE VALERIANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RANCHINHO, GANGORRA ESITIO BARROCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PE -RIODO DA MANHA E TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 05/03/2007 | 18000.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO AGRESTE PARA O POLO DOSITO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E NOITE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 05/03/2007 | 18000.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO BORRACHA PARA CAPIM GROSSO DOS MARTINS E PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 05/03/2007 | 9000.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS EMAS,RIACHAO E CUNHA /PARA O NUCLEO DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 05/03/2007 | 18000.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SACO DO PINTO,PAU-BRASIL,SAO PEDRO DE BAIXO, NO PERIODO DA MANHA, DO SITIO VARZINHA NO PERIODO DA TARDE DA SEDE PARA O SITIO LAGOINHA NO PERIODO DA NOITE, CONF. TOMADA DEPRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 05/03/2007 | 27000.00 | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: SAO PEDRO DE BAIXO,PAU-BRASIL,CASA NOVA PARA O SITIO LAGOINHA, NO PE-RIODO DA MANHA E TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 05/03/2007 | 9000.00 | 00004961828467 | MARIA SIMONE PRUDENCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS: CASTANHEIRO E CRAVOEIRO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, NO PERIODO DA TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 05/03/2007 | 10000.00 | 00007805663432 | LAERTE BEZERRA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CARDOSO,PITOMBEIRA P/A ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DA TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 05/03/2007 | 18000.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA PARA OSITIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E DO SITIO CA -PIM GROSSO DOS LEMOS,LAGOA SECA DE BAIXO PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, DESTE MUN. NO PERIO-ODO DA MANHA E TARDE, CONF.TOMADA DE PRECO 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/03/2007 | 1486.72 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS AO /VEICULO ONIBUS E PL. MMS-7739, LOTADO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 05/03/2007 | 6.09 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CUSTAS DE CERTIDAO DE 5 ANOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 05/03/2007 | 5.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMEN-TOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 05/03/2007 | 958.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DAS RECEITAS LIQUIDAS(PASEP), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007, CONFORME DAM EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 05/03/2007 | 13.05 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 87-COPIAS XEROGRAFICAS, DE DOCUMEN-TOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/03/2007 | 1059.26 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ITAU SEGUROS, DO VEICULO MMB-4331,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/03/2007 | 1256.95 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(FERRO,CHAPA,VVERGALHAO), DESTINADOS PARA A CAIXA DAGUA DO ALTODAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/03/2007 | 875.20 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(BARRA,METALONDESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/03/2007 | 663.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01.7-M3 DE LOURO, DES-TINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 06/03/2007 | 312.00 | 00075289849491 | CLEBER VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM (BATERIA, FITA DE FREIO,PEDAL,PIS-CA ETC), DESTINADAS PARA REPOSICAO NO VEICULO MOTODE PLACA MMS-5722, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 06/03/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 06/03/2007 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 06/03/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR, PARA MANUTENCAODOS SERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/06. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/03/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODA INTERNETE, VIA RADIO REFERENTE AO PERIODO DE 01A 28 DE FEVEREIRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 06/03/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DOS AGENTE JOVEM, REF. AO MES DEDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/03/2007 | 607.00 | 00033937370404 | PAULO RANGEL FERREIRA RAMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALMOCO, PARA A COMITIVA QUE VEIO REUNIR-SE COM LIDERANCAS POLITICAS /DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A IMPLANTACAO DA UFCG NESTA CIDADE, NO DIA 08/03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/03/2007 | 165.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORESNATURAIS, EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DAMULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/03/2007 | 110.00 | 00002087851409 | ALBERLANDIA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT EAO PAGAMENTODE DESPESA COM COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA /CAPACITACAO EM SUPERVISAO, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 08/03/2007 | 102.66 | 00003902388480 | ROSALIA FARIAS PAIVA DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGEM ACIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COMA 3¦ MACRO EM PATOS, CONFORME OFICIO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 09/03/2007 | 8332.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA SAUDE, NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 09/03/2007 | 9500.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO(FUNDEF-60%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 09/03/2007 | 3828.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO(FUNDEF-40%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 09/03/2007 | 3587.34 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA EDUCACAO,(MDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 09/03/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 09/03/2007 | 2007.18 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 09/03/2007 | 5726.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA, NA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 09/03/2007 | 32538.17 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SE-CRETARIAS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 10/03/2007 | 120.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01-PASSAGEM, DESTI-NADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA SER DOADA A PESSOA CARENTE(FRANCISCO DE ASSIS F. DE SA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/03/2007 | 100.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DE:PORTA,JANELAS E FECHADURAS, DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/03/2007 | 70.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO EM CONFECCAO DEPLACA DO PSF, DA BELA VISTA, VEDACAO E CONSERTO DEPORTA DO PSF DA SAO JOSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 12/03/2007 | 190.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO EM CONSERTO DE /CAIXA P/ AR CONDICIONADO,PORTAS,JANELAS E FECHADU-RAS, DO C.E.O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 12/03/2007 | 400.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(ROLAMENTOS), DESTINADO PARA O VEICULO DE PL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 12/03/2007 | 140.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO EM RECUPERACAO,DA ESCOLA MIGUEL ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 12/03/2007 | 90.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO EM CONSERTO DE /COLETORAS DE LIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 13/03/2007 | 7512.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTNADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONF. CARTA CONVITE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 13/03/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 13/03/2007 | 1380.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS NA CONTA11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 13/03/2007 | 828.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE CAFE, ACUCAR E AGUA MINERAL, DESTNADOS PARA OS PSF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 13/03/2007 | 270.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 03- APARELHOS DE PRES-SAO, DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 13/03/2007 | 47.17 | 00087416140463 | JUDIVAN CUSTODIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA, EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 13/03/2007 | 188.68 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS, EM VIAGENS A JO-AO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 13/03/2007 | 42.50 | 00004377721445 | EDVANIA MARIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 13/03/2007 | 30.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 13/03/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES,LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(BOLSA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 14/03/2007 | 132.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 22-QUENTINHAS, FORNECI-DAS PARA OS TRABALHADORES QUE REALIZARAO MANUTEN-CAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/03/2007 | 785.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS PARA O PETI, CONF. CARTA CONVITE 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/03/2007 | 27821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OCM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDE(PACS), REFERENTE AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/03/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO MILEDE PL.DJH-7536/SP,VERANEIO DE PL. MMY-5336,D20 DEPL.KHZ-8280-PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/03/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/03/2007 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/03/2007 | 40.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/03/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO MILEDE PL.DJH-7623/SP E ONIBUS DE PLACA MZG-0830-RN,PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETA DE EDUCACAOL DOMUNICIPIO, REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 17/03/2007 | 13505.00 | 41121252000156 | SALAO DO FERRO-CENTER PLACAS E SERV.LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICSAO DE 05-CACAMBA ESTACIONA-RIA FIXA E 01-REBOCK ETRELADOS, DESTINADO PARA ASEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 19/03/2007 | 40.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM SIM -PLES, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 19/03/2007 | 30.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM SIM -PLES NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 19/03/2007 | 145.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM SIM -PLES/COMPLETA, EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 19/03/2007 | 160.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 160-LITROS DE LEITE /DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/03/2007 | 348.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A SAL -VADOR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO COMO DELEGADODO IX ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICPAIS DE /ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/03/2007 | 322.32 | 00057831270434 | VERONICA MARIA SABINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/03/2007 | 280.52 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE ALAGOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/03/2007 | 210.39 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A ALA-GOA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DOPROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/03/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA AM-VAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/03/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA FA-MUP, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/03/2007 | 1088.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/03/2007 | 63.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 21/03/2007 | 2.97 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 21/03/2007 | 48.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DAS LUZESDO GIRAFLEX DO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 21/03/2007 | 589.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS(ESTOPA,LAMPADA,ELEMENTO FILTRANTE,FILTRO DE OLEO ETC), DESTINADOSPARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HXP1255. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 22/03/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MONITO -RES), LOTADOS NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABA-LHO INFANTILLLL(PETI), REF. AO MES DE FEV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/03/2007 | 90.00 | 00097953520400 | ARLETE JUCELINLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/03/2007 | 350.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONTRATACAO DEPROFISSIONAL PARA REALIZAR MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/03/2007 | 25.00 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/03/2007 | 525.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA PETI(21-BOLSAS A 25,00) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/03/2007 | 3085.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO EINTERACAO SOCIAL-PROMIS-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/03/2007 | 60.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA O PETI, REFERENTE AO MES DE JANEIRODE 2007, CONF. ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/03/2007 | 2356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/03/2007 | 7368.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANI-ZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 01,02 E 05. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 23/03/2007 | 18618.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANI-ZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE 06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/03/2007 | 24070.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 23/03/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/03/2007 | 31.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 23/03/2007 | 6386.66 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM F.G.T.S, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/03/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VAIGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA LEVAR DOCUMENTOS A 7¦ DELEGACIA DESERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/03/2007 | 12.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DESTA SECRETARIA(P/TRIBUNAL DE CONTAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/03/2007 | 6700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/03/2007 | 6219.92 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO EINTERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 23/03/2007 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A UTILIZACAO DO HORARIO DAS 12:00AS 13:00HS, TODO SABADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/03/2007 | 6.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUFMENTOS DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/03/2007 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/03/2007 | 1200.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL, POR ATIVIDA-DE ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBU-NLA REGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO /CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL 643, REF. AOS MESE DE JANEIRO E FEVEREI-RO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/03/2007 | 753.54 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA -GEM AEREA, JPA/BSB, AO PREFEITO MUNICIPAL(ANTONIOPORCINO SOBRINHO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/03/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA (ASSINATURAE DIVULGACAO), REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/03/2007 | 65.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ROLAMENTO, DESTINA-DO PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADONA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/03/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA DO AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/03/2007 | 5006.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO EINTERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/03/2007 | 40.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA A ESCOLA SANTA MONICA, REFERENTE AOMES DE JAN/ DE 2007, CONF. ADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 23/03/2007 | 13.00 | 41203555000118 | MAURICELIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UMA) CIGARRA, PARAA ESCOLA JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/03/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/03/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTEN-TAVEL-PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/03/2007 | 34188.68 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTEN-TAVEL-PAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/03/2007 | 35550.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA/SA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/03/2007 | 350.00 | 00002437397450 | DONILTON CURINGA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DE MOTORES QUE ABASTECEMAS CAIXAS DAGUA DO CEMITERIO E MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/03/2007 | 178.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINA-DAS AO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JURI POPULAR DOREU JUBERLANDIO DINIZ ALVARENGA, CONFORME SOLICITADO PELO OFICIO 193/07, DO CARTORIO DA 1¦ VARA DACOMARCA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 28/03/2007 | 95.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA, PROCURACAOAUTENTICACAO DE DOCUMENTOS,AVERBACAO E REGISTROSDE DOCUMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 28/03/2007 | 70.00 | 06539570000130 | CARLOS ALBERTO FERREIRA AUGUSTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, PRESTADO NA MANUTENCAO ECONSERTO DE IMPRESSORA EPSON FX 2180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 28/03/2007 | 200.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 01(UMA)PASSAGEM, DESTINADA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARASER DOADA A PESSOA CARENTE(ODILON FELINTO DO NASCIMENTO JUNIOR CPF:71403450404.). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/03/2007 | 288.00 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE TROFEUS,MEDALHAS E BO-LAS, DESTINADOS PAR A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/03/2007 | 65.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MAR-TINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/03/2007 | 480.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/03/2007 | 899.95 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 459.16-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADOS PARA O VEICULO FRONTIER DE PLA-CA MNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/03/2007 | 105.05 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 55,0 - LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DEPLACA MNB-4331, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/03/2007 | 4500.00 | 01524627000104 | CLAUDIO G. FEITOSA & CIA LTDA(EDITORA RE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.000 (HUM MIL)UNIDADES DE REVISTASPUBLICITARIAS, SOBRE O ANIVERSARIO DE EMANICIPA€AOPOLITICA DE 142 ANOS DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/03/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2007 | 3317.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/03/2007 | 162.90 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 886-DE COPIAS DE XEROXE 10-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS PARA A PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/03/2007 | 14.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/03/2007 | 693.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/03/2007 | 54.42 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUIWSICAO DE 20.0-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DEPLACA MNE-2021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/03/2007 | 265.20 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1568-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 10-ENCADERNACOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2007 | 150.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADOS NA SE -CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/03/2007 | 2580.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-PNEUS 1000P-20, 02-CAMARAS DE AR 1000X20 E 02- COLETES ARO 20, DESTI-NADOS PARA REPOSICAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA /MMS-7739/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/03/2007 | 4599.47 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 886.67-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. MZG0830 E 1.460-PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/03/2007 | 436.53 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 160.48-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACADJH-7623, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/03/2007 | 80.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS UNIVERSAL,URSA /ETC, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-7741. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/03/2007 | 217.20 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1448-COPIAS XEROGRAFI-CAS, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/03/2007 | 85.00 | 05307411000148 | RESTAURANTE TIA LANLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI -COES, DESFTINADO PARA O PESSOAL QUE VIRA FISCALI -ZAR O TELECENTRO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/03/2007 | 228.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA AS ESCOLAS CAPIM GROSSO E JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/03/2007 | 2363.36 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.205,8-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS: AMBULANCIAS DEPLACAS HXP-1257 E HWW-1478 E CAMIONHETA D20 DE PLACA MMM-5336, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/03/2007 | 2424.03 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 891.19-LITROS DE GASO-LINA COMUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS FIAT UNOSDE PLACAS DJH-7536 E MMO-2335 E AMBULANCIA IPANEMADE PL. MMS-7732 E FIAT DUBLO DE PL. HXP-1267, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/03/2007 | 165.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PL.HWW-1478 E FIAT DU-CATO HXP-1267, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/03/2007 | 72.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS UNIVERSAL, HAVO-LINE ETC, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO FIAT DUCA-TO DE PLACA HWW-1479. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/03/2007 | 184.50 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1230-COPIAS XEROGRAFI-CAS, DE DOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/03/2007 | 2022.31 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 547,5- LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIADE PLACA HXP-1257 E 182,-LITROS DE OLEO DIESEL P/O VEICULO AMBULANCIA DE PL. HWW-1478 E 230,39-LITRIDE GASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/03/2007 | 200.00 | 00095339310434 | ANASTACIA ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA NO VEICULO FIATUNO DE PLACA MMO-2335, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/03/2007 | 380.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTOCYCLO, PARAREALIZAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, DURANTE OMES DE MARCO/07, CONFORME ORGANOGRAMA NA AUTORIZA-CAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/03/2007 | 643.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSAOS PSF(S) MAE BURREGO, SAO JOSE E ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/03/2007 | 748.60 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/03/2007 | 731.67 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(TECIDOS), DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA, COM O OBJETIVO DECONFECCIONAR BONECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/03/2007 | 194.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADOS PARA A REFORMA DA LAVANDERIA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/03/2007 | 3007.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 273.05-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS: CAMINHOES DEPLACAS MMZ-7228 E MMY-4882, TRATORES MASSEY FERGUNSON E NEW HOLLAND, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 30/03/2007 | 254.94 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 93.729-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACASMNE-2011 E MMR-5722, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/03/2007 | 39.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS URSA,MOBIL ETC,PARA SER UTILIZADO NOS VEICULOS CAMINHAO DE PLACAMMZ-7229 E MOTO DE PLACA MMR-5722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/03/2007 | 120.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAODO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-7228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/03/2007 | 1599.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/03/2007 | 280.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- BOMBA SAPO, DESTI-NADOS PARA A MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/03/2007 | 835.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICO,DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DERUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/03/2007 | 533.70 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 30/03/2007 | 628.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 320.9-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS TRATOR DE ESTEIRA E V.V DE PNEUS(UTILIZADO NO CORTE DE TERRAS NASCOMUNIDADES RURAIS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURADO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/03/2007 | 90.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS URSA E FLUIDO,PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TRATOR DE PNEUS VAL-MET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/04/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO UR-BANO, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, PARA SERVIR DEDEPOSITO DE LIXO, COLETADOS NAS RUAS E AVENIDAS DACIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 02/04/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR, PARA A MANUTEN-CAO DOS SERVICOS DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AM-BIENTE, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/04/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COMTRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZA€AO DOPROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/04/2007 | 25.00 | 00004108438493 | ANTONIO JOSE CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOCARROCAO DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 02/04/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCOCAO DO IMOVEL, SITUADO NO CON-JUNTO CHAGAS SOARES, PARA A INSTALCAO DO CENTRO O-PERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 02/04/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/04/2007 | 264.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.760-PAES DOCE, DESTINADOS AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 02/04/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /PEDRO PEREIRA DE SOUSA-128, PARA A INSTALACAO DOINSTITUTO HISTORICO CULTURAL, REF. AO MES DE DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/04/2007 | 350.00 | 00004324799458 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORA DE CONFECCAO DE BONECAS, FANTOCHES E PINTURAS DE TECIDOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/04/2007 | 1350.00 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORA DE CONFECCAO DE BOLSAS DE SISAL, PARA PRESTAR SERVICOS JUN-TO AO CRAS, COM UMA CARGA HORARIA DE 45-HORAL SEMANAIS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/04/2007 | 350.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE TEATROE ARTES PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/04/2007 | 350.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE MANICU-RE PARA PRESTAR SERVICOS NO CRAS, REFERENTE AO DEABRIL/2007.(01/04/07 A 01/05/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/04/2007 | 350.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CAPOEI-RA, PARA PRESTAR SERVICOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/04/2007 | 350.00 | 00032330308434 | MARCILIO ARAUJO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE PINTURAEM TELA, PARA PRESTAR SERVICOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/04/2007 | 350.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL PARA REALIZAR MANUTENCAO DE MICRO COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/04/2007 | 350.00 | 00006092995492 | MARCOS DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS DE ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DO CAD-UNICO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/04/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NO CONJ/CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAO DO PROGRAMA IN-TEGRAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/04/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/04/2007 | 380.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO, PARA RESOLVER SERVICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE,NA CIDADE DE PIANCO-PB,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES, PARA INSTALACAO DA UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/04/2007 | 450.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.MIGUEL MORATO, PARA A INSTALACAO DA UNIDADE DESAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/04/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA /FRANCISCO GUIMARAES, PARA A INSTALACAO DA UNIDADESAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/04/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA /OSVALDO CRUZ, PARA A INSTALACAO DA SECRETARIA DESAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 02/04/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /DEP. SOARES MADRUGA, PARA A INSTALACAO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REF. AO MES DE DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/04/2007 | 550.00 | 03039646000170 | INSTITUTO DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE LTD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MEDICO(CONSULTA E TESTE DEADAPTACAO DE LENTES DE CONTATOS), NA PACIENTE: IVONETE SOARES PEREIRA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/04/2007 | 350.00 | 00003469584400 | ADRIANA DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA DE PORTU-GUES, PARA LECIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SIS -TEMA PUBLICO DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 02/04/2007 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA PARA /ATUAR JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/04/2007 | 440.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEL, SITUADO NA RUA /PADRE LOURENCO, PARA A INSTALACAO DA ESCOLA SANTAMONICA, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/04/2007 | 140.00 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE AIMPLANTACAO DE PROJETO PILOTO DO PROFUNCIONARIO,NA AREA DE GESTAO ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/04/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA MANTER A REGULARIDADE DA CONTRATANTE JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA E. FEDERAL,MINISTERIODO TRABALHO E DA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/04/2007 | 328.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451- 2382,LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA(CENTRAL), REFERENTEAOS MES DE MARCO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/04/2007 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IMPLANTACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E DE CONTABILIDADEGERAL E O SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/04/2007 | 700.00 | 00046756116487 | MARIA SUENIA NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE FERIAS DO PERIODO DE 2005A 2006(TINTA DIAS), EM VIRTUDE DE A MESMA NAO PO -DER SE AUSENTAR DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/04/2007 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS DE DIVULGACOES DE NTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/04/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20-EXEMPLARES POR EDICAO, REF. AO MES DE ABRIL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 03/04/2007 | 1116.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 03/04/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 03/04/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO ELEITORAL (33¦ ZONA), NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 03/04/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. AO MESDE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 03/04/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS,ELABORACAO DE BA -LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOSPERTINENTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 03/04/2007 | 250.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE LOCACAO DO IMOVEL,PARA INSTALACAO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 03/04/2007 | 6150.31 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 03/04/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/04/2007 | 6413.42 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES DA PREFEITURA,REFERENTE AS COMPETENCIAS 08/1989 E 09/1989, CON -FORME GUIAS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 03/04/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR (OUVIDOR)LOTADO NA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 03/04/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PA-RA EFETUAR PAGAMENTO DA BOLSA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 03/04/2007 | 12471.74 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 03/04/2007 | 45239.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(FUNDEF-60%), RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/04/2007 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO(MDE), RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/04/2007 | 18232.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO(FUNDB-40%), REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 03/04/2007 | 3843.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO MAGISTERIO, DA EDU-CACAO, REF.AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 03/04/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 03/04/2007 | 1050.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 03/04/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REFERENTE AO MES ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/04/2007 | 6942.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 03/04/2007 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE(PACS), REF.AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 03/04/2007 | 26821.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE(PACS), REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/04/2007 | 73747.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 03/04/2007 | 525.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PA-RA EFETUAR PAGAMENTO DA BOLSA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/04/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/04/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS(AGENTE JOVEM), REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 03/04/2007 | 875.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 03/04/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, REFE-RENTE AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 03/04/2007 | 3500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA ASSIST. SOCIAL(BOLSA FAMILIA), REF.AO MES DE //MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 03/04/2007 | 4100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA ASSIST. SOCIAL(PAIF), REF. AO MES DE MARCO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 03/04/2007 | 2784.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, P/OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO SOCI-AL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 03/04/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURIS-MO, REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 03/04/2007 | 22495.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 03/04/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 03/04/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 03/04/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MESDE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 03/04/2007 | 3910.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENV. ECONOMICO, REF. AO MES DE FEV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 04/04/2007 | 2934.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTEN-TAVEL-PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 04/04/2007 | 11957.42 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DE HUMANI-ZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 04/04/2007 | 10716.08 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA-PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 04/04/2007 | 428.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451- 3371,LOTADO NA SECRETRIA DE SAUDE, REFERENTE AOS MESESDE FEV/ E MARCO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 04/04/2007 | 141.51 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS, EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 04/04/2007 | 476.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451-2682,LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 04/04/2007 | 764.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451- 3558,LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2007, CONFORME FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 04/04/2007 | 797.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451- 3605,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS ME -SES DE FEV/ E MARCO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/04/2007 | 9.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 05/04/2007 | 17.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 05/04/2007 | 0.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 05/04/2007 | 18.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/04/2007 | 771.90 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPDO PERIODO DE 30/03/2007 A 15/04/2007, CONFORME /DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 05/04/2007 | 166.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, PARA A-BASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL, DA COMUNIDADE SAOJOAO, REF. A FEV/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/04/2007 | 9.85 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 05/04/2007 | 108.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 36-KG DE CHAPA DE FER-RO COM 22MM DE ESPESSURA, DESTINADO AO CONSERTO DOONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/04/2007 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ALTERNADOR DOONIBUS DE PL. MMS-7739 E TROCA DA BASE DO MOTOR ECAIXA DE MARCHA, SERVICOS DE SUSPENSAO NO UNO DEPL. DJH-7623, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 05/04/2007 | 4.11 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451- 3371,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 05/04/2007 | 5600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/04/2007 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO), DIARIAS EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE,CONF. XEROX DE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/04/2007 | 47.17 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DOENTESPARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME XEROXDE DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/04/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 43,67-LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O FIAT DE PLACA DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/04/2007 | 300.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECACANICOS, EXECUTADOS /NOS VEICULOS UNO DE PLACA MMO-2335 E NO VEICULO AMBULANCIA DE PL. MMS-7732, LOTADOS NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 05/04/2007 | 13.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/04/2007 | 200.00 | 00003575954402 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE COMPRAR 01-ATAUDE, CONFORME XEROX DE OBITO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/04/2007 | 145.00 | 00007644203486 | CICERA PEREIRA ALVES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER A PESSOA CARENTE, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/04/2007 | 405.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE DE 60-KG DE ZINCO DE880 CM DE LARGURA E 30-KG DE 60CM, DESTINADO PARA AREFORMA DO CARROCAO QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PARA O MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/04/2007 | 280.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISISCAO DE 01- BOMBA SAPO, DES-TINADO AO MATADOURO PUBLICO DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/04/2007 | 3292.70 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRIACO,DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/04/2007 | 360.00 | 00030571510434 | FRANCISCO SERAFIM DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 900-ME-TROS DE LINHARES DE MADEIRA BRUTA, DESTINADA PARAO ESCORAMENTO DA CAIXA DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/04/2007 | 2152.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 123-UNIDADES DE CIMEN-TO DE 50KG, DESTINADO AO TAPA BURACOS EM DIVERSASRUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/04/2007 | 400.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (AMORTECEDOR,CUBO TRA-SEIRO,BUCHAS E ROLAMENTO), DESTINADO AO VEICULO MOTO DE PL. XLR-8175, LOTADA NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/04/2007 | 850.00 | 03710750000145 | JOSE FERREIRA RAMOS - CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 500-UNIDADES DE VACINACONTRA A FEBRE AFTOSA DOS REBANHOS DOS PEQUENOS /PRODUTORES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/04/2007 | 40.00 | 00039646203434 | LUIZ SIQUEIRA NICOLAU DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO NA NAVALHO DEPOLDAR GRAMAS DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO( O ZEZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/04/2007 | 28.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 16-UNIDADES DE PARAFU-SOS, DESTINADO A ESTRUTURA DO PALCO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 08/04/2007 | 60.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 26.20-LITROS DE GASOLINA COMUM, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PL.DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 09/04/2007 | 103.70 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM, CONFORMEDOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 09/04/2007 | 51.93 | 00007112277485 | DAMIANA RODRIGUES PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE //PASSAGEM, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 09/04/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02 DIARIAS, PARA O MOTORISTA A SER-VICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NA CIDADE DE SAPE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 09/04/2007 | 19.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- TINTA 100ML PRETO,DESTINADO PARA EFETUR SERVICOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/04/2007 | 592.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/04/2007 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO FIRMADO ENTRE AS PARTESPARA PROGRAMA AOS SABADOS DE 12: AS 13:00 HORAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/04/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/04/2007 | 4724.12 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/04/2007 | 38000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/04/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DEINTERNET VIA RADIO, REF. AO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/04/2007 | 672.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM TROCA DA LONADA PLACA EXTERNA DA SEDE DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/04/2007 | 2625.86 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/04/2007 | 9500.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA EDUCACAO(FUNDEF-60%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/04/2007 | 3828.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA EDUCACAO(FUNDEF-40%). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/04/2007 | 2619.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DA EDUCACAO(MDE). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/04/2007 | 320.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DOIS) PNEUS 165/70R13, DESTINADO AO VEICULO UNO DE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/04/2007 | 350.00 | 00002837856401 | VALERIANO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOSPARA PRESTAFR SERVICOS AO SUAS, REF. AO MES DE A-.BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/04/2007 | 1200.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM FABRICACAO ELETREIROS DA PLACA DESTINADA AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/04/2007 | 540.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A FUNASA(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/04/2007 | 50.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20.41-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO UNO DE PLACA DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/04/2007 | 687.60 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS FARMACOLOGI-2COS DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDAE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/04/2007 | 100.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 56.18-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULOAMBULANCIA DE PLACA HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/04/2007 | 7127.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/04/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DO TRATOR PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OSDE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 11/04/2007 | 1221.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL(TARIFAS COBRADA SOBRE TRANSFERENCIAS DOSVENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS), NA CONTA11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 11/04/2007 | 66.36 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCODO BRASIL(TARIFAS COBRADA EMPRESTIMOS DOS SERVIDO-RES), NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 12/04/2007 | 109.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 12/04/2007 | 2051.12 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TEFONES CELULARES,ADQUIRIDO POR ESTA PREFEITURA, E NAO EFETUADO PAGAMENTO DE TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 13/04/2007 | 1610.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 92-SACOS DE CIMENTO DE50KG, DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/04/2007 | 717.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 41-SACOS DE CIMENTO DE50KG, DESTINADO A CAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/04/2007 | 1169.97 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA HWW-1478CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/04/2007 | 3580.00 | 08601197000126 | CARMELITA PAULO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/04/2007 | 30.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-UNIDADES DE FITA P/EMPACOTAMENTO 38X50MM, DESTINADOS PARA A CAMPANHADE VACINACAO DE IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/04/2007 | 37.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 250-COPIAS DE XEROX, DEDOCUMENTOS DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/04/2007 | 1.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/04/2007 | 1059.27 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA MNB-4331LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/04/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/04/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA-DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB,PARA LEVAR DOCUMENTACAO A 7¦ DELEGACIA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/04/2007 | 140.26 | 00010976701472 | IZABEL OLEGARIO LEMOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO LANCAMENTODA UFPB VIRTUAL E APRESENTACAO DOS CURSOS E RESPECTIVOS POLOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/04/2007 | 600.00 | 41151770000112 | FRANCISCO PAZ DE SOUSA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE GARREAMENTO DAS ESTEI -RAS DO TRATOR DA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0000862 | 18/04/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO DEPLACA DJH-7623-SP E ONIBUS DE PLACA MZG-0830-RN,PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETARIA DA EDUCACAO,REF. AO MES DE MARCO DE 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 18/04/2007 | 100.00 | 07302055000286 | POSTO MARLYN LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 56,18-LITROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA DE /PL. HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0000861 | 18/04/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS: FIAT UNO DEPLACA DJH-7536-SP, GM-CHEVROLET D20 DE PLACA KHZ-8280-PB, VERANEIO DE PLACA MMV-5336-PB, A SERVICOSDA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARCO DE 07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/04/2007 | 62.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DE AGUA, REFE -RENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/04/2007 | 200.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 01- PASSAGEM, DESTINADA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA //SER DOADA A PESSOA CARENTE, A SRA. PAULIANA INACIOBEZERRA NUNES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 20/04/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02- DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGEMA JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/04/2007 | 58.53 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/04/2007 | 1321.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 20/04/2007 | 6413.05 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTSDOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/04/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/04/2007 | 141.51 | 00038000261472 | MARIA ELINETE DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM ALAGOA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/04/2007 | 141.51 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM ALAGOA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/04/2007 | 141.51 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM ALAGOA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/04/2007 | 141.51 | 00004774858471 | JANAINA DE PAULO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM ALAGOA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/04/2007 | 141.51 | 00072766050434 | LUCICLEIDE CAVALCANTE ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM ALAGOA GRANDEPB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/04/2007 | 429.50 | 03337988000177 | PATOS IMPORTADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA ATENDER AO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/04/2007 | 395.40 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA ATENDER AO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/04/2007 | 378.80 | 09274283000134 | A PREFERIDA MIUDEZAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA ATENDER AO PAIF DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/04/2007 | 365.00 | 01382963000160 | CICERO ANTONIO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE RESPIRADOR FACIAL,OCU-LOS DE PROTECAO E PARES DE LUVAS, DESTINADOS PARAA FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/04/2007 | 150.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM COMPLETA, DESTINADOS AOS VEICULOS FIAT DUCATO PL. HWW-1478-PB, //FIAT UNO DE PL. MMO-2335 E FIAT DUCATO DE PL.HXP-11257, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/04/2007 | 336.16 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 176-LITROS DE OLEODIESEL, P/ ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAHWW-1478, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/04/2007 | 78.01 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40.84-LITROS DE BIODIESEL, P/ ABASTECER O VEICULO AMBULANCIA DE PLACAHXP-1257, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/04/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 40.907-LITROS DE GASOLINA, P/ ABASTECER O VEICULO FIAT UNO DE PLACADJH-7536, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/04/2007 | 200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ROLAMENTO DE RODA TTRAZEIRA, DESTINADO PARA A AMBULANCIA DE PLACA HWW-1478, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/04/2007 | 260.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OCM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI-9359/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE NILSON CABRALDA SILVA, POTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA,QUE ENCONTRA-SE NO PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE PATOS-PB, EM DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/04/2007 | 19190.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. LICITACAO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/04/2007 | 1945.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECARODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/04/2007 | 2802.45 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 18683-PAES DOCE , DES-TINADO PARA A MERENDA DO PEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/04/2007 | 2054.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO NISSAN FRONTIER MMB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/04/2007 | 100.00 | 00046751777434 | UBALDO GERONIMO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO E PNEUS DOSVEICULOS CACAMBA DE PL MNZ-7228,CAMINHAO PL.MMY-4882 E O TRATOR NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/04/2007 | 850.00 | 00032423543468 | BRAZ VIRGOLINO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 08.5-METROS DE BRITASDESTIANDOS PAR A CAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/04/2007 | 27.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM LAVAGEM NOS /VEICULOS MOTO DE PL. MMS-5722 E CAMINHAO DE PLACAMMZ-2728, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/04/2007 | 660.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 4.400-PAES DOCE, DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GRAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2007 | 3316.32 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.692-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICANA AUTORIZACAO DE EMPENHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2007 | 255.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 94,0-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS MOTOS DEPLACAS MNE-2011 E MMR-5722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2007 | 140.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COM AQUISICAO DE MATERIAL(OLEO URSAFILTRO ETC), DESTINADOS PARA OS VEICULOS, LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTRA, CONFORME ESPECIFICA NAAUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2007 | 120.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COM SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGEM ELUBRIFICACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-7228 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2007 | 501.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2007 | 566.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BOTAS P/ GARI, LUVADE COURO,MASCARAS E PNEUS P/ CARRINHOS), DESTINADOPARA A LIMPEZA DO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2007 | 6015.72 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICADO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2007 | 160.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LI-GA ITAPORANGA AO SITIO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2007 | 160.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO NA ESTRADA QUE LI-GA ITAPORANGA AO SITIO BORRACHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2007 | 1548.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 790.-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULUTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2007 | 204.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 75,- LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2007 | 314.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COM AQUISICAO DE MATERIAL(OLEO MO -BIL, FILTRO, FLUIDO ETC), DESTINADOS PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ESPE-CIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DO TRATOR PARA MANUTEN€AO DOS SERVI€OSDE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2007 | 1360.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A UTILIZACAO NA CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOLJOSE BARROS SOBRINHO(O ZEZAO), CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2007 | 229.20 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 120-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PLACA MNB4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2007 | 991.76 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 506,-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DEPLACA MNB-4331/PB, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2007 | 300.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATA€AO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVI€OS DE DIVULGA€OES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2007 | 57.12 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 21,0-LITROS DE GASOLI-NA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLMNE-2021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2007 | 758.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2007 | 4672.64 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.384-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NA AU-TORIZACAO DE EMPENHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2007 | 340.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 125,0-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNODE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2007 | 99.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COM AQUISICAO DE MATERIAL(OLEO HAVOLINE, FILTRO TECFIL E OLEO URSA), DESTINADOS PARAABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2007 | 200.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO ONI-BUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2007 | 605.85 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 4.039-SERVICOS DE XEROX, DE APOSTI-LHAS DOS ALUNOS DO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2007 | 138.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DA ESCO-LAS MUNICIPAIS MIGUEL ALVES,PITOMBEIRA,CHAGAS SOA-RES E LAGOINHA, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2007 | 2422.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.236-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SAUDE,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2007 | 2839.35 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.043.88- LITROS DE /GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICANA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2007 | 131.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COM AQUISICAO DE MATERIAL(ADITIVO,FILTROS TECFIL ETC), PARA O VEICULO AMBULANCIA FI-AT DUCATO DE PL. HWW-1479, LOTADOS NA SEC. DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2007 | 180.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS /FIAT DUCATO DE PLACAS HWW-1478 E HXP-1267, LOTADOSNA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2007 | 275.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOPROGRAMA CAPS DO MUNICIPIO, CONF. LICITACAO 002/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2007 | 104.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME TOMA-DA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2007 | 743.80 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO-DJH-7536, FIAT DOBLODE PLACA HXP-1267 E FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478,CONFORME CONSUMO NA AUTORIZA€AO DO EMEPNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2007 | 130.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RECICLAGEM DE 02- CARTUCHOS HP- PRETO E 02- COLORIDOS, PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO BEMFAMNA CONTA N§58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO BEMFAMNA CONTA N§58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2007 | 2056.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(ACUCAR,ARROZ,FEIJAO,GRANGO,BISCOITOS,LEITE EM PO,POLPA DE FRUTAS ETC)DESTINADO PARA OS ALUNOS DO PETI, CONFORME LICITA -CAO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2007 | 350.00 | 00004142626469 | JANAYNA PAULA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO /CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2007 | 337.50 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.250-PAES, DESTINADOSPARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2007 | 152.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO AOPROGRAMA DA CASA DA FAMILIA, CONF. TOMADA DE PRECO001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 02/05/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES S/N, PARA INSTALACAO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFERENTE AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 02/05/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA /PADRE LOURENCO S/N, PARA INSTALACAO DO PROGRAMADE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 02/05/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS (MONITORES DO PETI), REFERENTE AO MES DE MARCODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 02/05/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/05/2007 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SSERVIDORES EFETIVODA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 02/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRE=TARIA DE ACAO SOCIAL(MONITORES DO PETI), REFERENTEAO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 02/05/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SECRE=TARIA DE ACAO SOCIAL(PAIF)REFERENTE AO MES DE //ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 02/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL(AGENTE JOVEM)REFERENTE AO //MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 02/05/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DA ASSISTECIA SOCIAL, REF. AO MES /D ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/05/2007 | 250.00 | 08879389000107 | C.A. CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-URNA FUNERARIA, PA-RA DOAR A PESSOA CARENTE(MARIA GORETE VICENTE DASILVA), PARA SEPULTAR O FALECIDO (LUIZ VICENTE DASILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/05/2007 | 445.00 | 00092993508415 | ELIZABERTE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MTERIAL ARTESANAL, DESTINADO AO PROGRAMA DE A. INTEGRAL A FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 02/05/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NO CONJUNTO CHAGASSOARES, S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 02/05/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NO CONJUNTO MIGUELMORATO, S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 02/05/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O /POSTO DE SAUDE DA FAMILIA(PSF), NA RUA FRANCISCO /GUIMARAES, S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 02/05/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, NA RUA OSVALDO CRUZ S/N, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 02/05/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA /DEP. SOARES MADRUGA, PARA INSTALACAO DO ESCRITORIODA SUCAM, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 02/05/2007 | 2492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MESABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 02/05/2007 | 2356.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MESDE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 02/05/2007 | 28480.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES DA SAUDE(AGENTE DE SAUDE), REFERENTE AOMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/05/2007 | 73747.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERECIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/05/2007 | 10774.08 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/05/2007 | 17806.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PRO-DE HUMANIZCAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/05/2007 | 24070.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA- PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/05/2007 | 7267.28 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 02/05/2007 | 440.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA /PADRE LOURENCO S/N, PARA INSTALACAO DA ESCOLA MU-NICIPAL SANTA MONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 02/05/2007 | 122.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, REFE -RENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 02/05/2007 | 210.39 | 00002087851409 | ALBERLANDIA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DA RECICLAGEM DO PROGRAMA LIVRO A-BERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 02/05/2007 | 4565.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO(MDE), REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 02/05/2007 | 4682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE EDUCACAO, REF. AO MES DE ABRILDE /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/05/2007 | 140.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DE TORNEI-RAS E MANGUEIRAS E CARGA DE GAS NO BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL JUSTINA EMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR COMISSIONADO(SECRETARIO), DA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 02/05/2007 | 7400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE MARCO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 02/05/2007 | 7630.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO E FINANCAS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL,REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 02/05/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 02/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 02/05/2007 | 3100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA PROCURADOFRIA GERAL DO MUNMICIPIO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 02/05/2007 | 6250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAR€O DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/05/2007 | 6430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE A -BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 02/05/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 02/05/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 02/05/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 02/05/2007 | 459.00 | 06319884000128 | HOTEL CANAA- LUIZ C. QUERUBINO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DO PESSOALQUE TRABALHARAM NO EVENTO ESPORTIVO (POEIRAO 2007)DO PERIODO DE 01 A 10/05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 02/05/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA /PEDRO PEREIRA DE SOUSA 128, PARA INSTALACAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/05/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURIS-MO REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 02/05/2007 | 3650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 02/05/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIRDE DEPOSITO DE LIXO, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 02/05/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR, PARA MANUTENCAODE SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 02/05/2007 | 2750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE /AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 02/05/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DO SERVIDOR EFETIVO, LO-TADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 02/05/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 02/05/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES S/N, PARA INSTALACAO DO CENTRO OPE-RACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 02/05/2007 | 1710.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 95-SACOS DE CIMENTO ZEBU DE 50KG, DESTINADO PARA A UTILIZACAO NA OPERA -CAO TAPA BURACOS, EM RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/05/2007 | 3825.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO, RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 02/05/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/05/2007 | 33956.68 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPFESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/05/2007 | 1968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 02/05/2007 | 1860.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECO -NOMICO REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 03/05/2007 | 2934.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 03/05/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL- PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/05/2007 | 24736.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA(LIMPEZA PUBLICAREF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 03/05/2007 | 2934.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTALSUSTENTAVEL- PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 03/05/2007 | 7005.60 | 03048044000180 | RETIRO CONSTRUCOES EMPREENDIMENTO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO COM O OBJETO DE CORRECOESDE RUAS PAVIMENTADAS EM PARALELEPIPEDOS DE VARIASRUAS:DANDAO SEVERINO,EMILIA LEITE,PROFESSOR ALEN -CAR,JOAO FIRMINO GOMES,CONJ. CHAGAS SOARES, SAO JOSE, MANOEL VIRGOLINO, E MANOEL CAIANA, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 03/05/2007 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CHAMADAS COMERCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 03/05/2007 | 480.00 | 00095339310434 | ANASTACIA ALVES DE CARVALHO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICO DE LANTERNAGEM E PINTURA NOVEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 03/05/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA, REF. AO MES DE ABRILDE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 03/05/2007 | 6646.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF. A ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 03/05/2007 | 1.26 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOFR DO PA-SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 03/05/2007 | 235.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DO CONVENIO DEOPERACOES DO PSH. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 03/05/2007 | 1328.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO N§ 3451-3605,3451-3558,3451-2382 E 3451-2682, CONF. FATURAS ANEXO, CONF. FATURA DO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 03/05/2007 | 1774.53 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DE APARELHOS GSM, DAPREFEITURA MUNCIPAL EM ATRASOS, CONFORME FATURAS EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 03/05/2007 | 1200.00 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RESICAO CONTRATUAL DA PREFEITURA,P/ COM A TIM NORDESTE S/A, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 03/05/2007 | 11.80 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO N§ 3451-2381,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 03/05/2007 | 5837.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 03/05/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE A -BRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 03/05/2007 | 19993.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 03/05/2007 | 13129.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO MDE(EDUCACAO),REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 03/05/2007 | 4675.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS 40%,REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 03/05/2007 | 3843.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS 40%,REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/05/2007 | 48787.51 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSFUNDEB 60%,REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 03/05/2007 | 5006.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 03/05/2007 | 1300.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DO MONITORDO CURSO SFTWARE LIVRE(LINUX), COM UMA CARGA HORA-RIO DE 4(QUATRO)HORAS SEMANIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 03/05/2007 | 1300.00 | 00097952141449 | JOSE BERNARDINO DOS SANTOS PINTIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DO MONITORDO CURSO SFTWARE LIVRE(LINUX), COM UMA CARGA HORA-RIO DE 4(QUATRO)HORAS SEMANIAS, DE 02 DE MAIO A31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 03/05/2007 | 1300.00 | 00003867782482 | SEBASTIAO BENTO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DO MONITORDO CURSO SFTWARE LIVRE(LINUX), COM UMA CARGA HORA-RIO DE 4(QUATRO)HORAS SEMANIAS, DE 02 DE MAIO A31/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 03/05/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 03/05/2007 | 15.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ROLAMENTO, PARA OVEICULO FIAT UNO DE PL. 7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 03/05/2007 | 5006.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 03/05/2007 | 526.00 | 04309013000289 | POSTO CARRETEIRO COM.COMB.LTDA-POSTO PAIZÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 200-LITROS DE GASOLINACOMUM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 03/05/2007 | 160.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO N§ 3451-3371,LOTADO NA SEC.M DE SAUDE, CONF. FATURA DO MES DEABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/05/2007 | 23.48 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO N§ 3451-3371,CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 03/05/2007 | 8767.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA SAUDE, REF. AO LMES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 03/05/2007 | 11180.08 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, P S F-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/05/2007 | 12363.42 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DEHUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 03/05/2007 | 5837.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 03/05/2007 | 259.95 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOS /PARA O PROGRAMA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 03/05/2007 | 3085.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 03/05/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(BOLSA FAMILIA), REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/05/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/05/2007 | 2100.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/05/2007 | 3085.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 03/05/2007 | 2204.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 03/05/2007 | 350.00 | 00004142626469 | JANAYNA PAULA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORA DO CURSODE CABELEIREIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 04/05/2007 | 14.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 04/05/2007 | 18.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE E-DUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 04/05/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 04/05/2007 | 74.25 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINIS-TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/05/2007 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO) DE PROGRAMADE CONTABILIDADE ORCAMENTARIA E FOLHA DE PAGAMENTOREF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/05/2007 | 730.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE IMPLAN-TACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA SISPTU(SISTEMA DEINFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANOREF. AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 04/05/2007 | 91.05 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS COM ENVIO DECORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 04/05/2007 | 300.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 04/05/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIAS E AQUISICAODE 20-EXEMPLARES, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 04/05/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (ALUGUEL) DE UMA CERRAELETRICA QUE ESTA A DISPOSICAO DA CONSTRUCAO DA /CAIX DAGUA DO BAIRRO ALTO DAS NEVES, REF. AO MESDE MAIO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/05/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL 643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/05/2007 | 188.68 | 00008663408404 | FRANCISCO CAVALCANTE PEDROZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04(QUATRO)DIARIAS, EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O PESSOAL PARA PARTICI-PAR DO ENCONTRO RELIGIOSO NOS DEIA 17 A 20/02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/05/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAR //SERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, REFERENTE AO MES DE MA-IO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/05/2007 | 700.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/05/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/05/2007 | 200.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL,ONDE FUNCIONA AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, POR TERSIDO EMPENHADO A MENOS( DOS MESES DE MARCO E ABRILDE 2007). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/05/2007 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA, PARAATUAR JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO,REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/05/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /DE ELBORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OS /PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/05/2007 | 195.20 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO AO CURSO DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/05/2007 | 350.00 | 00002837856401 | VALERIANO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOSPARA PRESTAR SERVICOS AO SUAS, COM RECURSOS DO IGDREF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/05/2007 | 350.00 | 00004324799458 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORA DE CONFECCAO DE BONECAS, FANTOCHES E PINTURES EM TECIDOS PARA O PROGRAMA AGENTE JOVAEM, REF. A MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/05/2007 | 350.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE TEATROE ARTES PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/05/2007 | 350.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE MANICU-RE PARA PRESTAR SERVICOS NO CRAS, REF. AO MES DEMAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/05/2007 | 350.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CAPOEI-RA PARA PRESTAR SERVICOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/05/2007 | 350.00 | 00032330308434 | MARCILIO ARAUJO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE PINTURAEM TELA, PARA PRESTAR SERVICOS NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/05/2007 | 103.10 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGEM, CONFORMECOMPROVANTE DE PASSAGEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/05/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, SI-TUADO NA AV. MONTE CARMELO, PARA A INSTALACAO DO CCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REF. AO MES /DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/05/2007 | 217.85 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/05/2007 | 217.90 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/05/2007 | 2298.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/05/2007 | 12363.42 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA PPARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA, PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/05/2007 | 2204.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA PRIMEIRA PPARCELA PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/05/2007 | 50.00 | 00002087851409 | ALBERLANDIA RODRIGUES DE FREITAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTODE DESPESA COM INSCRI€AO, PARA A SERVIDORS PARTICIPAR DA RECICLAGEM DO PROGRAMA LIVRO ABERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/05/2007 | 3441.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/05/2007 | 1222.80 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZAE HIGIENE, DESTINADOS PARA A SEC/ DE ADMINISTRACAOE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/05/2007 | 700.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ASSINATURA DO SITEMA ALTERNATIVO,DOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO/2007, CONFORME CON -TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/05/2007 | 150.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIFERENCA DO SITEMA ALTERNATIVO,POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR DOS MESES DE MARCO,ABRIL E MAIO/2007, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 09/05/2007 | 338.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA O CURSO DE PINTURA DA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/05/2007 | 322.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA O PRO -GRAMA BOLSA FAMILIA, RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/05/2007 | 7127.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NASAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/05/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DA AMVAP, NA CONTA //10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/05/2007 | 1296.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS DAS TRNSFERENCI-AS DOS SALARIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA CONTACORRENTE 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/05/2007 | 3061.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP, NA CONTA ///10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/05/2007 | 5634.06 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/05/2007 | 28716.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NASDEMAIS SECRETARIAS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/05/2007 | 11430.51 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NOFUNDEB(60%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/05/2007 | 4440.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NOFUNDEB(40%), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/05/2007 | 2844.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NOMDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 11/05/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DE VEICULOS FIAT UNO DE PLACADJH-7623/SP, ONIBUS DE PL. MZG-0830-RN, PARA PRES-TAR SERVICOS NA SEC. DE EDUCACAO REFERENTE AO MESDE ABRIL/2007, CONF. LICITACAO 004/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/05/2007 | 0.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/05/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DE VEICULOS FIAT UNO MILE DEPL. DJH-7536/SP E CHEVROLET D20 DE PL. KHZ-8280/PB, VERANEIO DE PL. MMY-5336/PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL/2007, CONFOR-ME LICITACAO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/05/2007 | 7224.26 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DEHUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA(PRO-SAUDE -1 E 2 E 5) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/05/2007 | 24070.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA DA FAMILIAPSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/05/2007 | 80707.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMILIA- PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 11/05/2007 | 452.22 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGI-CO, DESTINADOS PARA A SEC/ DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 11/05/2007 | 32.50 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/05/2007 | 292.32 | 00096492325400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO E CAPINAGEM DOS SITIOS CARDOSO DE CIMA E BELO HORIZONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 14/05/2007 | 350.00 | 00071529349400 | JOSE DA SILVA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO ROCO DA ESTRA-DA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 14/05/2007 | 220.00 | 00020626843472 | CLOVES JOSE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO DE PL.MYA-3751/PB, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRADESTE MUNICIPIO(SESE), PARA A COMUNIDADE CANTINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/05/2007 | 548.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, DESTINA-DOS PARA O CURSO DE CABELELEIRO NA CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/05/2007 | 12.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-LAMPADA DESTINADAPARA A AMBULANCIA DUCATO DE PL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 14/05/2007 | 8663.66 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL, CONF. TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 14/05/2007 | 3830.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DESMONTAGEM E RECUPERA-CAO GERAL DA CADEIRA,REFLETOR,COMPRESSOR ETC, DOCONSULTORIO ODONTOLOGICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 14/05/2007 | 2571.74 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A FARMACIA DO MUNCIPIO(SAUDE BUCAL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 14/05/2007 | 270.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 03-RECICLAGEM DE TONNERIMPRESSORA HP-10/10, DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 14/05/2007 | 210.39 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES) DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE LAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO PRO-LETRAMEN-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 14/05/2007 | 60.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 600-SALGADOS, PARASEREM SERVIDOS NA CONFRATERNIZACAO DA ENTREGA DECERTIFICADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO COZINHA /BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 14/05/2007 | 37.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 08-KG DE SACOLAS E 02-FITA ADESIVA, DESTINADOS PARA ORGANIZAR A MERENDAESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 14/05/2007 | 277.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADO NO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 15/05/2007 | 253.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO FIATUNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 15/05/2007 | 21.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP NACONTA N§12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 15/05/2007 | 1013.28 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DAFRF, EM A -NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 15/05/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUCAO PARA A FAMUP, NA CONTA10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 15/05/2007 | 912.09 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/05/2007 | 108.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SSERVICOS DE REVISAO DO 30.000KMS,NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PL. HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/05/2007 | 1144.25 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO, LOTADO NA SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/05/2007 | 402.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PA-RA O VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PL.HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 16/05/2007 | 120.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RECICLAGEM DE UM CILINDRO DE TINTAPARA IMPRESSORA LASER, DO DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 16/05/2007 | 4431.94 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (PAPEL OFICIO,CARTOLI-NA,LAPIS,COLAS, ETC), DESTINADOS PARA A SECRETARIADE EDUCACAO, CONFORME CARTA CONVITE 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 16/05/2007 | 502.50 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DES-TINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECARTA CONVITE 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 16/05/2007 | 7770.62 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DES-TINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECARTA CONVITE 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 16/05/2007 | 341.00 | 03759246000130 | DICAN COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESCOLAR, DES-TINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMECARTA CONVITE 011/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/05/2007 | 50.00 | 07969875000145 | POSTO DE COMBUSTIVEL SAO CRISTOVAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 19.38-LITROS DSE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/05/2007 | 584.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENFTO DE 73-REFEICOES DESTINANADAS PARA O PESSOAL, QUE TRABALHARAM NA OPERA -CAO TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/05/2007 | 33.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-CARIMBOS, PARA A BIBLIOTECA DENOMINADA MONSENHOR SINFRONIO DE ASSIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 18/05/2007 | 36.00 | 00073919306449 | JOSE WELLINGTON RIBEIRO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXAS, PARA DIVULGA -CAO DO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR-MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 18/05/2007 | 35.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER, PARA SER UTILIZADA NA ABERTURA DA FORMACAO CONTINUADA DE PROFES-SORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 18/05/2007 | 4320.00 | 00003025484403 | JORGE LUIZ VIEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MEDICO, ESPECIALISTAEM FONOAUDIOLOGIA, PARA PRSTAR SERVICOS, JUNTO AOPROGRAMA SAUDE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 18/05/2007 | 4320.00 | 00099921685449 | ROGERIO WANDERLEY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MEDICO ESPECIALISTAEM OTORRINOLARINGOLOGIA, PARA PRESTAR SERVICOS, /JUNTO AO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 18/05/2007 | 1143.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/05/2007 | 210.17 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EMOLUMENTOS, FUNDO ESPECIAL DO PO-DER JUDICIARIO E FARPEN, DO REGISTRO DE UM IMOVELDENOMINADO MALHADA GRANDE, DESTA COMARCA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 18/05/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/05/2007 | 3400.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA A FARMACIA BASICA DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 18/05/2007 | 4164.03 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICODESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/05/2007 | 558.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICODESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONF. TOMADADE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 18/05/2007 | 18618.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIAL DEHUMANIZACAO A SAUDE PUBLICA- PRO-SAUDE-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 18/05/2007 | 33396.40 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA SEGUNDA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRMA AMBIENTALSUSTENTAVEL- PAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 18/05/2007 | 45.40 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2007 | 460.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EXECUTADO NA CACAMBA DE PLMMY-4882 E CAMINHAO MNZ-7228. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2007 | 49.20 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 12-METROS DE LONA,PARA SER UTILIZADO NO PALCO(DA PREFEITURA), INSTA-LADO NO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BARROS SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2007 | 320.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIEMENTO DE 320-LITROS DE LEI-TE, DESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2007 | 400.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAGAMENTO DO PETI(BOLSA 16- A 25,00), REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2007 | 94.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-CARTUCHOS, PARA ACHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/05/2007 | 68.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1/2-MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB, PARA LEVAR DOCUMENTACAO A 7¦ DELEGACIA DA JUN-TA MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2007 | 141.51 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOAA SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2007 | 141.51 | 00091023017415 | MARIA ROSARIO DE QUEIROZ MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS, EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL SOBRE O SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA FREQUENCIA ESCOLAR DO PRO-GRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 21/05/2007 | 9000.00 | 00069417164449 | LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTE DOS SITIOS: EMAS, RIACHAO E CUNHA P/O SITIO SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO VESPERTINO,CONF. TOMADA DE PRECO003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/05/2007 | 43531.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/05/2007 | 150.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ABERTURA DE LETREIROS NNA BIBLIOTECA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE SINFRONIODE ASSIS FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/05/2007 | 0.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/05/2007 | 628.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/05/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/05/2007 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE CARIMBO TRODAT, DESTI-NADO PARA A VIGILANCIA SANITARIA DA SAUEDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/05/2007 | 750.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS EMPESSOA CARENTE(CICERA MARIA DE SOUSA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/05/2007 | 215.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE TRANS -PORTADOR DE LIMALHA,PLACA TEMPORIZADA CAPSULAR ETC | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORCIO DE PIANCO, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2007 | 660.00 | 00004661849485 | SILMARIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REVISAO SOCIAL DO BENEFICIOS DE PPRESTACAO CONTINUADO- 5¦ ETAPA(REVLOAS). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2007 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISPTU, REF. AO MESDE JANEIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2007 | 365.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA SISPTU, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DE MATERIALDE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL, REF. AO MES DE //MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2007 | 18.00 | 00035514698491 | GILBERTO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DO COPO DE LIQUIDIFICADORDA ESCOLA JOSINO RICARTE DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2007 | 100.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS LEM CONSERTO DOSPNEUS DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2007 | 14.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2007 | 10.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 502, DOMES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | CAPACITA€ÇO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/05/2007 | 20600.00 | 07517546000163 | CPA- CONSULTORIA PEDAGOGICA AVANÇADA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE SERVICOS DE CURSO DE CAPACITACAO DE PROFESSORES E MONITORES E COORDENACAODAS ACOES COMPLEMENTARES, CONF. CONTRATO FIRMADOENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/05/2007 | 1352.80 | 07545104000120 | BRAGA & QUEIROZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS DA CONSTRUTORA ACIMA CITADA,REF. A COMPETENCIA DE AGOSTO/2006, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/05/2007 | 651.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/05/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/05/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATOROS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/05/2007 | 268.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORMETOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/05/2007 | 75.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECA, PARA O VEICULOCAMINHAO DE PL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 30/05/2007 | 4678.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/05/2007 | 1892.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO EDE PINTURA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/05/2007 | 898.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(ENXADA,BOTA,LUVA ETC), DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZAPUBLICA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/05/2007 | 690.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EURBANISMO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/05/2007 | 300.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECUPERACAO DA ESTRADAQUE LIGA A COMUNIDADE JARDIM A COMUNIDADE RIACHODO SAQUINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/05/2007 | 1000.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE SOM, PARA SER UTILIZADONA FESTA DO TRABALHO, DURANTE OS DIAS 01 A10 DE /MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/05/2007 | 145.14 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 53.36-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/05/2007 | 883.24 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 450.63-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS (TRATORES)LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/05/2007 | 3171.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.618-LITROS DE OLEODIESSEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOSNA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/05/2007 | 232.10 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 85.33-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2007 | 44411.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVORDA SAELPA NA CONTA N§10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/05/2007 | 1264.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 465,LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/05/2007 | 6320.99 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.224.99-LITROS DE O-LEO DIESSEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/05/2007 | 200.55 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 105-LITROS DE BIO DIE-SEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE VENCIMENTOS DA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE NAO TERSAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO(MDE), REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE VENCIMENTOS DO SERVIDOR, EM VIRTUDE DE NAO TERSAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO(MDE), REF.AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE VENCIMENTOS DA SERVIDORA, EM VIRTUDE DE NAO TERSAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO(FUNDEB 60%REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2007 | 1599.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISI€AO DE UM FREEZER HORIZONTAL H400, DESTI-NADOS A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/05/2007 | 789.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 402.973-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER MNB4331-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA ADMINISTRACAO EM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PA-GAMENTO, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2007 | 3000.00 | 00079829694453 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AMPLIA€AO E REFORMA DA LAVANDERIAPUBLICA MUNICIPAL, SITUADA NA BR-361, SAIDA PARAPIANCO, CONFORME PLANILHA OR€AMENTARIA EM ANEXO. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/05/2007 | 1963.44 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA A -BASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PL. DJH-7536E DOBLO-HXP-1267, DUCATOS DE PLACAS HWW-1478 E HXP1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/05/2007 | 1984.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 729.42-LITROS DE GASO-LINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADONA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/05/2007 | 3459.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.764.87-LITROS DE O-LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2007 | 380.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLO, PARAEFETUAR VIAGENS A CIDADE DE PIANCO, DE INTERESSEDA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA LOCA€AO DO IMOVEL, RESIDENCIAL, SITUADO NO CON-JUNTO MIGUEL MORATO, PARA INSTALA€AO DO POSTO DESAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE ABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2007 | 1940.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISI€AO DE UMA ESCOVA CERVICAL ADLIN, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/06/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES, PARA A INSTALACAO DA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FRFERNTE AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA FRFERNTE AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE, DA MAE BURREGA, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERERENTE AO PAGAMEN-TO DE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONAA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/06/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO POSICO-SOCIAL-CAPS, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2007 | 79.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/06/2007 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/06/2007 | 195.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO PARA VEICULOS FIAT DUBLO DE PL. HXP-1267 EDUCATO DE PL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REF. AAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/06/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANFTIL, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/06/2007 | 350.00 | 00032330308434 | MARCILIO ARAUJO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE PINTURADE TELA, JUNTO AO CRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/06/2007 | 350.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CAPOEI-RA, JUNTO AO CRAS, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/06/2007 | 350.00 | 00007579672480 | ANA VIRGINIA GOMES BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COMO INSTRUTOR DE MANICURE, PARA PRES-TAR SERVICOS, JUNTO AO CRAS, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/06/2007 | 350.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COMO INSTRUTOR DE TEATRO E ARTES, PARAPRESTAR SERVICOS, JUNTO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM,REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004324799458 | MARIA DE FATIMA MENDES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COMO INSTRUTORA DE CONFECCAO DE BONECASFANTOCHES E PINTURAS EM TECIDOS PARA O PROGRAMA A-GENTE JOVEM, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/06/2007 | 350.00 | 00002837856401 | VALERIANO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOSREFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/06/2007 | 350.00 | 00004142626469 | JANAYNA PAULA DE ARAUJO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTORA DO CURSODE CABELEREIRA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO CRASREF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/06/2007 | 200.00 | 00003289291405 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, NACIDADE DE SAO PAULO-SP, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/06/2007 | 1800.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE INSTALA€AO E CONFIGURA€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/06/2007 | 450.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS SISTEMA SISIPTU(IPTU),REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/06/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAR //SERVICOS DE REGISTROS COANTEBEIS, ELABORACAO DE BALANCETES MENSAIS E ANUAIS, REF. AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/06/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETQRIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU -NHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/06/2007 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO, REF. AO MES DE MARCO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/06/2007 | 500.00 | 00046754644400 | ODETE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA DE LOCACAO DO IMOVEL, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/06/2007 | 334.50 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 01/06/2007 | 81.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA EFETUARSERVICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/06/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS PUBLICI-TARIOS, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/06/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAO DE20-EXEMPLARES, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/06/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICAO ESPECIAL POR ATIVIDADE ADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, REF/JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 01/06/2007 | 440.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AESCOLA MUNICIPAL SANTA MONICA, REFERENFTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/06/2007 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA, PARA ATUAR JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALI -MENTACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/06/2007 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE AGUA DA ESCOLA OSMINDA /TEODULO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2007 | 63.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO CAMPIM GROSSO DOS MARTINS, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/06/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO CENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/06/2007 | 9.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM DO VEICULO DE /DE MOTO DE PL. MMS-5722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 01/06/2007 | 4080.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE AQUISICAO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E COLETOS, /DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHAO DE PL. MMY-4882 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIRDE DEPOSITO DE LIXO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, PARA A /MANUTENCOA DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 01/06/2007 | 80.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PNEU, DESTINADO PARA OVEICULO MOTO HONDA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRI -CULTURA.(PL. MNE-2031). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 01/06/2007 | 1052.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRA-RIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/06/2007 | 3740.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURIS-MO REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 04/06/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETI -VOS, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTEREF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/06/2007 | 540.00 | 00007216050444 | ALDENETE ALVES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3-MIHERIOS DE PEDRA DECALCAMENTO, DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/06/2007 | 264.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.760-PAES DOCE, DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 04/06/2007 | 85.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE CARIMBOS, DESTINADOS -PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/06/2007 | 34.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA REPOSI-CAO DO PALCO, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/06/2007 | 6.00 | 24099384000100 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA NERY- CASA DO AGRICULTOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/06/2007 | 1400.00 | 12609731000118 | ARTMETAL ARTIGOS METALURGICOS EM GERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RESTAURACAO DO MOTOR,UTILIZADO NO ABATE DE BOVINOS DO MATADOURO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 04/06/2007 | 24781.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA LIMPEZA, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 04/06/2007 | 3930.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 04/06/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO,REF. AO MES DE MA-IO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2007 | 13049.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO(MDE)REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 04/06/2007 | 48336.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEF-60%- EDUCACAO), REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 04/06/2007 | 19993.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS(FUNDEF-40%- EDUCACAO), REF. AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 04/06/2007 | 4010.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REF. AO MESDE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/06/2007 | 125.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CARTUCHO PRETO 50,DESTINADO PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 04/06/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETI -VOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 04/06/2007 | 6430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/06/2007 | 6266.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES EFETI -VOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 04/06/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS PENSIONISTA, REFE -RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 04/06/2007 | 7608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASREF. OA MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 04/06/2007 | 19.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 04/06/2007 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AO MES DE MA-IO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES AGENTE /JOVEM, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/06/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO BOLSA FAMILIA, REFE-RENTE AO LMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/06/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/06/2007 | 200.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSITENCIAL DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR,PRESTADO A KAUANN GEYSON DE SOUSA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 04/06/2007 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE ABRIL2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 04/06/2007 | 7862.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 04/06/2007 | 2492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 04/06/2007 | 28480.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIEMNTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO PACS, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 05/06/2007 | 18212.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/06/2007 | 7224.26 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SOCIALDE HUMANIZACAO DA SAUDE PUBLICA-PRO-SAUDE- 5,2, E01. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/06/2007 | 24070.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/06/2007 | 80707.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA-PSF-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/06/2007 | 100.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 52.31-LITROS DE BIODIESEL, PARA ABAST. DO VEICULO DE PLACA HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 05/06/2007 | 168.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-GRAVADOR DE DVD, PARA O MICRO-COMPUTADOR, DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/06/2007 | 3085.60 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA //PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/06/2007 | 2934.80 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA //PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL- PAS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/06/2007 | 37.85 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 05/06/2007 | 19.50 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 130-XEROX DE DOCUMENTOSDA ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/06/2007 | 300.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-HD IDE 80GB E 01-ESTABILIZADOR, PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE EMPENHO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/06/2007 | 0.11 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 05/06/2007 | 5953.12 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFEREN-CIA DA DECIMA TERCEIRA PARCELA, PARA OPERACIONALI-ZACAO DO PROGRAMA DE MOBILIZACAO E INTERACAO SOCI-AL-PROMIS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/06/2007 | 214.88 | 00076851524449 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02- DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOACOM O OBJETIVO DE ASSINAR CARTAO DE AUTOGRAFO NOBANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 05/06/2007 | 336.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 24-RESMAS DE PAPEL OFICIO A/4, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/06/2007 | 5006.56 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA //PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/06/2007 | 160.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE PNEUS E VULCA-NIZO EM VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/06/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA //PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 05/06/2007 | 34730.40 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 05/06/2007 | 398.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISISCAO DE PECAS, DESTINADA PARAO VEICULO O CAMINHAO DE PL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/06/2007 | 2522.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DDESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ES -TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 06/06/2007 | 2522.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/06/2007 | 19.00 | 00023690283434 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DA BICICLETA,DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/06/2007 | 56.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SEREMUTILIZADOS NA CONFECCAO DE BANDEROLAS P/ ORNAMENTACAO DE RUAS DA CIDADE, PARA O SAO PEDRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/06/2007 | 30.00 | 00003567216473 | WERLE RIBEIRO XAVIER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPA -MENTOS DE TV,VIDEO,SOM E DVD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/06/2007 | 4295.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA PROFESSOR, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/06/2007 | 173.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO GRUPO DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/06/2007 | 16.40 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/06/2007 | 28.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGISTROS DE ATA DA REUNIAO DO CMAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/06/2007 | 1168.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELFEFONICAS, CONFORME FATURAS FEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/06/2007 | 94.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUTENTICACOES DO DOCUMENTO ORCAMEN-TO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/06/2007 | 7.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/06/2007 | 20.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FITA PARA IMPRESSO-RA FX, PARA O DEPARTAMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/06/2007 | 232.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA RESOLVER PENDENCIAS DA SECDE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/06/2007 | 4160.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO PAIF, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/06/2007 | 179.00 | 00067499538400 | MARIA DE LOURDES GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE, CONF. COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/06/2007 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO), DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANS-PORTAR PESSOA DOENTES (CARENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/06/2007 | 330.19 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 07(SETE), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRANSPORTAR PES -SOAS DOENTES (CARENTES). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/06/2007 | 331.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELFEFONICAS, CONFORME FATURAS FEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/06/2007 | 18.09 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS, CONFORME FATU-RA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/06/2007 | 8051.74 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM I N S S, DOS SERVIDORES LOTADOS NASAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/06/2007 | 600.00 | 03963880000190 | CLINICA JOSE PIONTO BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MEDICO, PRESTADO AO MENORCARENTE KAUANN GEYSON DE SOUSA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 08/06/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE INTERNETVIA RADIO, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 08/06/2007 | 884.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 08/06/2007 | 2289.96 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 08/06/2007 | 6029.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NASEC. DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 08/06/2007 | 35665.99 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADAS NAS DDEMAIS SECRETARIAS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 08/06/2007 | 1505.35 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DE APARELHOS GSM, CONFFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 08/06/2007 | 32.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPRO -VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 08/06/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DA AMVAP, NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 08/06/2007 | 57.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPRO -VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 08/06/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 08/06/2007 | 10150.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADO9S NOFUNDEF-60%, NA CONTA 10.467-1./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 08/06/2007 | 4198.56 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NOFUNDEF-40%, NA CONTA 10.467-1./ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2007 | 2619.90 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NO /MDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 08/06/2007 | 36.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPRO -VANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/06/2007 | 1125.00 | 07620897000103 | CAWERY JEANS WEAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 75-UNIDADES DE CALCAMASCULINA JEANS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOSGARIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/06/2007 | 950.00 | 00005111335455 | EDMILSON PAULO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA RETIRADA DE PEDRA NA RUA SEBASTIAO PEDRO DE SOUSA-BELA VISTA, PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 11/06/2007 | 95.00 | 09287780000177 | PIRES AUTO PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAA CACAMBA DE PL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 11/06/2007 | 2812.46 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FATURA DA SUPERITENDENCIA DE ADMI -NISTRACAO DO MEIO AMBIENTE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 11/06/2007 | 1052.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRA -RIO MDA, CONF. FATURA EM ANEXO(SEGURO SAGRA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 11/06/2007 | 30.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO ONIBUS DE P. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 11/06/2007 | 1300.00 | 00860626000178 | J. M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA PARAO VEICULO FRONTIER DE PL. MMB-4313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 11/06/2007 | 10652.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRECATORIOS ATRAVES DE DETERMINACAOJUDICIAL EM FAVOR DO INSS(PROCESSOS 84 E 85/2007)NA CONTA 10.652-74. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 11/06/2007 | 280.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE TONNER, PARA A IM -PRESSORA LEXMARK, DESTINADO PARA O SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2007 | 270.00 | 01621173000190 | CLINICA NEUROLOGICA ERASMO B. DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSULTA DE ELETROENCE-FALOGRAMA, DESTINADO A SRA. VERA LUCIA DA SILVA //CLEMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 11/06/2007 | 179.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA O VEICULO DUBLO DE PLACA HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 11/06/2007 | 40.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM 08- COPIAS DE CHAVE, PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 11/06/2007 | 100.00 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE 52.91-LITROS DE BIO-DIE -SEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DUBLO DEPLACA HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 11/06/2007 | 350.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DOMICRO COMPUTADOR DA SEC. DE ACAO SOCIAL, REF. AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 11/06/2007 | 41.27 | 00008116510452 | SARA CLEMENTINO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/06/2007 | 180.00 | 12612495000199 | PARAUTO DIST. DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECA, DESTINADO PARA OVEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/06/2007 | 1374.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANACARIAS, NA CONTA CORRENTE DE N§ 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/06/2007 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A UNIAO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/06/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A RADIO CIDADE DE PIANCO, NA CONTADE N§ 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/06/2007 | 1144.23 | 61557039000107 | ITAU SEGUROS S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO, DO VEICULO, PERTENCENTE A /SECRETARIA DE SAUDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 14/06/2007 | 80.00 | 00003617004407 | ILDAN RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EM CONSERTO EREPOSICAO DE 02-ROLAMENTOS E SERVICOS DE FREIOS NAAMBULANCIA DUCATO DE PL. HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 14/06/2007 | 90.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ROLAMENTO, DESTINA-DO PARA A CACAMBA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 15/06/2007 | 1650.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 150-MEIAS DE ALGODAO E225-MEIA TNT, DESTINADAS PARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 15/06/2007 | 234.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 QUENTINHAS E SU-COS PARA A ALIMENTACAO DOS JURADOS DO TRIBUNAL DOJURI DE ITAPORANGA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 15/06/2007 | 150.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 15/06/2007 | 1642.50 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 30 VERDURAS, DESTI-NADOS PARA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 15/06/2007 | 451.80 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.012-PAES DOCE, DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 15/06/2007 | 2212.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 316-KG DE CARNE MOIDA,DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 15/06/2007 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/06/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FAMUP, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/06/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL, NA CONTACORRENTE 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/06/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO LMILLE DE PL. DJH-7536/SP, D20 DE PL. KHZ-8280-PB E VERANEIO DE PL. MMV-5336-PB, PARA SERVISOS DA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/06/2007 | 170.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 170-LITROS DE LEITE,DESTINADAS PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 20/06/2007 | 800.00 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE 80-CAMISAS, PARA ATI-VIDADE DO SAO JOAO DO PAIF E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/06/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AMVAP, NA CONTA CORRENTE 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 20/06/2007 | 250.00 | 09111832000150 | SISTEMA CORREIO DE COMUNICACAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MATERIA NO JORNAL COR-REIO DA PARAIBA LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 20/06/2007 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DA RADIOCORREIO DO VALE LTDA, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/06/2007 | 69.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASEP, NA CONTA CORRENTE 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/06/2007 | 1904.32 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASEP, NA CONTA CORRENTE 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 20/06/2007 | 6460.89 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, NA CONTA CORRENTE 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 20/06/2007 | 79.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, NA CONTA CORRENTE 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 20/06/2007 | 350.00 | 07892563000180 | RETI COMERCIO DE PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE 01 DISCO DE EMBREAGEM70505, PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001391 | 20/06/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO PL. DJH- 7623/SP, ONIBUS DE PL. MZG-0830/RN, PARA PRES -TAR SERVICOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AOMES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/06/2007 | 975.00 | 04064092000124 | INACIO CAETANO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 75-CAMISA MASCULINA,DESTINADAS PARA OS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 20/06/2007 | 300.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM BOMBA INJETORA, NO VEI-CULO CACAMBA DE PL.MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 20/06/2007 | 240.00 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E SERIGRAFIA EM150-CALCAS E CAMISAS DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/06/2007 | 330.00 | 06127992000107 | BOSCO DIESEL-FRANCISCO DE A. PINTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO CACAMBA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 21/06/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BENFAM, NA CONTA CORRENTE 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 21/06/2007 | 0.65 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASEP, NA CONTA CORRENTE 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/06/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2007 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESSCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONT 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2007 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESSCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONT 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/06/2007 | 112.00 | 09332743000133 | LETICIA PEREIRA DE SOUSA LEITE - POSTO SANTO ANTONIOO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 63,636-LITROS DE OLEOCOMUM, DESTINADO P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO FRON-TIER DE PLACA MMB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 22/06/2007 | 680.00 | 00003619688419 | MAXEWELL MADEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REF.AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 22/06/2007 | 380.00 | 00005074956404 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REF.AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/06/2007 | 82.73 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIARIA, PARA O SERVIDOR, RESOLVER AASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 22/06/2007 | 19.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DE MOTOR E FILTROSUBST., DESTINADO PARA O VEICULO DUBLO DE PLACA //HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 22/06/2007 | 131.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO E FILTRO OLEO,DESTINADO PARA O VEICULO DUBLO DE PLACA HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/06/2007 | 489.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOS PPARA A PRACA DE ALIMENTACAO JOAO BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 25/06/2007 | 300.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-DISCO DE EMBREAGEM27603/2, PARA A CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 25/06/2007 | 1200.00 | 07738678000115 | ANJOS DA NOITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCAPRIVADA COM 16- HOMENS, DURANTE AS FESTIVIDADES DOSAO PEDRO DE RUA, NOS DIAS 28,29 E 30 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/06/2007 | 1144.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE RUA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/06/2007 | 2200.00 | 00099176114449 | JUAREZ SOUSA DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE RUA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/06/2007 | 536.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 134-REFEICOES, DES-TINADO PARA OS TRABALHADORES DA LIMPEZA, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE RUA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 25/06/2007 | 195.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 25/06/2007 | 220.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA SERVICOS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 25/06/2007 | 168.00 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.120-XEROX DE DOC. DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 25/06/2007 | 250.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 25/06/2007 | 157.50 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.050-XEROX DE DOC. DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/06/2007 | 171.90 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.146-COPIAS DE XEROXDA PROCURADORIA GEFRAL DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 25/06/2007 | 145.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM EM 04-CARTU-CHOS, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/06/2007 | 185.40 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.236-COPIAS DE XEROX,DA SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/06/2007 | 280.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01-TONNER PARA A IMPRESSORADA HP-10/10, PARA O SETOR PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 25/06/2007 | 41.65 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, CONFORME COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 25/06/2007 | 58.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CREA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/06/2007 | 172.80 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO 1152-COPIAS DE XEROX DE DOCUMENTOS DA SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/06/2007 | 102.20 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO COM 682-COPIAS XEROGRAFICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/06/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGACOES DE MATERIALDE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/06/2007 | 182.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1.215-COPIAS DE XEROX, DA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/06/2007 | 272.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESAM COM 1815-COPIAS XEROGRAFICAS, DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/06/2007 | 380.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE MOTOCICLO PL.MMS-7995,PARA EXECUTAR VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/06/2007 | 1039.14 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS DA SAUDE, CON-FORME AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/06/2007 | 900.00 | 00030903033453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE VESTIDOS, CALCAS, CA-MISAS, FORROS P/ BOLSAS E PINTURA EM VESTIDOS, DESTINADOS AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/06/2007 | 134.25 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 895-COPIAS DE XEROX, DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/06/2007 | 48263.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA, NA CONTACORRENTE 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/06/2007 | 2400.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(GIRANDOLA,MORTEIRO ETC), POR OCASIAO DA ABERTURA DAS FESTIVIDA-DES DO SAO PEDRO DE RUA 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/06/2007 | 2400.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE 10(DEZ) CABINES SANITA -RIAS MOVEIS NO PERIODO DE 28 A 30/06/2007, POR OCASIAO DO SAO PEDRO DE RUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 27/06/2007 | 795.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA, POR OCASIAO DASFESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 27/06/2007 | 2204.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA DE MO-BILIZACAO E INTERACAO SOCIAL-PROMIS-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 27/06/2007 | 11180.08 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFRENTE AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA SAUDEDA FAMILIA- PSF-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/06/2007 | 520.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICFULO DE PL. MOI-9359PB, PARA TRANSPORTAR PESSOA CARENTE(NILSON CABRALDA SILVA), PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA(IDA E VOLTA P/ PATOS-PB). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/06/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/06/2007 | 767.57 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 29/06/2007 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA RECICLAGEM DE TONNER HP1010, PARA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 29/06/2007 | 110.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS(TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 29/06/2007 | 110.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 29/06/2007 | 317.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A LIMPEZA E PINTURA DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/06/2007 | 15.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 29/06/2007 | 1387.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 708-LITROS DE OLEO DI-ESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLMNB-4331-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 29/06/2007 | 102.49 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 54.23-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO DE PL. MNB-4331.DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/06/2007 | 380.00 | 00073918121453 | AEUDO PACHECO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE VIGILANTE, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/06/2007 | 380.00 | 00097950432420 | EGBERTO TOLENTINO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE VIGILANTE, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 29/06/2007 | 4120.00 | 09229170000117 | JOSE SINFRONIO DE ASSIS FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DES-TINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONTRATO, REF.AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004774858471 | JANAINA DE PAULO RAMALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000946148490 | LOUDUI LEMOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO PROFESSOR,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 29/06/2007 | 976.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 359-LITROS DE GASOLINAPARA O VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 29/06/2007 | 3843.56 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.961- LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOSNA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME CONSUMO NA AUTORIZA-CAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 29/06/2007 | 120.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS HIDRAULICOS, DESTINADOS, PARA OS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA /DE EDUCACAO, CONFORME CONSUMO DE CADA EM AUTORIZA-CAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 29/06/2007 | 89.97 | 05326045000174 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS ARAUJO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARA /ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623,LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 29/06/2007 | 83.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A CONSERVACAO DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 29/06/2007 | 150.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LAVAGEM DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/06/2007 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 29/06/2007 | 1562.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 574.57- LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NASEC. DE SAUDE, CONFORME CONSUMO DE CADA VEICULO NAAUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 29/06/2007 | 2907.89 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.483,62- LITROS DE O-LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME CONSUMO DE CADA VEICULO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 29/06/2007 | 133.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A MANUTENCAO DOS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 29/06/2007 | 150.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LAVAGEM DOS VEICULOS FIAT DUCATO DEPLACAS HWW-1478 E HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 29/06/2007 | 105.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOSPARA SERVICOS DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 29/06/2007 | 900.00 | 00088444406449 | JOSE NILDO CLEMENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE 1.800 TIJOLOS, DESTINADOS A LAVANDERIA PUBLICA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/06/2007 | 80.00 | 00082658692404 | ANTONIO FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE FRETE DE VEICULO DE PLACA MNA 5756-PB, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR 02 (DUAS) CARRADAS DE AREIAPARA SERVI€O NA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 29/06/2007 | 713.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES, DESTINADOSPARA A POLICIA MILITAR, ANJOS DA NOITE E BANDAS,POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO SAO PEDRO DE RUA2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 29/06/2007 | 1374.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PA-RA A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS POR OCASIAODAS FESTIVIDADES JUNINAS(SAO PEDRO DE RUA/2007). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/06/2007 | 342.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM -AGUA MINERAL, PARA SEREM DISTRI-BUIDAS AO PESSOAL DE APOIO, POR OCASIAO DAS FESTI-VIDADES JUNINAS(SAO PEDRO DE RUA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/06/2007 | 130.00 | 00003537513402 | FRANCISCO ALCIONY LEITE DE ANDRADE | IMNPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGEM DAS FESTIVIDA-DES JUNINAS(SAO PEDRO DE RUA), NO PERIODO DE 28 A30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/06/2007 | 897.75 | 00042525772415 | MARILEIDE QUERUBINO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05 DIARIAS DE 17- COMPONENTES DA //EQUIPE DO SOM, POR OCASIAO DOS SAO PEDRO DE RUA,DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/06/2007 | 3233.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGENS E ALIMENTA€AO DOS COMPONENTES DA EQUIPE DO SOM E PALCO (MONTAGEM E DESMONTAGEM NO PERIODO DE 27,28,29,30/06/2007 E DOS COM-PONENTES DAS BANDAS COLO DE MENINA, DUKINHA, MOLECA 100 VERGONHA E PINTO DO ACORDEON, NO PERIODO,NOPERIODO DE 28 A 30/06/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004573298401 | JURACY FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 29/06/2007 | 380.00 | 00073919373472 | MARINALDO JOAO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 29/06/2007 | 380.00 | 00064549402415 | RAIMUNDO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 29/06/2007 | 380.00 | 00082656592453 | SEBASTIAO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/06/2007 | 380.00 | 00064611620468 | JOAQUIM DOMINGOS DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004651019412 | JOSE ALAN KARDEC RICARTE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE APONTADOR, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU -TURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2007 | 380.00 | 00082656940400 | ALEXANDRE SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE OPERARIO, PARA PRES-TAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRU -TURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004499533430 | MARCELO ALVES CABRASL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SOLDADOR, PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005228767819 | MOACIR ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MARCENEIRO, PARA ///PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2007 | 380.00 | 00018275621100 | MANOEL IPOLITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/06/2007 | 11000.00 | 00047844418400 | FRANCISCO LEITE DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA PRESTA€AO DE SERVI€OS DA CONSTRU€AO DOS QUIOS-QUES DA PRA€A DE ALIMENTA€AO JOAO BELO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 29/06/2007 | 380.00 | 00071529993415 | DAMIAO FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/06/2007 | 380.00 | 00000393686884 | ELEMENSOR PEREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 29/06/2007 | 380.00 | 00087418401434 | CICERO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 29/06/2007 | 380.00 | 00090265726115 | ANTONIO COELHO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005711546465 | DAMIAO SALVIANO JACINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004588767470 | FABIANA LEMOS MARTINS DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO , PARA PRESTAR SERVICOSNA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRETARIATARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/06/2007 | 380.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO , PARA PRESTAR SERVICOSNA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRETARIATARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/06/2007 | 380.00 | 00060309962153 | FANCISCO GILBERTO AURELIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO , PARA PRESTAR SERVICOSNA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRETARIATARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/06/2007 | 380.00 | 00073918105415 | FRANCISCO JOAO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/06/2007 | 380.00 | 00004140971495 | FRANCISCO MARIANO MARCELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/06/2007 | 380.00 | 00063192110406 | FRANCISCO MARINHO FIRMINO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/06/2007 | 380.00 | 00097790702491 | FRANCISCO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/06/2007 | 380.00 | 00080567800415 | GERALDO CAETANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/06/2007 | 380.00 | 00005491511412 | JOSE LAERCIO ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/06/2007 | 380.00 | 00083907793404 | JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/06/2007 | 380.00 | 00032330758472 | JOSE SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE GARI, PARA PRESTARSERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA URBANA, JUNTO A SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/06/2007 | 117.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS PARA VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,CONF. AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 29/06/2007 | 3077.95 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.570,38-LITROS DE O-LEO DIESEL, PARA VEICULOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 29/06/2007 | 231.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 85-LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 29/06/2007 | 227.90 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 29/06/2007 | 653.10 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 29/06/2007 | 3006.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 29/06/2007 | 364.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 29/06/2007 | 1170.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A REDE DE ESGOTO DO CONJUNTO MIGUELMORATO DE MOURA E RUA ANTONIO CAETANO, | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 29/06/2007 | 1115.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (BOTAS,LUVAS,MASCARAS E VASSOUROES), DESTINADOS PARA A LIMPEZAPUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 29/06/2007 | 264.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.760-PAES DOCES, DES-TINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 29/06/2007 | 70.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA A PRACADA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/06/2007 | 912.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 29/06/2007 | 1755.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A CAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 29/06/2007 | 318.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 29/06/2007 | 1292.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A PRACA DA ALIMENTACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 29/06/2007 | 378.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE ELETRODO, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 29/06/2007 | 1592.49 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTOS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DEAGRICULTURA, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 29/06/2007 | 125.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO, DESTINADO PARA O VEICULO, TRATOR DE PNEUS VALMET. CONF.AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 30/06/2007 | 1750.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 30-TAMBORES E 01-CARRINHO DE PNEUS, DESTINADO PARA A LIMPEZA PUBLICA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 01/07/2007 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 02/07/2007 | 440.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA AESCOLA SANTA MONICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 02/07/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICODE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 02/07/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 02/07/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS DE DIVULGACOES DE INTERESSE DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/07/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 02/07/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 02/07/2007 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DA EMPRESA RADIO CORRE-IO DO VALE LTDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTREAS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 02/07/2007 | 470.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01(UM)PNEU DAESTINADOPARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA MMB-4331, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 02/07/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 02/07/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU -LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 02/07/2007 | 750.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IMPLANTACAO E LICENCA DE USO DE SISTEMA ORCAMENTARIO, FINANCEIRO E DE CONTABILIDADEGERAL, BEM COMO SISSTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 02/07/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS, DE INFORMACOES E REGULARIZACAO, JUN-TO A PREVIDENCIA SOCIAL,C.E.FEDERAL,MINISTERIO DOTRABALHO E SESC. DA RECEITA FEDERAL, REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 02/07/2007 | 450.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPLANTACAO DO SISTEMADE INFORMATICA DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 02/07/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABIES,ELABORACAO DE BA -LANCETES LMENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS,REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 02/07/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFE -RENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 02/07/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 02/07/2007 | 421.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE TECSIDO E TNT, DESTINADO A CASA DA FAMILIA E AGENTE JOVEM, PARA CONFEC -CAO DE FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 02/07/2007 | 12566.42 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA DECIMA TERCEIRA /PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PRO-SAUDE-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 02/07/2007 | 840.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04(QUATRO), PNEUS 175/170 R14 F590, DESTINADO PARA O VEICULO FIAFT DUBLODE PL. HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 02/07/2007 | 340.00 | 09228818000130 | CRIZANTO PEREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-PNEUS, DESTINADOS PPARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/07/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE(PSF), DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/07/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE(PSF), DO CONJUNTO MIGUEL MORATO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/07/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO DE SAUDE(PSF), DA MAE BURREGO, REFENTE AO /MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/07/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 02/07/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 02/07/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL(CAPS), REFERENTE AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 02/07/2007 | 238.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DO TELEFONE 3451-3371, DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 02/07/2007 | 307.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-PLATO DE EMBREAGEM,DESTINADO PARA A CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 02/07/2007 | 320.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA DAE LETREIRO NACAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 02/07/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 02/07/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/07/2007 | 78150.00 | 06945931000149 | CASA DE SHOW E EVENTOS-JI PEREIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS PARA APRESEN-TACAO EM PRACA PUBLCIA, POR OCASIAO DO SAO PEDRODE RUA, CONFORME CARTA CONVITE 014/2007 E CONTRATOFIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/07/2007 | 34800.00 | 07408508000172 | XOXOTENDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE DOIS PALCOS COM ESTRUTU-RA METALICA, SERVICOS DE SONORIZACAO E ILUMINACAOPARA SEREM INSTALDOS EM PRACA PUBLICA POR OCASIAODO TRADICIONAL SAO PEDRO DE RUA, CONFORME LICITA -CAO 015/2007 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 02/07/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OINSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 02/07/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR, PARA MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTU-RA E MEIO AMBIENTE, REF./ AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 02/07/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIRDE DEPOSITO DE LIXO, COLETADOS DE RUAS E AVENIDAS,REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 03/07/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURAO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 03/07/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTEAO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 03/07/2007 | 24759.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE INFRA(LIMPEZA PUBLICA), REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 03/07/2007 | 1968.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E DESEN -VOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 03/07/2007 | 28480.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSSAUDE-PACS,REFERENTE AO MES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 03/07/2007 | 7862.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 03/07/2007 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JUNHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/07/2007 | 725.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05-CAIXAS DE FITA ADVANTAGE, DESTI-NADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME TOMADA DDE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/07/2007 | 102.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/07/2007 | 20.00 | 00034362126449 | FRANCISCO DE ASSIS BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE BORRACHARIA, PRESTADONO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA SECDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 03/07/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 03/07/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PETI, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 03/07/2007 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 03/07/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 03/07/2007 | 2840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 03/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA AGENTE JOVEM, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 03/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA BOLSA FAMILIA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 03/07/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 03/07/2007 | 380.00 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO, NA JUNTA DE SER-VICO MILITAR, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 03/07/2007 | 6266.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 03/07/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSAO, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 03/07/2007 | 20.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FITA, DESTINADO PA-RA A OUVIDORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 03/07/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR (OUVIDOR).REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 03/07/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 03/07/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 03/07/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 03/07/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE PLANE-JANTO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 03/07/2007 | 360.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-RADIO GILINK, DESTINADO PARA O TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 03/07/2007 | 33.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE CHAVES, PARAA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 03/07/2007 | 4682.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 03/07/2007 | 12669.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA EDUCACAO (MDE), REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 03/07/2007 | 19993.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA EDUCACAO (FUNDEF 40%), REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 03/07/2007 | 48716.01 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA EDUCACAO (FUNDEF 60%), REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 03/07/2007 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, REFERNTE A PARCELA 01//12, CONVENIO 820245/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/07/2007 | 70.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/07/2007 | 42.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS, FI-TAS ADESIVAS, PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/07/2007 | 190.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM NEGOCIACAO DA DIVIDA DO SITIO SAO /PEDRO DE CIMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/07/2007 | 64.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIOCAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 04/07/2007 | 62.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA COMU-NIDADE DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, CONF. FATURA EMANEXO, REF. AO MES DE ABRIL/07, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/07/2007 | 1320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ACOES EDUCATIVAS COMPLEMENTARES, REFERENTE A 02/12(SEGUNDA PARCELA), CONFORME CONVE-NIO 820245/2006.CONF. RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/07/2007 | 10652.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A DISTRIBUICAO COM AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDA -MENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CARTA CON-VITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/07/2007 | 1553.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECA RRODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/07/2007 | 3373.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/07/2007 | 10923.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/07/2007 | 19507.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS PEJA, CONFORMECARTA CONVITE 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/07/2007 | 512.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DO TELEFONE DENUMERO 3451-3558, CONF. FATURAS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/07/2007 | 482.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3605, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO/2007CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/07/2007 | 334.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3605, LOTA -DO NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/22007, CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/07/2007 | 220.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDEIENTE, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/07/2007 | 110.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDEIENTE, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/07/2007 | 185.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/07/2007 | 205.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DO N§ 3451-2682,CONFORME FATURA EM ANECO, REF. A JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/07/2007 | 6770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASREF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 04/07/2007 | 175.50 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 27-QUENTIHAS, DESTINADAPARA O PESSOAL QUE VEIO FAZER ACOMPANHAMENTO DAS /PROPOSTAS HABITACIONAL PARA CONSTRUCAO DE CASAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/07/2007 | 76.00 | 00064551385468 | ALBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PINTURA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 04/07/2007 | 4841.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/07/2007 | 250.00 | 00043570550400 | JOSE FLAVIO FARIAS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGENS DO CONFERENCISTA PALES -TRANTE DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIASOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 04/07/2007 | 375.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA PETI(15-BOLSAS A 25,00)REF. AO MES DE MAIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/07/2007 | 1838.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CON-.FORME LICITACAO 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 04/07/2007 | 430.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCOES DE FAIXAS ELETREIROS DOS EVENTOS, REALIZADOS NA CASA DA FAMILIA E AGENTE JOVEM NA CONFERENCIA REGIONAL DOS DI -REITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/07/2007 | 50.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS- COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CARGA DE OXIGENIO,DESTINADA PARA A AMBULANICA DEPLACA HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/07/2007 | 189.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3371, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2007,CONF. FATURA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/07/2007 | 84.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CARTUCHO, DESTINADOPARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/07/2007 | 259.84 | 02699749000102 | MARIA APARECIDA F. DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE IMPRESSOES DE 112-FOTOSCOLORIDAS(GRANDE), DE OBRAS DA PREFEITURA DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/07/2007 | 152.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ART DOS QUIOSQUE, CONFORME, COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/07/2007 | 1926.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL (107-SACOS DE CIMENTO DE50KG), DESTINADO PARA A OPERACAO TAPA BURACOS DERUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 04/07/2007 | 770.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/07/2007 | 1052.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDA /DA SERRA E PERDA DE SAFRA, CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 05/07/2007 | 801.80 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(TNT E NOKDREY), DESTINADO PARA A PREPARACAO DA ORNAMENTACAODE RUAS E AVENIDAS, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 05/07/2007 | 400.00 | 00048251062420 | VINICIUS PINTO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DO SOFA DA SE-CRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 05/07/2007 | 12.00 | 06144176000101 | GILCLEAN LEITE FERREIRA- CASA DO TRABALHADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/LAVAR PECAS DO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PLACADJH-7536-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/07/2007 | 295.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DA FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/07/2007 | 150.00 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/07/2007 | 200.00 | 00078985129449 | MARIA DE LOURDES SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX DE DOCUMENTOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/07/2007 | 81.00 | 00072768916404 | MARLI CANDIDO P. ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/07/2007 | 16.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCU-MENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/07/2007 | 300.00 | 00008796098422 | MARIA NAZARE PROCOPIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES -SOA CARENTE, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE EM SEUFILHO THIAGO BERNARDINO DOS SANTOS, NA CIDADE DEJOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/07/2007 | 12981.29 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES, DAS COMPETEN-CIAS DE 09/1989 E 10/1989, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/07/2007 | 116.00 | 00076851524449 | RITA BARREIRO DE LEMOS NETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(JUMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/07/2007 | 116.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(JUMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTO DESTA PREFEITURAJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/07/2007 | 126.00 | 41580473000435 | POSTO MENINO DE JESUS III | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA COMUM, PARAABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7623-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/07/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO VOLSA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/07/2007 | 135.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE CARIMBOS, DESTINADOSPARA A SECRETARIA DE DEUCACAO DO MUNICIPIO, CONF.NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 05/07/2007 | 6927.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA- GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, DES-TINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 06/07/2007 | 169.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 06/07/2007 | 32.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 06/07/2007 | 22.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTE-RESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 06/07/2007 | 68.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTE-RESSE DA CHEFIA DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 06/07/2007 | 29.29 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS TIM, CONFORMEFATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 06/07/2007 | 3.73 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DO TELEFONE ///3451-3605, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 06/07/2007 | 23.15 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 06/07/2007 | 26.47 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 06/07/2007 | 31.25 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 06/07/2007 | 47.20 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 06/07/2007 | 35.00 | 00007113158412 | ANA PAULA FIDELES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 06/07/2007 | 38.00 | 00005160100423 | ANTONIO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 06/07/2007 | 50.00 | 00097732753453 | DALVINA GERSON DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 06/07/2007 | 200.00 | 00016024468814 | MARIA AUXILIADORA BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO.(COMPRA DE PASSAGEM P/ SAO PAULO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 06/07/2007 | 300.00 | 00008194419450 | LEUVI OBERDAN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 06/07/2007 | 100.00 | 00092988776415 | CLEONALDO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 06/07/2007 | 300.00 | 00006170928425 | CLEONILDA BASILIO O. COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 06/07/2007 | 100.00 | 00006840638405 | MARIA SILVANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 06/07/2007 | 6.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTE-RESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 06/07/2007 | 13.50 | 24502965000140 | FOTO ALIANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 27-FOTOGRAFIAS, PARA OCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/07/2007 | 9781.00 | 01727280000105 | JOSEVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS(GARDENAL,NEULEPTIL,DEPAKENE, ETC), DESTINADO PARA A FARMA-CIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/07/2007 | 6813.50 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A SAUDE BUCAL DO MUNCIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/07/2007 | 60.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO MOTOR DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7536-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/07/2007 | 1297.00 | 07892563000180 | RETI COMERCIO DE PEÇAS IDEAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 09/07/2007 | 1082.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO DE PLACA HWW-1478LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 09/07/2007 | 150.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REPASSE PARA OS CONSELHEIROS PLANTONISTA, COM O OBJETIVO DE PAGAMENTO COM PASSAGENS,ALMOCO,JANTAR EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCONFORME OFICIO DE 014/2007, DO CONSELHO TUTELAR EEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 09/07/2007 | 19.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORADO DEPARTAMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 09/07/2007 | 1046.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO 1% DO PASEP, CONFORME DAMEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 09/07/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA(PROFESSORACONF. CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 09/07/2007 | 50.00 | 00050560387172 | JOSE RUFINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NA ESCOLA MU-NICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 09/07/2007 | 70.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CANECA 1650, INCLU-SIVE MAO DE OBRA, DA ESCOLA DO SITIO MAMUDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 09/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA(AUXILIARDE SERVICOS GERAIS), JUNTO A SECFRETARIA DE EDUCA-CAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 09/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, QUE PRESTASERVICOS DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNCIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 09/07/2007 | 45.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DEFAIXA PARA EXPO-FEIRA, QUE REALIZOU DE 28 A 30/06/2007, POR OCASIAO DO SAO PEDRO DE RUA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/07/2007 | 9.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO DO VEICULO MOTO HONDA TITAN DE PL. MMR-5722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 09/07/2007 | 43.00 | 00042525772415 | MARILEIDE QUERUBINO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM HOSPEDAGEM DOFUNCIONARIO DO SEBRAE, NA VISTORIA DOS APICULTORESDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/07/2007 | 380.00 | 00007217913446 | FABIO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/07/2007 | 380.00 | 00006149289400 | FRANCISCO DE ASSIS PEDONE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE GARI, NA LIMPEZA PUBLICA, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/07/2007 | 10230.36 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NOFUNDEB 60%, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/07/2007 | 4198.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NOFUNDEB 40%, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/07/2007 | 2660.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NOMDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 10/07/2007 | 1353.54 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM DO BANCO DO //BRASIL, NA CONTA 11.029-9, NA MANUTENCAO DAS TRANSFERENCIAS DOS SALARIOS DO SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/07/2007 | 2194.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM DO PASEP, NA /CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/07/2007 | 5199.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/07/2007 | 37964.13 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 10/07/2007 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 10/07/2007 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/07/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM DA AMVAP, NA /CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/07/2007 | 7631.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, LOTADOS NASAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/07/2007 | 20.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FFIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/07/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/07/2007 | 117.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 12/07/2007 | 0.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 12/07/2007 | 23.58 | 00023787325468 | MARIA AUXILIADORA SOARES DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA, EM VIAGEM A PATOS-PB,PARA ENTREGAR DOCUMENTOS NA DELEGACIA JSM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/07/2007 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CARIMBO TRODAT, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/07/2007 | 96.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 08-CARIMBOS, DESTINA-DOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/07/2007 | 600.00 | 10852945000195 | SCD-INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELH. ORTOPÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-COLETE MIOKE, DESTINADO PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO(SR. HENRIQUECABRAL DA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 13/07/2007 | 1300.00 | 00860626000178 | J. M. VEICULOS PECAS SERVICOS E ACESSORIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA PARAO VEICULO FRONTIER DE PLACA MMB-4313. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/07/2007 | 140.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO TRATOR, CAMINHAO E CA -CAMBA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/07/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA QUE /ESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 16/07/2007 | 600.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS 165/70R13 GPS2, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 16/07/2007 | 465.80 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/OS AGENTES EPIDEMIOLOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 16/07/2007 | 320.00 | 03402178000157 | JL COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-PNEUS, DESTINADO P/O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 16/07/2007 | 876.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 16/07/2007 | 350.00 | 01895931000168 | EDVANILDO I, DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DEPL. HWW-1478 E FIAT UNO DE PLACA DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 17/07/2007 | 355.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 17/07/2007 | 172.00 | 00858337000134 | INTERMED COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAA AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 17/07/2007 | 165.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIAT DUBLO DE PL. HXP-1267,DUCATO DE PL. HWW-1478 E FIAT UNO DE PL. MMO-2335. LO-TADOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 17/07/2007 | 295.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (SHAMPOO,CREME,TINTA,EESCOVA P/ CABELOS ETC), DESTINADOS PARA O DIA DA /CIDADANIA URBANA NA III EXPO-FEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 17/07/2007 | 555.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE 200-LANCHES PARA O PESSOAL QUE PARTICIPARAM DA II CONFE -RENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 17/07/2007 | 700.00 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO, AO ATENDIMENTO DO PROLETRLAMENTO, DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 17/07/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 17/07/2007 | 150.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DAS LINHAS /TELEFONICAS E RAMAIS DAS SECRETARIAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 17/07/2007 | 27879.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 19/07/2007 | 1188.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 19/07/2007 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 20/07/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 20/07/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA JORNALISTICAFOLHA DO VALE DE ASSINATURA E DIVULGACAO, REFEREN-TE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/07/2007 | 69.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/07/2007 | 885.62 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/07/2007 | 6483.28 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SSE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO FGTS,DOS SERVIDORES, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 20/07/2007 | 345.63 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES, REFERENTE ACOMPETENCIA 11/1983, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 20/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE VENCIMENTOS DA SERVIDORA, PARA PRESTAR SERVICOSGERAIS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0001685 | 20/07/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO DE PL.DJH-7623/SP, ONIBUS DE PLACA MZG-0830-RN, COM O O-BJETIVO DE PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DEEDUCACAO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/07/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON-SORCIO INTERMUNICIPAL DE PIANCO-PB, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 20/07/2007 | 214.88 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS COMA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS NOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000032007 | 0001686 | 20/07/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULOS FIAT UNO DE PL.DJH-7536/SP, D20 CHEVROLET DE LACA KHZ-8280-PB, VERANEIO DE PL. MMV-5336-PB, JUNTO A SECRETARIA DESAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 25/07/2007 | 120.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E REVISAO, NO VEICULO DUBLO DE PLACAHXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 25/07/2007 | 139.00 | 06760440000123 | NARDELIO AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA O VEICULOFIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 25/07/2007 | 400.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS E OLEO, PARA OVEICULO FIAT DUBLO DE PLACA HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/07/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM -FAM, NA CONTA 58/.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/07/2007 | 778.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/07/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/07/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE DE PAINCO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/07/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 31/07/2007 | 1679.72 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 857-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 31/07/2007 | 400.50 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.670-COPIAS DE XEROX,DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/07/2007 | 564.17 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOPARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA MMB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/07/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/07/2007 | 2.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 31/07/2007 | 55.73 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20.5-LITROS DE GASOLI-NA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA //MNE-2021. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 31/07/2007 | 481.20 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 3.128-XEROX E 01-ENCA -DERNACAO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 31/07/2007 | 35.00 | 00002135401420 | VALCINETE ALCIDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 50-PAS-TEIS, PARA SEREM SERVIDOS NA REUNIAO COM OS SECRE-TARIOS DOS MUNICIPIOS SOBRE PPA DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 31/07/2007 | 107.02 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 42-LITROS DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7623A SERVICOS DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 31/07/2007 | 573.50 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 3.590-COPIAS DE XEROX,E 01-PLASTIFICACAO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DASEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 31/07/2007 | 1918.82 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 978.98-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLMZG- 0830 E MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 31/07/2007 | 710.95 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 261.38-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLDJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/07/2007 | 1250.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO SERAPIAO PINTO DE SOUSA,TEMISTOCLES SOARES DEOLIVEIRA E JOSE RODRIGUES PITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/07/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITEMA PUBLICO CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 31/07/2007 | 1465.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 538.9-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DO FIAT UNO DJH-7536 E FIATDUBLO HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 31/07/2007 | 3596.16 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.834.715-LITROS DE O-LEO DIESEL, P/ ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULAN-CIAS FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257 E HWW-1478 E CAMIONETA D20 DE PL. MMN-5336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 31/07/2007 | 1207.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(TINTA LAVA -VEL,TORNEIRA,BOAIA,CAIXA DAGUA ETC.), DESTIANDOSP/ REPOSICAO NOS PSF(S), DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/07/2007 | 380.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DO VEICULO MOTOCICLO, EMVIAGENS DE INTERESSE SA SECRETARIA DE SAUDE DO MU-NICIPIO, CONFORME ORGANOGRAMA NA AUTORIZA€AO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/07/2007 | 277.40 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.849-COPIAS DE XEROXDE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/07/2007 | 330.75 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSPARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/07/2007 | 1510.21 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOPARA OS VEICULOS AMBULANCIAS DUCATOS DE PLACAS HWW1478 E HXP- 1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 31/07/2007 | 259.95 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (TOMATES,CEBOLA,CENOU-RA,BATATINHA ETC), DESTINADO PARA A MERENDA DO PE-TI(PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/07/2007 | 19526.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 31/07/2007 | 259.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 95.23-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLS.MNE-2011 E 5722. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 31/07/2007 | 2330.44 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.187-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS CAMINHAODE PL. MMZ-7228 E MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 31/07/2007 | 235.93 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DO TERMINAL RODOVIARIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/07/2007 | 845.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DO TERMINAL RODOVIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/07/2007 | 3997.38 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICO, //DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DAS VIAS URBANAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/07/2007 | 1259.70 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/07/2007 | 1636.46 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Comércio e Serviços | Comercialização | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/07/2007 | 29934.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA AQUISI€AO DE MATERIAL DE CONSTRU€AO PARA PRR€ADE ALIMENTA€AO JOAO BELO. | 00042007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 31/07/2007 | 264.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.760-PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 31/07/2007 | 2338.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.193-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS LOTADOS NASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 31/07/2007 | 57.41 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 21.11-LITROS DE GASOLINA COMUM, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLMNE-2031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/07/2007 | 16000.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02(DUAS) MOTOCICLETASTIPO CG- HONDA 150 BROS ANO 2007 E MODELO 2007, /DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, CONFORME CARTA CONVITE 010/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 01/08/2007 | 1500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FEPEMA(FUNDO ESTADUAL DE PROTECAOAO MEIO AMBIENTE), CONF. DAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 01/08/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO(TRATOR), PARA FICAR A DISPOSICAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE A -GRICULUTRA, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 01/08/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIRDE DEPOSITO DE LIXO, COLETADO DE RUAS E AVENIDASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 01/08/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DO CENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 01/08/2007 | 31200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PRESTAREM SERVICOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFEFRENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 01/08/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA PRESTAREM SERVICOS NA CAIXA DAGUA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/08/2007 | 307.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECA, DESTINADO PARA OVEICULO CACAMBA DE PL. MMY-4882, DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 01/08/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DO INSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 01/08/2007 | 3060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURIS-MO REF. AO MES DE JUNHO/07, CONF. FOLHA DE PAGA -ANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 01/08/2007 | 700.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06-TELHA DE CERAMICADE 2¦, DESTINADAS PAR A LAVANDERIA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 01/08/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DO PROGRAMA DE ERRACACAO DO TRABALHO INFANTIL,REF. A AGOSTO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 01/08/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REF. AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/08/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSCONSELHEIROS, DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 01/08/2007 | 1628.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AODE MATERIAL DE CONSTRU€AO DESTINADOS A AMPLIA€AO EREFORMA DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 01/08/2007 | 350.00 | 00079829694453 | MARCONE INOCENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A SEUS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€AO DO REBOCO E PINTURADO PREDIO DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/08/2007 | 1710.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISI€AODE 95 (NOVENTA E CINCO) SACOS DE CIMENTO ZEBU DES-TINADOS A AMPLIA€AO E REFORMA DO PREDIO DA LAVAN-DERIA MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 01/08/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES, PARA A INSTALCAO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 01/08/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.MIGUEL MORATO, PARA A INSTALCAO DA UNIDADE DE SAU-DE DA FAMILIA, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 01/08/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA RUAFRANCISCO GUIMARAES S/N(MAE BRREGO), PARA A INSTA-LACAO DO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA, REF. AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 01/08/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 01/08/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DO ESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 01/08/2007 | 1082.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEGURO DO VEICULO FIAT DE PLACA HWW1478, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/08/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REF. AAGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 01/08/2007 | 2492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO/07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REF.AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 01/08/2007 | 10640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 01/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS, PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 01/08/2007 | 80.00 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS SOARES DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, PRESTADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SECRETA -RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 01/08/2007 | 440.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DA ESCOLA SANTA MONICA, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 01/08/2007 | 19993.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(FUNDEB 40%), CONFORMECONF. FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 01/08/2007 | 49130.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO(FUNDEB 60%), CONFORME FOLHA EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/08/2007 | 34.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 01/08/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO, REFEREN-TE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 01/08/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 01/08/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LCONTRATACAO DA EMPRESA ESPESCIALI-ZADA PARA MANTER A REGULARIDADE DA CONTRATANTE, /JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, CAIXA ECONOMICA FEDE -RAL, REF. AO MES DE AGOSTO /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 01/08/2007 | 232.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DAPREFEITURA, NOS DEIA 31/07/ E 01/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 01/08/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDOFRES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTEAO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/08/2007 | 6430.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JUNHO/07, CONF. FOLHA DE PAGAMENTO EMANEXO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 01/08/2007 | 65.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGISTROS, AUTENTICACOES E RECONHE-CIMENTOS DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 01/08/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 02/08/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LCONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 02/08/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LCONTRATACAO DA EMPRESA PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS E AQUISICAO DE 20-EXEMPLARES POR EDICAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/08/2007 | 578.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARFIFAS TELEFONICAS 3451-3558, LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA DO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 02/08/2007 | 232.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DESTA PREFEITURA, JUNTO AO TRIBUNALDE CONSTAS DO ESTADO , NOS DIAS 08 E 09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 02/08/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CAR-TORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL,NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL 643, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 02/08/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-/TAR SERVICOS DE REGISTROS CONTABIES,ELABORACAO DEBLACENTES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS PERTINEN-TES, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/08/2007 | 280.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARFIFAS TELEFONICAS 3451-2382, LO-TADO NA CENTRAL, CONF. FATURA DO MES DE JUNHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/08/2007 | 300.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 03-TONNERHP-10/10, DESTINADO PARA A SECREFTARIA DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 02/08/2007 | 420.00 | 00042425085491 | L. VIEIRA TECNICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTOS DE /04-MIMEOGRAFOS A ALCOOL E 03-MAQUINAS DATILOGRAFIADA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 02/08/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 02/08/2007 | 15.00 | 10737070000180 | SUMARE-COMERCIAL DE MAT. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-COPIAS DE CHAVE,DESTINADAS PARA A ESCOLA SANTA MONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 02/08/2007 | 600.00 | 00002789548471 | JOSE RUCLENATO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE NUTRICIONISTA, PARAATUAR JUNTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO,REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 02/08/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS /DE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 02/08/2007 | 442.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTOS DE /EQUIPAMENTOS DA SAUDE, CONF. AUTORIZACAO DE EMPE-NHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 02/08/2007 | 21400.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SAUDEBUCAL, REFERENBTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 02/08/2007 | 374.94 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DUCATODE PL.HXP-1257-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/08/2007 | 70.00 | 00091023572400 | RITA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 02/08/2007 | 225.00 | 00006191245475 | FRANCISCA BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 02/08/2007 | 2147.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 02/08/2007 | 2588.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEMATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADODA SSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 02/08/2007 | 2147.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEDESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/08/2007 | 100.00 | 00058754318149 | LUCIANO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO ENCHEDEI-RA, PARA REMOCAO DE ENTULHO DA PRACA DA ALIMENTA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 02/08/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, QUEESTA A DISPOSICAO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/08/2007 | 700.00 | 00018277381115 | GERALDO BRAGA MARCIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO CAMINHAO DE PLACAMYA-3751/PB, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRADO CAIANA PARA O LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 03/08/2007 | 200.00 | 00060375388400 | OLIVEIRA LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ROCO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO SAO PEDRO DO BAIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/08/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOSSERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHODE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/08/2007 | 380.00 | 00007217913446 | FABIO CABOCLO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, CONTRATADOPARA PRESTAR SERVICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/08/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODOS VENCIMENTOS DE 15 DIAS TRABALHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/08/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/08/2007 | 905.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL, CONF. FOLHA EMANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 03/08/2007 | 150.00 | 00064611728404 | IOLANDA CORINGA CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 03/08/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(PPAIF), REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA, CONTRATADA, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(AGENTE JOVEM), REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/08/2007 | 4127.13 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO 007DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/08/2007 | 23813.90 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME LICITACAO006/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/08/2007 | 735.10 | 01727280000105 | JOSEVALDO GONÇALVES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10-TENSIOMETRO E ESTE-TOSCOPIO E 10-TERMOMETROS, DESTINADO PARA A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/08/2007 | 15390.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO CAPS, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/08/2007 | 3679.02 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA A SAUDEBUCAL DOS POSTOS DOS PSF(S), DO MUNICIPIO, CONFOR-ME LICITACAO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 03/08/2007 | 70.00 | 00004661849485 | SILMARIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM A EQUIPE TECNICA DO CENTRO DE ATEN-CAO PSICOSOCIAL-CAPS I, PARA PARTICIPAR DE PALES-TRA O CAMPO DA SAUDE MENTAL E REFORMA PSIQUIATRABRASILEIRA, EM CAMPINA GRANDE, CONFORME DOCUMENTOSANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 03/08/2007 | 62750.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE-PSF(MEDICOS E ENFERMEIROS), REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 03/08/2007 | 7482.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SAUDE, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REF. AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 03/08/2007 | 28480.20 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTEDE SAUDE) REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 03/08/2007 | 107.44 | 00003045171435 | JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01-DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAME ESPECIALIZADO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/08/2007 | 330.10 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 07-DIARIAS, EM VIAGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDOPESSOAS DOENTES PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SA -UDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 03/08/2007 | 58.00 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-TELEFONES, DESTINA-DOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 03/08/2007 | 12293.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO(MDE), CONFORME FOLHA /DE PAGAMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/08/2007 | 4502.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO(MDE), REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 03/08/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO E GESTAO, CONFORMEDE PAGAMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/08/2007 | 333.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA (FUNDEB60%)RETROATIVO DOS MESES DE MARCO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 03/08/2007 | 1800.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10(DEZ) VENTILADORES,PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 03/08/2007 | 426.00 | 00064610195453 | FRANCISCO BAIAO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-8008, PARA CONDUZIR ALUNOS PARA A FACULDADE DEPATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/08/2007 | 22.94 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICAS DOS TELEFONESDE N§ 3451-2381, 2382 E 3371, LOTADOS NA PREFEITU-RA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/08/2007 | 44.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PESTADO EM REGISTROS DE DOCUMENTOS E AUTENTICACOES DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/08/2007 | 347.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TAROFAS TELEFONICA 3451-2382(CEN -TRAL), LOTADA NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA DO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 03/08/2007 | 165.46 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR O PROCURA-DOR DO MUNICIPIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/08/2007 | 6266.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINIST. E FINANCAS, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 03/08/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSOES, DAS PENSIONISTA, CONFORMERELACAO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/08/2007 | 174.00 | 00026284375468 | JOSE JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01 DIARIA E MEIA, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, JUNTO AOINSS, PARA LIBERACAO DE CERTIDAO NEGATIVA DE DEBI-TO-CND. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/08/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FOLHA EM A-NEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 06/08/2007 | 232.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 06/08/2007 | 3310.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 06/08/2007 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECICLAGEM DE 01-TONNERHP-10/10, DESTINADO PARA A PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 06/08/2007 | 6770.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASREF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 06/08/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS P/ PRESTAR SERVICOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO,REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 06/08/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/08/2007 | 833.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB,RETROATIVO AOS MESES DE MARCO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 06/08/2007 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DA EDUCACAO, REF. AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/08/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO, LOTADONA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DEJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/08/2007 | 983.00 | 00032501900472 | CREUZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA CAMPNAHA DE VACINACAO DOS IDOSOS, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 06/08/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO MEDICO, PARA PRESTARSERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 06/08/2007 | 2500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE ENFERMEIRA, PARA ///PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 06/08/2007 | 2492.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/08/2007 | 3587.67 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 06/08/2007 | 6840.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SAUDE, CONF. RELACAO EM ANEXO, REF. AO MESDE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 06/08/2007 | 288.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3371, LOTADONA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURA AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 06/08/2007 | 15608.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 06/08/2007 | 2862.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTA-DOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 06/08/2007 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 06/08/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SEC. DE ASSSISTENCIA SOCIAL, REFE -RENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 06/08/2007 | 100.00 | 00002785342445 | ANTONIA MIGUEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 06/08/2007 | 43.23 | 00004501954493 | MARIA DE FATIMA LUIZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 06/08/2007 | 120.00 | 00060370580400 | ANA MARIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 06/08/2007 | 47.06 | 00091831024187 | MARIA DO SOCORRO LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 06/08/2007 | 54.58 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE //PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 06/08/2007 | 54.58 | 00009843205472 | JOELI SILVA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE //PASSAGEM DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 06/08/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURIS-MO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 06/08/2007 | 4410.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC/ DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/08/2007 | 1975.40 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 06/08/2007 | 1294.60 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, DA SSECRETARIA DE A -GRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 06/08/2007 | 2270.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICEMNTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/08/2007 | 2948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 06/08/2007 | 2468.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMEN-TO ECONOMICO, REF. AO MES DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 07/08/2007 | 24904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 07/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFEA/CREA-PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 07/08/2007 | 29.00 | 08667024000100 | CREA/PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFEA/CREA-PB, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 07/08/2007 | 1499.81 | 06224321000156 | DH DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS PARA OS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 07/08/2007 | 5990.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REF. AO MES DE JULHODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 07/08/2007 | 235.85 | 00063192977434 | JOSE SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO), DIARIAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA E CAMPINA GRANDE-PB, TRANSPORTANDO PESSOAS DOENTES PARA SUBMETER A TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 07/08/2007 | 4500.00 | 00006567438835 | DISNEY MARTINS DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE OFTALMOLOGISTA PARAPRESTAR SERVICOS(75-CONSULTAS), JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO, NO PROGRAMA SAUDE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 07/08/2007 | 4500.00 | 00002185344420 | ROMA MEDEIROS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OCM CONTRATACAO DE OFTALMOLOGISTA, PA-RA PRESTAR SERVICOS(75-CONSULTAS), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO PROGRAMA SAUDE ESCO -LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 07/08/2007 | 232.00 | 00046755780472 | GERALDO PEDRO DE SOUISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA -PB, PARA PARTICIPAR DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 07/08/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 07/08/2007 | 170.00 | 00003277106403 | FERNADO VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JO-AO PESSOA -PB, PARA ASSINAR TERMO DE COMPROMISSO,JUNTO A SUDEMA, EM NOME DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 08/08/2007 | 640.00 | 00003433805440 | DAMIAO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO FIAT DUCATO MINI -ONIBUS DE PLACA MNM-8047/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DA FACULDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/08/2007 | 80000.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SALARIO RETROATIVO DE FUNCIONARIOSESTATUTARIOS-MAGISTERIO FUNDEB 60%, REFERENTE AOSMESES DE MARCO A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/08/2007 | 232.00 | 00064552403400 | DAMIAO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTODE DESPESA COM 02- DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 09/08/2007 | 25.90 | 08995631002658 | ARMAZEM PARAIBA- N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-APARELHO DE TELEFO-NE, DESTINADO PARA A TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 09/08/2007 | 1078.63 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/08/2007 | 235.85 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO), DIARIAS EM VIAGEM A LA-GOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOPROGRAMA PRO-LETRAMENTO, DISCIPLINA MATEMATICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/08/2007 | 3716.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/08/2007 | 650.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO NO VEICULOS O -NIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SEC. DE EDUCA -CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/08/2007 | 1535.91 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADA PARAO VEICSULO ONIBUS DE PL. MMS-7739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/08/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02- DIARIAS DO MOTORISTA, EM VIAGEMA JOAO PESSOA, A SERVICOS DA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/08/2007 | 2000.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CHAMADA COMERCIAL, CONFORME FATURAANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 09/08/2007 | 950.00 | 00032501900472 | CREUZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR O PAGAMENTO DA CAMPNAHA DE VACINACAO CON -TRA A POLIOMIELITE, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOCOMO VIGILANTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/08/2007 | 143.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/08/2007 | 11050.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 130-HORAS MAQUINA(PA -TROL), PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA PARA OPERACIONALIZA€AO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAL-PAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 10/08/2007 | 20.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ASSISTENCIA AO PEQUENO AGRICULTOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/08/2007 | 105.00 | 00013917838400 | ANTONIO FIRMINO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ALIMENTACAO(15-QUENTI -NHAS), PARA OS TRABALHADORES QUE REALIZARAO MANU -TENCAO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO FRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 10/08/2007 | 350.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE RAMAIS NOESTADIO JOSE BARROS SOBRINHO, PARA TRANSMISSAO DOJOGO DO CRUZEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 10/08/2007 | 680.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO TANQUE, TRO-CA DE OLEO DO MOTOR E TROCA DO FILTRO DO COMBUSTI-VEL NO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 10/08/2007 | 7552.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,(SAUDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 10/08/2007 | 350.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DO RAMAL NOCAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 10/08/2007 | 53.95 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 10/08/2007 | 330.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01- OCULOS RECEITUARIADESTINADO PARA O MENOR PEDRO ALEX DE A. PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 10/08/2007 | 194.80 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL /P(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 10/08/2007 | 14428.39 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 10/08/2007 | 906.00 | 00013221876491 | MANOEL BARBOSA DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 6.040-COPIAS XEROGRAFI-CAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 10/08/2007 | 12.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/08/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 10/08/2007 | 650.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE BUFFET, NA COMEMORACAOALUSIVAS AO DIA DOS PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 10/08/2007 | 211.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO TELEFONE 34512682, LOTADO NA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 10/08/2007 | 59.70 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 10/08/2007 | 6552.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,(INFRA ESTRUTURA), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/08/2007 | 37018.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES DAS DEMAIS SECRETARIAS, NA CONTA10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 10/08/2007 | 2637.03 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 10/08/2007 | 1269.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 11.029-9 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 10/08/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO FUNDEB-PROFESSORAS, REF. AO MES DE JUNHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 10/08/2007 | 82.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 10/08/2007 | 10317.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,(FUNDEB), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 10/08/2007 | 4618.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,(EDUCACAO FUNDEB-40%, ) NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 10/08/2007 | 2581.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,(EDUCACAO- MDE), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 10/08/2007 | 700.00 | 00092989993487 | IONE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO AO ATENDIMENTO DO PRO-LETRAMENTO DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 10/08/2007 | 380.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO //VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 10/08/2007 | 1575.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PEACAS, DESTINADAS PA-RA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 10/08/2007 | 2673.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PEACAS, DESTINADAS PA-RA O VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 13/08/2007 | 116.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01- DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PENDENCIAS DESTA SECRETARIA E DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 13/08/2007 | 200.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DA CAMARAMUNICIPAL PARA A REALIZACAO DA II- CONFERENCIA MU-NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/08/2007 | 315.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA LMNS-0324-PB, PARA CONDUZIR OS TUTORES DA U-NIVERSIDADE ABERTA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 14/08/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/08/2007 | 627.00 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10-LIVROS, DESTINADOSPARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/08/2007 | 25.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CABO DE EMBREAGEM,DESTINADO PARA A CACAMBA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 15/08/2007 | 98.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAVEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 15/08/2007 | 100.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE A. GARCIA POSTO ELOISE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 53.475-LITROS DE OLEODIESEL, PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. DJH-7739/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 15/08/2007 | 50.00 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SEDEX, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DAS OLIMPIADAS BRASILEIRA DE ASTRONOMIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 15/08/2007 | 440.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COFFE-BREAK, REALIZADONA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 15/08/2007 | 800.00 | 00048661767415 | LENILDE DUARTE DE SA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PALESTRA DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, QUE SERA REALIZADA NA CAMARA MUNICIPAL NO DIA 17/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 15/08/2007 | 100.00 | 70098470000115 | M. A- BARRETO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40.32-LITROS DE GASOLINA PARA O VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 15/08/2007 | 2583.50 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO.CONF. CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/08/2007 | 70.00 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DOPROJETO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, CONSULTORIA E LICENCA JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/08/2007 | 350.00 | 00032330308434 | MARCILIO ARAUJO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DEPINTURA EM TELA, JUNTO AO CRAS, REF. AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/08/2007 | 350.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DECAPOEIRA, JUNTO AO CRAS, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/08/2007 | 350.00 | 00002837856401 | VALERIANO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO AUXILIAR DESERVICOS, REF. AO MES DE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/08/2007 | 350.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DETEATRO, JUNTO AO PROGRAMA DE AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/08/2007 | 330.00 | 08994436000155 | MASCATE-CONFEC€OES MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MALHAS 100% POLIESTER,DESTINADO AO PROGRAMA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 16/08/2007 | 840.00 | 08994436000155 | MASCATE-CONFEC€OES MARINHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MALHAS 100% POLIESTER,DESTINADO AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 16/08/2007 | 560.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 16/08/2007 | 550.00 | 00063193418404 | ANTONIO TEIXEIRA DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PL. JTZ-2989,PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO NO PE-RIODO DE 20 A25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 16/08/2007 | 550.00 | 00003678663400 | JURANDI FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO DE PL. JFK-2724,PARA SER UTILIZADO NA CAMPANHA DE VACINACAO NO PE-RIODO DE 20 A25/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 17/08/2007 | 72928.81 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTADORES DE SERVI€OS CONTRATADOSPARA PRESTAR SERVI€OS NA SAUDE, REF. AO MES DE JU-LHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 17/08/2007 | 750.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PALESTRA DESTINADA AOSPROFISSIONAIS DE SAUDE, QUE SERA REALIZADO NA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA NO DIA 20/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 17/08/2007 | 255.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ESTUFA MARCA FENEN, MO-DELO 311CG, REVISAO GERAL DO EQUIPAMENTO, RECUPERACAO DO TERMOSTATO, SUBSTITUICAO DE RESISTENCIA,LIMPEZA E TESTES DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 17/08/2007 | 730.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DA SAUDEBUCAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 17/08/2007 | 138.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM EQUIPAMENTOSDA SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 17/08/2007 | 322.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ESTUFA DE CULTURA E RE-VISAO GERAL DO EQUIPAMENTO, CONFORME ESPECIFICA NAAUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 17/08/2007 | 500.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TRANSFERENCIA DO RAMALDA SECRETARIA DE EDUCACAO DA RUA PADRE LOURENCO P/A RUA MANOEL MEDEIROS MAIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 17/08/2007 | 100.00 | 07847744000195 | RENATO FERREIRA VIEIRA DE SOUSA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DE TONNER E CILINDRO, DASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 17/08/2007 | 20.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 07-AVENTAIS E 08-KIT C02- TOUCA, DESTINADOS PARA AS MERENDEIRAS DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 17/08/2007 | 6.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 17/08/2007 | 0.22 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 17/08/2007 | 450.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOPARA SEGURANCA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 17/08/2007 | 2530.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 17/08/2007 | 3080.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS P/ PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE JULLHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 17/08/2007 | 12.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 17/08/2007 | 270.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO COMPLETA EREVISAO DO ALTERNADOR,MOTOR DE PARTIDA E CARA DEBATERIA DO VEICULO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 20/08/2007 | 1052.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDADE SAFRA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 20/08/2007 | 3583.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO D INSTITUTOBRASILEIRO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS(IBAMACONF. BOLETO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 20/08/2007 | 442.80 | 00076056481468 | EXPEDITO FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 36-METROS DE MOSAICO,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 20/08/2007 | 1145.50 | 07955360000196 | MARIA IVALDETE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DAPRACA DE ALIMENTACAO JOAO BELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 20/08/2007 | 33440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATA-DOS, LOTADOS NA LIMPEZA PUBLCIA, REFERENTE AO MESDE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 20/08/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 20/08/2007 | 39.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/08/2007 | 160.00 | 00003893708430 | DJACIR FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO VEICULO MICRO-ONIBUS, COMO OBJETIVO DE CONDUZIR ESTUDANTES UNIVERSITARIOS ACIDADE DE PATOS-PB, IDA E VOLTA NO DIA 21/08/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 20/08/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 20/08/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7623-SP, ONIBUS DE PLACA MZG-0830-RN, PARA //PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, CCONF.LICITACAO 04/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 20/08/2007 | 67.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 20/08/2007 | 1479.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO - J. M. GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAFICO), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 20/08/2007 | 4841.70 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 20/08/2007 | 859.74 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 20/08/2007 | 15.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO COM TARIFAS BANCARIAS, NACONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 20/08/2007 | 1965.00 | 03126792000133 | JOSELENE MARIA DE ARAUJO - J. M. GRAFICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(GRAFICO), DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/08/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536-SP E GM CHEVROLET D20 DE PL. KHZ8280-PB,VERANEIO DE PL. MMY-5336-PB, PARA FICAR A DISPOSI-CAO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. LICITACAO 03/ 07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 20/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADAPARA MONITORA DO PETI, REF. AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 20/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADAPARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 20/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MONITORA, PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO AO PETI, REF. AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA SOCIAL COMUNITARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 20/08/2007 | 225.00 | 00004259266489 | MARIA DAS DORES CELESTINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENFTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO PETI BOLSA, REF. AO MES DE JULHO/2007.(9X25,00). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 21/08/2007 | 325.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 21/08/2007 | 325.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/O PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 21/08/2007 | 502.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A LAVANDEFRIA PUBLICA DO MUNICIPAL,CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 21/08/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORCIO, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 21/08/2007 | 71.23 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 21/08/2007 | 1.94 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 21/08/2007 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 21/08/2007 | 306.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 21/08/2007 | 18509.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 21/08/2007 | 23242.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO APGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/08/2007 | 1200.00 | 09245135000191 | SO FRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAQO DE 01-CONDENSADOR MIDRA E 01-EVAPORADOR MIDRA 1200-BTUS, DESTINADO PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 23/08/2007 | 500.00 | 09245135000191 | SO FRIO REFRIGERA€OES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DAS UNIDADESCONDENSADORA E EVAPORADORA MIDRA 1.200BTUS COM CA-NO COBRE IZOTUBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/08/2007 | 20225.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA-GPS(INSS), REFERENTE AO 13§ SALARIO DOS SERVIDORES DOS ANOS DE //2005 E 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/08/2007 | 315.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA- JOSIAS B. DO NASCIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/08/2007 | 200.00 | 00011234695472 | OFICINA DO JOSA- JOSIAS B. DO NASCIMENT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO /VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 23/08/2007 | 235.85 | 00060249650444 | ANA PAULA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 05(CINCO) DIARIAS, EM VIAGEM A LA -GOA SECA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DO /PROGRAMA PRO-LETRAMENTO, DISCIPLINA PORTUGUES, NOPERIODO DE 27 A31/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 23/08/2007 | 70.75 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01 E MEIA DIARIA, EM VIAGEM A LAGOASECA, PARA CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICPAR DO //PROGRAMA PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/08/2007 | 210.39 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03- DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA PARTICIPAR DO PROGRAMA SE LIGA E ACELERA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 23/08/2007 | 11020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE(PSF), REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 23/08/2007 | 5700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/08/2007 | 21748.18 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOSNA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 24/08/2007 | 35.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE 01-CARIMBO TRODAT, DESTINADO PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 24/08/2007 | 6.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS, PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIAS, DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 24/08/2007 | 6000.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXFECUTADO NOTRATOR DE ESTEIRA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2007 | 232.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA, NOS DIAS 27 E 29/08/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/08/2007 | 70.67 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01 E MEIA DIARIA, EM VIAGEM A CIDA-DE DE LAGOA SECA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/08/2007 | 70.13 | 00018108610478 | RITA DE CASSIO CORDEIRO DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01 DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DELAGOA SECA-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DAETAPA DO PRO-LETRAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 27/08/2007 | 720.00 | 00076056465420 | FRANCISCO HELIO VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DE CARTEIRASDA EMEIF JACINTA CHAVES PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/08/2007 | 214.88 | 00003045171435 | JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS, REFERENTE A MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 28/08/2007 | 197.73 | 00020318880482 | MARIA GRACINETE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TUTORES E COOR-DENADORES DA UNIVERSIDADE ABERTA QUE PARTICIPARAMDA 2¦ ETAPA DE CAPACITACAO EM EDUCACAO A DISTANCIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 31DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 28/08/2007 | 223.55 | 00020318880482 | MARIA GRACINETE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA TUTORES E COOR-DENADORES DA UNIVERSIDADE ABERTA QUE PARTICIPARAMDA 2¦ ETAPA DE CAPACITACAO EM EDUCACAO A DISTANCIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 28 A 31DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 28/08/2007 | 100.00 | 00013247310444 | JOAO REIS DO AMARAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIOJUNTO A SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 28/08/2007 | 50.00 | 00015142655400 | JOAO EDILZO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA PERFURACAO DE 01(UMA)FOSSA NA EMEIF JOAQUIM MARTINS VIEIRA, SITIO CA -PIM GROSSO DOS MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 28/08/2007 | 700.00 | 00004191783416 | JOELMA NITAO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO, AO ATENDIMENTO DO PROLETRAMENTO, DURANTE O PERIODO DE SEIS MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 28/08/2007 | 253.80 | 00036529940430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO, PARA TUTORES E COORDENADORES DA UNIVERSIDADE ABERTA QUE PARTICIPARAMDA 2¦ ETAPA DE CAPACITACAO EM EDUCACAO A DISTANCIANA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 28/08/2007 | 747.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GUIA DA PREVIDENCIA-GPS(INSS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE DE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 28/08/2007 | 94.34 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE SANTA RITA, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR A E-QUIPE DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 18 E 19/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 28/08/2007 | 94.34 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR /OS INTEGRANTES DA ORDEM ESPIRITUALISTA CRISTA, PA-RA PARTICIPAR DE UM EVENTO RELIGIOSO NOS DIAS 20 E21/08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 29/08/2007 | 1950.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZA-DA PARA MANTER REGULARIDADE DE CONTRATANTE, JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL,CAIXA ECONOMICA E SEC. DA RE-CEITA FEDERAL, REF. AOS MESES DE MAIO,JUNHO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 30/08/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA RA -DIO CIDADE DE PIANCO-PB, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 30/08/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA /AMVAP NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 30/08/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DOS PRECATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 30/08/2007 | 559.44 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 296-LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA //MMB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/08/2007 | 574.84 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO //PASEP NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 30/08/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO SE -NHOR RICARDO GUERRA(LOCACAO DE PROGRAMAS), CONF.CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 30/08/2007 | 13.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCI-AS P/ O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 30/08/2007 | 1800.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA PARA OSITIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E DO SITIO CA -PIM GROSSO DOS LEMOS,LAGOA SECA DE BAIXO PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO DA MANHA E TARDE,CONF.TOMADA DE PRECO03/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 30/08/2007 | 1450.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO MATA VELHA,CURIMATA, TA-BI;EORP E RIACHO DA ONCA, DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 30/08/2007 | 1000.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO CORRENTE E COCHOS PARA OSITIO MAUDA NO PERIODO DA TARDE, CONFORME TOMADA DDE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 30/08/2007 | 1800.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DO PINTO, PAU-BRASIL, SAO PEDRO DE BAIXO, NO PERIODO DA MANHA DO SITIO VARZINHA NO PERIODO DA TARDE DA SEDE PARA O SITIO LAGOINHA NO PERIODO DA NOITE, CONFORME TOMADADE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 30/08/2007 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA, CASANOVA PARA O SITIO LAGOINHA, NO PERIODO DA TARDE EDO SITIO CANTINHO,VARZINHA PARA A SEDE NO PERIODODA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 30/08/2007 | 2700.00 | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO PEDRO DE BAIXO,PAUBRASIL,CASA NOVA PARA O SITIO LAGOINHA, NO PERIODODA MANHA E TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/08/2007 | 1800.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO AGRESTE PARA O POLO DO /SITIO LAGOINHA, NO PERIODO DA MANHA E NOITE, DESTEMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/08/2007 | 1800.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO BORRACHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS E PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 30/08/2007 | 1800.00 | 00020713690410 | JOSE VALERIANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RANCHINHO, GANGORRA ESITIO BARROCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DA MANHA E TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 30/08/2007 | 1400.00 | 00060249528487 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JACINTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO,SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS E DO SITIO CAPIM //GROSSO DOS MARTINS E DO SITIO CAPIM GROSSO DOS LE-MOS PARA A SEDE, NO PERIODO DA TARDE, CONFORME TO-MADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 30/08/2007 | 900.00 | 00004961828467 | MARIA SIMONE PRUDENCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E CRAVOEI-RO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, NO PERIODO DA TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 30/08/2007 | 650.00 | 00006769282429 | FABIANA RODRIGUES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E ARACAS,PARA O POLO DO SITIO CRAVOEIRO, NO PERIODO DA MA -NHA, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 30/08/2007 | 1700.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS GOBELCACHOEIRA DOS ALVES, CATOLE PARA A SEDE, NO PERIO-DO DA TARDE E DOS SITIOS CATOLE,CACHOEIRA DOS ALVEPARA O SITIO CRAVOEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF. TO-MADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 30/08/2007 | 1400.00 | 00004772182454 | EDNEIA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRADE PARA O POLO DOSITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, DO SITIO CAPIM //GROSSO DOS GOBEL P/ CAPIM GROSSO DOS MARTINS E DOSITIO FRADE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DA MANHA E TARDE, CONF. TOM.DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/08/2007 | 380.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DE TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO DEENSINO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILEIDE RICAR-TE DA SILVA, QUE ESTA DE LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/08/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 30/08/2007 | 1151.01 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 609-LITROS DE OLEO DI-ESEL, DESTINADO PARA A AMBULANCIA FIAT DUCATO DE /PL. HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 30/08/2007 | 325.57 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 35-LITROS DE OLEO DIE-SEL, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT DE PLACA DJH-7623 E 128-DE OLEO DIESEL PARA O ONIBUS DE PLACAMMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/08/2007 | 360.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTOCICLO, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB, PARA FAZER ENTREGA DEDOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, //CONF. ESPECIFICA NO CRONOGRAMA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/08/2007 | 485.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 15(QUINZE)TEARES, 06-BANCOS DE MADEIRA, 20-ARMACOES DE MADEIRA P/ CONFECCAO DE TELA DE PINTURA E 01-BARRACA P/EXPOSICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS PARA A CASA DAFAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 30/08/2007 | 170.00 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 50-CAMISE-TAS, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOS AGENTES JO -VENS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 30/08/2007 | 578.00 | 00087315130420 | ANDERSON RANGEL DA SILVA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 85-CAMISE-TAS E 85-SHORTES, DESTINADOS PARA O FARDAMENTO DOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 30/08/2007 | 77.47 | 00000080224458 | MARCOS FABIANO OLIVEIRA MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMFPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE //PASSAGEM, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/08/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA BEM-FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | MANUT.DO SANEAMENTO BASICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 30/08/2007 | 838.51 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LICEN;A DA AMPLIACAO DO ESGOTAMENTOSANITARIO DO MUNICIPIO DE ITAPORANGA, CONF. BOLETOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/08/2007 | 277.08 | 00020318880482 | MARIA GRACINETE RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOSTUTORES E COORDENADOR DO POLO UAB, CONFORME OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/08/2007 | 277.08 | 00036529940430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DOSTUTORES E COORDENADOR DO POLO UAB, CONFORME OFICIOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/08/2007 | 420.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMPENSADO, PARA CON -FECCAO DE MESAS PARA O REFEITORIO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/08/2007 | 220.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/08/2007 | 106.23 | 00001979012474 | ADENILDA TEIXEIRA DE ARAUJOI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, COMPRAR PASSAGEM, CONF. COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/08/2007 | 106.23 | 00009843205472 | JOELI SILVA PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, COMPRAR PASSAGEM, CONF. COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/08/2007 | 905.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/08/2007 | 749.84 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/08/2007 | 163.16 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NOVEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/08/2007 | 2348.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, LOTADO NASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/08/2007 | 923.33 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 339.46-LITROS DE GASO-LINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT UNO DE /PL. MMO-2335 E FIAT UNO DE PL. DJH-7536,LOTADOS NASAUDE, CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/08/2007 | 4366.29 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.227,7 - LITROS DE /OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS AMBULANCIA FI-AT DUCATO DE PL. HXP-1257 CAMIMIONETA D20 DE PLACAMMN-5336 E AMBULANCIA FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478,LOTADOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/08/2007 | 322.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/08/2007 | 891.70 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A CONSERVACAO DOS PSF(S), DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/08/2007 | 704.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 259.177-LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PL.DJH-7623, LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/08/2007 | 5532.84 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.822.9-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DEPLACAS MZG-0830 E MMS-7739, LOTADOS NA EDUCACAO,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/08/2007 | 48.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/08/2007 | 63.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA VEICULO UNO DE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/08/2007 | 1732.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A CONSERVACAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL /DE ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/08/2007 | 1440.36 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 735LITROS DE OLEO DIE-SEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER MNB-4331-PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/08/2007 | 56.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA O VEICULO FRONTIER DE PLACA MNB-4331, CONFOR-ME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/08/2007 | 2.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/08/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/08/2007 | 62.61 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 23.0-LITROS DE GASOLI-NA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE2021, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/08/2007 | 162.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EFINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/08/2007 | 108.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40.01-LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACASMNE-2031 E MMS-8175, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTU-RA, CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/08/2007 | 4014.02 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.047.97 - LITROS DEOLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS TRA-TOR V.V DE PNEUS E O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORMEESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/08/2007 | 616.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA , LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTO-RIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2007 | 276.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.840-PAES DOCE, DESTINADO PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/08/2007 | 247.92 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 91.15-LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS E PLACASMNE-2011 E MMS-5722, LOTADO NA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/08/2007 | 3472.53 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.771.7-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA OS VEICULOS LOTADOS NA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICANA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/08/2007 | 240.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMZ-7228, CONFORMEESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/08/2007 | 1186.10 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/08/2007 | 2954.02 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/08/2007 | 2731.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL (LUVA,BOTAS,MASCARAS, VASSOUROES ETC), DESTINADOS PARA A MANU-TENCAO DA LIMPEZA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/08/2007 | 282.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A CONSERVACAO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/08/2007 | 500.10 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATEFRIAL, DESTINADOPARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/08/2007 | 380.00 | 00080568696468 | LEONALDO HERCULANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAODE GARI, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/08/2007 | 509.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOSPARA A CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSE BAR-ROS SOBRINHO (O ZEZAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 03/09/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OINSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/09/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/09/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE UMA CERRA ELETRICA, QUEESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREF. A SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/09/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, PARA MA-NUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURAREF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/09/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIRDE DEPOSITO DE LIXO COLETADO NAS RUAS E AVENIDAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/09/2007 | 165.44 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA FAZER ENTREGA DE PROCESSOS DE AGRICULTORES A SEDE DO INCRA, PARA O CCIR, CEFRTIFICA-DO DE CADASTRO DE IMOVEL RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 03/09/2007 | 70.74 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01-DIARIA E MEIA, COM O OBJETIVO DE RECEBER INSTRUCOES NECESSARIAS E ASSUMIRO AS FUN-COES PERTINENTES A JUNTA DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 03/09/2007 | 277.50 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGISTRO DE DUAS ESCRITURAS PUBLI-CAS DE COMPRA E VENDA,AVERBACOES,MATRICULAS DO FERPAN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 03/09/2007 | 142.80 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE 1.338- XEROXE 03-ENCADERNACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/09/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/09/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES -TAR SERVICOS DE INFORMACOES E REGULARIZACAO, JUNTOTRABALHO E SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/09/2007 | 450.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROGRAMA DE SERVICOSDE IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA-SISIPTU//(SISTEMA DE INFORMACAO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRI-TORIAL URBANO), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/09/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE EMPRESA PARA PRESTAR /SERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS,ELABORACAO DE BA -LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOSPERTINENTES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 03/09/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/09/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/09/2007 | 2005.34 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DA TIM, COM FATURAS /VENCIDAS EM SET/OUT E NOV/2006 E FEV/MAR/ABRIL/JU-LHO/AGOSTO/2007, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 03/09/2007 | 94.34 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DO CRUZEIRO ESPORTE CLUBE A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 07 E 08/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 03/09/2007 | 1140.00 | 00005809533434 | JOAO DEHEON FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DO ENGENHEIRO AMBIENTA-LISTA, PARA PRESTAR SERVICOS NA ELABORACAO DO PLA-NO DE GERENCIAMENTO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/09/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL, REFEFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/09/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/09/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVUGACAO PUBLICITARIA E AQUISICAODE 20-EXEMPLARES, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 03/09/2007 | 246.90 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE 2.259- XEROXE 07-ENCADERNACOES DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/09/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO-RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL 643.REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/09/2007 | 70.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER, PARA A ESCOLAMUNICIPAL JOSINO RICARTE E MIGUEL ALVES, PARA O //DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 03/09/2007 | 1575.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 03/09/2007 | 2673.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 03/09/2007 | 170.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE 1700-XEROX DEINTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 03/09/2007 | 150.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DO CADASTRO DO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 03/09/2007 | 150.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DO CADASTRO DO CONSELHO DAESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 03/09/2007 | 125.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DO ESTATUTO DOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM MARTINS VIEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 03/09/2007 | 170.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS P/A ESCOLA JANCINTA CHAVES E SECRETARIA DE EDUCACAO,PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 03/09/2007 | 119.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, CONFORME FATURA DE A-GOSTO/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 03/09/2007 | 380.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO EM INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE //EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 03/09/2007 | 380.00 | 00049167537472 | RITA OSORIO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO DEENSINO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILEIDE RICAR-TE DA SILVA, QUE ESTA EM LICENCA MATERNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/09/2007 | 125.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DO ESTATUTO DOCONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM GOMES DE MELO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/09/2007 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ABAS-TECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO CAPIM GROSSO /DOS MARTINS, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOPARA PRESTAR SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMATICAJUNTO AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/09/2007 | 70.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-JUNTA CABECOTE, DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADONA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/09/2007 | 45.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 30-METROS DE TNT, PARAA ORNAMENTACAO PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/09/2007 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA -CAO DA SECRETARIA MUNIICIPAL DA EDUCACAO-SEDUC.- | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/09/2007 | 28.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGISTROS DE UMA ATA DA ESCOLA JOA-QUIM MARTINS VIEIRA, LOCALIZADA NO SITIO CAPIM /GROSSO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DDE ELABORACAO DE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OSPLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 03/09/2007 | 320.00 | 00005571451475 | TATIANE INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA ELABORACAO DOS PROJETOSDO PAA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/09/2007 | 135.00 | 00006113248496 | JOSE JOSMAN DE LACERDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFIS-SIONAIS DE SAUDE, QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DA /VACINA DO DIA D. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 03/09/2007 | 447.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE COPIAS DE 4.260- XEROXE 07-ENCADERNACOES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 03/09/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO PSF, DO CONJ. CHAGAS SOARES, REFERENTE AO //MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 03/09/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO PSF, DO CONJ. MIGUEL MORATO , REFERENTE AO /MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 03/09/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPOSTO PSF, DA RUA MAE BURREGA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 03/09/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESSCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/09/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/09/2007 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATA€AO DE TECNICA, PARA ACOMPANHAMENTO DO SITEMA DE INFORMA€OES DO SUS, RELATIVOAO PERIODO DE 03/09/2007 A 03/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/09/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REFERENE AO /MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/09/2007 | 472.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAOS VEICULOS FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478 E UNO DJH-7536, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/09/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA O FUNCIONA-MENTO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMI -LIA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/09/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL, ONDEFUNCIONA O PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO IN-FANTIL-PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/09/2007 | 600.00 | 00030903033453 | MARIA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVI€OS PRESTADO NA CONFECCAO DE75-PE€AS, PARA SEREM UTILIZADAS NAS ATIVIDADES DECAPOEIRA E OUTROS DAN€AS DA CASA DA FAMILIA (PAIF)NA APRESENTA€AO DO DIA 07 DE SET. DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/09/2007 | 200.00 | 00060374993491 | MARIA NÓBREGA AGUIAR DE SÁ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA ORNAMENTACAO DDO PALCO ONDE FICARA AS AUTORIDADES, POR OCASIAO /DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/09/2007 | 3760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 04/09/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MESJULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 04/09/2007 | 5465.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 04/09/2007 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 04/09/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS-ELETI-VOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE /JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 04/09/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES CONTRATA-DOS, P/ TRABALHAR NO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO //TRABALHO INFANTIL(PETI), REF. A JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 04/09/2007 | 14490.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE(CAPS I), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 04/09/2007 | 20425.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MEDICOSE ENFERMEIROS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 04/09/2007 | 50688.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(MEDICOSE ENFERMEIROS DO PSF), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 04/09/2007 | 15000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 04/09/2007 | 8250.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 04/09/2007 | 21433.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 04/09/2007 | 3012.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAG. DA PRODUTIVIDADE , REF. AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 04/09/2007 | 25526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE SAUDE,PACS, REFERENTE AO MES DES AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 04/09/2007 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 04/09/2007 | 1170.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPLACA MNS-0324-PB, PARA CONDUZIR PESSOAS CARENTESDO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, PARA REALIZAREM E-XAMES, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 04/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 04/09/2007 | 470.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA DO FUNDEB,60%-EDUCACAO) REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 04/09/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 04/09/2007 | 900.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITI-VO, REFERENTE AO PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 04/09/2007 | 600.00 | 00087315173404 | FRANCISCO NICOLAU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITI-VO, REFERENTE AO PERIODO DE TRES MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 04/09/2007 | 583.34 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RETROTATIVO DO FUNDEB 60%, REF. AOSMESES DE MARC/ABRIL/MAIO E 15 DIAS DE JUNHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 04/09/2007 | 4728.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO(MDE), REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 04/09/2007 | 60687.97 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOLOTADOS NA EDUCA€AO (FUNDEB-60%), REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 04/09/2007 | 12817.88 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO(MDE) DO MUNICIPIO, REFERENTE AAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 04/09/2007 | 29053.42 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO(FUNDEB 40%) DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 04/09/2007 | 4166.65 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RETROATIVO DOS SERVIDORES, LOTADOSNO FUNDE 60%, REF. AOS MESES DE MARCO A JULHO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 04/09/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAG. DOS MONITORES DAS ACOES EDUCATIVAS //COMPLEMENTARES CONV. 820245/2006, REF. AOS MESESDE JULHO E AGOSTO/2007(3¦ E 4¦ PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 04/09/2007 | 70.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER, PARA A ESCOLAMUNICIPAL SANTA MONICA, PARA O DESFILE DO DIA 07DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 04/09/2007 | 159.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 29-METROS DE TECIDO //OXFORD, PARA CONFECCAO DE FARDAS DOS ALUNOS DA ES-COLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES PAULO, PARA O DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 04/09/2007 | 135.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 90-METROS DE TECIDO //TNT, PARA ORNAMENTACAO DO PALCO, PARA O DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 04/09/2007 | 180.00 | 00003473061441 | SONIA MARIA CLEMENTINO DA SILVA HOLANDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE 25-CAMISETAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MIGUEL ALVES DA SILVA, PARA O DES-FILE DE 07 DE SETEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 04/09/2007 | 595.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO NUMERO 3451-3605, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO,REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 04/09/2007 | 6640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 04/09/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 04/09/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 04/09/2007 | 243.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO NUMERO 3451-2682, LOTADO NA TESOURARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 04/09/2007 | 487.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO NUMERO 3451-3558, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FA-TURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 04/09/2007 | 7336.28 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF.AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 04/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 04/09/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCASREF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 04/09/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 04/09/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NASEC. DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 04/09/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REF. AO MESDE JULHO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 04/09/2007 | 1520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 04/09/2007 | 9880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENICMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 04/09/2007 | 5018.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA E URBA -NISMO REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 04/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS, REFERENTE AO PERIODODE 15 DIAS TRABALHADOS, DURANTE O MES DE JULHO/07POR NAO TER SIDO INCLUIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 04/09/2007 | 36304.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOLOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 04/09/2007 | 525.00 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONTRATACAO DE MECANICOPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA FE URBANISMO, REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 05/09/2007 | 720.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTOS DE 60-CARTEIRAS, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOAQUIM GOMES DE MELO E SANTA MONI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 05/09/2007 | 1200.00 | 00076056465420 | FRANCISCO HELIO VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTOS DE 100-CARTEIRAS, DAS ES-COLAS MUNICIPAIS SAO JOAO, MAMUDA E ESCOLAS EXTIN-TAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 05/09/2007 | 1020.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE 85-CARTEI-RAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE BERNARDINO DOS SANTOS, SERAPIAO PINTO E ESCOLAS EXTINTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 05/09/2007 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR SC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA-04 MEMBROS), REALIZADO NO PACIENTE MA-NOEL PAULINO LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 05/09/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM O PESSOAL DA SAUDE, ENVOLVIDA NA SEGUNDA CAMPANHA DA POLIO, CONF. RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 06/09/2007 | 434.89 | 00004661849485 | SILMARIA BEZERRA PORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIFEREN€A DOS VENCIMENTOS DA SERVI-DORA REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 06/09/2007 | 1838.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ARROZ,FRANGO,FEIJAO,OLEO,NESCAU,POLPA DE /FRUTAS ETC), DESTINADO PARA A MERENDA DOS ALUNOSDO PETI, CONF. CARTA CONVIT 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 06/09/2007 | 35.00 | 00083905880482 | ANA LIDIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 06/09/2007 | 37.99 | 00054940907449 | FRANCISCA PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA PARA PESSOA CARENTE, P/ COM -PRA DE PASSAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 06/09/2007 | 158.00 | 00004146396425 | LUZIA LEMOS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 06/09/2007 | 332.75 | 00008323524467 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE SUPRIMENTO, PARA AJUDA FINANCEIRA A PESSOAS CA-RENTE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 06/09/2007 | 188.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS DE ENERGIA ELE-TRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 06/09/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA PRESTAREM SERVICOS JUNTO A SEC. DE EDUCACAO(MDE), REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 06/09/2007 | 367.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO MOTO DE PL. MNE-2021, LOTADO NA SEC. DEADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 06/09/2007 | 1214.02 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO FRONTIER DE PL. MMB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 06/09/2007 | 6.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDEN -CIAS DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 06/09/2007 | 170.00 | 00003277106403 | FERNADO VIEIRA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA VER O PROJETO DA SEUDEMA(MATADOURO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 06/09/2007 | 75.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-PNEU TRASEIRO, DES-TINADO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2031. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/09/2007 | 1052.70 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM BENEFICIO EM CASO DE SECA E PERDADE SAFRA, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/09/2007 | 3583.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM PARCELAMENTO DO DEBITO DA UNIAO-GRUIBAMA, DO DEBITO 250000037805. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/09/2007 | 288.00 | 00003749672881 | JOAO PINTO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA REFORMA DOS ESTOFADOS DOS BANCOS DO VEICULO CAMINHAO DE PL. MMY-4882, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 10/09/2007 | 56.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-GARRAFA TERMICA E 002-CONJ. DE XICARAS, DESTINADOS PARA O GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 10/09/2007 | 162.50 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 13METROS DE TECIDO P/CONFECCAO DE CORTINAS PARA SALAS DA PROCURADORIA ELICITACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/09/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 10/09/2007 | 19.60 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDEN -CIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/09/2007 | 2430.35 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 10/09/2007 | 6552.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/09/2007 | 29077.23 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, NACONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/09/2007 | 1194.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DAS TRANSFERENCIA DE SALA -RIOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/09/2007 | 1023.75 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/09/2007 | 20.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FITA PARA IMPRESSO-RA, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 10/09/2007 | 59.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 09-TOALHAS DE ROSTOS,DESTINADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO E A SEDE DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 10/09/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADAPARA PRESTAR SERVICOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR,REF. AO MES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 10/09/2007 | 348.00 | 00042474647449 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGULARIZACAO DO FGTS, DOS SERVIDO-RES DO MUNICIPIO, JUNTO A CIDADE DE RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/09/2007 | 16.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDEN -CIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/09/2007 | 10317.39 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDEB 60%, NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/09/2007 | 4618.57 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDEB 40%, NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/09/2007 | 2581.69 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADO NO MDE, NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/09/2007 | 110.00 | 00007710294464 | ROMUALDO JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM FRETE DE CARROCA DE BURRO, PARA A -BASTECIMENTO DA CAIXA DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/09/2007 | 106.23 | 00008662193404 | MARIA DE LOURDES PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 10/09/2007 | 214.88 | 00080555420400 | LUCIA GOMES DE FREITAS BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADOS DA VICONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS //DIAS 13,14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 10/09/2007 | 165.46 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR COMO DELEGADOS DA VICONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS //DIAS 13,14/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 10/09/2007 | 7552.09 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADO NA SAUDE, NA CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/09/2007 | 1082.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODA DESPESA DA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HWW-1478-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/09/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSOES, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/09/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/09/2007 | 0.14 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 13/09/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A CIDA-DE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 13/09/2007 | 565.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE AUTOCLAVE 21-LITROS,MARCA BECLAVE, TOMB:4577,REVISAO GERAL DO EQUIMANTO,SSUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS, SUBSTITUICAO DE RESISTENCIAS,LIMPEZA, CALIBRACAO E TESTESDE FUNCIONAMENTO./ | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/09/2007 | 510.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE AUTOCLAVE 21-LITROS,MARCA BECLAVE, TOMB:4285,REVISAO GERAL DO EQUIMANTO,SSUBSTITUICAO DE COMPONENTES ELETRONICOS, SUBSTITUICAO DE SENSOR E TESTES DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/09/2007 | 423.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MMO-2335, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ESPECIFI-CA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 13/09/2007 | 80.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA PARTE ELETRICADO VEICULO CACAMBA DE VEICULO CACAMBA, LOTADA NA /SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/09/2007 | 698.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAOS VEICULOS TRATOR MASSEY FERGUNSSON E CACAMBA, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECI-FICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/09/2007 | 272.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MMY-4882, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA /NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 14/09/2007 | 13340.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERENCIA DA PARCELA, PARA OPE-RACIONALIZACAO DO PAS-3(LIMPEZA PUBLICA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 14/09/2007 | 186.30 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 15-CAIXAS DE LUVAS, //DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONF. TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 14/09/2007 | 1074.80 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 08-APARELHO P/GLICOSSIMETRO E 10-CX DE LAMINA FOSCA C/50, DESTINADAS PA-RA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 14/09/2007 | 200.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE COMPRENSOR DOAR CONDICIONADO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 14/09/2007 | 130.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE GAS E LIMPEZADO AR CONDICIONADO, DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DAFAMILIA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 14/09/2007 | 2941.24 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL, REF. AS COMPETENCIAS DE 03 A13/2000 E 13§/R2003 E 13§/2004, CONFORME GUIAS DE RECOLHIMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 14/09/2007 | 6185.54 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PREVI-DENCIARIAS SEGURADA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPO -RANGA, REF. AS COMPETENCIAS 11 E12/2003 DE 01 A 122004. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 14/09/2007 | 7177.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIFERENCAS DAS CONTRIBUICOES PREVI-DENCIARIAS SEGURADA E PATRONAL DA PREFEITURA DEITAPORANGA, REF. AO 13§ SALARIO DE 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 18/09/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DE PROJETOS, EFETUADO NACONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 18/09/2007 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADOS EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 18/09/2007 | 140.00 | 00004283025488 | TEREZINHA FEITOSA DE PAULO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 18/09/2007 | 94.34 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A SERVICOS DA SEC. DE EDUCACAO, NOSDIAS 20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 18/09/2007 | 18891.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADOS EM FAVOR DO PAR-CELAMENTO DA SAELPA, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 20/09/2007 | 650.00 | 00055632807487 | BERNARDINO PINTO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE FERIAS NO PERIODO DE 2005A 2006, EM VIRTUDE DO SERVIDOR NAO PODER SE AUSEN-TAR DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 20/09/2007 | 348.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO NO SE -BRAE E RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA -RIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS DIAS 19,20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 20/09/2007 | 248.19 | 00003035712417 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS, EM VAIGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VICONFERENCIA ESTADUAL DE DIREITO DA CRIANCA E DO A-DOLESCENTE, NOS DIAS 19,20 E 21/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 20/09/2007 | 4592.32 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORESDA SAUDE, REF. A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 20/09/2007 | 500.00 | 00089333802487 | FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS TECNICOS EM APLICATIVOS EINFORMACOES DE SAUDE NO PERIODO DE 31/08/2007 A 05DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 20/09/2007 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADOS EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 20/09/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 20/09/2007 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01-DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DE CA-JAZEIRAS, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR A EQUIPE DOCRUZEIRO, NO DIA 16/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 20/09/2007 | 169.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DE ARRANJOS /PARA O GABINETE DO PREFEITO E CORTINAS PARA AS SA-LAS DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 20/09/2007 | 10000.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 20/09/2007 | 907.10 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 20/09/2007 | 427.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOSRECONHECIMENTOS DE FIRMAS, AUTENTICACOES E ESCRITURAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 20/09/2007 | 980.00 | 60890787000136 | IRMAOS CONTREIRAS LTDA - EDITORA BANDEIRANTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE LIVROS INFORMATIVOS SOBRE DROGAS E ALCOOLISMO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS /NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 20/09/2007 | 86.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO //VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA SECRE-TARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 20/09/2007 | 900.00 | 00004961828467 | MARIA SIMONE PRUDENCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANFTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E CRAVOEIRO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00060249528487 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JACINTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANFTES DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO,CCAPIM GROSSO DOS MARTINS, E DOS SITIOS CAPIM GROS-SO DOS MARTINS E CAPIM GROSSO DOS LEMOS PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 20/09/2007 | 650.00 | 00006769282429 | FABIANA RODRIGUES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ARACAS PARA O POLO DOSITIO CRAVOEIRO NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESCOLAR DOS SITIOS JARDIM DE CIMA PARA O SI-TIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA. E DO SITIO CAPIMGROSSO DOS LEMOS,LAGOA SECA DE BAIXO PARA O SITIOCAPIM GROSSO DOS MARTINS, DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 20/09/2007 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA, CASANOVA PARA O SITIO LAGOINHA, NO PERIODO DA TARDE EDO SITIO CATINHO, VARZINHA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE PARA O POLODO SITIO LAGOINHA, NO PERIODO DA MANHA E NOITE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 20/09/2007 | 1000.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS CORRENTE E COCHOS, PARA O SITIO MAMUDA, NO PERIODO DA TARDE, CONFORME /TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 20/09/2007 | 1450.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS MATA VELHA,CURIMATA,TABULEIRO E RIACHO DA ONCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 20/09/2007 | 1700.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS GO -BEL,CACHOEIRA DOS ALVES, CATOLE E CACHOEIRA DOS ALVES PARA O SITIO CRAVOEIRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DO PINTO,PAU BRASIL,SAO PEDRO DE BAIXO, NO PERIODO DA MANHA DO SI-TIO VARZINHA NO DA TARDE DA SEDE PARA O MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES PARA OS SITIOS BORRACHA PARA O /SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS E PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 20/09/2007 | 1400.00 | 00004772182454 | EDNEIA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS FRADE PARA O POLO DOSITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, DO SITIO CAPIM /GROSSO DOS GOBEL PARA CAPIM GROSSO DOS MARTINS EDO SITIO FRADE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 20/09/2007 | 1800.00 | 00020713690410 | JOSE VALERIANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DOS ESTUDANTES DOS SITIOS RANCHINHO,GANGORRA ESITIO BORRACHA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CON -FORME 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 21/09/2007 | 250.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA CONFECCAO DA PLACA DA SSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 21/09/2007 | 646.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-VENTILADORES ARGE /PAREDE TWISTER, DESTINADO PARA A CRECHE EDITE FON-SECA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 21/09/2007 | 96.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO PECAS(ROLAMENTO E CORREIADESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739/PB | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 21/09/2007 | 78.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 21/09/2007 | 232.00 | 00042474647449 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE //CAMPINA GRANDE-PB, PARA REGULARIZACAO, JUNTO A RE-CEITA FEDERAL DO BRASIL, SOBRE PREVIDENCIA SOCIAL.NOS DIAS 24 E 25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 21/09/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO CON -SORCIO INTERMUNICIPAL, NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 21/09/2007 | 1520.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04- PNEUS 205/70 R-15,DESTINADO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA HXP-1257, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 21/09/2007 | 1520.00 | 01412713000125 | SEVERINO SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04- PNEUS 205/70 R-15,G 32,DESTINADO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACAHWW- 1478, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 21/09/2007 | 214.88 | 00003045171435 | JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA MARCACAO DE CONSULTAS E EXAMESESPECIALIZADOS DO MUNICIPIO NOS DIAS 04/09/2007 E21/09/2007, CONFORME REQUERIMENTOS EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 21/09/2007 | 668.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CAMARA DIGITAL SAM-SJUNG E 01-ESTABILIZADOR ENERMAX C.E, DESTINADOSPARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 21/09/2007 | 165.44 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-DOS A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS EOUTROS ASSUNTOS, REFERENTE AO CADASTRO DE IMOVEIS,NOS DIAS 14 E 15/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 23/09/2007 | 165.44 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE //JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONA-DOS A DECLARACAO PARA CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS EOUTROS ASSUNTOS, REFERENTE AO CADASTRO DE IMOVEIS,NOS DIAS 25 E 26/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 24/09/2007 | 70.00 | 00059399732487 | MARIA DE LOURDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 24/09/2007 | 120.00 | 00064679594420 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE SINALIZACAO DE UM VEICULO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 24/09/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENFTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO FIREDE PL. DJH-7536-SP E GM CHEVROLET D20 DE PLACA KHZ-8280-PB, GM VERANEIO DE PLACA MMY-5336-PB, A SER-VICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFOR-ME CARTA CONVITE 03/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 24/09/2007 | 23.58 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MEIA DIARIA EM VIAGEM A CIDADE DEPATOS-PB, PARA TRATAR DA ENTREGA E TRAZER DOCUMEN-TACOES DA 7¦ DELEGACIA DA JUNTA MILITAR, NO DIA /25/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Convite | 000042007 | 0002328 | 24/09/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7623-SP E ONIBUS PL. MZG-0830-RN, PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 24/09/2007 | 1042.98 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO TRIBUNAL(TRT), DE DECISOES JUDICIAIS(PRECATORIOS), NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 25/09/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 25/09/2007 | 277.50 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REGISTRO DE DUAS ESCRI-TURAS PUBLICAS DE COMPRA,VENDA,AVERBACOES,MATRICU-LAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 25/09/2007 | 18903.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DA SAELPA/SA, NA CONTA10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 26/09/2007 | 16.80 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA-SSEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/09/2007 | 38.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/09/2007 | 477.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS NA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 27/09/2007 | 328.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS(BUREAU EESCRIVANINHA), DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICI -PAIS JACINTA CHAVES E SANTA MONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/09/2007 | 1842.50 | 00046756000420 | ISANEIDE CABRAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS(CEBOLA,TOMATEBATATINHA,CENOURA ETC.), DESTINADOS PARA A MERENDADAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/09/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM -FAM NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/09/2007 | 230.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NOS VEICULOS FIAT UNO DE PLACA MMO-2335 E FIAT DUBLO PL. HXP-1267, DUCATO PL. HWW-1478, LOTA -DOS NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/09/2007 | 56.40 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 376-COPIAS XEROGRAFICASDE DOC. DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/09/2007 | 760.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI-93/59, PARA TRANSPORTE DE PACIFENTE(NILSON CABRAL DASILVA)PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUEENCONTRAM-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADEDE PATOS, DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/09/2007 | 203.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM OLEOS HIDRAULICOS, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CAMIONHETA DE PLACA MMS-5336, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/09/2007 | 395.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 50-AGUA MINERAL DE 20LTS, 60-PACOTES DE CAFE E 70-KG DE ACUCAR, DESTINADO PARA A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/09/2007 | 7340.00 | 08976792000146 | GRAFICA MONSENHOR JOSE SINFRONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS, DESTINADOS PARAA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SAUDE, CONFORME ESPE-CIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/09/2007 | 1283.31 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 679-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULACIA DUCA-TO DE PL. HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/09/2007 | 203.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADOS PARAA MANUTENCAO DOS VEICULOS PEGEOUT DE PL. MMS-8168E CAMINHONETE DE PL.MMS-5336, CONFORME ESPECIFICANA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/09/2007 | 4138.34 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.111.39- LITROS DEOLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTA-DOS NA SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/09/2007 | 809.74 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 297.69-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/09/2007 | 350.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DOS EQUIPA -MENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/09/2007 | 126.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 780-COPIAS XEROGRAFICASE 03- ENCADERNACOES DE DOC. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/09/2007 | 237.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 15-GARRAFAO DE AGUA MINERAL, 50-PACOTES DE CAFE E 60-KG DE ACUCAR, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/09/2007 | 400.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 400-LITROS DE LEITE,DESTINADO PARA O PROGRAMA PETI, REF. AOS MESES DEJULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/09/2007 | 430.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/09/2007 | 129.60 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/09/2007 | 326.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/09/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DOS PRE-CATORIOS NA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/09/2007 | 1996.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-MICROCOMPUTADOR, 01MONITOR CRT, 01-ESTABILIZADOR E 01-MULTIFUNCIONALHP-C3180, DESTINADO PARA A PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/09/2007 | 132.75 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 785-COPIAS XEROGRAFICASE 05-ENCADERNACOES, DE DOC. DA PROCURADORIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/09/2007 | 197.90 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT FIESA DE PLACA KIV-3286,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZA€AO DE EMPENHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/09/2007 | 460.25 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 169.2-LITROS DE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACADIV-3286/PB, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DEEMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/09/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/09/2007 | 512.19 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISI€AO DE 289.37 LITROS DE BIO-DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOFRONTIERE, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME ESPECIFICA NA AUTORIZA€AO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/09/2007 | 1067.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 544- LITROS DE OLEO /DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DEPL. MNB-4331, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/09/2007 | 1108.04 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREA DEJPA/BSB E BSB/JDO, DESTINADAS AO SR. PREFEITO ANTONIO PORCINO SOBRINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/09/2007 | 800.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/09/2007 | 2.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/09/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/09/2007 | 139.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 850-COPIAS XEROGRAFICASE 04- ENCADERNACOES DE DOC. DA SEC. DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/09/2007 | 90.60 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 13-AGUA MINERAL DE 20LTS, 12-PACOTES DE CAFE E 15-KG DE ACUCAR, DESTINADO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/09/2007 | 74.16 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO MOTO DE PL. MNE-2021, LOTADONA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME ESPECIFICA NAAUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/09/2007 | 190.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE FAIXA EABERTURA DE LETREIRO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/09/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO PROGRAMA DA CONTABILIDA-DE E FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/09/2007 | 17127.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,ARROZ,FLOCOS DE MILHO,POLPA DE FRUTAS ETC)DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.CONF. CARTA CONVITE 005/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/09/2007 | 1269.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS(ACUCAR,FEIJOA,LEITE EM PO,FARINHA LACTEA,MARGARI-NA, POLPA DE FRUTAS ETC), PARA A MERENDA DOS ALU -NOS DA CRECHE EDITE FONSECA RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/09/2007 | 50.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/09/2007 | 88.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADOAS PARAO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/09/2007 | 278.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM OLEOS HIDRAULICOS, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, CONFORMEESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/09/2007 | 325.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40-AGUA MINERAL DE 20LTS, 50-PACOTES DE CAFE E 60-KG DE ACUCAR, DESTINADO PARA A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/09/2007 | 307.95 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.893-COPIAS XEROGRAFI-CAS E 085-ENCADERNACOES, DE DOC. DA SECRETARIA DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/09/2007 | 334.75 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 130-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAMMS-7739 E 37.26-LITROS DE GASOLINA FIAT UNO DE PLDJH-7623. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/09/2007 | 278.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADOS PARAA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS- 7739,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/09/2007 | 6245.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.186.64- LITROS DEOLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NA /AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/09/2007 | 648.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACADJH-7623, LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NAAUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/09/2007 | 425.00 | 00013936700400 | EDIZIO LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS EM 05-FOGOESDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/09/2007 | 15.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NO VEICULO MOTO HONDA TITAN DE PLACA MMR-5722, LOTADA NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/09/2007 | 228.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.520-PAES DOCE, DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/09/2007 | 127.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM OLEOS HIDRAULICOS, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMZ-7228, CONFORMEESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/09/2007 | 92.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 15-AGUA MINERAL DE 20LTS, 10-PACOTES DE CAFE E 15-KG DE ACUCAR, DESTINADO PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/09/2007 | 113.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO E TROCA DE //PNEUS DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPE -NHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/09/2007 | 128.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS, DESTINADOS PARAA MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA MMZ-7228,CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/09/2007 | 2268.95 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.157.62- LITROS DEOLEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/09/2007 | 224.22 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, PARA ABASTE-CIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNE-2011 EMMS-5722, LOTADAS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CON-FORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/09/2007 | 2620.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMOS, CONF. CARTA CONVITE 01/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/09/2007 | 275.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM OLEOS HIDRAULICOS, PARA SER UTILIZADO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/09/2007 | 600.00 | 00004108483871 | VICENTE LEITE DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ROCO DA ESTRADA DA COMUNIDADE RURALDO SITIO CANTINHO ATE A COMUNIDADE GOIABEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/09/2007 | 1191.64 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 607.97-LITROS DE OLEODIESEL, PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADOS NASEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/09/2007 | 275.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS, DESTINADOSP/ SER UTILIZADO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LO-TADO NA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICANA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/09/2007 | 92.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADO PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNE-2031 E MMS-8175CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/09/2007 | 220.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA //MMS-7995/PB, EM VIAGENS A CIDADE DE PIANCO-PB A //SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/09/2007 | 285.00 | 00076851117487 | GENILDA BEZERRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DEPL. MNS-0324/PB, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR PESSO-AS CARENTES DO MUNCIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB(IDA E VOLTA), PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/09/2007 | 951.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS PSF(S) DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/09/2007 | 450.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A AQUISICAO/DE 5.000(CINCO MIL ) TIJOLOS DESTINADOS A REFORMA/DA LAVANDERIA MUNICIPAL. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/09/2007 | 319.10 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/09/2007 | 494.80 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(MASSA CORRIDAFECHADURA,LAMPADA,TINTA LAVAVEL ETC), DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/09/2007 | 467.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(BALDE,LUVA DECOURO,MASCARA PLASTICA,PA DE BICO E VASSOURAO PARAGARI), DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PU -BLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/09/2007 | 759.48 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (DISJUNTOR,REATOR,TAM-PAO,LUVA,INTERRUPTOR,PNEU,PICARETA ETC), DESTINADOPARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/09/2007 | 2582.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/09/2007 | 74.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, PARA SER UTILIZADO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/09/2007 | 0.02 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIFEREN€A DO EMPENHO DE N§1741, PORTER SIDO EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 01/10/2007 | 100425.00 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE EMPRESA PARA OS SERVI€OS DE PARALE-LEPIPEDOS NA RUA ANTONIO VIRGULINO, NESTE MUNICI-PIO. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 01/10/2007 | 12672.00 | 01238875000199 | CONIL- INDUSTRIA E COM. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QU SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DDE CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTAR SERVICOS,NA CORRECAO(MANUTENCAO), DE RUAS PAVIMENTADAS EMPARALELEPIPEDOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 01/10/2007 | 525.00 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MECANICO PARA PRES-TAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU-RA DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 01/10/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO OPERACIONAL DA SE -CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE OUTU -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 01/10/2007 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAEM A CAMPINAGRANDE, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CRUZEIRO ESPORTECLUBE, NO DIA 30/09/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 01/10/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO HISTORICO E CUL-TURAL, SITUADO NA RUA PEDRO PEREIRA DE SOUSA- 128,REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 01/10/2007 | 276.00 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.840-PAES DOCE, DESTINADO AO CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 01/10/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM VEICU-LO TRATOR, PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE OUTUBRO/20 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 01/10/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM TERRE-NO NO PERIMETRO RURAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR DE DEPOSITO DE LIXO, COLETADO DERUAS E AVENIDAS DA CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 01/10/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES-TAR SERVICOS NA REGULARIDADE DA CONTRATANTE, JUNTOA PREVIDENCIA SOCIAL,CAIXA E.FEDERAL, REF. AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 01/10/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS /PERTINENTES, REF. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 01/10/2007 | 450.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO E IMPLANTACAO DO SISTEMA DEINFORMATICA SISIPTU(SISTEMA DES INFORMACAO DO IM-POSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO), REF. AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 01/10/2007 | 2207.20 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DE TELEFONES CELULARESDA PREFEITURA CONF. CODIGOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 01/10/2007 | 650.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ELABORACAODE PROJETOS E ASSESSORIA A TODOS OS PLEITOS DA CONTRATANTE EM ORGAOS PUBLICOS, REF. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 01/10/2007 | 419.98 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EXECUTADOS NO VEICULO FRONTIER DE PL. MMB-4331, LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/10/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 01/10/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIVULGACAO PUBLICITARIA, AVISOS EAQUISICAO DE 20-EXEMPLARES, REF. AO MES DE OUTUBRO2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 01/10/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRES -TAR SERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIA DE MATERI-AL DE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/10/2007 | 1820.00 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAKIU-3286/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007, CONFORME TOMADA DE PRECO 05/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 01/10/2007 | 1820.00 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAKIU-3286/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PROCURADO-RIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2007, CONF. TOMADA DE PRECO 05/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 01/10/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELETORAL QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTO -RIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL N§ 643. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 01/10/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR O PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 01/10/2007 | 380.00 | 00049167537472 | RITA OSORIO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILEIDE RICARTE DA SILVA, QUE ESTA EM LICENCA MATERNIDADE, REF. AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005074956404 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 01/10/2007 | 380.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICO EM INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 01/10/2007 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 01/10/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DOTRABALHO INFANTIL-PETI, REF. AO MES DE OUTUBRO/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 01/10/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 01/10/2007 | 1082.31 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM APOLICE DO VEICULO DE PLACA HWW-1478, LOTADO NA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 01/10/2007 | 2588.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REEMPENHA-MENTO DA DESPESA DO EMPENHO 001791, EM VIRTUDE DETER SIDO EMPENHADA COM A CLASSIFICACAO INDEVIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 01/10/2007 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRAFTACAO DE TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SUS, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 01/10/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA,M DA COMUNIDADE DO CONJUNTO CHAGASSOARES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 01/10/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA, SITUADO NO CONJUNTO MIGUEL MORATOREF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 01/10/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA UNIDADE DE SA-UDE DA FAMILIA, SITUADO NA RUA FRANCISCO GUIMARAESREF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 01/10/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DO ESCRITORIO DA SUCAM, SITUADO NA RUA DEP. SOARES MADRUGA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 01/10/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO (LOCACAO), DE UM IMOVELPARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 01/10/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCAPS(CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL), REF.AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 01/10/2007 | 232.00 | 00039600475415 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS, EM VAIGEM A JOAO PESSOAPARA PARTIICPAR DE DISCUSSOES, REF. AO FINANCIA -MENTO DOS SUS(PACTO DE GESTAO), NOS DIAS 01 E 02/OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 01/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR(MONITOR) DOCAPS, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 02/10/2007 | 20650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS, LOTADOS NA SAUDE BUCAL, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 02/10/2007 | 3900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTADOS NA SAUDE BUCAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 02/10/2007 | 51078.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESCONTRATADOS, LOTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 02/10/2007 | 22850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORESEFETIVOS-MEDICOS E ENFERMEIROS,LOTADOS NO PSF, REFAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 02/10/2007 | 4192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 02/10/2007 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA VIGI-LANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 02/10/2007 | 4192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 02/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/22007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 02/10/2007 | 2385.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SAUDE BUCAL(PSF),REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 02/10/2007 | 226.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451-3371, /LOTADO NA SEC. DE SAUDE, CONFORME FATURAS EM ANEXO, REF. A SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 02/10/2007 | 3945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 02/10/2007 | 2460.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 02/10/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, LOTA-DOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE AGOSTO //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 02/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REF. AOMES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 02/10/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTO DA SERVIDORA, CONTRATADALOTADA NO PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/10/2007 | 350.00 | 00068627050406 | JUCIVAM DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE TEATROE ARTES, PARA O PROGRAMA AGENTE JOVEM, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/10/2007 | 350.00 | 00001984157450 | HELIO ANDRE BATINGA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE INSTRUTOR DE CAPOEI-RA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO AO PROGRAMA CRAS,REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 02/10/2007 | 256.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE AGUA, DAS FATURAS DE SE-TEMBRO E OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 02/10/2007 | 12545.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 02/10/2007 | 62699.36 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 02/10/2007 | 27403.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEM -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 02/10/2007 | 4992.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO, REF. AO MES DE AGOSTO-/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 02/10/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAS(05 E 06)ACOES EDUCATIVAS /COMPLEMENTARES-, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 02/10/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS-FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 02/10/2007 | 378.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE /PLACA MMS-7739, LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 02/10/2007 | 116.00 | 00046755780472 | GERALDO PEDRO DE SOUISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA, PARA PARTICIPAR DEUMA REUNIAO A RESPEITO DA EDUCACAO, COMPETIVIDADEE DESENVOLVIMENTO DO SESI, NO DIA 02/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/10/2007 | 45.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS,FITAADESIVA E COPOS DESCARTAVEIS, DESTINADO PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 02/10/2007 | 4210.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 02/10/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS CARGOS ELETI-VOS(PREFEITO E VICE-PREFEITO), LOTADOS NO GBINETEDO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 02/10/2007 | 6640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 02/10/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 02/10/2007 | 552.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451-3558,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURASEM ANEXO, REF. A SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 02/10/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO OUVIDOR, LOTADONA OUVIDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 02/10/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DO SECRETARIO DEPLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 02/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 02/10/2007 | 2.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 02/10/2007 | 1.48 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.945-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 02/10/2007 | 465.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA DE N§3451-3605, /LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURAS EMANEXO, REF. A SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 02/10/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 02/10/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES SE-TEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 02/10/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES, COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REF. A AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 02/10/2007 | 10765.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 02/10/2007 | 32504.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 02/10/2007 | 4904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 02/10/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 02/10/2007 | 2948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES CO-MISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENV.ECONOMICO, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 03/10/2007 | 190.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO CONSERTO DO MOTOR DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 03/10/2007 | 7117.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 03/10/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSIONISTA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO, REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 03/10/2007 | 25.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE COR -RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMI -NISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 03/10/2007 | 41.46 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNEICIMENTO DE REFEI-COES, PARA A EQUIPE DE PATOS-PB, DA JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/10/2007 | 90.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE UM TONNER HP1020, PARA O DEPARTAMENTO PESSOAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 03/10/2007 | 53.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, COM ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 03/10/2007 | 8.35 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE COR -RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA PROCURADORIA GERALDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 03/10/2007 | 107.10 | 24116774000140 | CICERO CARNEIRO NETO - NOVO MUNDO CENTER | IMPORTANCIA QUE SS EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 22-MEDALHAS GRANDE E50-MEDALHAS PEQUENAS, DESTINADAS PARA COMEMORACAODO DIA DO ESTUDANTE, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/10/2007 | 74.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE XEROX DO CERTIFICADO DOPREMIO GESTA, IMPRESSAO DE FOTOS E MOLDURAS DO CERTIFICADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 03/10/2007 | 48.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE COR -RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 03/10/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS, LOTA-DOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE SETEMBRO //2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 03/10/2007 | 900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO CAPS, REF. AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 03/10/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 03/10/2007 | 59.45 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE COR -RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSIS-TENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 03/10/2007 | 52.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CARTUCHO LEXMARK Z32, DESTINADO PARA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/10/2007 | 25526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNO PACS(AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE), REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 03/10/2007 | 6.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS COM ENVIO DE COR -RESPONDENCIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 03/10/2007 | 267.00 | 03575621000191 | HENILSON JOSE LUCIO HERCULANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAREPOSICAO NO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA /HWW-1478. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 03/10/2007 | 695.00 | 01699588000186 | CITA-SEVERINO SOARES DE ARAUJO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SS EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 2.5-MILHEROS DE TIJO-LOS E 02-MILHEIROS DE TELHAS, DESTINADOS PARA OSPOSTOS DOS PSF(S)DO CRAVOEIRO E ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 04/10/2007 | 35.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SS EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO TENSIOMETRO,SUBSTITUICAO DE ABRACADEIRA,MANGUITO,PECAS,VALVULAE CALIBRAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 04/10/2007 | 300.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE 60-UNIDADES DE FITA AUTO-CLAVE 19X30-EUROCELL, DESTINADO PARA A SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 04/10/2007 | 1169.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (FIXADOR,ALCOOL 70% ELENCOL DE PAPEL 50X50), DESTINADO PARA A SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 04/10/2007 | 133.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO E SUBSTITUICAO DECOMPONENTES, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DEEMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 04/10/2007 | 1600.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA(COORDENADORA DO PSF), REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 04/10/2007 | 4929.40 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES DA SA-UDE, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 04/10/2007 | 15020.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE- CAPS I, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/10/2007 | 1600.00 | 07352096000104 | OTICA MEDEIROS - NILDO RAMOS DE ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 40(QUARENTA) OCULOS,RECEITUARIOS, PARA SEREM DOADOS, CONFORME ESPECIFICA AS RECEITAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 04/10/2007 | 830.00 | 00049659103468 | MARIA EDLANE VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DE FERIAS(30-DIAS), EM VIRTUDE DE A SERVIDORA NAO PODER SE AUSENTAR DAS SUAS/FUNCOES, CONFORME ARF(AVISO E RECIBO DE FERIAS),EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 04/10/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET(VIA RADIO), REFERENTE AO MES DE OUTU -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 04/10/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, PARAFICAR A DISPOSICAO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 04/10/2007 | 10435.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 04/10/2007 | 10220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA LIMPEZA PUBLICA, REFERENTE AO //MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 04/10/2007 | 25.00 | 00034362126449 | FRANCISCO DE ASSIS BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS(BORRACHARIA) PRESTADO NOVEICULO MOTO DE PL. MNE-2031, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/10/2007 | 1087.00 | 09380312000142 | CASA DO CRIADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 70-UNIDADES DE VACINAAFTOSA-10 DOSES,SERINGA E AGULHO DE ACO, DESTINA -DO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIEN-TE, CONF. AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/10/2007 | 10200.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 120-SERVICOS DE HORAS DE MAQUINA /(PATROL), PARA A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/10/2007 | 340.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MECANICOS(NA EMBREAGEM,FREIO,ALTERNADOR,VELOCIMETRO,ETC), EXECUTADOS NOSVEICULOS CACMABA DE PL. MNZ-7228 E CAMINHAO DE PL.MMY-4882, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/10/2007 | 464.00 | 00010892311487 | JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04-DIARIAS EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA REGULARIZACAO DA INDIVIDUALIZACAO DOFGTS, ATRASADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NOS DIAS01,02,03 E 04/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/10/2007 | 166.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM EQUIPAMENTOS,DO CONSULTORIO DENTARIO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/10/2007 | 325.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM EQUIPAMENTOS,DA SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/10/2007 | 170.00 | 00071403450404 | ODILON FELINTO DO NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DIVULGCAO DA I SEMANADE SAUDE MENTAL, PROMIVIDA PELO CAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/10/2007 | 220.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-AMORTECEDORES DIAN-TEIRO, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACADJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/10/2007 | 161.70 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7536, LOTADO NA /SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/10/2007 | 135.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-BATERIA 45, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA DJH-7536, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/10/2007 | 4592.60 | 00064616061491 | ANTONIO FERREIRA RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO , PARA O OBJETIVO DE /REFORMAR E RECUPERAR O PREDIO MUNICIPAL, LOCALIZA-DO NO SITIO ARACA, PARA A INSTALACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00052007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/10/2007 | 115.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REPOSICAO DE PECAS, RE-VISAO NA SUSPENSAO,ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DEPNEUS, DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS(AGENTEJOVEM), REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/10/2007 | 4140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS( PAIF)REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/10/2007 | 203.04 | 02093160000158 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 54-PACOTES DE PIRULI-TOS FLOLITO CORACAO 600G, DESTINADOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/10/2007 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01-DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O SECRETARIO DE EDUCACAO, NO DIA 05/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 08/10/2007 | 500.00 | 00002115588851 | GILVAN MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE SOM, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS, NASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 08/10/2007 | 264.00 | 00035612487053 | LUIZ CARLOS RODRIGUES E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 08/10/2007 | 82.73 | 00003035712417 | FLAVIANO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAO /PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA DISCUSSAO DA CONSTRUCAO DO PLANO MUNICIPAL DE ENFRETAMENTO AO ABUSO EEXPLORACAO SEXUAL CONTRA CRIANCA E ADOLESCENTE, REALIZADA NO DIA 10/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/10/2007 | 120.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 01-PASSAGEM DESTINADA A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA SER DOADA A PES -SOA CARENTE(MARLENE EMILIANO DA SILVA-CPF-578.325.794-04), CONF. AUTORIZACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 08/10/2007 | 6559.82 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS(FUNDODE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO, CONFORME GUIA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 08/10/2007 | 160.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS REFERENTES A CERTIDOES, TAXAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 08/10/2007 | 350.00 | 00076056511472 | DAMIAO SOARES RIBEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA MANUTENCAO EM APARELHOSDE AR CONDICIONADO, DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 08/10/2007 | 140.00 | 00003470175411 | DAMIAO RIBEIRO GREGORIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/10/2007 | 650.00 | 00055632807487 | BERNARDINO PINTO DE SOUSA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM COMPRA DAS FERIAS (30-DIAS) DO PE -RIODO DE 2006 E 2007, EM VIRTUDE DE O MESMO NAO PODER SE AUSENTAR DE SUAS FUNCOES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/10/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/10/2007 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM PARA //CAMPINA GRANDE-PB, PARA CONDUZIR A EQUIPE DO CRU-ZEIRO ESPORTE CLUBE. NO DIA 06/07/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/10/2007 | 3583.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUTO INFRACAO DO IBAMA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/10/2007 | 480.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRA PARTIDA DO CONTRATO DE TRABALHO REPASSE 193643-24, CONV. PREFEITURA MUNICIPALDE ITAPORANGA E MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/10/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOSES, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, SET/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/10/2007 | 41.58 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A PATOS,PARA LEVAR E TRAZER DOCUMENTACAO DA 7¦ DELEGACIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 10/10/2007 | 13.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/10/2007 | 143.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS TARIFAS TELEFONICA 3451-//2682, CONFORME FATURA AEM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 10/10/2007 | 659.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS TARIFAS TELEFONICA 3451-//2382, CONFORME FATURA AEM ANEXO, REF. AO MES DE A-GOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/10/2007 | 865.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS TARIFAS TELEFONICA 3451-//2382, CONFORME FATURA AEM ANEXO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/10/2007 | 6825.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,LOTADOS NA INFRA ESTRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/10/2007 | 118.77 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 13.419-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/10/2007 | 26306.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS, NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 10/10/2007 | 2171.99 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFEFTUADO EM FAVOR DO PA-SEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/10/2007 | 35.00 | 05387413000194 | VANDERLEY EGIDIO DA SILVA - EGIDIOLINE INFORMÁTICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DAREDE DE COMPUTADORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/10/2007 | 6472.19 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRECATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/10/2007 | 232.00 | 00026284375468 | JOSE JOAQUIM SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM PARA //CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EM-PREENDEDOR 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/10/2007 | 20.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-PACK COM 02-PILHAS,AA2500MAH, DESTINADO PARA A MAQUINA FOTOGRAFICA DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/10/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/10/2007 | 116.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA)DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA PARTIICPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DOSCENTROS DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIASOCIAL-CREAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/10/2007 | 30.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10-UNIDADES DE REFRIGERANTE DE 2LTS, DESTINADOS PARA O PETI, POR OCASIAODO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/10/2007 | 317.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(TECIDOS), DESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/10/2007 | 700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE ,REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/10/2007 | 16231.14 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFEVIOS,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 10/10/2007 | 34.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE DOCUMENTOS DASECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/10/2007 | 7543.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA SAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/10/2007 | 36414.26 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DOS PARA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/10/2007 | 265.00 | 00046815007553 | EDIMILSON SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA COLOCACAO DE /GESSO NO PSF DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 10/10/2007 | 2421.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE(AGUA SANITARIA,BOM AR,DETERGENTES,DESIFE-TANTE,ETC)DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/10/2007 | 130.00 | 00007710294464 | ROMUALDO JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DE CARROCO DE BURRO, PARA A-BASTECIMENTO DA CIAXA DAGUA DA ESCOLA JOSINO RICARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/10/2007 | 162.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, PARAO ABASTECIMENTO DAGUA DA ESCOLA DO SITIO SAO JOAO,CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/10/2007 | 13166.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,LOTADOS NO FUNDEB 60%, CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/10/2007 | 5754.66 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCACAO 40% DO FUNDEB,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/10/2007 | 2634.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NA EDUCACAO, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/10/2007 | 3609.60 | 04949039000100 | LUZIA RODRIGUES - ALAGOSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 24.064-PAES, DESTINADOA MERENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/10/2007 | 249.00 | 00036529940430 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM RETROATIVO (FUNDEB-60%), REFERENTEAOS 15-DIAS DE JUNHO E JULHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 11/10/2007 | 885.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS E RETROATIVO DA SERVIDORA, LOTADA NO FUNDEB 40%, CONFORME ESPECIFICA NA /FOLHA DE PAG. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 11/10/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS AUTOCLAVE: DESMONTAGEM,SU-BISTITUICAO DAS RESISTENCIAS DA REDE E DOS ELETRO-DOS, MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 11/10/2007 | 3000.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE AUTOCLAVE: DESMONTAGEM,SUBST. DAS RESISTENCIAS DO RELE E DOS ELETRODOS,MONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO, DE EQUIPAMENTODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/10/2007 | 200.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM, DESTINADA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARA SER DOADA A //PESSOA CARENTE(MARIA SIMONE BEZERRA-CPF-057.832.//604-36) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 11/10/2007 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT0DE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DA UNI-AO, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/10/2007 | 4.25 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENT0DE DESPESA COM DESCONTO, EFETUADO EM FAVOR DO PA -SEP, NA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 11/10/2007 | 6562.98 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DO FGTS, REFERENTE ACOMPETENCIA DE 11/1989, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 11/10/2007 | 1078.37 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DAM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 15/10/2007 | 1049.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-AR CONDICIONADO E 01-BUREAU L.D PLATA, DESTINADO PARA A PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 15/10/2007 | 100.00 | 00007670497483 | VERUSKA DAYNE DE LIMA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 15/10/2007 | 110.00 | 08648151000162 | HOTEL PEDRA DOURADA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS COM REFEICOES DOS AGENTESDE SAUDE, DURANTE O CURSO DE CAPACITACAO DE VACINANA CIDADE DE PIANCO-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 15/10/2007 | 210.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA EDU-CACAO, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 15/10/2007 | 144.97 | 00050920510434 | MARIA JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM, CONFORMEXEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 16/10/2007 | 257.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/10/2007 | 900.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10 -CILINDRO OXIGENIO4353, DESTNADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/10/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE, REF. AO MES DE AGOSSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 16/10/2007 | 109.16 | 00064612600487 | VANGNER FIGUEREDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 16/10/2007 | 250.00 | 00008194419450 | LEUVI OBERDAN SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 16/10/2007 | 208.00 | 00004210971405 | MARIA AUXILIADORA JUCA TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 16/10/2007 | 150.00 | 00059399732487 | MARIA DE LOURDES BATISTA LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 16/10/2007 | 60.00 | 00004405735484 | CICERA TEOMOTEO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 16/10/2007 | 70.00 | 00004263175484 | MARGARIDA JOSEFA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS DE I -DENTIFICACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 16/10/2007 | 397.60 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/10/2007 | 150.00 | 00003251178458 | MARIA APARECIDA DE ARAUJO NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORMEXEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/10/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPNA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/10/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/10/2007 | 15.00 | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE 01-CARIMBO, DESTINADOPARA A JUNTA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/10/2007 | 624.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SR.IRAMILTON SATIRO(SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS),REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 18/10/2007 | 395.20 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AO PROGRAMA CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 19/10/2007 | 200.00 | 00004751404431 | MARIA EUCIDALIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 19/10/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO CONSORCIO DE PIANCO, NACONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 19/10/2007 | 280.00 | 00046755195472 | DORGIVAL FIGUEREDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE 08-(OITO), CACAMBASDE AREIA, DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE DO SITIO ARACA E ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 19/10/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536-SP,D20 DE PL.KHZ-8280-PB,VERANEIO DE PLA-CA MMV-5336-PB, PARA PRESTAR SERVICOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 19/10/2007 | 210.39 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DOSPROGRAMAS SE LIGA E ACELERA PARAIBA, DE 22 A 26/102007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 19/10/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7623-SP E O ONIBUS DE PL. MZG-0830-RN, PARA //PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/10/2007 | 116.00 | 00046755780472 | GERALDO PEDRO DE SOUISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA) DIARIA, EM VAIGEM A JOAO /PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE OREDESENHO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NO DIA29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00060249528487 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JACINTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO,CAPIMGROSSO DOS MARTINS E DO SITIO CAPIM GROSSO DOS LE-MOS PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADADE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 19/10/2007 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA,CASA NOVAPARA O SITIO LAGOINHA NO PERIODO DA TARDE E DO SI-TIO CANTINHO E VARZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00020713690410 | JOSE VALERIANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS RANCHINHO,GANGORRA E SI -TIO BARROCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIO-DO DA MANHA, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 19/10/2007 | 650.00 | 00006769282429 | FABIANA RODRIGUES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E ARACAS, PARRA O POLO DO SITIO CRAVOEIRO NO PERIODO DA MANHA,CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DO PINTO,PAU BRASIL,SAO PEDRO DE BAIXO, NO PERIODO DA MANHA, E DO SI -TIO VARZINHA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DA TARDE E LAGOINHA NO PERIODO DA NOITE, CONF.TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 19/10/2007 | 1700.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS GOBEL,CACHOEIRA DOS ALVES E CATOLE, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DA TARDEF E DOS SITIOS CATLE E CACHOEIRA DOS ALVES PARA O SITIO CRAVOEIRO, CONFORMETOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 19/10/2007 | 900.00 | 00004961828467 | MARIA SIMONE PRUDENCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E CRAVOEIRO /PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, NO PERIODO DA TARDE,CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 19/10/2007 | 1000.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORRENTE E COCHOS PARAA SEDE DO POLO DA MAMUDA, NO PERIODO DA TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA PARA OSITIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E DOS SITOS CA-PIM GROSSO DOS MARTINS,LAGOA SECA DE BAIXO PARA OSITIO CAPIM GROSSO DOS LEMOS, NO PERIODO DA MANHAE TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 19/10/2007 | 1400.00 | 00004772182454 | EDNEIA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRADE PARA O POLO DO SSITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, E DO SITIO CAPIMGROSSO DOS GOBEL PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS E DO SITIO FRADE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONF. TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 19/10/2007 | 2700.00 | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO PEDRO DE BAIXO,PAUBRASIL,CASA NOVA PARA O SITIO LAGOINHA NO PERIODODA MNHA E TARDE, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO AGRESTE PARA O POLO DOSITIO LAGOINHA, NO PERIODO DA MANHA E NOTIE, DESTEMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/10/2007 | 1800.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DO SITIO BORRACHA PARA O SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS E PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 003/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/10/2007 | 1450.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO PARA O TRANSPOR-TE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATA VELHA, CURIMATA,TABULEIRO E RIACHO DA ONCA, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO 003/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 19/10/2007 | 939.30 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO PASEP, NA CONTA DE NUMERO 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 19/10/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DA AMAVP, NA CONTA DE NUMERO 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 22/10/2007 | 78.05 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 22/10/2007 | 42.39 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TARIFAS TELEFONICAS,CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 22/10/2007 | 1150.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM FORMATACAO DEMICROCOMPUTADOR,MONTAGEM E CONFIGURACAO DE REDE,ETC, EM COMPUTADORES DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/10/2007 | 993.60 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 80-UNIDADES DE LUVA //PROCEDIMENTO M C/100, DESTINADOS PARA A FARMACIA /BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 22/10/2007 | 11600.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TRANSFERNCIA DA PARCELA, PARA OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL-PAS-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/10/2007 | 26253.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA/ S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/10/2007 | 143.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA,CALIBRAGEM,SUBSTITUICAO E TESTE DE FUNCIONAMENTO EM EQUIPAMENTOSAMALGADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/10/2007 | 411.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FONTE ATX, 01-MEMO-RIA DDR 1GB E 01-GRAVADOR DE DVD, DESTINADOS PARAOS MICROS QUE OPERAM NO CADASTRMENTO UNICO E BOLSAFAMILIA.\ | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 23/10/2007 | 232.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-DIARIAS, EM VAIGEM A CIDADE DE /JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICPAR DO ENCONTRO ESTADU-AL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 23 E 24/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 23/10/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 23/10/2007 | 25.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE ENVIO DE COR -RESPONDENCIAS DA ESCOLA JOAQUIM GOMES DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 23/10/2007 | 188.68 | 00078985153404 | MARIA DE FATIMA CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM A CI-DADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 22 A 26DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 23/10/2007 | 188.68 | 00060249650444 | ANA PAULA DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 04(QUATRO) DIARIAS EM VIAGEM A CI-DADE DE LAGOA SECA, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA PRO-LETRAMENTO NOS DIAS 22 A 26DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/10/2007 | 7.38 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/10/2007 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 23/10/2007 | 574.92 | 08298093000194 | TRANSGLOBO VIAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DA TRANSGLOBO VIAGENS LTDA(JPA/BSB- PASSAGEM AEREA), DO SR. PREFEITO ANTONIOPORCINO, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/10/2007 | 64.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-ESTABILIZADOR 300WDESTINADO PARA ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FI-NANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 24/10/2007 | 532.10 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 4.921-COPIAS XEROGRAFICAS E 16-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/10/2007 | 161.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 26/10/2007 | 100.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 56.18-LITROS DE OLEO DDIESEL, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DUCATO DE PLHXP-1257, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 27/10/2007 | 1036.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, PARA REPOSICAONO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HXP-1267, LOTADO NASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 29/10/2007 | 765.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS 175/70R13 E01-BATERIA 45, PARA REPOSICAO NO VEICULO FIAT UNODE PL. DJH-7536, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 29/10/2007 | 47.17 | 00046006770482 | ADEMAR SOARES FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE 01-DIARIA, EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, A SERVI-COS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO DIA 29/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 29/10/2007 | 180.00 | 09288143000115 | CARTÓRIO DE 2º OFICIO- Mª IVETE FONSÊCA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CERTIDOES, TAXAS DO FARPEN E FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 29/10/2007 | 1840.00 | 02708211000109 | ADEILTON SOARES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS 235/75R 15,PARA SER UTILIZADO NO VEICULO NISSAN FRONTIER DEPLACA MNB-4331/PB, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/10/2007 | 2000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/10/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/10/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/10/2007 | 15531.60 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DECISOES JUDICIAIS(PRECATORIOS), NACONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/10/2007 | 860.12 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/10/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE RICARDO GUERRA(LOCACAO DE PROGRAMAS), NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/10/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM -FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/10/2007 | 14391.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAEL-PA S/A, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 31/10/2007 | 551.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PA-RA O CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, CONFOME TOMA-DA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 31/10/2007 | 3590.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PA-RA SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/10/2007 | 4433.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(LIM-PEZA URBANA), CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 31/10/2007 | 1006.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DOMUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/10/2007 | 710.50 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO, //CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 31/10/2007 | 2742.40 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 31/10/2007 | 2218.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 31/10/2007 | 170.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANIZO EM VEICULOS,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECI-FICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/10/2007 | 274.72 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 101.-LITROS DE GASOLI-NA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MO -TOS DE PL. ,MNE-2011 E MMS-5722, LOTADO NS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 31/10/2007 | 122.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 04-LAVAGEM E LUBRIFICA-CAO DO VEICULO CAMINHAO VASCULHANTE DE PLACA MMZ-7228, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 31/10/2007 | 2094.99 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.068,9-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSCAMINHOES DE PLACAS MMZ-7228 E MMY-4882 TRATORESMASSEY FERGUNSSON E NEW HOLLAND, LOTADOS NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 31/10/2007 | 138824.98 | 06074105000171 | MK CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE CONTRATO DE EMPRESA PARA OS SERVI€OS DE PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS SEBASTIAO PEDROE MANOEL CAIANA -BELA VISTA, E RUAS MANOEL MOREIRADANTAS E DR§ EUCLIDES ALVES DE CARVALHO, NESTE MU-NICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N§013/2006. | 00062007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/10/2007 | 439.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O ZEZAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/10/2007 | 150.30 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 55.26-LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MO -TOS DE PL. ,MNE-2031 E MMS-8175, LOTADO NS SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/10/2007 | 388.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO VEICULO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NS SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE, CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/10/2007 | 263.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA UTILIZACAO NO VEICULO TRATOR VAL -MET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 31/10/2007 | 3746.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.911.43-LITROS DE O-LEO DIESEL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS TRATOR VV DE PNEUS, TRATOR DE ESTEIRAS E DAPATROL(QUE ESTA FAZENDO OS SEVICOS DAS ESTRADAS DOMUNICIPIO), CONF. TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 31/10/2007 | 2588.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO//AOS POSTOS DE SAUDE PSF) DA COMUNIDADE ARACA E AL-TO DAS NEVES, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 31/10/2007 | 6958.15 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE: ARACA,MIGUEL MORATO,CHAGAS SOARES,SAO JOSE E ALTO DAS NEVES, CON-FORME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 31/10/2007 | 221.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PLACA M/MMS-7995/PB, PARA FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 31/10/2007 | 967.92 | 00003045171435 | JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARTICIPANTES DA VI CONFERENCIA ES-TADUAL DE SAUDE, QUE SE REALIZOU NOS DIAS 08,09 E10/102007, COMO TEMA SAUDE E QUALIDADE DE VIDA(PARTICIPARAM PRESIDENTE E CONSELHEIROS-SEVERINO PEREIRA GOMES E URBANO FERNANDES DE A. JUNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/10/2007 | 130.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TROCA DE GAS E LIMPEZADO AR CONDICIONADO PERTENCENTE A UNIDADE DE SAUDEDA FAMILIA DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/10/2007 | 280.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PLACA MOI- 9359/PB, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTE: NILSON CA -BRAL DA SILVA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, QUE ENCONTRAM-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE,NA CIDADE DE PATOS-PB, DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/10/2007 | 1612.19 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EOLEO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS, LOTADO NA SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DEEMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 31/10/2007 | 135.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGENS DOS VEICULOSFIAT DUCATO DE PLACAS HWW-1478 E HXP-1267, LOTADOSNA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 31/10/2007 | 2496.96 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 890.28-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS FIAT(S) UNO DE PL. MMO-2335,DJH-7536,HXP-1267,MMO-9487 E PEGEOUT DE PL. MMS-8168, CONFORME TOMADA DEPRECO 002/2007, LOTADOS NA SAUDE(CONSUMO DE CADAESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 31/10/2007 | 3809.07 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISISCAO DE 1.943,4-DE OLEO DIE-SEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIASFIAT DUCATO DE PLACAS HXP-1257 E HWW-1478 E CAMIO-NHETA D20 DE PL. MMN-5336, CONFORME TOMADA DE PRE-CO 002/2007, LOTADOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/10/2007 | 150.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 05-FAIXASPARA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/10/2007 | 145.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 910-COPIAS DE XEROX E03-ENCADERNACOES, PARA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/10/2007 | 180.00 | 00097962619449 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PRODUCAO DE DVD,SCANNERE REVELACAO DE FOTOS, DE INTERESSE DA SECFRETARIADE ACAO SOCIAL(PAIF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/10/2007 | 240.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA,DESENHO E LE -TREIRO DA LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 31/10/2007 | 1722.00 | 07989820000105 | OSMAR BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 246-KG DE CARNE MOIDADESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHOINFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 31/10/2007 | 996.02 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 34.00-LITROS DE GASOLINA COMUM P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT UNO DE PPLACA DJH-7623 E 484-LITROS DE OLEO DIESEL, PARAABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PL. MMS-7739,LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 31/10/2007 | 380.00 | 00005038028403 | EDUARDO ARAUJO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOPARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/10/2007 | 171.45 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.023-COPIAS DE XEROX E06-ENCADERNACOES, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/10/2007 | 333.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/10/2007 | 589.31 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 216.66-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIATUNO DE PL. DJH-7623, LOTADO NA EDUCACAO, CONFORMETOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/10/2007 | 298.50 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES EFILTRO, PARA SER UTILIZACAO NO VEICULO ONIBUS DEPLACA MNS-7739, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/10/2007 | 525.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-UNIDADES DE MADERI-TE E 05-METROS DE TABUA, PARA SER UTILIZADO NA ES-COLA SANTA MONICA, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 31/10/2007 | 3367.00 | 05115978000112 | ADEMAR GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 481-KG DE CARNE MOIDA,DESTINADOS PARA A MERENDA DOS ALUNOS, DAS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 31/10/2007 | 462.00 | 07989820000105 | OSMAR BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 066-KG DE CARNE MOIDA,DESTINADOS PARA A MERENDA DA CRECHE EDITE FONSECARODRIGUES DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 31/10/2007 | 1750.00 | 07989820000105 | OSMAR BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 350-KG DE FIGADO BOVI-NO, DESTINADOS PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDEMUNCIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 31/10/2007 | 100.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 02-LAVAGEM E LUBRIFICACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS- 7739, LOTADONA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 31/10/2007 | 7472.40 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.812,45-LITROS DE O-LEO DIESEL, DESTINADOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEI-CULOS ONIBUS DE PLACAS MZG-0830 E MMS-7739, LOTA -DOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME TOMADA DEPRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/10/2007 | 2.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 31/10/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/10/2007 | 326.55 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 2.137-COPIAS DE XEROX E02-ENCADERNACOES, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO E FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/10/2007 | 68.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 25.LITROS DE GASOLINAPARA ABASTECIMENTO DO VEICULO MOTO DE PLACA MNE--2021, LOTADA NA SEC. DE ADMINISTRACAO, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 31/10/2007 | 320.26 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 134-LITROS DE GASOLINAP/ ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLACA KIU-//3286, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/10/2007 | 265.35 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.629-COPIAS DE XEROX E07-ENCADERNACOES, PARA A PROCURADORIA GERAL DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/10/2007 | 945.90 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OCM AQUISICAO DE 347.76-LITROS DE GASO-LINA, PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PLA-CA KIU-3286, LOTADO NA PROCURADORIA, CONF. TOMADADE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 31/10/2007 | 122.85 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 65-LITROS DE OLEO DIE-SEL P/ ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLACAMMB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/10/2007 | 160.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE GRINALDADE FLORES PARA O SEPULTAMENTO DA MAE DO SECRETARIODE AGRICULTURA DO MUNICIPIO(ALBERLANDO LEITE). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/10/2007 | 77.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,PARA SER UTILIZACAO NO VEICULO FRONTIER DE PLACAMNB-4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 31/10/2007 | 1362.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 695-LITROS DE OLEO DIESEL, DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRON-TIER DE PLACA MNB-4331/PB, LOTADO NO GABINETE DO /PREFEITO, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 01/11/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS PUBLICITARIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 01/11/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE DIVULGACAO PUBLICITARIAS E AQUISICAODE 20 EXEMPLARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 01/11/2007 | 87.40 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE ENVIO DE COR-RESPONDENCIAS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 01/11/2007 | 378.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO N§ 3451-3605(FONE-FAX), LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 01/11/2007 | 25.30 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 01/11/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOFR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 01/11/2007 | 900.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO PROGRAMA SISPTU, REFERENTE AOS MESES DE MAITO E AGOSTO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 01/11/2007 | 450.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INFORMATICA SISIPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 01/11/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS DE REGISTROS CONTABEIS, ELABORACAO DE BA-LANCETES MENSAIS E ANUAIS, ENTRE OUTROS SERVICOS /PERTINENTES, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 01/11/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTARSERVICOS JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, A CAIXA E. FEDERAL, AO MINISTERIO DO TRABALHO E A SECRETARIA DARECEITA FEDERAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 01/11/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASSECRETARIAS DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO -VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 01/11/2007 | 430.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DE 3451-3558, LOTADO NA PREFEITURA, RF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 01/11/2007 | 132.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, PARA OABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO SAO PEDRO DE CIMA, REFERENTE A FATURA OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 01/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO CONTRATADO EM TECNI-CO DE INFORMATICA, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTO A /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 01/11/2007 | 380.00 | 00049167537472 | RITA OSORIO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO DEENSINO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILEIDE RICAR-TE DA SILVA QUE ESTA LICENCA MATERNIDADE.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 01/11/2007 | 380.00 | 00005074956404 | ANA LUCIA NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFESSORA, PARA LE-CIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO DEENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/11/2007 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA DR. MANOEL MEDEIROS MAIA, PARA INSTALCAO DA SE-CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 01/11/2007 | 660.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA PADRE LOURENCO, PARA INSTALACAO DO PROGRAMA DE ERRA-DICACAO DO TRABALHO INFANTIL-PEIT, REFERENTE AO //MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 01/11/2007 | 220.00 | 00009441026468 | GIRLENE BARBOZA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA //CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALACAO DO PROGRAMA INTEGRAL DE ASSISTENCIA A FAMILIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 01/11/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR(MONITOR DOPETI), REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 01/11/2007 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TECNICA PARA ACOMPA-NHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SUS, RELATI-VO A ESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 01/11/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA //FRANCISCO GUIMARAES, PARA INSTALACAO DO PROGRAMADE SAUDE DA FAMILIA-PSF, RELATIVO AO MES DE NOVEM-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 01/11/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA //DEP. SOARES MADRUGA, PARA INSTALACAO DO ESCRITO -RIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007/ | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 01/11/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA //OSVALDO CRUZ, PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DE //SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 01/11/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NA AVENIDA MONTE CARMELO, PARA A INSTALACAO DO CENTRO DEATENCAO PSICO-SOCIAL-CAPS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 01/11/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.MIGUEL MORATO, PARA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDENA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 01/11/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO NO CONJ.CHAGAS SOARES, PARA INSTALACAO DO POSTO DE SAUDENA FAMILIA(PSF), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 01/11/2007 | 650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA(AUX. DE /CONSULTORIO DENTARIO), REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 01/11/2007 | 2660.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS QUE PRESTAM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE SA-UDE, REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/11/2007 | 576.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM (JAERCIL PNEUS) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS, DESTINADOS /AO VEICULO FIAT UNO DE PL. MMO-2335, LOTADO NA SE-CRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 01/11/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE TRATOR PARA MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 01/11/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL, SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIRDE DEPOSITO DE LIXO, COLETADO NAS RUAS E AVENIDASDA CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 01/11/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA //PEDRO PEREIRA DE SOUSA, PARA INSTALACAO DO INSTI-TUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 01/11/2007 | 525.00 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MECANICO, PARA PRES-TAR SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 01/11/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, SITUADO A RUA //CONJUNTO CHAGAS SOARES, PARA INSTALACAO DO CENTROOPERACIONAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 01/11/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA QUEESTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 01/11/2007 | 8850.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CHEVROLET GM ANO1980, PLACA MND-3477/PB, PARA PRESTAR SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOREF. AOS MESES DE SET/OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 01/11/2007 | 8850.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FORD F4000, ANO1994, PLACA KID-8405/PB, PARA PRESTAR SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOREF. AOS MESES DE SET/OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 01/11/2007 | 8850.00 | 00004233230401 | IRIS PEREIRA DE ALMEIDA OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GM/CHEVROLET ANO1979, PLACA BJE-4528/PB, PARA PRESTAR SERVICOS,JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIOREF. AOS MESES DE SET/OUTUBRO E NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 01/11/2007 | 316.80 | 06104788000162 | MANOEL SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.760-PAES DOCE, DESTINADOS PARA O CAFE DA MANHA DOS GARIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 05/11/2007 | 34876.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/11/2007 | 4904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.JARD.E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 05/11/2007 | 800.00 | 00088443698420 | CARIOLANDO DE FIGUEREDO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARA /PRESTAR SERVICOS NA CAPINACAO JUNTO A SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 05/11/2007 | 8850.00 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO GM CHEVROLET 12000-ANO 1994 DE PLACA BOG-0563/PB, PARA FICAR A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/11/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTEMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/11/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 05/11/2007 | 2948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 05/11/2007 | 609.00 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA O POSTO DO PSF, DO CONJUNTO CHAGAS SOARES E PA-RA O HOSPITAL INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 05/11/2007 | 340.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM SERVICOS DE MICROSCOPIO CHASE, MODMB-107,TOMB.0947, LIMPEZA DAS OBJETIVAS,LIMPEZA DAOCULARES, LUBRIFICACAO E SUBSTITUICAO DE LAMPADA /6VX20W. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 05/11/2007 | 142.50 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM SERVICOS CANETA DE ALTA ROTACAO CA-LU, SERIE 22883, SUBSTITUCAO DE 01-PAR DE ROLAMEN-TOS E LUBRIFICACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 05/11/2007 | 187.00 | 08177815000152 | BORBOREMA SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM SERVICOS FOTOPOLIMERIZADOR, ABI A -TLANTE, TOMB. 0410,SUBSTITUICAO DE LAMPADA, DO CA-BO DE FORCA E REVISAO GERAL DO EQUIPAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 05/11/2007 | 23054.07 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 05/11/2007 | 4192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 05/11/2007 | 14670.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SAUDE- CAPS I, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 05/11/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 05/11/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 05/11/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO PETI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 05/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONSE -LHEIROS) DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/11/2007 | 3945.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 05/11/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALREF. AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 05/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADALOTADA, NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL- PAIF, REFERENTEAO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/11/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADO NA SEC. DE ACAO SOCIAL-PAIF, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 05/11/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 05/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/11/2007 | 64499.16 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO FUNDEB 60%-EDUCACAO, REFERENTE AO MES DDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 05/11/2007 | 9113.11 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDA EDUCACAO-MDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 05/11/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA EDUCACAO-FUNDEB 40%, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 05/11/2007 | 31025.84 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO(FUNDEB-40%), REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 05/11/2007 | 7117.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCASREFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/11/2007 | 6950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA ADMINISTRACAO E FINANCAS, REFE -RENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 05/11/2007 | 0.83 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 05/11/2007 | 527.50 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM SERVICOS DE REGISTROS DE DOCUMENTOSRECONHECIMENTO DE FIRMAS, AUTENTICACOES E ESCRITU-RAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/11/2007 | 5.30 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO N§ 3451-2382,LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 05/11/2007 | 19.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 05/11/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SECRETARIO DE PLANE-JAMENTO, REFERENTE AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/11/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 05/11/2007 | 1820.00 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAKIU-3286, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 05/07REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 05/11/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MESOUTUBRO/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/11/2007 | 6640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 05/11/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEMES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 05/11/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 06/11/2007 | 348.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03-DIARIAS EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 09/10/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 06/11/2007 | 256.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FEORNECIMENTO DE AGUA, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 06/11/2007 | 97.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA A SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 06/11/2007 | 73.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA, PARA A ES-COLA DO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/11/2007 | 65.50 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS(SACOLAS PLASTICAS,FITA ADESIVA,MCOPOS DESCARTAVEIS, ETC), DES-TINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA FEIRA DE CIENCIASDAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 06/11/2007 | 588.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-TV-SEM TOSHIBA E 01DVD-MAGNAVOX, DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL DACOMUNIDADE CACHOEIRA-EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 06/11/2007 | 379.00 | 12728374000298 | ELETRO-MÓVEIS-GERALDO FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-GELAGUA COMPAC ELE.MASTER RIO E 01-VENTILADOR TROMP 3P ECO, DESTINADOPARA A ESCOLA MUNICIPAL JACINTA CHAVES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 06/11/2007 | 190.00 | 00008289265492 | ANA FLAVIA JUSTINO SIMAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 06/11/2007 | 90.00 | 00053561929400 | DAMIANA CUSTODIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/11/2007 | 190.37 | 00002793457477 | ROZINEIDE GOMES PEREIRA FURTUNATO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/11/2007 | 200.00 | 00005001825407 | FRANCISCO DAVID RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/11/2007 | 150.00 | 00007802816408 | MARIA DA CONCEICAO FERREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/11/2007 | 200.00 | 00009121120420 | CLAUDIVAM NINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/11/2007 | 150.00 | 00007999246441 | JANIELLY GOMES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 06/11/2007 | 28356.57 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, EFETVOSLOTADOS NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 06/11/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SAUDE BUCAL(ATENDENTE DE DENTIS-TA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 06/11/2007 | 49000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA SAUDE(PSF-MEDICOS E ENFEREMIROS)REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 06/11/2007 | 20650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS, LOTADOS NA SAUDE(PSF-ODONTOLOGOS E AUXILIARDE DENTISTA), REERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 06/11/2007 | 25526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(AGENTEDE SAUDE-PACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 06/11/2007 | 880.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTA-DOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 06/11/2007 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SAUDE(VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA), REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 06/11/2007 | 10220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, CONTRA-TADOS, LOTADOS NA LIMPEZA, REF. AO MES DE OUTUBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 07/11/2007 | 800.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA S/S | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MEDICOS(RESSONANCIA MAGNE-TICA DO CRANIO, REALIZADO EM PACIENTE BRENO RUFINODA SILVA, CONFORME XEROX EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 07/11/2007 | 139.00 | 00097953520400 | ARLETE JUCELINLA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 07/11/2007 | 206.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PA A ESCOLA DA COMUNIDADE SAO JOAO, CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 07/11/2007 | 220.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA 3451-3682, LOTA-DO NA TESOURARIA, CONFORME FATURA EM ANEXO, OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 07/11/2007 | 7.21 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS. DE TELEC. S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA 3451-3605, LOTA-DO NA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 07/11/2007 | 34.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFEITESNATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DE VARIOS DEPARTAMEN-TOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/11/2007 | 30.00 | 00004409002473 | MANOEL FELIX M,ARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AOREDOR DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE RODRIGUES PITAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 09/11/2007 | 10457.85 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 60%, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 09/11/2007 | 6825.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDEB 40%, NA CONTA 10467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 09/11/2007 | 2634.45 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDOS SERVIDORES, LOTADOS NO MDE, NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/11/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOPARA PRESTAR SERVICOS COMO MONITOR DE INFORMATICAJUNTO AO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 09/11/2007 | 2686.68 | 04949039000100 | LUZIA RODRIGUES - ALAGOSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 14.926-PAES DOCE, DES-TINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/11/2007 | 32.90 | 00007656370498 | VALRIA FREIRE DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA DOMUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOC. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 09/11/2007 | 160.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM AQUISICAO DE 160-LITROS DE LEITE,DESTINADO AO PETI, REFERENTE AO CONSUMO DO MES D EOUTUBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 09/11/2007 | 140.00 | 00075952238491 | MARIA IRINETE DE LIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 09/11/2007 | 7543.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAUDE, NA CONTA 10.467-1 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 09/11/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM PENSIONISTA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 09/11/2007 | 101.50 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ENFEITE NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DE DEPARTAMENTOS DA SE-DE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 09/11/2007 | 805.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA DO N§ 3451-2382,LOTADO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 09/11/2007 | 2994.95 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 09/11/2007 | 7833.89 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 09/11/2007 | 32836.26 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSS,DOS SERVIDORES LOTADOS NAS DEMAIS SECRETARIAS DO MMUNICIPIO, NAA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 09/11/2007 | 232.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS)DIARIAS EM VIAGEM A CIDADEDE JOAO PESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 09 A 12/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 09/11/2007 | 320.27 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 134-LITROS DE GASOLINADESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTADE PLACA KIU-3286, LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 09/11/2007 | 370.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DEPSESA COM AQUISICAO DE PECA(TENSIONADOR COR -RIA), DESTINADO AO VEICULO FRONTIER DE PL. MMB-///4331, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 09/11/2007 | 56.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALMOCOSPARA OS POLICIAIS MILITARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 09/11/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 09/11/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REF. AO MES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 12/11/2007 | 280.00 | 00018277381115 | GERALDO BRAGA MARCIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZDE PL. KFT-3988, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ES -TEIRA DA COMUNIDADE BARROCAS PARA A COMUNIDADE MA-MUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 12/11/2007 | 0.04 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 12/11/2007 | 1828.40 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(SERINGAS,LUVAS,AGULHASE TIRA GLICOSE), DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 12/11/2007 | 40.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHOMAIA - LACI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EMPACIENTE CARENTE FRANCISCO MARTINS DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 12/11/2007 | 270.45 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BOLAS,BONECAS,FUTEBOLDE BOTAO,DOMINO,JOGO DE LETRAS,ETC), DESTINADOS P/A CASA DA FAMILIA E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 12/11/2007 | 131.05 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (BOLAS DE PING E PONG,BINGAO,JOGO CARIMBO,CARTELAS DE LETRAS,BOLICHE ETCDESTINADOS PARA A CASA DA FAMILIA E AGENTE JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 12/11/2007 | 28.00 | 09288150000117 | CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REGISTRO DE ATA DA REUNIAO E ELEI -CAO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF-JOAQUIM GOMES DEMELO-SITIO SAO PEDRO DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 13/11/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA, PARAEFETUAR O PAGAMNTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. AOMES DE SET/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 13/11/2007 | 72.50 | 04873914000118 | BAZAR E RAP. PEREIRA - JOSE ZUZU P. LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 58-KIT DE PRATOS COM /COPOS E COLHERES, DESTINADOS PARA A ESCOLA DO SI -TIO SAO JOAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 13/11/2007 | 6.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 13/11/2007 | 1736.30 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE (ACUCAR,ARROZ,BISCOI-TOS,CAFE,CARNE DE SOJA,FRANGO,MARGARINA, NESCAU,POLPA DE FRUTAS,ETC), DESTINADOS PARA A MERENDA DACRECHE MUNICIPAL EDITE FONSECA RODRIGUES, CONFORMETOMADA DE PRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 13/11/2007 | 22058.90 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO, CONFORME TOMADA DE PRECO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 13/11/2007 | 122.00 | 00047843810404 | IVETE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA, PARA ATENDER PES-SOA CARENTE, CONF. XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/11/2007 | 1781.36 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(MARGARINA,MACARRAO, O-LEO,LEITE EM PO,FRANGO,POLPA DE FRUTAS), DESTINADOPARA A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI, CONF. TOMADA DEPRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/11/2007 | 1407.20 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(MARGARINA,MACARRAO, O-LEO,LEITE EM PO,FRANGO,POLPA DE FRUTAS), DESTINADOPARA A MERENDA DOS PACIENTES DO CAPS,CONF. TOMADADE PRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 13/11/2007 | 47.25 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 13/11/2007 | 6185.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTA-DOS NA SAUDE, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 13/11/2007 | 1802.92 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS BANCARIOS, COBRADA A PRE -FEITURA PARA TRANSFERENCIAS DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, NA CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 13/11/2007 | 1065.58 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, NO PERIODO DE 31/10/07A 19/11/2007, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 13/11/2007 | 14.50 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS POSTAIS, DE INTERESSE DA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 13/11/2007 | 6585.17 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FGTS, DOS SERVIDORES DA COMPETENCIA11/1989, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 13/11/2007 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERIT. DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAONA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 13/11/2007 | 16.00 | 12726220000186 | MARCOS RODRIGUES LEMOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 02-FARDOS DE AGUA MINERAL, PARA O GABINETE DO PREFEITO, NA VISITA DO BISPO DA DIOCESE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/11/2007 | 100.00 | 00032467729400 | MARIA MAVI DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GRINALDA DE FLORESPARA O SEPULTAMENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 13/11/2007 | 3583.27 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MINISTERIO DOMEIO AMBIENTE-MMA, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO-GRU, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/11/2007 | 171.00 | 00003726806407 | JOSELÂNDIO SOARES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EM VEICULOS DA SSECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICANA AUTORIZACAO DE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 13/11/2007 | 50.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-14201-12-12 EMENDA5/8, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO PLACA- MMY-7228, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 13/11/2007 | 10055.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRA-TADOS, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REFEREN-TE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/11/2007 | 1347.40 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRA ES -TRUTURA, CONFORME CARTA CONVITE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/11/2007 | 2720.00 | 09353392000147 | MARCOP - PNEUS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 04-PNEUS 900X20 LD-35,04-CAMARAS DE AR E 04-COLETES ARO-20, DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHAO DE PL. MNY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/11/2007 | 709.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO CACAMBA DE PL.MNZ-7228, LOTADO NA SECRE-TARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/11/2007 | 277.78 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CINTRO ELETRICO EMCOURO S/TALAB E 01-TALABARTE TRAV/SEG/ELETRICO, //DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 16/11/2007 | 370.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-PECA DE POLIA ALTERNADOR D228, DESTINADO PARA O VEICULO FRONTIER DE /PL. MMB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/11/2007 | 1685.15 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/A SECRETARIA DE SAUDAE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/11/2007 | 3830.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 05-CADEIRAS DE RODA,12-ESTETOSCOPIO INFANTIL E ADULTO E 02-OTOSCOPIO,DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 16/11/2007 | 21033.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSOPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA-LARES, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPE-NHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 16/11/2007 | 23267.40 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSOPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITA-LARES, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPE-NHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/11/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES(AGENTE JOVEM), REF. AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/11/2007 | 130.00 | 00007710294464 | ROMUALDO JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA /NA ESCOLA JOSINO RICARTE NO SITIO LAGOINHA, EM CARROCA DE BURRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 19/11/2007 | 107.44 | 00003045171435 | JOSERLANDIO TOLENTINO OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01-DIARIA, EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS, REF. A MAR-CACAO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, NO DIA06.11.2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/11/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PLA-CA DJH-7536SP,GM CHEVROLET D20 DE PL. KHZ-8280-PB,GM VERANEIO DE PLACA MMV-5336-PB, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2007, CONFORME LICITACAO 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/11/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO NA CONTA N§10225-3 EM FAVOR DOCONSORCIO DE PIANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 20/11/2007 | 200.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO FIAT DUCATO DE /PL.LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES ACIDADE DE PATOS-PB, PARA REALIZAR PROVAS DO CONCURSO DE TECNICO DE ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/11/2007 | 1542.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA E UNIDA -DES DE SAUDE (PSF),CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO, CONF. CARTA CONVITE 01/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 20/11/2007 | 955.47 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA OVEICULO FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257, INCLUSIVE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 20/11/2007 | 980.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO PARA OVEICULO FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 20/11/2007 | 120.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS, EXECUTADO NO //VEICULO FIAT DUCATO DE PL.HXP-1257,LOTADO NA SAUDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00087420147434 | LEODEAM CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 100-METROS DE FORRO DEGESSO NOS PSF(S) DO CRAVOEIRO E ARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 20/11/2007 | 430.00 | 00072765623449 | JOSÉ DAMIÃO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE REDE ELE-TRICA NAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA CRAVOEIRO EARACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/11/2007 | 220.00 | 00001348113480 | MARIA DAS GRACAS LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/11/2007 | 250.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSCRICOES DOS CONSELHEIROS TUTELA-RES, PARA PARTIICPAR EM NATAL-RN, NOS DIAS 28,29 E30/11/2007, DO SEMINARIO REGIONAL ABMP., CONFORMEDOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.DO CONSELHO TUTELAR/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 20/11/2007 | 482.00 | 00076851818434 | ROBERTA PEREIRA DA SILVA CAIANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA REALIZADAS PELOS CONSELHEIROS TUTELARESPOR OCASIAO DA PARTICIPACAO NO SEMINARIO REGIONALDA ABMP, CONFORME NOTAS EM ANEXO(PRESIDENTE-ROBER-TA P. DA SILVA,GERALDO FELISMINO,UBIRACY SINFRONIOPITAMJAILSON HONORIO DE SOUSA E LEOVEGILDO SOARESSILVINO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/11/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS ONIBUS DE PL.MZG-0830-RN, FIAT UNO DE PL.DJH-7623/SP, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2007, CONFORME LICITACAO 04/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/11/2007 | 2700.00 | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO PEDRO DE BAIXO,PAU //BRASIL,CASA NOVA PARA O SITIO LAGOINHA NO PERIODODA MANHA E TARDE, CONF. TOMADA DE PRECO 03/2007, /REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA PARA O SI-TIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E DO SITIO CAPIMGROSSO DOS LEMOS,LAGOA SECA DE BAIXO PARA O SITIOCAPIM GROSSO DOS MARTINS DESTE MUNICIPIO, CONFORMETOMADA DE PRECO 03/07,REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 20/11/2007 | 1620.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE PARA O POLO DO SITIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E NOITE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2007, REFERENTE AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 20/11/2007 | 650.00 | 00006769282429 | FABIANA RODRIGUES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E ARACAS, PA-RA O POLO DO SITIO CRAVOEIRO,NO PERIODO DA MANHA,CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2007, REFERENTE AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/11/2007 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA, CASA NOVAPARA O SITIO LAGOINHA,NO PERIODO DA MANHA E DO SI-TIO CANTINHO NO PERIODO DA TARDE, CONFORME TOMADADE PRECO 03/2007, REF. AO MES DE DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00020713690410 | JOSE VALERIANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS RANCHINHO,GANGORRA E SI -TIO BARROCA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO PERIO-DO DA MANHA E TARDE, CONFORME TOMADA 03/2007, REFERENTE AO MES DE DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 20/11/2007 | 900.00 | 00004961828467 | MARIA SIMONE PRUDENCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E CRAVOEIROPARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, NO PERIODO DA TARDE,CONFORME TOMADA 03/2007, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 20/11/2007 | 1000.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CORRENTE E COCHOS PARA OSITIO MAMUDA NO PERIODO DA TARDE,REFERENTE AO MESDE OUT/2007,CONFORME TOMADA 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 20/11/2007 | 1367.00 | 00004772182454 | EDNEIA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS FRADE PARA O POLO DESTE /MUNICIPIO, NO SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, DO SSITO CAPIM GROSSO DOS GOBEL E DO SITIO FRADE PARAITAPORANGA, NO PERIODO MANHA E TARDE, CONFORME TO-MADA DE PRECO03/2007, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DO PINTO,PAU BRASIL,SAO PEDRO DE BAIXO,NO PERIODO DA MANHA, DO SITIOVARZINHA (TARDE) DA SEDE DESTE MUNICIPIO E DO SITIO LAGOINHA(NOITE)CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2007,REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 20/11/2007 | 1800.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS BORRACHA PARA O SITIO CA-PIM GROSSO DOS MARTINS E PARA A SEDE DESTE MUNICI-PIO,CONFORME TOMADA DE PRECO 03/2007, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 20/11/2007 | 1700.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS GOBEL,CACHOEIRA DOS ALVES,CATOLE PARA A SEDE, NO PERIODODA TARDE E DO SITIO CATOLE E CACHOEIRA PARA O SI -TIO CFRAVOEIRO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2007, CONF.TOMADA DE PRECO 03/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 20/11/2007 | 1400.00 | 00060249528487 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JACINTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO,CAPIMGROSSO DOS MARTINS E DO SITIO CAPIM GROSSO DOS LE-MOS PARA A SEDE NO PERIODO DA TARDE, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007, CONF. TOMADA DE PRECO 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 20/11/2007 | 1450.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO, PARA TRANSPORTEDE ESTUDANTES DOS SITIOS MATA VELHA,CURIMATAN,TABULEIRO,RIACHO DA ONCA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODODA MANHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2007 E TOMADA DE PRECO 03/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/11/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AM -VAP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/11/2007 | 813.70 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PA-SEP, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/11/2007 | 624.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO POR SERVICOS PRESTADO EM PROJETOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, REFE -RENTE AO MES DE NOV /2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/11/2007 | 24032.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA S/A, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/11/2007 | 12992.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA SAELPA S/A, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/11/2007 | 7240.00 | 06072439000106 | CENEAGE CENTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO TRATOR, COM O O-BJETIVO DE EXECUTAR SERVICOS NO CORTE DE TERRA, PARA BENEFICIAR PEQUENOS PRODUTORES RURAIS(AGRICOLASDO MUNICIPIO, CONFORME PARCERIA DO PROGRAMA AMBIENTAL SUSTENTAVEL(PAS)-354-HORAS A 60,00R$. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/11/2007 | 412.00 | 00003473051489 | DIVALDO SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NA COFECCAO DE /TRILHOS, PARA SER UTILIZADO NA CAIXA DAGUA DO ALTODAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/11/2007 | 90.00 | 01517003000160 | OFICINA PIM PIM-JAMAILTON MARTINS DO CARMO ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SOLDA E PINTURA DO ENGOTE DO CARRO-CAO DO TRATOR E SERVICOS NA ABRACADEIRA PARA O CARROCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/11/2007 | 310.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PECAS, PARA O CARROCAO DO TRATOR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 21/11/2007 | 1.72 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 21/11/2007 | 8286.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CADEIRAS DERODA,MESA P/ EXAME,AUTOCLAVE,OSTOCOPIO,ARMARIO,ETCDESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 22/11/2007 | 76.56 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 22/11/2007 | 47.17 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DUAS MEIA DIARIAS, EM VAIGEM A CIDADE DE PATOS-PB, PARA ENTREGAR E TRAZER DO CUMENTOSDA DELEGACIA DE SERVICO MILITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/11/2007 | 847.76 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/11/2007 | 2.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/11/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/11/2007 | 115.30 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 768.7-COPIAS DE XEROX,DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/11/2007 | 213.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURACONF. TOMADA DE PRECO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/11/2007 | 27.28 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 10,03-LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MNE-2021, CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 30/11/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO D SERVICOS DE MANUTENCAODE INTERNET(VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/11/2007 | 8787.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO DO PARCELAMENTO DA CAGEPANA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/11/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 30/11/2007 | 540.54 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 286-LITROS DE OLEO DIESEL, PARA O VAEICULO FRONTIER DE PL. MMB-4331, LO-TADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/11/2007 | 47.17 | 00020626827434 | BENEDITO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, CONDUZINDO A EQUIPE DO CRUZEIRO ESPORTECLUBE, NO DIA 03/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/11/2007 | 836.68 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 426.87- LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O VEICULO FRONTIER MNB-4331CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 30/11/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL, RF. AO MES DE NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/11/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO DESCONTOEFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 30/11/2007 | 22383.40 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRECATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/11/2007 | 99.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS 580-COPIAS DE XEROX E 04-ENCADERNACOES, DE DOC. DA PROCURADORIA DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 30/11/2007 | 100.38 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 42.00-LITROS DE GASOLINA, PARA O VEICULO FIESTA DE PL. KIU-3286, LOTADONA PROCURADORIA GERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/11/2007 | 779.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 286.47-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIESTA DE PLCA KIU-3286/PB, CONFORME TOMADA DE PRCO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 30/11/2007 | 2795.13 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.426.08-LITROS DE O -LEO DIESEL DESTINADO PARA OS VEICULOS AMBULANCIAS,E CAMIONHETA D20, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO,TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 30/11/2007 | 2453.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 902.04-LITROS DE GASO-LINA, DESTINADO PARA OS VEICULOS FIAT(S) UNOS DE /PLACAS MMO-2335,DJH-7536,MMO-9489 E DOBLO HXP-1267CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO, TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 30/11/2007 | 242.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LOCACAO DO VEICULO MOTOCYCLO DE PL. MMS-7995/PB, EM VIAGEM DE INTERESSEDA SECRETARIA DE SAUDAE, CONF. AUTORIZACAO DE EM -PENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/11/2007 | 220.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDEDO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/11/2007 | 275.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE M70-KG DE ACUCAR E 80-UNIDADES DE CAFE, PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DESAUDE DO MUNICIPIO, CONF. TOMADA DE PRECO 006/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 30/11/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEM -FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/11/2007 | 760.00 | 00093461402834 | JOSE SERAFIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE MARCENARIA( EM MESAS,CONSERTOS DE PRATELEIRAS,PORTAS,JANELAS, ACENTAMENTO DE PORTAS, PINTURA DE ARMARIOS, ETC), PERTENCENTES AO CAPS,UNIDADES DE SAUDE E DA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/11/2007 | 640.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 20-ROLOS DE GAZE 91X919-FIOS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/11/2007 | 240.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NOS //VEICULOS FIAT DUBLO PLACA HXP-1267,DUCATO PL.HWW-1478 E FIAT UNO DE PL. MMO-2335. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/11/2007 | 1695.33 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 682-LT DE OLEO DIESEL P/ ABASTECI -MENTO DO VEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PL.HXP-1257215-LTS DE OLEO DIESEL PARA O VEICULO AMBULANCIADUBLO DE PL, HXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/11/2007 | 1680.00 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 24-KIT DE CONJ. TENSIOMETRTO E ESTETOSCOPIO, DESTINADOS PARA AS UNIDADESDE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/11/2007 | 200.00 | 00072631201434 | DJALMA FERREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTOS DE RAMAIS DASECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/11/2007 | 520.00 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES,DESTINADOS PARA O CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/11/2007 | 348.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(CARTUCHOS),DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/11/2007 | 1998.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A MANUTENCAO DA UNIDADE DE SAUDE,LOCALIZADO NO SITIO ARACA, CONF. TOMADA DE PRECOTOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/11/2007 | 140.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE BRASILIA A ITAPORANGA-PB, PARA SER DOADA A PESSOA CA-RENTE(TEREZINHA FEITOSA DE PAULO), CONF. XEROX EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/11/2007 | 216.00 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, /DESTINADOS PARA A MERENDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DA LAVANDERIA MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/11/2007 | 1661.50 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERETE A AQUISI€AODE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA PUBLICA. | 00012007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/11/2007 | 561.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 17-UNIDADES DE BOTI -JOES DE GAS DE COZINHA, DESTINADOS PARA AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/11/2007 | 60.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICACAO NO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623.LOTADONA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/11/2007 | 2000.00 | 03149516000190 | MASCATE MALHAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 115-KG DE MALHA 100%POLIESTER, DESTINADO PARA O FARDAMENTO DOS ALUNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/11/2007 | 2085.00 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS E LEGUMES, /DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/11/2007 | 241.50 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 1.570-COPIAS DE XEROX E02-ENCADERNACOES, DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/11/2007 | 408.70 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/11/2007 | 326.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 120,15- LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA -7623,CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 30/11/2007 | 6235.05 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 3.181,14-LITROS E OLEODIESEL, DESTINADO PARA O ABASTECIMENTO DOS VEICU -LOS ONIBUS DE PLACAS MZG-0830 E MMS-7739, LOTADOSNA EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DEEMPENHO EM ANEXO, TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 30/11/2007 | 150.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VULCANITO, REALIZADOSNOS VEICULOS ONIBUS MMS-7739,UNO DJH-7623 E ONIBUSMMS-7739, LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/11/2007 | 250.00 | 00018277381115 | GERALDO BRAGA MARCIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DO CAMINHAO M.BENZ DE PLACA -KFT-3988, PARA TRANSPORTAR O TRATOR DE ESTEIRA DACOMUNIDADE JARDIM DO BAIAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 30/11/2007 | 48.72 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 17.91-LITROS DE GASOLINA, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLA-CAS MNE-2031 E MMS-8175. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/11/2007 | 1333.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 680,3-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADO PARA O TRATOR DE ESTEIRA, CONFORME TOMADA DE PRCO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 30/11/2007 | 414.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/11/2007 | 835.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA O CONSERTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/11/2007 | 141.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADOS P/A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, CONFOR-ME TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/11/2007 | 2940.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(MASCARA PLAS-TICA,VASSOURAO, ETC), DESTINADOS PARA A MANUTENCAODA LIMPEZA PUBLICA, CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 30/11/2007 | 1583.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE //INFRA ESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 30/11/2007 | 5234.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE //INFRA ESTRUTURA, CONFORME TOMADA DE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/11/2007 | 141.30 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME TOMADADE PRECO 001/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/11/2007 | 1352.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 400-MTS DE TRELICA PA-RA TRILHO DA CAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/11/2007 | 10459.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO, CONFORME REALCAO NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO.TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/11/2007 | 222.67 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 81.86-LITROS DE GASOLINA, DESTINADO PARA OS VEICULOS MOTOS DE PLCAS MNE-2011 E MMS-5722, CONFORME TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2007 | 2937.88 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.498,9-LITROS DE OLEODIESEL, DESTINADOS PARA OS VEICULOS CAMINHOES DE /PLACAS MMZ-7228 E MMY-4882 E TRATORES MASSEY FER -FUNSON E NEW HOLLAND, CONFORME ESPECIFICA NA AUTO-RIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO, CONF. TOMADA DE PRECO002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 30/11/2007 | 214.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO DE PL. HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 30/11/2007 | 5233.99 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(ARAME,CIMENTOVERGALHAO,ETC), DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, TOMADA DE PRECO 001DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/11/2007 | 309.90 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/12/2007 | 2950.00 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DO VEICULO F 4000 DE PLACAKID-8405-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/12/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. ESPORTE CULTURA E TURISMO,REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 03/12/2007 | 370.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO CACAMBA DE PL. MNZ-7228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 03/12/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/12/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AOMES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 03/12/2007 | 4904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. INFRA ESTRUT. REF. AO MES DE OUT/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/12/2007 | 34708.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFEFRENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, REF. A NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/12/2007 | 10320.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA LIMPEZA, REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/12/2007 | 9675.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MESDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/12/2007 | 3781.08 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/12/2007 | 28015.66 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 03/12/2007 | 60.00 | 00002007794438 | FRANCISCO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE TORNEIRO MECANICO, DES-TINADO AO CAMINHAO DE PL. MMY-7228. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, REF.A OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE AGRIC.REFFRENTE AO MES DE NOV/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 03/12/2007 | 525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DO SERVIDOR EFETIVO, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/12/2007 | 2948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, LOTADOSNA SEC. DE TRABALHO, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/12/2007 | 2785.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TRABALHO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO FUNDEB 40%, FREF. AO MES DE NOV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/12/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/12/2007 | 64571.82 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO FUNDEB=60%, REF. AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/12/2007 | 31249.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/12/2007 | 9208.72 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/12/2007 | 4112.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/12/2007 | 9020.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOLOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO-MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 03/12/2007 | 2640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ACOES EDUCATIVAS COMPLEMETARES, REFA NOV E DEZ/2007(PARCELAS 07 E 08). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 03/12/2007 | 664.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA SERVIDORA(PROFESSORAEM VIRTUDE DE NAO TER SAIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 03/12/2007 | 50271.47 | 01238875000199 | CONIL- INDUSTRIA E COM. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REFORMA DE 14(QUATOZE), ESCOLAS PU-BLICAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICA NO CONTRA-TO EM ANEXO. | 00082007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 03/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS MONITORES DO PETI,REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 03/12/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO PAIF, REFERENTE AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 03/12/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SEC. DE ASSIST. SOCIAL REF. AO MES DE OUT//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELAREES, REFFRENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/12/2007 | 4373.64 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS, NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTEAO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO MONITOR, REF. AO MESDE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO MONITOR, REF. AO MESDE NOV/2007-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/12/2007 | 2713.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 03/12/2007 | 2445.09 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO,LOTADOS NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/12/2007 | 320.00 | 00004846847446 | DAMIANA SOARES MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES -SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 03/12/2007 | 214.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES,DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/12/2007 | 120.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM REBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA FIATDUCATO DE PL. HXP-1257, DISTANCIA DE 34KM DA BR //230 ATE OFICINA AUTORIZADA DA FIORI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/12/2007 | 1272.00 | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS, PA-RA O VEICULO AMBULANCIA DE PL. HXP-1257. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/12/2007 | 26200.00 | 08348650000134 | MEGA DISTRIBUIDORA HOSOPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-APARELHO DE RX 200MA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 03/12/2007 | 1683.07 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADO PARA O CAPS I DO MUNICIPIO, CONFORME TO-MADA DE PRECO 006/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 03/12/2007 | 122.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3371, LOTADONA SECRETARIA DE SAUDE, CONF. FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 03/12/2007 | 6000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO MEDICO, QUE PRESTOUSEVICOS NO PSF, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/12/2007 | 25526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (AGENTESCOMUNITARIOS DE SAUDE-CAPS), REFERENTE AO MES DENOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/12/2007 | 55000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA PRESTAREM OS SEVICOS JUNTO AOS PSF(S),(MEDICOS E ENFEREMEIROS), REF. A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/12/2007 | 14870.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NO SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/12/2007 | 21180.26 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTARIO, LOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/12/2007 | 4192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORATANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS,LOTADOS NA SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOV/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/12/2007 | 5610.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES DE VIGILAN-CIA, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. A NOVEMBRO/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/12/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE DEN -TISTA-PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. A NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/12/2007 | 30060.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/12/2007 | 20650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS-PSF, LOTADOS NA SAUDE BUCAL, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/12/2007 | 25526.46 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS AGENTES-PACS, REFE-RENTE AO 13§ SALARIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/12/2007 | 3111.45 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SAUDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 03/12/2007 | 11640.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO,LOTADOS NA SEC. DE SAUDE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/12/2007 | 1500.00 | 07647094000134 | MAIA & MARIZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO EM CONSULTORIA EASSESSORIA JURIDICA AO MUNICIPIO, CONFORME CONTRA-TO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 03/12/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FPROCURADORIA, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/12/2007 | 4134.44 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 03/12/2007 | 85.00 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO NO VEICULO FRON-TIER DE PLACA MMB-4331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/12/2007 | 0.33 | 04093214000291 | CARNEIRO AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM JUROS DE 0.33, REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA 002343. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/12/2007 | 200.00 | 24234304000181 | ACRENO-ASSOC. COM. E EDUC. DE N. OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIVULGACAO DE MATERIAL DE APOIO CULTURAL INSTITUCIONAL, REF. A DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 03/12/2007 | 505.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA TELEFONICA 3451-3605, LOTADONO GABINETE DO PREFEITO, CONF. FATURA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 03/12/2007 | 6640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/12/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO, REFAO MES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/12/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DE PESSOAL ELETIVO, RE-FEFRENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/12/2007 | 1206.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSREFFRENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/12/2007 | 6290.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR, REF. AO MESDE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR, REFERENTE ANOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO OUVIDOR, REFERENTE ADEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/12/2007 | 8394.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA ADMINISTRACAO E FINANCAS, REF. ANOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/12/2007 | 7114.87 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE ADM. E FINANCAS, REF. A NOV/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/12/2007 | 6794.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINAN -CAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 03/12/2007 | 6539.53 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVO,LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO E FINANCAS/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR, LOTADO NASEC. DE PLANEJAMENTO, REF. AO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSLOTADOS NA SEC. DE PLANEJAMENTO, REF. A NOVEMBRO//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/12/2007 | 1289.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDOR COMISSIONADO, LOTADOS NA SEC. DE PLANEJ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO, DOS SERVIDORES EFETIVODA SEC. PLANEJAMENTO, REF. 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/12/2007 | 1584.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS TELEFONICA 3451-2381, DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/12/2007 | 1086.31 | 02336993001840 | TIM - NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITO 150000080710PARCELA 001/005, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/12/2007 | 30.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA- LUZIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM MATERIAL DE ENFEITE NATALINO, PARAA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/12/2007 | 6.90 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 04/12/2007 | 229.40 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 05-CARTUCHOS PRETO ECOLORIDO, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINIS -TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO, DO OUVIDOR, REF A 07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/12/2007 | 462.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DO TELEFONE 3451-3558, CON-FORME FATURA EM ANEXO, REF. A NOV/2007.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/12/2007 | 43.10 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/12/2007 | 13.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 04/12/2007 | 224.45 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM HOSPEDAGEM E FORNECIMENTO DE REFEI-COES, DESTINADAS AO REITOR DA UFCG E SUA EQUIPE,EM VISITA A ITAPORANGA PARA A IMPLANTACAO DO CAM -PUS UNIVERSITARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 04/12/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE DESCONTO NA CONTA 10.//107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/12/2007 | 47.20 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCIADA PREFEITURA, CONFORME DOC.EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/12/2007 | 202.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFAS DO TELEFONE 3451-3371, LOTADO NA SAUDE, CONFORME FATURA EM ANEXO, REF. A OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 04/12/2007 | 220.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES PEÇAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO VEICULO FIAT DUCATO DE PL. HWW-1478, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/12/2007 | 145.00 | 00003329985410 | SAMARA KATIA DE AZEVEDO ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/12/2007 | 246.00 | 00076851907453 | ANA TEIXEIRA DE ARAUJO LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA ATENDER PES -SOAS CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME XEROX DE DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/12/2007 | 100.00 | 00002063363498 | PASTORA SERAFIM DA SILVS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/12/2007 | 200.00 | 00008619636448 | FRANCIEUDA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/12/2007 | 30.00 | 00004322522408 | MARINALVA ANDRELINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/12/2007 | 250.00 | 00082658064420 | ELVIRA MARIA MOREIRA PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 250-LITROS DE LEITE,DESTINADOS AO PETI, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 04/12/2007 | 250.00 | 00064611167453 | CLEIDSON FIGUEREDO NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS, REFERENTE AO CONSERTO DOFREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE DO SI-TIO LAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/12/2007 | 27504.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCONF. FOLHA ANEXO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/12/2007 | 62105.75 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOSCONF. FOLHA ANEXO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/12/2007 | 9172.39 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSDO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/12/2007 | 31249.17 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOSCONF. FOLHA DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/12/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, CONF. FOLHA DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 04/12/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 04/12/2007 | 2350.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAODESTINADO PARA A CAIXA DAGUA DO ALTO DAS NEVES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/12/2007 | 75.00 | 00091090172400 | ARIOSVALDO AMADEU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CERRA ELETRICA, PARASERVICOS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/12/2007 | 7900.00 | 00035881712404 | GUTEMBERG CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-GRADE ARADORA DE 04DISCOS, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 05/12/2007 | 313.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTA -CAO PARA O PESSOAL DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 05/12/2007 | 300.00 | 08811663000106 | S/A DIÁRIO DA BORBOREMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DIVULGACAO NO DIARIO DA BORBOREMA,CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 06/12/2007 | 232.00 | 00001020746408 | FLAMAREON CARLOS HONORIO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,NO PERIODO DE 21 A 23/11/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 06/12/2007 | 82.73 | 00002893239404 | JOSE VALERIANO DA FONSECA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A JUAZEI-RO DO NORTE, COM OBJETIVO DE COMPRAR PECAS PARA OVEICULO FIAT DUCATO DE PL. HXP-1257/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 06/12/2007 | 47.16 | 00028797035491 | SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-MEIA DIARIA EM VIAGEM A PATOS-PBCOM OBJETIVO DE ENTREGAR DOCUMENTACAO DO MES DE DEZEMBRO E TRAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 06/12/2007 | 70.13 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01- DIARIA EM VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 3§ ENCONTRO DECOORDENACAO DO PROGRAMA DE CORRECAO DE FLUXO NO ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 06/12/2007 | 70.13 | 00003164430426 | FLAVIO PORCINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A JOAO //PESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DO /CADASTRO DE IMOVEIS RURAIS E OUTROS ASSUNTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 06/12/2007 | 116.00 | 00025071874415 | JOSE MARTINS NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, COM OBJETIVO DE FAZER CAPACITACAO DE A-TUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 06/12/2007 | 70.13 | 00003718319462 | CRISTIANO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 01(UMA), DIARIA EM VIAGEM A CAMPINAGRANDE-PB, COM OBJETIVO DE FAZER CAPACITACAO DE A-TUALIZACAO DO SISTEMA DE GESTAO DO BENEFICIO AO CIDADAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/12/2007 | 2325.00 | 08602104000188 | IVANISE ARAUJO MANGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 06/12/2007 | 9724.07 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO,DESTINADO AO CEO E AOS PSF\(S), DO MUNICIPIO, CON-FORME TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 06/12/2007 | 232.00 | 00039600475415 | LUIZ ALBERTO TOLENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02(DUAS), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS, RE-LACIONADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 06/12/2007 | 210.39 | 00097789763415 | EMERSON EPAMINONDAS DE SOUSA TEOTONIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 03(TRES), DIARIAS EM VIAGEM A JOAOPESSOA-PB, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SISMAMA, NOS DIAS 05,06 E 07/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/12/2007 | 27.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NA PASTILHA DE FREIO DIAN-TEIRO NO VEICULO DUBLO DE PL.HXP-1267, DA SAUDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 07/12/2007 | 258.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-JOGO DE PASTILHASDE FREIO, DESTINADO PARA O VEICULO DOBLO DE PLACAHXP-1267, DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/12/2007 | 2374.25 | 05331509000130 | CEVEMA - CEARA VEICULOS E MAQUINAS E A. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/12/2007 | 6775.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES, LOTA-DOS NA SAUDE, DOMES DE OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 10/12/2007 | 3168.71 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICODESTINADO PARA OS PSF(S) DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 007/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/12/2007 | 8450.87 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO (INSS), DOS SERVIDORES DASAUDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 10/12/2007 | 7501.36 | 04922653000189 | NE - NORDESTE HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINA-DO PARA A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/12/2007 | 137.50 | 00006113248496 | JOSE JOSMAN DE LACERDA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEI -COES PARA 22-AGENTES JOVENS E 03-MONITORES QUE PARTICIPARAM DE PALESTRA SOBRE VENDAS, PROMOVIDA PELOBANCO DO NORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/12/2007 | 13560.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO INSSDO FUNDEB 60%, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/12/2007 | 6562.33 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO (INSS), DOS SERVIDORES DAEDUCACAO 40%, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/12/2007 | 3242.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO (INSS), DOS SERVIDORES DAEDUCACAO MDE, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/12/2007 | 160.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA CARTUCHO DE TO-NNER, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/12/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PENSAO, CONFORME FOLHA EM ANEXO, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 10/12/2007 | 8000.00 | 00002259148409 | CARLOS ALBERTO NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL, PARAPRESTAR SERVICOS NA CONTABILIDADE DA PREFEITURA,DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2006, SOBRETUDOLEVANTAMENTO DOS REGISTROS CONTABEIS ATINENTES ASDESPESAS DA SAUDE E EDUCACAO, CONFORME CONTRATO /FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/12/2007 | 3613.93 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA COFNTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/12/2007 | 11487.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM INSS, DOS SERVIDORES, DE INFRA ES-TRUTURA, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/12/2007 | 20951.76 | 29979036016306 | I.N.S.S. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO (INSS), DOS SERVIDORES DADEMAIS SECRETARIAS(INTERNOS), NA CONTA 10.467 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/12/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA AMVAPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
OUVIDORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS DA OUVIDORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 11/12/2007 | 216.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DEVOLUCAO DE ENCARGOS, DESCONTADOSINDEVIDAMENTE DO MES DE OUT/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 11/12/2007 | 1888.78 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO (TARIFAS BANCARIAS), NA //CONTA 11.029-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/12/2007 | 4065.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIOS DAS PENSIONISTAS DO A-/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 12/12/2007 | 84.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA CARTUCHO DE TONNER, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/12/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ASSINATURA E DIVULGACAO DO JORNAL /FOLHA DO VALE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 12/12/2007 | 400.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MICROONIBUS ////SPRINTER DE PL. MOG-0198/PB, PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS UNIVERSITARIO A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS13 E 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 12/12/2007 | 1900.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BARRACHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 02-RENOV 18.4X30, CUBR 130-200-30,DESTINADO PARA O TRATOR VALMET. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 13/12/2007 | 220.00 | 04802411000232 | BEBELA TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM DE SAOPAULO A ITAPORANGA, PARA SER DOADA A PESSOA CAREN-TE, CONFORME XEROX EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/12/2007 | 1.85 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/12/2007 | 1.44 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/12/2007 | 17.80 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-FITA PARA IMPRESSO-RA FX2170, DESTINADO PARA O DEPARTAMENTO DE EMPE -NHO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/12/2007 | 1081.73 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1% DO PASEP, CONFORME DARF EM ANEXODE 30/11/07 A 14/12/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 14/12/2007 | 750.00 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOSPARA O PROGRAMA DE QUALIFICA€AO EM PREVEN€AO DE /DST,HIV E AIDS, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 04 A08/12/07, COM 76 -PROFISSIONAIS DA SUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DAS CAMPANHAS EDUCATIVAS DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/12/2007 | 1480.00 | 00087416506468 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CAMPANHA DE VACINACAO ANTI-RABICA,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/12/2007 | 3250.00 | 00033849609472 | CLEONILDE GALDINO E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SUPRIMENTO FEITO A TESOURARIA PARAEFETUAR PAGAMENTO DO BOLSA AGENTE JOVEM, REF. A OUTUBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 14/12/2007 | 135.00 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 09-CAIXA DE PAPEL CONVANTETOPE 180G, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDU-CACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 14/12/2007 | 130.00 | 00007710294464 | ROMUALDO JERONIMO RICARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FRETE DE CARROCA, PARA TRANSPORTARAGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSINO RICARTE, LOCA-LIZADO NO SITIO LAGOINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/12/2007 | 320.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTO DE 02-MOTORES DOMERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/12/2007 | 1100.00 | 00818767000637 | TRATORALLIS - PEÇAS PARA TRATORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAREPOSICAO NO TRATOR DE ESTEIRA, LOTADO NA AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 17/12/2007 | 250.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PECAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADA PARA OVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HWW-1478, LOTA-DA NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 17/12/2007 | 450.00 | 00051906716404 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PINTURA E FUNILARIA NOVEICULO AMBULANCIA DUCATO DE PLACA HXP-1257,LOTADONA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 17/12/2007 | 250.00 | 00087417685404 | JAELSON BEZERRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA O GRUPODE IDOSOS DA CASA DA FAMILIA, NA CONFRATERNIZACAODO NATAL.` | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 17/12/2007 | 144.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS E RECARGA CARTUCHO DE TON-NER Q2612A, DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/12/2007 | 624.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PROJETISTA. CONFORME CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/12/2007 | 369.95 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA FAMUPCONFORME CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 18/12/2007 | 457.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO E REPOSICAO DEPECAS NO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 18/12/2007 | 570.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS PARAO FIAT UNO DE PL. DJH-7536, LOTADO NA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/12/2007 | 60.00 | 02825519000134 | JOSE JALMIR DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REBOQUE DO VEICULO FIATDE PLACA DJH-7536, DA CIDADE DE PATOS-PB PARA ITA-PORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/12/2007 | 1680.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTOS DE 140-CARTEIRAS ESCOLAR,DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/12/2007 | 9828.60 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA EHIGIENE, DESTINADOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS,CONFORME CARTA CONVITE 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/12/2007 | 29176.00 | 09287657000156 | COMERCIAL DE ESTIVAS SOARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESCOLARES,DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOMUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 18/12/2007 | 150.00 | 00066524270444 | MARCONE DE ALEXANDRIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS ELETRICOS NO MOTOR DE PAR-TIDA,ALTERNADOR,ILUMINACAO, NO VEICULO CAMINHAO DEPL. MMY-4882. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/12/2007 | 35030.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO EM FAVOR DA SAELPA/SANA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/12/2007 | 130.00 | 00036476048449 | AECIO GERMANO ARAUJO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DO //MERCADO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/12/2007 | 300.00 | 70111752000105 | COMERCIAL LACERDA JOSE RODRIGUES L.NET. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECA, DESTINADO PARA OTRATOR VALMET, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 19/12/2007 | 360.00 | 10759850000121 | SANTORRES - COMERCIO DE P. E. IMP. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADO PARAO VEICULO TRATOR VALMET, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 19/12/2007 | 295.00 | 08877441000188 | JOAO BOSCO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE TONNER HP 12A, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 20/12/2007 | 2171.34 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DO PASEP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 20/12/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRIBUICAO DA AMVAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 20/12/2007 | 514.50 | 00087420147434 | LEODEAM CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DDE DESPESA COM COLOCACAO DE 49M2 DE GESSO EM SALASDA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 20/12/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DJH--7623-SP,ONIBUS DE PL. MZG-0830-RN, PARA PRESTAREMSERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO 04/2007, REF. AO MES DENOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 20/12/2007 | 55.08 | 00038053101453 | DAMIANA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PASSAGEM DA PROFESSORA, PARA PARTI-CIPAR DO III ENCONTRO DE COORDENACAO DO PROGRAMADE CORRECAO DE FLUXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/12/2007 | 2000.00 | 00092988393400 | MANOEL FERREIRA DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA,CASA NOVA PARA O SITIO LAGOINHA, NO PERIODO DA TARDE E DOCASTANHEIRO NO PERIODO DA MANHA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00005871779425 | JOSE JOAQUIM FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS JARDIM DE CIMA PARA OSITIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA, E DO SITIO CA-PIM GROSSO DOS LEMOS, LAGOA SECA DE BAIXO P/ O SI-TIO CAPIM GROSSO DOS LEMOS NO PERIODO DA MANHA. REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00096507640468 | MARCELO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DO PINTO, PAU BRASIL, SAO PEDRO DE CIMA, NO PERIODO DA MANHA DO SI-TIO VARZINHA, NO PERIODO DA TARDE DA SEDE P/ O SI-TIO LAGOINHA NO PERIODO DA NOITE, REFERENTE AO MESDE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00004772182454 | EDNEIA ARRUDA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS FRADE PARA O POLO DO /SITIO CAPIM GROSSO DOS MARTINS, DO SITIO CAPIM /GGROSSO DOS GOBEL P/ O CAPIM GROSSO DOS LEMOS NO PERIODO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/12/2007 | 2700.00 | 00087420635404 | LOURIVAL CUSTODIO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SAO PEDRO DE CIMA,PAUBRASIL,CASA NOVA, PARA O SITIO LAGOINHA, NO PERIO-DO DA MANHA E TARDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/12/2007 | 1700.00 | 00083906517420 | FRANCISCO AURENILDO JUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAPIM GROSSO DOS GOBELCACHOEIRA DOS ALVES,CATOLE PARA A SEDE, NO PERIO-DO DA TARDE E DOS SITIOS CATOLE,CACHOEIRA DOS AL -VES PARA O SITIO CRAVOEIRO NO PERIODO DA MANHA, REFERENTE AO MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/12/2007 | 1450.00 | 00004143352443 | JOSE ALBUINO JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATA VELHA,CURIMATAN,TABULEIRO E RIACHO DA ONCA, DESTE MUNICIPIO NO PE-RIODO DA MANHA, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO /MES DE NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00064614603491 | OSMAN BASTISTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BORRACHA PARA O SITIOCAPIM GROSSO DOS MARTINS E PARA A SEDE DO MUNICI-PIO, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00004857024446 | CICERO DJACIR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS AGRESTE PARA O POLO DOSITIO LAGOINHA NO PERIODO DA MANHA E NOITE, REFE -RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/12/2007 | 900.00 | 00004961828467 | MARIA SIMONE PRUDENCIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E CRAVOEI-RO PARA A ESCOLA JACINTA CHAVES, NO PERIODO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/12/2007 | 1800.00 | 00020713690410 | JOSE VALERIANO DA FONSECA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS RANCHINHO,GANGORRA E SITIO BARROCA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/12/2007 | 1400.00 | 00060249528487 | JOSEFA IVONEIDE ROQUE JACINTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS LAGOA SECA DE BAIXO, CCAPIM GROSSO DOS MARTINS E DO CAPIM GROSSO DOS LE-MOS PARA A SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DA TARDE, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/12/2007 | 1000.00 | 00006280400409 | ROGERIO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CORRENTE E COCHOS PARAO SITIO MAMUDA NO PERIODO DA TARDE, REF. A NOVEM -BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/12/2007 | 650.00 | 00006769282429 | FABIANA RODRIGUES SILVINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DE VEICULO, PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CASTANHEIRO E ARACAS,PARA O POLO DO SITIO CRAVOEIRO NO PERIODO DA MANHAREFE. A NOVEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 20/12/2007 | 250.60 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE(BOMBA E VALVULA), DES-TINADO PARA O PSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 20/12/2007 | 2500.00 | 02716554000115 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE,NA CONTA 10.225-3. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DEPL.DJH-7536-SP,CHEVROLET D20 DE PL. KHZ-8280-PB, GGM VERANEIO PL.MMY-5336-PB, PARA PRESTAREM SERVICOJUNTO A SEC DE SAUDE, CONFORME LICITACAO 03/2007.REF. A NOV/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 20/12/2007 | 70.50 | 35588417000100 | INOVAPEL- RONALDO PAIVA NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO PA-RA AO PROGRAMA DE QUALIFICACAO EM PREVENCAO DE DSTHIV E AIDS, QUE SERA REALIZADO NOS DIA 04 A 08/12/07, COM 76-PROFISSIONAIS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 20/12/2007 | 195.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO /DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA(VUL-CANIZO E PNEUS), CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 21/12/2007 | 290.00 | 09353780000128 | O REI DOS PARAFUSOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO /NO VEICULO CAMINHAO DE PL. MMY-4028, LOTADO NA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 21/12/2007 | 208.00 | 00006279829480 | MONALIZA PAULO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REFEICOES, PARA OS GA -RIS QUE TRABALHARAO NA LIMPEZA DA CIDADE, POR OCA-SIAO DAS FESTIVIDADE DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 21/12/2007 | 34.00 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE REFRIGERANTES E COPOS,DESCARTAVEIS, PARA SER UTILIZADO NO TREINAMENTO DOPROGRAMA DE PREVENCAO DST,HIV E AIDS, COM OS PROFISSIONAIS DE SAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 21/12/2007 | 186.70 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA SER UTILIZADO NO TREINAMENTO DO PROGRAMA DEPREVENCAO DST,HIV E AIDS, COM OS PROFISSIONAIS DESAUDE DO MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 21/12/2007 | 2000.00 | 08076710000107 | MIDIA COMPLETA- CLAUDIO NEPOMUCENO- ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE SOBRE A CAMPANHA DE DST, AIDS, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 21/12/2007 | 148.50 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASPARA A MERENDA DO PROGRAMA CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 21/12/2007 | 380.00 | 00027569636821 | JOSE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE 02(DUAS)BARRACAS DESTINADAS AO PROJETO BARRAQUEIRAS DO NA-TAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 21/12/2007 | 225.00 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADAS /P/ A MERENDA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 21/12/2007 | 322.50 | 01202874000194 | AGROSERV- COM. E SERVIÇOS AGROPECUARIO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(LONA,CADEADOSE COLA), DESTINADOS PARA AS BARRACAS DO PROJETO /BARRAQUEIRAS DO NATAL COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA AS PESSOAS CARENTES/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 21/12/2007 | 180.00 | 00003472127430 | MARIA DO SOCORRO HIPOLITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CAREN-TE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/12/2007 | 520.00 | 00002400722439 | JOSE CARLOS MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO DE PL. MOI-9359/PB, PARA TRANSPORTE DE PACIAENTE NILSON CABRAL DASILVA, PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, //QUE ENCONTRAM-SE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE, NA CIDADE DE PATOS-PB, EM DIAS ALTERNADOS(IDA E VOLTA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 21/12/2007 | 51.29 | 04691393000188 | MERCADINHO PRIMO-JOSE FERDINANDO M. FERREIRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 23- PACOTES DE COPOSDESCARTAVEIS, DESTINADO PARA O TREINAMENTO SOBREDST, COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 21/12/2007 | 1720.00 | 03351997000112 | CLEONÁCIO GOMES FEITOSA- GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCOES DE CARTILHAS EDUCATIVAS,DESTINADAS AO TREINAMENTO SOBRE AIDS,DST, COM OSPROFISSIONAIS A SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 21/12/2007 | 1500.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE DATA SHOW, NO PERIODO DE10-(DEZ)DIAS, PARA SER UTILIZADO NO TREINAMENTO SOBRE DST, COM OS PROFISSIONAIS DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 21/12/2007 | 639.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-CAMARA DIGITAL HPM537, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAUDE, PARAREGISTRAR O EVENTO SOBRE O TREINAMENTO DE DST, AI-DS, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 21/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOCOMO MONITOR DE INFORMATICA, JUNTO AO TELECENTRO,REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 21/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOCOMO MONITOR DE INFORMATICA, JUNTO A ESTA SECRETA-RIA, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/12/2007 | 2266.00 | 07989820000105 | OSMAR BEZERRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 162-KG DE FIGADO BOVI-NO E 208-KG DE CARNE BOVINA, DESTINADAS PARA A ME-RENDA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUT.DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 21/12/2007 | 189.00 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADOSPARA A MERENDA DA CRECHE EDILMA CAVALCANTE DO CON-JUNTO CHAGAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/12/2007 | 1986.80 | 00004838367457 | ANTONIO MARCOS GLADINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE VERDURAS, DESTINADASPARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 21/12/2007 | 1820.00 | 00003694730435 | ERIKA VICENTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIESTA DE PLACAKIU=3286, PARA FICAR A DISPOSICAO DA PROCURADORIADO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PRECO 05/2007, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 21/12/2007 | 13.80 | 34028316368720 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SELOS PARA ENVIO DE CORRESPONDENCI-AS DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 21/12/2007 | 81.20 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 08.915-X. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 21/12/2007 | 2.15 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 21/12/2007 | 170.00 | 00078787815249 | WESLEY ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE RECARGA DE TONNER, DA SSECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/12/2007 | 650.00 | 03671399000120 | QUEIROZ CONTABILIDADE - JOSE SERAFIM DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA ATUALIZACAO E REGULARIZACAO, JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL,CAIXA E. FEDERAL, MIISTERIO DO TRABALHO E A RECEI-TA FEDERAL, REF. A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 23/12/2007 | 10.55 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 12.957-7. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 23/12/2007 | 2.61 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 283.144-9. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 23/12/2007 | 1229.07 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PASEPNA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 23/12/2007 | 760.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA EM FAVOR DE RICARDO GUERRA(ALUGUEL DO /PROGRAMA), NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS MANTER OS ENCARGOS D | ATENDIMENTO DOS PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 23/12/2007 | 10500.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOFR DOS PRECATORIOS, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 23/12/2007 | 1000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE FM DE PIANCO 95.5 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA RADIOCIDADE DE PIANCO-PB, NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 23/12/2007 | 220.00 | 00000000301558 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODO DESCONTO EM FAVOR DA AMVAP, NA CONTA 10.467-1. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 23/12/2007 | 850.00 | 04132099000136 | HOTEL E CHURRASCARIA RAINHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINA-DAS AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO, DURANTE EVENTO /DE CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/12/2007 | 205.00 | 08940694000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA - FOLHA DE PAGAMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 102.5-METROS DE TNT,DESTINADOS PARA CONFECCAO DE ROUPAS DE PAPAI NOELE ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA O NATAL DAS CRIANCAS | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 23/12/2007 | 1286.35 | 33669672000143 | B.E.N.F.A.M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA BEN -FAM, NA CONTA 58.046-5. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 24/12/2007 | 109.10 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 1091-COPIAS DE XEROX, DESTINADS PA-RA O TREINAMENTO DO PROGRAMA DE QUALIFICACAO EMPREVENCAO DST,HIV E AIDS, COM OS PROFISSIONAIS DASAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/12/2007 | 5600.00 | 00647076000103 | GRAFICA ATUAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 800-DIARIOS ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 25/12/2007 | 735.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO E REVISAO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA EDUCA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 25/12/2007 | 200.00 | 00013293109420 | JOSE CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO FIAT DUCATO DEPL. LOG-6691/PB, PARA TRANSPORTAR OS ESTUDANTES U-NIVERSITARIOS A CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/12/2007 | 720.00 | 00079828396491 | DAMIAO MARTINS PACHECO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS EM CONSERTOS DE 60-CARTEI-RAS DAS ESCOLAS, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/12/2007 | 720.00 | 00076056465420 | FRANCISCO HELIO VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONSERTOS DE 60-CARTEIRAS, DAS ES-COLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/12/2007 | 3092.00 | 02044971000169 | O CEARENSE- DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAO VEICULO DE PLACA MMS-7739, LOTADO NA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/12/2007 | 4750.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7623-SP, ONIBUS PL.MZG-0830-RN, PARA PRESTAR /SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO, CONFORME LICITACAO 04/07, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/12/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO, REF. AO MES DE NOVEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/12/2007 | 4732.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA EDUCACAO, REF. AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/12/2007 | 28564.00 | 10754729000107 | SOARES ELETROMOVEIS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM EQUIPAMENTOS(COND. AR,ARMARIO, CA -DEIRA,FOGAO, ETC), DESTINADOS PARA OS PSF(S) DO MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE 020/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/12/2007 | 4550.00 | 07203675000187 | LS - SERVIÇOS E TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DOS VEICULOS FIAT UNO DE PLDJH-7536-SP, GM D20 DE PL. KHZ-8280-PB E GM VERA -NEIO DE PL. MMV-5336-PB, PARA PRESTAR SERVICOS JUNTTO A SEC. DE SAUDE, CONFORME LICITACAO 03/07, RE-FERENTE AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/12/2007 | 2400.00 | 00013194461400 | DOROTILA MENDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA A -REA DE SAUDE, PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITACAODOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 5 A 9/11/2007, COM CARGA HORARIA DE40-HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/12/2007 | 2400.00 | 00017702623420 | SUELY HONORATO CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE PROFISSIONAL DA A -REA DE SAUDE, PARA MINISTRAR CURSOS DE CAPACITACAODOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,NO PERIODO DE 5 A 9/11/2007, COM CARGA HORARIA DE40-HORAS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/12/2007 | 733.00 | 10769768000188 | MAFECIL- COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÃO E TRANSP. DE CARGAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO P/CONFECCAO DE BARRACAS DO PROJETO BARRAQUEIRA DE NATAL E ANO NOVO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/12/2007 | 1800.00 | 08011765000139 | DAMIAO SEVERINO DA SILVA ARMARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.800-BRINQUEDOS VARIADOS, DESTINADOS AO NATAL DAS CRIANCAS DO BOLSA FA-MILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/12/2007 | 1750.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 01-MICROCOMPUTADOR,MO-NITOR E ESTABILIZADOR, DESTINADO PARA A VIGILANCIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/12/2007 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DO VEICULO MOTODE PLACA MNE-2021, LOTADO NA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/12/2007 | 213.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAREPOSICAO NO VEICULO MOTO DE PL. MNE-2021, LOTADANA ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/12/2007 | 536.00 | 40982670000175 | HP- AUTO PEÇAS- HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS PARAREPOSICAO NOS VEICULOS CACAMBA DE PL.MNZ-7228 E CAMINHAO DE PL. MMY=-4882, LOTADO NA SEC. DE INFRA / | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/12/2007 | 260.00 | 00075953897472 | HENRIQUE CABRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONFECCAO DE PLACAS PARA SINALIZA-CAO DE TRANSITO NO MUNICIPIO DE ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/12/2007 | 73500.00 | 07408508000172 | XOXOTENDO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE BANDAS MUSICAIS(STYLLUS,BAMBAS DO BRASIL E TELENGO TENGO, ESTRUTURA DEPALCO SONORIZACAO E ILUMINACAO,BANHEIROS QUIMICOS,SHOW PIROTECNICO E SEGURANCAS PARA O LOCAL DO EVENTO, EM PRACA PUBLICA, NOS FESTEJOS DO REVEILLON DE2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 27/12/2007 | 8667.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PARCELAMENTO DA CAGEPA, CONFORME /DESCONTO NA CONTA 10.107-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 27/12/2007 | 600.00 | 01761016000180 | RÁDIO CORREIO DO VALE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE APROPAGANDA DA CAMPANHA CONTRA A AIDS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 28/12/2007 | 310.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM GERALE LUBRIFICACAO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SAUDE, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 28/12/2007 | 234.60 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE 1.564-XEROX, DDE DOC. DA SEC. DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 28/12/2007 | 240.00 | 00078914248453 | ROBERTO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO MOTO DE PL. MMS-7995/PB, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFOR-ME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/12/2007 | 503.60 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE(PSF), CHAGAS SOARES,MIGUEL MORATO E SANTO ANTONIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 28/12/2007 | 1290.58 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA EBIO DIESEL), PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DOBLODE PL. HXP-1267,DUCATO PL. HXP-1257 E UNO DE PLACADJH-7536, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 28/12/2007 | 3179.51 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(1.622.2-,LITROS DE OLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SAUDE, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 28/12/2007 | 2324.59 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINACOMUM), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOSLOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME ESPECIFI-CA CADA CONSUMO, NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANE-XO. TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 28/12/2007 | 4800.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, PARA PRESTAREM SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEM -BRO/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 28/12/2007 | 198.45 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 105-LITROS DE OLEO DIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLHXP-1267. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/12/2007 | 220.00 | 00047433590404 | JOAO MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CAMA ELASTICA, PARASER UTILIZADA NO NATAL DAS CRIANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/12/2007 | 1025.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 28/12/2007 | 80.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM GERALE LUBRIFICACAO DO VEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 28/12/2007 | 291.00 | 04254194000102 | PAPELARIA EMMANUELLE-ECN-PAPELARIA E COPIADORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE 1.860-XEROX E04-ENCADERNACOES, DE DOC. DA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/12/2007 | 1591.70 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOSINO RICARTE,CAPIMGROSSO DOS MARTINS E CHAGAS SOARES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/12/2007 | 396.00 | 05352654000106 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 12-BOTIJOES DE GAS ///PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 28/12/2007 | 438.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. COMPROVANTES DOSMESES DE 09/10/11 E 12/2007, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 28/12/2007 | 385.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA LU-BRIFICACAO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EM-PENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 28/12/2007 | 530.10 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(194.89-LITROS DE GASOLINA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOVEICULO FIAT UNO DE PL. DJH-7623/PB, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTO-RIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PRECO 02/07 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 28/12/2007 | 2260.00 | 06292663000103 | FOX. GRF. HELTON MAGNO SILVA BORGES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS GRAFICOS(FICHAS:INDIVIDUALAVALIACAO,MATRICULA E HISTORICO ESCOLAR), DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 28/12/2007 | 2107.26 | 04361538000182 | AGILANDO DE ARAUJO LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 11707-PAES DESTINADOSPARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 28/12/2007 | 30999.29 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM OS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO DA EDUCACAO BASICA EM EFETIVO EXERCICIO, CONFORME PRO-JETO DE LEI FEDERAL 11.494, EM ANEXO. DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 28/12/2007 | 4909.63 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE OLEO DIESEL, DESTINA-DOS PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLA-CAS MZG-0830 E MMS-7739, LOTADOS NA EDUCACAO, CON-FORME ESPECIFICA O CONSUMO DE CADA NA AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 28/12/2007 | 81.49 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(29.96-LI-TORS DE GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECI -MENTO DO VEICULO MOTO DE PL. MNE-2021, LOTADO NASEC. DE ADMINIST. CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 28/12/2007 | 2106.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO- INFOR COPY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAODE INTERNET VIA RADIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/07 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 28/12/2007 | 12.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM GERALE LUBRIFICACAO DO VEICULO MOTO DE PL. MMR-5722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 28/12/2007 | 120.00 | 00076817296404 | SEBASTIÃO JUSERGIO DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS PRESTADO DE LAVAGEM GERALE LUBRIFICACAO DO VEICULO FRONTIER DE PL. MNB-4331 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 28/12/2007 | 466.83 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(OLEO DIE -SEL), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FRONTIER DE PLMMB-4331, EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, CONFORME AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 28/12/2007 | 131.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA LU-BRIFICACAO, DE VEICULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPE-NHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 28/12/2007 | 1084.38 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(553.26-LITROS DE OLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTODO VEICULO FRONTIER MNB-4331/PB, LOTADO NO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 28/12/2007 | 272.15 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL(GASOINA COMUM,ADITIVADA), PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO FIESTA DE PL KIU-3286, EM VIAGENS A JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 28/12/2007 | 111.80 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA LU-BRIFICACAO, DO VEICULO LOTADO NA PROCURADORIA GE -RAL DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZA-CAO DE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 28/12/2007 | 1085.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(399.1-LI-TROS DE GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECI -MENTO DO VEICULO FIESTA DE PL. DIV-3286, LOTADO NAPROCURADORIA GERAL. CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PRECO 02/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 28/12/2007 | 250.00 | 07738678000115 | ANJOS DA NOITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE VIGILANCIA PRESTADOS NASEGURANCA DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO FINAL DE /ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 28/12/2007 | 610.00 | 00013292838487 | CICERO SABINO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 06,1 M3 DE BRITA, PARASER UTILIZADO NA CONSTRUCAO DA CAIXA DAGUA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 28/12/2007 | 100.00 | 10746717000130 | AUTO ELETRICA ALMEIDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE REVISAO DA INSTALACAO EDO ALTERNADOR DO VEICULO CACAMBA DE PL. MNI-7228,LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/12/2007 | 1100.75 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/12/2007 | 4420.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(10-CARRINHO DDE PNEU C/CAMARA DE AR,PA DE BICO,VASSOUROES ETC)DDESTINADOS PARA A MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/12/2007 | 600.00 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE PINTURA,DESTINADO PARA A MANUTENCAO DAS VIAS URBANAS, CONFTOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/12/2007 | 97.90 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA A MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO, CONFORME TO-MADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUTEN€ÇO DE ILUMINA€ÇO PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/12/2007 | 1923.20 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADO PARA A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 28/12/2007 | 429.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA LU-BRIFICACAO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /INRA ESTRUTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 28/12/2007 | 3445.87 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(1.758.1 -LITROS DE OLEO DIESEL), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTU-RA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 28/12/2007 | 284.78 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(104.47-LITROS DE GASOLINA COMUM), DESTINADO PARA ABASTECI -MENTO DOS VEICULOS MOTOS DE PLACAS MNE-2011 E MMS-5722, LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, CONFORMEESPECIFICA NA AUTORIZACAO DE EMPENHO EM ANEXO. TO-MADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 28/12/2007 | 190.00 | 07057836000171 | EDNALDO MARINHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS MECANICOS NO VEICULO CACAMBA DE PL. MNZ-7228, LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRU-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 28/12/2007 | 1750.00 | 08541419000162 | LUIZ WEBER ANTONY JUNIOR - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM E REFEICAO,DESTINADOS PARA A EQUIPE DE SOM,PALCO E COMPONEN -TES DA BANDA STYLUS,BAMBAS DO BRASIL E TELEGO TEN-GO, QUE SE APRESENTARAO NA FESTA DO REVEILON/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER PROMOVER O ESPORTE E | MANUT.DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/12/2007 | 315.56 | 00302781000179 | BI - COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL, DESTINADOSPARA A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL(O ZEZAO),CONF. TOMADA DE PRECO 001/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 28/12/2007 | 663.00 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA LU-BRIFICACAO, DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAO DEEMPENHO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 28/12/2007 | 27.20 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS(10-LITROSDE GASOLINA), DESTINADO PARA ABASTECIMENTO DO VEI-CULO MOTO DE PL. MMS-8175/PB, LOTADO NA SECRETARIADE AGRICULTURA, CONFORME ESPECIFICA NA AUTORIZACAODE EMPENHO EM ANEXO. TOMADA DE PRECO 02/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 28/12/2007 | 400.00 | 00018277381115 | GERALDO BRAGA MARCIEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO MERCEDEBENZ PL.1519 DE PL. KFT-3988/PB, PARA TRANSPORTEDE GRADE ARADORA DA COMUNIDADE MAMUDA PARA A COMU-NIDADE JARDIM DO BAIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 28/12/2007 | 2430.08 | 01995587000189 | M. BERNARDINO E FILHO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 1.239.84-LITROS DE O -LEO DIESEL, PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS, LOTA-DOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME ESPECI-FICA O CONSUMO DE CADA NA AUTORIZACAO DE EMPENHOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 28/12/2007 | 3910.00 | 06182755000130 | CONSTRUTORA CONSTRULAT LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE 46-HORAS DE MAQUINA /(PATROL), PARA RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DDESTE MUNICIPIO CONFORME CARTA CONVITE 13/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/12/2007 | 275.94 | 07343285000102 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL JOAO PAULO II | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM AQUISICAO DE 155,89-LITROS DE OLEODIESEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIBUS DE //PL.MMS-7739, LOTADO NA EDUCACAO, EM VAIGENS A JOAOPESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/12/2007 | 866.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 31/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS EFETIVOSAPOSENTADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 31/12/2007 | 642.90 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS EFETIVOSAPOSENTADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 31/12/2007 | 348.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS EFETIVOS /APOSENTADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Administração Geral | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 31/12/2007 | 500.00 | 00064609057468 | NELILENE ALEXANDRINO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, REF. AO MESDE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | REMUNERA€ÇO DO MAGISTERIO DO FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROFESSORA PARA LECIONAR NO ENSINO FUNDAMENTAL DO SISTEMA PUBLICO DE EENSINO, SUBSTITUINDO A PROFESSORA MARILEIDE RICAR-TE DA SILVA QUE ESTA EM LICENCA MATERNIDADE, REF.AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 31/12/2007 | 1140.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA PROFESSORA- FUNDEB 40%, REF. AO MES DEDEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/12/2007 | 132.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA ESCO-LA DO SAO PEDRO DE CIMA, REF. A FATURA DO MES DEDEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 31/12/2007 | 380.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR CONTRATADOCOM TECNICO DE INFORMATICA PARA PRESTAR SERVICOS,JUNTO AO TELECENTRO, REF AO MES DE OUTUB/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO PARA TODOS MANTER OS SERVICOS F | MANUT.DO ENSINO FUNDAMENTAL/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 31/12/2007 | 127.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO SITIO CAPIM GROS-SO DOS MARTINS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNICIPAL DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA INFANTIL MANTER A ESCOLA INFA | MANUTENÇÃO DA CRECHE EDILMA LEITE C/FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 31/12/2007 | 22390.00 | 24232845000170 | CRECHE- PROMOTORA EDILMA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODE PESSOAL DA CRECHE COMUNITARIA PROMOTORA EDILMALEITE CAVALCANTE OLIMPO, NO CONJUNTO CHAGAS SOARESEM ITAPORANGA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Serviço da Dívida Interna | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE/FMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 31/12/2007 | 600.00 | 00060370270487 | MARIA VALDENY PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DO PETI, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 31/12/2007 | 3040.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA O PETI-(MONITORES), REF. AO MES DE DEZ//2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REF. AO MESDE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 31/12/2007 | 1900.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 31/12/2007 | 4520.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO PAIFREFERENTE AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 31/12/2007 | 500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO CONTRATADO DO PAIFREFERENTE AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 31/12/2007 | 760.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONTRATADOS DO AGENTE JOVEM, REFERENTE AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/12/2007 | 3220.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL,REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Desporto Comunitário | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | MANUT.ATIV. APOIO DA SECRETARIA/FMAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/12/2007 | 158.33 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ASSISTENCIA SOCIAL | Habitação | Habitação Rural | ASSISTENCIA PARA OS CARENTES PROMOVER A ASSISTENC | RECONSTRUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 31/12/2007 | 354655.30 | 05492161000163 | AMERICA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DE SERVI€OS DE RECONSTRU€AO DE MELHORIAS DE 25 (VINTE E CINCO) UNIDADES HABITACIONAISPARA CONTROLE DE DOEN€AS DE CHAGAS, NA ZONA RURAL,CONF. TP N§005/2007. E OBJETO DO PROCESSO N§2510063907/2006-86 E CONVENIO N§2290/ FUNASA NOTA N§000656. | 00072007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/12/2007 | 950.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 31/12/2007 | 506.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS EFETIVOS /APOSENTADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GARANTIR SANEAMENTO BASICO CAPACITAR E RECICLAR | CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITRIOS DOMOMICILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 31/12/2007 | 93550.00 | 01238875000199 | CONIL- INDUSTRIA E COM. DE CONST. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTODA 1¦ PARCELA DE SERVI€OS DE IMPLANTA€AO DE MELHO-RIA DE 34 (TRINTA E QUATRO) UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES PARA CONTROLE DE AGRAVES NA ZONA RURAL,NOTAS FISCAIS N§0272. | 00092007 | NULL | NULL | Obras |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 31/12/2007 | 350.00 | 00003269280149 | ENOQUE ALVES ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNICONA OPSF, DO CONJUNTO CHAGAS SOARES, REF. A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 31/12/2007 | 450.00 | 00097791423472 | JOSE VIRIATO DE SOUYSA SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNICONA OPSF, DO CONJUNTO MIGUEL MORATO, REF. A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 31/12/2007 | 350.00 | 00009646000134 | MANOEL PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNICONA OPSF, DA MAE BURREGO, REF. A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 31/12/2007 | 500.00 | 00006795110400 | OSMENON ALVES TEIXEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA ASECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 31/12/2007 | 200.00 | 00069000387868 | JOSE VERIATO SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OESCRITORIO DA SUCAM, REFERENTE AO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 31/12/2007 | 500.00 | 00013189514453 | CELIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE TENCNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE INFORMACOES DO SUS, REF, AOMES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA /SUS/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 31/12/2007 | 450.00 | 00082645159400 | MARIA REGINA GUEDES PEREIRA PITANGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICO-SOCIAL, REF. AO MESDE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 31/12/2007 | 37000.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE(PSF), REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 31/12/2007 | 5200.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SAUDE BUCAL (PSF), REF. AO MES DE DEZ/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 31/12/2007 | 2280.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SEC. DE SAUDE, REF. AO MES DE DEZEMBRODE/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 31/12/2007 | 4192.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE,REFERENTE AO MES /DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | EXPANSAO DA SAUDE MANTER O FUNCIONAMEN | MANUT.DA SAUDE PUBLICA/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/12/2007 | 6525.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM PRODUTIVIDADE DOS SERVIDORES LOTADONA SAUDE, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 31/12/2007 | 600.00 | 00037419501491 | ROBERTO XAVIER DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM GRATIFICACAO ESPECIAL POR ATIVIDADEADMINISTRATIVA, CONCEDIDA AO SERVIDOR DO TRIBUNALREGIONAL ELEITORAL, QUE DESEMPENHA FUNCAO NO CARTORIO DA 33¦ ZONA ELEITORAL, NOS TERMOS DA LEI MUNI-CIPAL, REF. A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 31/12/2007 | 4360.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA PROCURADORIA, REFERENTE AO MESDE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 31/12/2007 | 350.00 | 02224329000161 | SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS /PUBLICITARIOS, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 31/12/2007 | 600.00 | 04535908000150 | EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DO VALE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA, PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DIVULGACOES DE NOTAS E AVISOS /PUBLICITARIOS E AQUISICAO DE 20-EXEMPLARES,REF. AOMES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/12/2007 | 6640.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTEAO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/12/2007 | 10500.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PREFEITO E VICE-PRE-FEITO(ELETIVOS), REFERENTE AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 31/12/2007 | 350.00 | 00039673065420 | LUIZ WEBER ANTONY DE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, PARA A INSTALA-CAO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DOS SERVICOS FINANCEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 31/12/2007 | 450.00 | 00004486241410 | JOSE DE SOUSA BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS DO SISTEMADE INFORMATICA SISPTU, REFEFRENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 31/12/2007 | 8608.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE ADMINIST., REFERENTE AOMES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/12/2007 | 375.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/12/2007 | 190.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS EFETIVOSAPOSENTADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 31/12/2007 | 126.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS EFETIVOS /APOSENTADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNICIPAL DE ADM. E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAR ASSISTENCIA | MANUT.DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 31/12/2007 | 4400.00 | 24217317000142 | NUNES & OLIVEIRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVI€OS PRESTADOS NA CONDU€AO DACONTABILIDADE, DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO | Administração | Planejamento e Orçamento | GERENCIAMENTO DAS FINANCAS MUNICIPAIS MANTER ASSISTENCIA M | MANUT.DO PLANEJAMENTO MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/12/2007 | 1700.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDOR COMISSIONA-DO, LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO, RF. A DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 31/12/2007 | 1000.00 | 00007218435491 | JOSE TOLENTINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TERRENO NO PERIMETRO RU-RAL SITUADO NO SITIO SANTO ANTONIO, PARA SERVIR DEDEPOSITO DE LIXO, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 31/12/2007 | 800.00 | 00006928893451 | PAULO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO TRATOR, PARA MANUTENCAODOS SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AOMES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 31/12/2007 | 2650.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA,REFERENTE AOMES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE AGRIC.E MEIO-AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | DESENVOLVIMENTO AGRICOLA MANTER OS SERVICOS D | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/12/2007 | 237.50 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Turismo | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | FESTIVIDADES TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 31/12/2007 | 155.00 | 00079828329468 | MARCOS SALVIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM SERVICOS DE LANCHES, FORNECIDOS PA-RA O PESSOA DA BANDA STYLUS,TELEGOTENGO,POLICIAISMILITARES E ANJOS, DA NOTIE, QUE TRABALHARAM NASFESTIVIDADE DE FIM DE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 31/12/2007 | 2950.00 | 00004233230401 | IRIS PEREIRA DE ALMEIDA OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DO VEICULO CHEVROLET DE PLACA BIG-4528-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 31/12/2007 | 2950.00 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DO VEICULO CHEVROLET DE PLACA BOG-0563-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 31/12/2007 | 433.56 | 00002704424489 | RIVALDO GABRIEL ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§002761. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 31/12/2007 | 433.56 | 00004233230401 | IRIS PEREIRA DE ALMEIDA OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§002760. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 31/12/2007 | 433.56 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§002758. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 31/12/2007 | 433.56 | 00002074548419 | PAULO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, REFERENTE A COMPLEMEN-TA€AO DO EMPENHO DE N§002759. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 31/12/2007 | 525.00 | 00003560368472 | EDVANILDO INACIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM CONTRATACAO DE MECANICO, PARA PRES-TAR SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAREF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 31/12/2007 | 110.00 | 00002456992440 | ANTONIO MIGUEL SOBRINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNCIONA OCENTRO OPERACIONAL DE INFRA ESTRUTRURA, REF. AO //MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | MANUT.DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 31/12/2007 | 11473.62 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA LIMPEZA PUBLICA, REF. AO MES DE DEZ/07. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 31/12/2007 | 10099.54 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA SECRETARUA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AOMES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 31/12/2007 | 2960.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA, , REF. AO MESDE/DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/12/2007 | 4904.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA EURBANISMO, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/12/2007 | 945.83 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE INFRA-ESTRUTURA E URB. | Urbanismo | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 31/12/2007 | 2950.00 | 00006787169434 | MARIA DA CONCEIÇÃO BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCA€AO DO VEICULO CHEVROLET DE PLACA MND-3477-PB, PARA PRESTAR SERVI€OS JUNTO A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 31/12/2007 | 400.00 | 00036192295891 | MANOEL SOBRINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL, ONDE FUNICONA OINSTITUTO HISTORICO E CULTURAL, REFERENTE AO MESDE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/12/2007 | 3440.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA ETURISMO, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.DE ESPORTES,CULT.E TURISMO | Cultura | Administração Geral | AMPLIACAO DA CULTURA E DA ARTE PROMOVER A CULTURA E | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 31/12/2007 | 850.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA OCM 13§ SALARIO (PARCIAL) DOS COMISSIO-NADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/12/2007 | 2948.00 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO, REF. AO MES DE DEZ/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
SEC.MUNIC.D0 TRAB.E DESENV.ECONOMICO | Transporte | Administração Geral | IMPLEMENTACAO DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL MANTER AS ATIVIDADES | ATIVIDADES DE APOIO DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 00 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/12/2007 | 346.67 | 00000000000000 | Folha de Pagamento ( Fornecedor Padrão ) | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTODE DESPESA COM 13§ SALARIO(PARCIAL) DOS COMISSIONADOS EXONERADOS DO ANO DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024